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进项税额大于销项税额会计分录
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少校老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0.18w
引用 @ 飞行 发表的提问:
能不能发下增值税的会计分录,比如进项,销项,销项大于进项,进项未认证完
支付确认进项 借:管理费用/库存商品        应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 收到发票但未认证 借:管理费用/库存商品        应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款 认证专票时 借:应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应交税费-待认证进行税额 收入确认销项 借:银行存款 贷:主营业务收入       应交税费-应交增值税(销项税额) 月末结转增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)                      -未交增值税(或借方) 月末销项大于进项,未交增值税有贷方余额,为本月应交的增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 月末进项大于销项,未交增值税有借方余额,为本月留抵税额,不再需要做其他会计处理
181楼
2023-02-02 05:08:21
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 丫头 发表的提问:
如果 进项税额大于销项税额时,月末结转分录应该是怎么写的呢?
你好,进项税额大于销项税额时,借应交税费--未交增值税,贷应交税费--应交增值税(转出多交增值税)
182楼
2023-02-02 05:34:03
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 未来可期 发表的提问:
老师,当月认证的进项税金额大于销项税额,月底需要怎么做分录
借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
183楼
2023-02-02 05:49:54
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未来可期:回复郭老师 第二个月又怎么做了
2023-02-02 06:07:33
郭老师:回复未来可期第二个月需要交税吗?
2023-02-02 06:26:43
郭老师:回复未来可期借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税, 贷应交税费,未交增值税。
2023-02-02 06:51:11
未来可期:回复郭老师 第二个月要缴税
2023-02-02 07:01:12
郭老师:回复未来可期按上面的分录就可以给你写了全的。
2023-02-02 07:23:32
阎老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.99w
引用 @ 小雨点 发表的提问:
老师好,我取得的进项票大于销项票,进项税额要怎么做分录
你好,正常做分录就可以了,计入应交税费-增值税(进项)。
184楼
2023-02-02 06:07:20
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小雨点:回复阎老师 可以放待抵扣吗
2023-02-02 06:27:01
小雨点:回复阎老师 大于销项税的部分进项税可以放待抵扣里吗
2023-02-02 06:40:25
阎老师:回复小雨点应交税费-待抵扣进项税额用于购入不动产或不动产在建工程,以及辅导期的进项税。 计入进项税就可以了。
2023-02-02 07:03:36
小雨点:回复阎老师 好的谢谢
2023-02-02 07:20:30
阎老师:回复小雨点不客气,如果问题已解决请给五星好评
2023-02-02 07:36:56
小雨点:回复阎老师 我在2020年把不抵扣的进项税放进待抵扣里了,今年要全部抵扣吗
2023-02-02 08:00:41
阎老师:回复小雨点能抵扣就抵扣,抵扣不完的留抵
2023-02-02 08:24:49
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 阳光 发表的提问:
一般纳税人月末进项大于销项需做会计分录吗
进项税大于销项税可以不用做会计分录,进项税余额—销项税余额等于留底的税额
185楼
2023-02-02 06:20:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 6630686 发表的提问:
老师,请问期末留抵税额如何做分录,进项大于销项
你好,期末留抵税额,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
186楼
2023-02-05 07:19:53
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张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 发表的提问:
销项税大于(进项+税控盘全额抵扣)时:应交税金分录怎么做?
借:应交税费--未交增值税 贷:银行存款
187楼
2023-02-05 07:45:21
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勤:回复张艳老师 银行扣款时这样做。需要缴纳增值税时怎么做分录可以体现需要缴纳增值税?
2023-02-05 07:58:57
张艳老师:回复借:应交税费-应交增值税(销项税额) 贷:应交税费--应交增值税(进项税额) --应交增值税(减免税款) 应交税费--转出未交增值税 借:应交税费--转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
2023-02-05 08:17:13
勤:回复张艳老师 再根据应交税费-未交增值税金额提取附加税?
2023-02-05 08:37:44
张艳老师:回复是的,应交税费_应交增值税就是实际缴纳的增值税,以这个为基数计算地税附加。
2023-02-05 08:52:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 心若回眸 发表的提问:
一般纳税人月末进项大于销项怎么做会计分录?
