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应付职工薪酬会计核算管理规定
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ ????????????Андрей 发表的提问:
你好老师,为职工垫付的房租不属于职工薪酬,为什么要通过应付职工薪酬核算! 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款
你好,这个分录是在哪里看的。
151楼
2023-01-12 06:27:02
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ zaihua 发表的提问:
项目的劳务作业人员工资计提借:工程施工-合同成本-人工                     贷:应付职工薪酬     管理人员工资:借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬是这样做账吗?
你好,是的
152楼
2023-01-12 06:33:03
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 夕颜 发表的提问:
职工福利计入管理费用还是应付职工薪酬
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 两个科目都会涉及
153楼
2023-01-12 06:50:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 心静 发表的提问:
还是这个问题矿山的矿长、技术管理和后勤的工资前任会计做的计提是借制造费用-职工薪酬-工资,贷应付职工薪酬-工资-生产工资。我那天在线问老师,她说记入借管理费用-职工薪酬-工资,贷应付职工薪酬-工资-生产工资;但是我公司老会计看了老师说的,她认为应记入制造费用-职工薪酬-工资,贷应付职工薪酬-工资-管理工资。我就不知道该???
您好!不用太纠结,一般是直接管理生产的是计入制造费用。不直接管理,只负责后勤的计入管理费用。
154楼
2023-01-27 07:04:21
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心静:回复宋生老师 借方记入制造费用-职工薪酬-工资,那么贷方是记入应付职工薪酬-工资-生产工资还是管理工资呢
2023-01-27 07:18:25
宋生老师:回复心静您好!后面的三级科目计入管理工资更好。
2023-01-27 07:43:55
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ ︶淡淡婲稥╮ 发表的提问:
借:应付职工薪酬-职工工资贷:银行存款借:应付职工薪酬-员工福利贷:银行存款借:应付职工薪酬-人身保险费贷:银行存款月末计提计提本月工资借:主营业务成本贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-福利 应付职工薪酬-保险费可以吗?不走管理费用?
我是公司是船舶加工制作劳务的
155楼
2023-01-27 07:11:14
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吴月柳:回复︶淡淡婲稥╮可以的,与收入直接有关的计入成本
2023-01-27 07:42:29
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ Andlo 发表的提问:
老师,我平时计提社保借管理费用-社保 管理费用公积金 贷应付职工薪酬-社保应付职工薪酬-公积金,计提工资就借管理费用-工资贷职工薪酬-工资,发放工资就借应付职工薪酬-工资贷库存现金 其他应收款-个人缴纳部分,这样对吧?
您好,这样也是可以的。
156楼
2023-01-27 07:27:16
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Andlo:回复王雁鸣老师 这个月申报了个人所得税,又应该如何做计提了呀?收到了缴税后的税收完税证明又应该怎样做凭证了呢?
2023-01-27 07:55:21
王雁鸣老师:回复Andlo您好,发放工资就借应付职工薪酬-工资贷库存现金 其他应收款-个人缴纳部分,应交税费-应交个人所得税。交个税时,借;应交税费-应交个人所得税,贷:现金或者银行存款。
2023-01-27 08:18:05
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 渡口 发表的提问:
错账怎么调前会计是这样做的:摘要:肖燕垫付1-3月份工资借 管理费用-职工薪酬 工程施工-职工薪酬 贷 其他应付款-肖燕这分录有两点要调整的,1是金额多计3000, 2是要调成借 管理费用-职工薪酬 工程施工-人工薪酬 贷 就付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 贷 其他应付款怎么调?
老师 我要增加科目 和减少金额,这该怎么调才合理?
157楼
2023-01-27 07:57:00
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庄老师:回复渡口你好,第一红字冲销,借 管理费用-职工薪酬,工程施工-职工薪酬 贷 其他应付款-肖燕 第二,要调成 借 管理费用-职工薪酬 工程施工-人工薪酬 贷 就付职工薪酬
2023-01-27 08:09:17
渡口:回复庄老师 谢谢老师,整笔冲掉在重做是吧?老师
2023-01-27 08:36:10
庄老师:回复渡口借应付职工薪酬--工资,贷其他应付款-肖燕
2023-01-27 08:54:50
渡口:回复庄老师 老师是整笔冲掉,在重做吗?
