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进项税额大于销项税额会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 卓安 发表的提问:
本月有进项税额没有销项税额,分录怎么做,下月有销项税额,但进项税额比销项税额大,分录怎么做?
进项大于销项时月底不做会计处理。
121楼
2022-12-29 07:13:59
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Dreamcatcher 发表的提问:
一般纳税人。。。增值税销项小于进项和大于进项的完整会计分录
一、销项小于进项税不用交税的状态 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 2、借:应交税费——未交增值税 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 二、销项大于进项税,本月需要交增值税 1、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 2、借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
122楼
2022-12-29 07:24:00
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂杨老师 发表的提问:
上期有进项税额留抵,这个月冲减过后,销项税额大于进项税额,这个分录怎做
你好!其实按财税201622号文,如果本期有需要缴纳的税金,只需要按实际应缴纳的金额 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)   贷:应交税费——未交增值税
123楼
2023-01-03 06:27:31
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 枫叶 发表的提问:
进项税大于销项税时,下月的会计分录如何做?
下月不会账务处理,下月就是属于留抵的增值税。 本月的账务处理可以是: 一、借:应交税费——应交增值税(销项税额) 借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 贷:应交税费——应交增值税(进项税额) 二、借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税) 这样就是将留抵税额转入了“应交税费——未交增值税”这个科目,产生借方余额,就是留抵税额,最后在下月抵减需要交的增值税
124楼
2023-01-03 06:56:24
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 发表的提问:
一般纳税人进项税额大于销项税额用做结转增值税分录吗?
进项税额大于销项税额可以不做分录,下月继续留抵
125楼
2023-01-03 07:14:59
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ ^_^ 发表的提问:
本月进项大于销项,有留底税额,怎么做分录
你好,可以不用做分录,留下个月抵扣,
126楼
2023-01-04 06:17:51
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 20.37w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人,12月底进项税额大于销项税额,进项和销项税额要不要结转?分录怎么做?谢谢
借:12月底进项税额大于销项税额什么都不用做哈
127楼
2023-01-04 06:39:43
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
本月增值税进项大于销项形成留抵税额,怎么在账目中体现?会计分录怎么做!
你好,未交交增值税,贷转出多交增值税。
128楼
2023-01-04 06:48:36
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 活泼的便当 发表的提问:
进项大于销项,留抵税金会计分录怎么做
你好,留抵的情况下不需要做账务处理
129楼
2023-01-04 07:14:59
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活泼的便当:回复邹老师 但我帐务不处理,报表无法平衡,就差留抵税金
2023-01-04 07:45:53
邹老师:回复活泼的便当你好,这个不影响你报表的平衡的
2023-01-04 07:56:08
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 陌陌 发表的提问:
请问,月底进项税额大于销项税额,而且有进项税额转出,如何做分录结转到转出未交增值税分录
你好,进项税额,销项税额,进项税额转出分别是多少呢? 
130楼
2023-01-05 06:21:58
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陌陌:回复邹老师 进项230万 ,销项226万,进项税额转出 2.6万
2023-01-05 06:41:41
邹老师:回复陌陌你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)226万, 应交税费—应交增值税(进项税额转出)2.6万 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1.4万 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)230万  
2023-01-05 06:53:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ WuQi 发表的提问:
本期销项税额大于进项,但上期有留抵税额,本月不须缴税,月末这笔会计分录要写吗?怎么写?
你好,不需要做结转未交增值税处理的
131楼
2023-01-05 06:48:57
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WuQi:回复邹老师 老师,如果本月只有认证进项税额留抵没有销项税额,也是无需做结转分录对吗?只有销项-进项-留抵大于0时才做结转,是这样吗
2023-01-05 07:14:20
邹老师:回复WuQi是的 是的
2023-01-05 07:28:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
之前月份进项大于销项 正常结转分录 “借方:应交税费-未交增值税 ”有余额 那么关于留抵退税计提的会计分录?
您好。你好,。您好,借未交增值税,贷转出多交增值税。
132楼
2023-01-05 07:11:59
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xijunkokhjhk:回复玲老师 当时 进项大于销项 不是已经借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 您说的分录已经做过 那留抵退税的不再单独做分录吗?在账里如何体现留抵退税这块业务呢?
2023-01-05 07:24:19
玲老师:回复xijunkokhjhk收到退税钱时,借银行存款贷进项税额转出。
2023-01-05 07:38:47
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 春日杨柳 发表的提问:
当月增值税销项税额大于进项税额,可是期初进项税额有留底,合计计算下来进项税额大于销项税额,那当月增值税需要缴纳吗?
你好,不需要缴纳增值税的
133楼
2023-01-06 06:02:58
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ Li 发表的提问:
旅行社差额纳税,如果成本大于收入时也就是抵减的销项税额大于销项税额时怎么做账,会计分录怎么写?
按差额计算销项税,如果进项大于销项,不用记账编制分录,填报申报表填入当期销项进项即可。
134楼
2023-01-06 06:15:50
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ ?紫馨? 发表的提问:
老师月末增值税进项税额大于销项税额,要做计提分录吗?不做结转可以吗?
你好,进项税额大于销项税额不用做结转分录
135楼
2023-01-06 06:40:04
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