借应交税费应交增值税销项 应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项。
188楼
2023-02-05 07:57:27
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
分别编织会计分录和销项税额计算和进项税额计算
你好,这个额问题已经回复你了不是
189楼
2023-02-05 08:06:00
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暖暖老师:回复含蓄的唇膏同学,没问题给五星好评
2023-02-05 08:54:06
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 有问题
2023-02-05 09:10:34
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 第一题得把进项税加上
2023-02-05 09:30:43
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 还有个别的题不对
2023-02-05 09:56:57
暖暖老师:回复含蓄的唇膏你可以先做进项再转出,最后入成本,免税的,不可以抵扣进项
2023-02-05 10:07:35
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 但我们老师让记
2023-02-05 10:21:43
暖暖老师:回复含蓄的唇膏但是题目说了免税,那岂不是白说了如果抵扣
2023-02-05 10:49:11
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 她让记
2023-02-05 11:14:56
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 3,5题
2023-02-05 11:43:10
暖暖老师:回复含蓄的唇膏记上是不对的,一般应税项目才可以
2023-02-05 12:12:43
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 也不对先不能记管理费用
2023-02-05 12:34:08
暖暖老师:回复含蓄的唇膏电费和水费,没有说什么部门,
2023-02-05 12:44:10
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 应付账款
2023-02-05 12:55:52
暖暖老师:回复含蓄的唇膏发票都来了。写着税额金额 借应付账款贷银行存款 有发票做 借费用 应交税费-进项 贷应付账款?
2023-02-05 13:22:36
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 3 5题有没有发票
2023-02-05 13:46:01
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 应该把管理费用改成应付账款对么
2023-02-05 14:04:14
暖暖老师:回复含蓄的唇膏题目本身写着金额,税额,肯定是有发票才知道的呀 我不知道你怎么想了
2023-02-05 14:24:49
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 应该把管理费用改成应付账款对么
2023-02-05 14:47:49
暖暖老师:回复含蓄的唇膏我认为是有发票的,所以直接做了费用 你认为没有的话就是应付
2023-02-05 15:12:18
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 好的
2023-02-05 15:35:35
暖暖老师:回复含蓄的唇膏还有什么别的问题吗?
2023-02-05 15:46:50
暖暖老师:回复含蓄的唇膏没有问题麻烦给予及时评价
2023-02-05 16:01:49
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 老师我能在问几道题么
2023-02-05 16:29:32
含蓄的唇膏:回复暖暖老师
2023-02-05 16:42:34
暖暖老师:回复含蓄的唇膏你这个问题评价了,再提问我接单
2023-02-05 16:53:08
暖暖老师:回复含蓄的唇膏这个问题也评价一下
2023-02-05 17:10:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ sunny 发表的提问:
老师如果平时不结转进项税额和销项税额,如果月末销项大于进项,怎么做分录?或者相反呢
月末应交增值税的销项大于进项,且次月缴税,月末应做: 借:应交税金——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税金——未交增值税 次月缴税时,应作: 借:应交税金——未交增值税 贷:银行存款。
190楼
2023-02-06 05:44:53
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sunny:回复紫藤老师 月末应交增值税的进项大于销项,有留底,月末应做: 借:应交税金——未交增值税 贷:应交税金——应交增值税——转出未交增值税。老师对吗
2023-02-06 06:14:56
紫藤老师:回复sunny应交增值税的进项大于销项不需要做账
2023-02-06 06:40:21
sunny:回复紫藤老师 那申报表怎么和账核对呢
2023-02-06 06:50:40
紫藤老师:回复sunny进项大于销项 不缴纳增值税,形成留抵
2023-02-06 07:15:00
紫藤老师:回复sunny进项大于销项 不缴纳增值税,形成留抵
2023-02-06 07:28:10
紫藤老师:回复sunny进项大于销项 不缴纳增值税,形成留抵
2023-02-06 07:48:44
sunny:回复紫藤老师 老师我知道形成留底。我想知道每月的增值税申报表的项目对对应什么会计科目
2023-02-06 07:59:32
紫藤老师:回复sunny销项税额和进项税额分别对应 应纳税额是0
2023-02-06 08:22:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 豆儿 发表的提问:
本月销项税额小于进项税额有留抵 还需要进行会计分录处理吗?如果需要 求分录过程
您好 本月销项税额小于进项税额有留抵 不需要进行会计分录处理 留待下期继续抵扣
191楼
2023-02-06 05:50:15
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豆儿:回复bamboo老师 我是每月结转销项税额 和进项税额 也不需要做分录处理吗 销项税额 进项税额和下月一起结转吗
2023-02-06 06:15:53
bamboo老师:回复豆儿一般可以年末一次结转销项跟进项税额 不用每月都结转
2023-02-06 06:33:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ XX 发表的提问:
老师,我们会计当月的进项税额直接计入应交税费-应交增值税-进项税额,当月的进项也大于销项,为啥期末结转进项做了这样一笔分录,借:应交税费-应交增值税-进项税额贷:应交税费-待认证进项税额
你好,你是不是之前没有认真的发票做了待认证,现在已经认证了。
192楼
2023-02-06 06:11:59
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XX:回复郭老师 那她增值税申报表里的进项数只填的是待认证转到进项税额里的,那本月产生的进项税额那里去了?
