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进项税额大于销项税额会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 吴玲 发表的提问:
应交税费余额在借方就是进项税大于销项税,月末是不是就不用做会计分录了?
是的
136楼
2023-01-06 06:45:20
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 月下锄草 发表的提问:
进项税额大于销项税额,有留底,账务处理要做什么分录吗?
这个不用做分录的,留抵即可
137楼
2023-01-06 07:09:00
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月下锄草:回复袁老师 感谢老师及时解答,谢谢!这月留底不用做会计分录,下个月直接将留底的进项税金额再抵扣增值税即可是吧?
2023-01-06 07:37:56
袁老师:回复月下锄草是的
2023-01-06 08:04:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
一般纳税人月末进项大于销项,有留抵税额,月末需要转出吗?怎么做会计分录?
月末一般纳税人需要做结转 看下附件结转分录
138楼
2023-01-08 08:17:08
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ LL 发表的提问:
一般人 这个月进项税额 大于销项税额 需要做什么会计分录么如果要交增值税 是怎么结转 怎么缴纳 的分录
你好,进项大于销项,如果之前没有留底就不用交增值税,月末转:借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-转出多交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额。如果对我的回答还满意,请对我进行五星评价,谢谢。
139楼
2023-01-08 08:43:19
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Ailsa 发表的提问:
老师,认证的进项税额大于销项税额月末需要做什么分录么
你好,结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  1) 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账; 
140楼
2023-01-08 08:54:50
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Ailsa:回复紫藤老师 意思是不管进项销项哪个大,都需要做结转到应交税费——应交增值税——转出未交增值税 ,如果转出未交增值税科目余额在借方,就不用再做账,如果转出未交增值税科目余额在贷方,就转到未交增值税对吧,
2023-01-08 09:16:54
紫藤老师:回复Ailsa你好,对的,你的理解是对的   
2023-01-08 09:34:21
Ailsa:回复紫藤老师 那假设进项销项正好相等,就不用做这笔结转了吧
2023-01-08 09:55:42
紫藤老师:回复Ailsa结转销项税额、进项税额  结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税  贷:应交税费——应交增值税——进项税额  结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额  贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 
2023-01-08 10:08:48
Ailsa:回复紫藤老师 还是要做的么?
2023-01-08 10:23:59
紫藤老师:回复Ailsa对的,都是需要去结转的
2023-01-08 10:42:09
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
每个月的进项税额和销项税额要结转吗?如何做分录,谢谢!另外销项大于进项 结转增值税的分录怎么做
你好 每个月的进项税额和销项税额要结转吗——是的 分录 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
141楼
2023-01-08 09:08:11
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燕:回复立红老师 那如果是进项大于销项,进项和销项结转的分录是这样吗:借:应交税费-应增(销) 借:应交税费-应增(转出未交增值税 贷:应交税费-应交增(进)
2023-01-08 09:28:12
立红老师:回复你好,进项大于销项,比如销项100,进项120 分录 借,应交税费-应增(销)100 贷,应交税费-应交增(进)100
2023-01-08 09:42:21
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 学堂用户_ph931002 发表的提问:
老师,问下,当月我司有销项税额和进项税额(销项大于进项),月末的的时候分录怎么写?
你好,销项大于进项,结转的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(进项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
142楼
2023-01-08 09:23:59
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学堂用户_ph931002:回复邹老师 摘要栏写什么比较好?结转的分录可以写同一张记账凭证里吧?
