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帖子
增值税为负数的会计分录
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.88w
引用 @
财管必过
发表的提问:
一般纳税人,6月分开出去的增值税普通发票在7月的时候开了负数,税钱在6月的时候已经交了,分录怎么做? 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数 应交税金~应交增值税~销项税额 负数,这样都是负数或是做相反的分录哪个更合适些?
你好,负数发票可以做相同分录,金额负数 或相反分录,金额正数 都是可以的
106楼
2023-10-10 19:30:25
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财管必过:
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邹老师
老师请教一下这个有什么区别?我用的是软件会不会出现期末结转读取不了数,记得上次我的报表就错了
2023-10-10 19:53:32
邹老师:
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财管必过
你好,只是账务处理方式的不同,结果是一样的
2023-10-10 20:08:12
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
40.97w
引用 @
活泼的便当
发表的提问:
老师,进项借方:负0.01,转出未交增值税贷方,0.01,未交增值税,贷方负0.01,会计分录怎么调一下
你好,进项怎么会有负数余额,你多结转了是吗
107楼
2023-10-10 19:59:59
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吴月柳
职称:
会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题:
3.57w
引用 @
kj_enSIIRyBwtmZ
发表的提问:
为何这道题目的会计分录,主营成本会在借方显示负数的呢?
你好,请问是哪个账套的业务几?
108楼
2023-10-11 19:24:01
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kj_enSIIRyBwtmZ:
回复
吴月柳
实账操作-物业管理-通达物业2月份-业务24
2023-10-11 19:43:07
吴月柳:
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kj_enSIIRyBwtmZ
当时暂估了成本,没把增值税做出来,现在取得专票需要冲减成本。
2023-10-11 19:59:22
kj_enSIIRyBwtmZ:
回复
吴月柳
请问暂估成本在哪笔业务中体现出来呢?
2023-10-11 20:10:15
吴月柳:
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kj_enSIIRyBwtmZ
2月份的实操账套没有体现
2023-10-11 20:37:02
小易老师
职称:
,中级会计师,初级会计师
5.00
解题:
0.02w
引用 @
秀
发表的提问:
我的增值税为负数,在填地税即城建税的申报时,增值税一栏写0还是负数,写负数无法提交
您好,增值税为负数,您的意思是一般纳税人企业当期进项大于销项的意思,留底下期缴纳,在地税申报附加税时,附加税写0 即可哦
109楼
2023-10-11 19:32:03
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秀:
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小易老师
谢谢小易老师
2023-10-11 19:46:34
小易老师:
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秀
@秀:不客气哦,保持一颗学习的心,任何问题都能得到解决
2023-10-11 20:11:01
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.88w
引用 @
小⑧
发表的提问:
增值税的计提,结转和缴纳的完整的会计分录,请以数据说明
你好 比如销项100,进项80,结转,缴纳分录是 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 20 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款 20
110楼
2023-10-11 19:49:46
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小⑧:
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邹老师
那这笔分录是用在什么地方:借应交税费-应交增值税销项100,贷应交税费-应交增值税进项80,贷应交税费-应交增值税(转出未交增值税)20
2023-10-11 20:18:18
邹老师:
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小⑧
你好,不需要做进项,销项对冲分录的
2023-10-11 20:31:49
小⑧:
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邹老师
为什么不要对冲呀,老师
2023-10-11 20:51:39
邹老师:
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小⑧
你好,是没有这种对冲分录 只需要把销项税额与进项税额的差额结转到未交增值税就可以的
2023-10-11 21:07:28
小⑧:
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邹老师
哦,这样啊。那如果换一种情况,销项100进项130,但是后面任然交了两个点的税,比方交了10,这样的情况下我如何做完整的分录呢
2023-10-11 21:19:52
邹老师:
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小⑧
你好,进项130,销项100,这种情况是不需要纳税,不需要做结转未交增值税分录的
2023-10-11 21:37:28
小⑧:
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邹老师
那我确实有缴税了,我如何处理
2023-10-11 22:00:44
邹老师:
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小⑧
你好,那你是什么情况导致纳税 根据你提供销项100,进项130,这种情况是无法纳税的
2023-10-11 22:28:31
小⑧:
回复
邹老师
是建筑行业,开票必须缴纳两点的税,这个无法抵扣,其他部分都可以用进项抵扣
2023-10-11 22:39:14
邹老师:
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小⑧
你好,你这个是外出经营预交税款,你只需要做预交税款账务处理就是了
2023-10-11 22:52:14
小⑧:
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邹老师
请老师指点分录如何做,谢谢
2023-10-11 23:21:35
邹老师:
回复
小⑧
借;应交税费——应交增值税(已交税金) 贷;银行存款 你好,预交做这个分录
2023-10-11 23:35:18
小⑧:
回复
邹老师
好的,那么这一笔已交税金一直放这里,后面会要做什么处理吗?
2023-10-11 23:45:44
邹老师:
回复
小⑧
你好,抵扣了应纳税额才需要做结转的 没抵扣就继续挂账的
2023-10-12 00:04:26
小⑧:
回复
邹老师
好的,谢谢老师,老师辛苦了.
2023-10-12 00:16:31
邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
11.88w
引用 @
机智的书本
发表的提问:
这个月开了红字发票,申报增值税,销项税是负数,申报时直接转进项抵扣了,怎么坐会计分录?
你好,销项负数发票这样做分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
111楼
2023-10-11 19:59:59
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