2023-02-06 06:29:08
郭老师:回复XX借库存商品应交税费应交增值税进项贷银行存款,这个不就是本月的进项。
2023-02-06 06:40:34
XX:回复郭老师 那她为什么不把待认证转到进项里的数和本月的进项数合计填到申报表的进项里呢
2023-02-06 07:08:01
XX:回复郭老师 只填着待认证转到进项里的
2023-02-06 07:22:15
郭老师:回复XX借进项贷待认证,这个进项没有在本月的进项里面吗?
2023-02-06 07:49:27
郭老师:回复XX没有在附表二35栏里面吗?
2023-02-06 08:15:08
XX:回复郭老师 老师,是这意思,当月采购商品产生的进项税额直接进入了应交税费-应交增值税-进项税额,并且进项大于销项,为什么她月底还要把待认证进项税额转到进项税额
2023-02-06 08:28:55
郭老师:回复XX你好,待认证结转到进项,这个是之前做了待认证,没有认证,做了帐,然后结转到进项, 你能看懂这个吗?
2023-02-06 08:47:31
XX:回复郭老师 结转到进项不就是成了当月的进项税了吗
2023-02-06 09:13:15
郭老师:回复XX你好是的,属于当月的进项。
2023-02-06 09:28:45
XX:回复郭老师 意思就是当月的进项有2部分,一部分是当月采购商品的进项税额,另一部分是待认证转进去的
2023-02-06 09:44:05
郭老师:回复XX你好是的,有可能是这样。
2023-02-06 10:03:13
XX:回复郭老师 还有什么可能?
2023-02-06 10:26:56
郭老师:回复XX有可能只有当月采购商品的进项,也有可能当月购入费用的进项。
2023-02-06 10:52:52
XX:回复郭老师 那结转进去的不算进项?
2023-02-06 11:05:00
郭老师:回复XX只要在借方的进项都算 都属于进项
2023-02-06 11:23:11
陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ 袖清风 发表的提问:
进项税额大于销项税额时用不用计提城建税?
你好,不用计提城建税的.
193楼
2023-02-07 05:40:43
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 【天☞888☜天】 发表的提问:
进项税额大于销项税额可以不计提增值税吗?
你好,你是指期末结转未交增值税的意思吗?
194楼
2023-02-07 05:59:42
全部回复
【天☞888☜天】:回复邹老师 是的
2023-02-07 06:11:49
邹老师:回复【天☞888☜天】你好,需要做结转的,结转分录是 借;应交税费——应交增值税(销项税额) 应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费——应交增值税(进项税额)
2023-02-07 06:37:25
【天☞888☜天】:回复邹老师 做完这个分录还得做什么分录?
2023-02-07 06:56:57
邹老师:回复【天☞888☜天】你好,做完这个分录就可以了,不需要做其他分录了
2023-02-07 07:23:11
【天☞888☜天】:回复邹老师 还得做分录借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税
2023-02-07 07:48:02
邹老师:回复【天☞888☜天】你好,进项大于销项的情况下不需要 进项小于销项才需要的
2023-02-07 08:11:08
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
这个月的进项大于销项税额,有留抵税额,月底我该怎么做分录呢
您好,借应交税费未交增值税,贷应交税费应交增值税(转出多交增值税)
195楼
2023-02-07 06:09:00
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