2023-01-27 09:12:32
庄老师:回复渡口你好,是的,整笔冲掉,重新按正确的做账
2023-01-27 09:23:43
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
借:销售费用-职工薪酬 管理费用-职工薪酬 其他应收款-个人社保 贷:应付职工薪酬-社会保险费 这样计提申报扣除的对吗
你好,是的,单位个人分别计算的
158楼
2023-01-28 06:08:37
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维:回复邹老师 那怎么银行余额不对,还有什么情况
2023-01-28 06:32:31
邹老师:回复你好,你是不是计提的金额就不对啊
2023-01-28 06:53:58
维:回复邹老师 扣多少,不应该计提多少吗 借:应付职工薪酬-社会保险费 贷:银行存款 其他应收款-个人社保 这样发放对吗
2023-01-28 07:08:52
邹老师:回复你好,是的,扣缴是这样处理
2023-01-28 07:38:16
维:回复邹老师 那这样这个差额,好像是其他应收款个人部分没扣,怎么办
2023-01-28 07:54:38
邹老师:回复你好,个人部分是你先从职工个扣除,然后交给社保局的
2023-01-28 08:22:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无辜的热狗 发表的提问:
老师 你好 我想问一下计提工会时可以做成借管理费用职工薪酬 贷应付职工薪酬-工会经费嘛?
你好 是的 借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬-工会经费
159楼
2023-01-28 06:15:00
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孟洁
职称:会计师
5.00
解题: 0.12w
引用 @ 大太阳 发表的提问:
计提保险 借:管理费用—社会保险费(单位部分)1772.21 贷:应付职工薪酬—社会保险费(单位部分)1772.21 计提工资 借:管理费用—职工工资7632.19 贷:应付职工薪酬—职工工资7632.19 发放工资 借:应付职工薪酬—职工工资7682.19 贷:库存现金7000 应交税费—个人所得税50 应付职工薪酬—社会保险费(个人部分)632.19 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社会保险2404.4 贷:银行存款2404.4 缴纳个税
这样做对吗?
160楼
2023-01-28 06:20:58
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孟洁:回复大太阳对的。。。。。。。。。。。
2023-01-28 06:53:03
大太阳:回复孟洁 为什么有的人把个税放到其他应付款里了,那样做对吗?
2023-01-28 07:06:10
孟洁:回复大太阳那样也对的,还有人做到其他应收款,那样也对
2023-01-28 07:29:35
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 蓝天白云 发表的提问:
计提职工教育经费,应该是计入应付职工薪酬薪酬核算吗?这笔分录怎么做的?
您好 借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
161楼
2023-01-29 05:23:17
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 踏雪寻梅 发表的提问:
老师,有些老会计工资不计提,不通过应付职工薪酬核算,这样也可以吗?
不合适的,应该通过这个科目的
162楼
2023-01-29 05:31:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ w 发表的提问:
计提管理费用,2制造费用3,福利费,汇总之后计提一下借贷应付职工薪酬福利费5这样对吗,然后计提工资借管理5贷应付职工薪酬应付工资5然后计提福利费借应付职工薪酬福利5贷应付职工薪酬福5对吗
你好,工资的话也应该是制造费用。
163楼
2023-01-29 05:47:25
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郭老师:回复w车间的工资借制造费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2023-01-29 06:20:12
w:回复郭老师 先计提都应付职工薪酬工资,在单独计提借贷应付职工薪酬福利这样也对吧
2023-01-29 06:46:29
w:回复郭老师 那个知道
2023-01-29 07:16:28
郭老师:回复w不是的,福利费的,单独做福利费,你上面的分录是正确的。
2023-01-29 07:37:26
郭老师:回复w借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。 单独记其在福利费里面,不需要做到应付职工薪酬工资。
2023-01-29 07:47:49
w:回复郭老师 这样吗,对吗
2023-01-29 08:04:06
郭老师:回复w好,这个分录不对,借管理费用福利费 贷,应付职工薪酬福利费。
2023-01-29 08:32:44
w:回复郭老师 好的,谢谢
2023-01-29 08:55:27
郭老师:回复w不用客气,工作愉快。
2023-01-29 09:22:47
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ vivian 发表的提问:
2018福利费没有通过应付职工薪酬核算,直接计入的管理费用-福利费,在2018汇算清缴的时候,职工薪酬要加上这块核算吗?然后在按照加了福利费之后的职工薪酬的14%来计算福利费是否超标吗?
1、需要加上的 2、是的,要看是否超过工资薪金的14%
164楼
2023-01-29 06:05:33
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 吃货小朋友上线了 发表的提问:
今天工资五险一金会计分录, 借 管理费用工资 贷 应付职工薪酬工资 应付职工薪酬社保个人承担 应付职工薪酬社保公司承担 应付职工薪酬公积金公司承担 应付职工薪酬公积金个人承担 老师,请问这个分录有没有问题呀
您好 应该这样计提的 计提 借:管理费用——工资等 管理费用-福利费 管理费用——单位社保费等 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬-福利费 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金
165楼
2023-01-29 06:17:57
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