2023-01-08 09:46:19
邹老师:回复学堂用户_ph931002你好,摘要可以就是:期末结转增值税  可以写同一张记账凭证的
2023-01-08 10:13:40
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ zhangjuanqin 发表的提问:
请问老师,一般纳税人,进项认证大于销项,期末留底税额的会计分录如何做,谢谢
同学你好 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
143楼
2023-01-09 06:36:04
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zhangjuanqin:回复朴老师 销项小于进项 借 应交税费-应交增值税-未交增值税 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 是这样吗
2023-01-09 06:54:03
朴老师:回复zhangjuanqin同学你好 对的 是这样的
2023-01-09 07:07:13
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 袁丽 发表的提问:
公司当月收的进项税额大于销项税额应该怎么做分录,谢谢
借应交税费应交增值税转出未交增值税 应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税进项。
144楼
2023-01-09 06:41:04
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 含蓄的唇膏 发表的提问:
编织会计分录进项税额计算销项税额计算
7借应收票据1136200 贷主营业务收入1000000 应交税费销项税额130000 银行存款6200
145楼
2023-01-09 06:46:16
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暖暖老师:回复含蓄的唇膏8借原材料757500 应交税费进项税额98013 贷银行存款855513
2023-01-09 07:39:40
暖暖老师:回复含蓄的唇膏9借固定资产50000 应交税费进项税额6500 贷银行存款56500
2023-01-09 08:08:13
暖暖老师:回复含蓄的唇膏10借银行存款980840 贷主营业务收入868000 应交税费销项税额112840
2023-01-09 08:34:15
暖暖老师:回复含蓄的唇膏11借银行存款444136 应收账款9064 贷应收票据453200
2023-01-09 08:59:37
暖暖老师:回复含蓄的唇膏12借应交税费~未交增值税91000 贷银行存款91000
2023-01-09 09:19:11
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 销项税额和进项税额计算呢
2023-01-09 09:37:23
暖暖老师:回复含蓄的唇膏本月进项税额合计98013+6500=104513
2023-01-09 09:49:20
暖暖老师:回复含蓄的唇膏销账税额合计是130000+112840=242840
2023-01-09 10:02:53
含蓄的唇膏:回复暖暖老师 谢谢老师
2023-01-09 10:24:28
暖暖老师:回复含蓄的唇膏不客气,麻烦你给予五星好评,及时评价
2023-01-09 10:45:12
暖暖老师:回复含蓄的唇膏还有上午的问题一起请假谢谢
2023-01-09 11:11:25
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 喵了个咪 发表的提问:
进项税额大于销项税额不用交增值税,还要计提附加税嘛?如果进项税额大于销项税额但计提缴纳附加税了怎么办?
你好,进项税额大于销项税额不用交增值税,不用计提附加税,已经计提可以冲销掉
146楼
2023-01-09 07:05:59
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喵了个咪:回复庄老师 缴纳附加税税款了要去退税嘛?
2023-01-09 07:33:32
庄老师:回复喵了个咪你好,可以申请退税,不过手续麻烦,留下个月抵税
2023-01-09 07:57:40
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 时光飞逝 岁月如梭  发表的提问:
一般纳税人进项大于销项,有留底税额如何做会计分录,老师能否举例说明一下?
你好,有留抵税额是不需要做结转未交增值税分录的
147楼
2023-01-10 06:46:12
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时光飞逝 岁月如梭 :回复邹老师 老师那怎么做分录?
2023-01-10 07:00:29
邹老师:回复时光飞逝 岁月如梭 你好,有留抵税额根本不需要做分录的
2023-01-10 07:28:29
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 会计学堂 发表的提问:
增值税进项大于销项年终怎么做会计分录
你好 月末做结转 到进项税和销项税结转到转出未交增值税里面去
148楼
2023-01-10 06:57:06
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牛老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 深情的灰狼 发表的提问:
增值税进项税额高于增值税销项税时怎么做会计分录?
你好,可以暂不做结转处理也可以转入应交税费-未交增值税的借方。借应交税费-未交增值税,贷:应交税费-应交增值税-转出多交增值税。
149楼
2023-01-10 07:02:59
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 方向与定位 发表的提问:
老师,增值税进项税额大于销项的差额是怎样做分录?这个差额怎样结转到销项?
1、结转进项税额:   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—应交增值税(进项税额)   2、结转销项税额:   借:应交税费—应交增值税(销项税额)   贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)  3、结转应缴纳增值税(即进、销差额):   借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费—未交增值税   4、实际交纳时   借:应交税费—未交增值税   贷:银行存款
150楼
2023-01-11 06:02:57
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方向与定位:回复汤贵彬老师 前3个分录必须做吗,进项税额大于销项不交税,怎么有第四个分录?
2023-01-11 06:34:16
汤贵彬老师:回复方向与定位进项税额大于销项不交税,就是留底,就没有第四个分录,老师是把全部分录流程写给你看
2023-01-11 06:44:55
方向与定位:回复汤贵彬老师 第三个分录,借方大于贷方就不缴税吗?
2023-01-11 06:55:19
汤贵彬老师:回复方向与定位同学,这样理解,如果应交税费—未交增值税,月底借方余额,不用交税,贷方余额 就要交税
2023-01-11 07:18:35
方向与定位:回复汤贵彬老师 谢谢,老师,这下彻底搞懂了
2023-01-11 07:44:17
汤贵彬老师:回复方向与定位不客气,同学,祝你学习进步,麻烦给老师五星好评
2023-01-11 08:03:06

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