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住宿费增值税专用发票会计分录
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 孝顺的路人 发表的提问:
老师您好!增值税专用发票的住宿费,水电费,电话费会计分录?谢谢
你好,这些具体用途是什么
1楼
2022-11-26 13:57:23
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孝顺的路人:回复小惑老师 老师是公司每月的水电、电话费专票?会计分录?
2022-11-26 14:20:24
小惑老师:回复孝顺的路人借管理费用-水电费,通信费 进项税额 贷银行存款
2022-11-26 14:48:29
孝顺的路人:回复小惑老师 老师:以前会计去年12月份借:管理费用 贷:银行存款 税款单独做借:应交税费 一应交增值税一待 抵扣 借:管理费用 负数 跨年了怎样调整?谢谢您
2022-11-26 15:14:02
小惑老师:回复孝顺的路人管理费用负数是怎么造成的
2022-11-26 15:41:05
孝顺的路人:回复小惑老师 就是增值税进项税额这部分没有和费用分开如借:管理费用100 应交税费一应交增值税6 贷:银行存款106 如:老会计入账借:管理 费用106贷:银行存款106 应交税费一待抵扣6元就是那管理费用负数
2022-11-26 15:56:01
小惑老师:回复孝顺的路人那你把这笔分录做红色处理
2022-11-26 16:15:59
孝顺的路人:回复小惑老师 怎样调跨年了,入管理费用还是以前年度损益调整?
2022-11-26 16:45:48
小惑老师:回复孝顺的路人这个金额直接调整管理费用即可
2022-11-26 17:12:36
阿水老师
职称:注册会计师,税务师,初级会计师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 和谐的画板 发表的提问:
住宿费开具了一张增值税专用发票,怎样做会计分录?该张发票需要认证吗?
学员你好, 请问是什么人住宿的发票呢。
2楼
2022-11-26 14:53:12
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 傻傻的大米 发表的提问:
住宿费增值税专票抵扣后会计分录是怎么写的
您好!借管理费用-差旅费等 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金等。
3楼
2022-11-26 16:11:20
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ hkkl 发表的提问:
开具来的增值税专用发票的住宿费怎么做会计分录?附发票联,抵扣联怎么办?
你好,是出差的还是本地的?
4楼
2022-11-26 17:33:40
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hkkl:回复徐阿富老师 出差,同一个省
2022-11-26 17:50:17
徐阿富老师:回复hkkl你好,那就是差旅费 借管理费用或销售费用等 借应交税费(进项税额) 贷银行存款等
2022-11-26 18:15:40
hkkl:回复徐阿富老师 需要做进项税额转出吗
2022-11-26 18:27:49
徐阿富老师:回复hkkl你好,不用转出,这个可以抵扣进项税的呢
2022-11-26 18:41:03
hkkl:回复徐阿富老师 那抵扣联怎么办?要附到凭证里面吗?
2022-11-26 18:51:35
hkkl:回复徐阿富老师 这个发票拿到税务局认证了
2022-11-26 19:20:32
徐阿富老师:回复hkkl你好,所有的抵扣联单独装订,自己认证,也可以去税局认证
2022-11-26 19:46:30
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 小耳朵 发表的提问:
营改增了,住宿费增值税发票怎么入账,会计分录怎么做
和以前一样啊,增值税专用票可以抵税
5楼
2022-11-26 18:55:49
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 疯丫头 发表的提问:
公司人员出差发生费用8465元,其中包括车费和住宿费,其中住宿费开了增值税发票,这个会计分录怎么写呀
借:管理费用——差旅费 (假定是管理人员出差) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
6楼
2022-11-26 20:19:51
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疯丫头:回复李爱文老师 @李爱文老师:这个应交税费就是发票上的税费金额吧
2022-11-26 20:37:51
李爱文老师:回复疯丫头你是收到的专票,就是这样的分录,验票后估进项处理 如果收到的普票,就全额进入成本费用
2022-11-26 21:02:16
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 正直的学姐 发表的提问:
领导出差回来,拿的住宿费的增值税专用发票,餐饮费的增值税普通发票,和火车票及出租车定额发票,请问我要怎么做分录,住宿专票的增值税可以抵扣的吧
住宿的专票可以抵扣借管理费用,差旅费应交税费贷,银行存款等,
7楼
2022-11-26 21:49:09
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正直的学姐:回复玲老师 我看有的人说火车票也可以抵扣是这样吗
2022-11-26 22:02:19
玲老师:回复正直的学姐你好, 火车票也可以抵扣
2022-11-26 22:31:09
正直的学姐:回复玲老师 具体怎么抵扣呢,全额吗,还是有个税率
2022-11-26 22:46:06
玲老师:回复正直的学姐具体怎么抵扣呢,全额吗,还是有个税率 下面是计算方法
2022-11-26 23:05:15
正直的学姐:回复玲老师 好的,谢谢老师
2022-11-26 23:35:07
玲老师:回复正直的学姐不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
2022-11-26 23:48:16
小陈
职称:初级会计师,中级会计师,注册会计师
4.96
解题: 0.06w
引用 @ 幸福的绿草 发表的提问:
收到员工团建住宿费专用发票,怎么做会计分录
借:管理费用 福利费 贷现金或者银行存款
8楼
2022-11-26 22:52:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ sweet 发表的提问:
用于招待支的住宿费的专用发票,会计分录怎么做呢、
借销售费用-招待费,进项贷银存 借销售费用贷应交税费-应交增值税-进项转出
9楼
2022-11-27 00:00:10
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sweet:回复郭老师 那这个月末结转的增值税会计分录怎么做呢
2022-11-27 00:41:55
郭老师:回复sweet借进项转出贷转出未交增值税
2022-11-27 01:05:59
sweet:回复郭老师 老师,那结果不是还有一个进项税额没有结平么
2022-11-27 01:17:02
郭老师:回复sweet借转出未交贷进项
2022-11-27 01:33:31
sweet:回复郭老师 老师,这个不能抵扣的进项税为什么一定要通过转出未交来过度一下呢
2022-11-27 01:54:46
郭老师:回复sweet你理解不对,不能抵扣是进项转出,为了进项销项进项转出没有余额下结转到转出未交的
2022-11-27 02:06:24
sweet:回复郭老师 好的,谢谢老师
2022-11-27 02:29:53
郭老师:回复sweet不客气
2022-11-27 02:40:20
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 佳佳 发表的提问:
收到出差人员住宿费增值税专用发票,如何写会计分录啊,借:管理费用——差旅费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款????
你好!营改增以后是可以的
10楼
2022-11-27 01:09:29
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佳佳:回复晓海老师 这样写是对的啊,我是瞎猜猜的
2022-11-27 01:28:54
晓海老师:回复佳佳你好,这样写是对的,但是只针对住宿,餐费是不可以抵扣进项税的
2022-11-27 01:47:56
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.03w
引用 @ 小小 发表的提问:
住宿费增值税专用发票报销时必须附有住宿清单吗?
你好,如果有清单是最好的
11楼
2022-11-27 02:00:07
全部回复
小小:回复暖暖老师 没有清单可以报销抵扣进项税额吗?
2022-11-27 02:14:41
暖暖老师:回复小小也可以的,不一定必须有
2022-11-27 02:32:09
阳老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.51w
引用 @ 发表的提问:
收到住宿费268.87税额16.13专票会计分录
你好,你们是一般纳税人还是?
12楼
2022-11-27 03:05:09
全部回复
宣:回复阳老师 一般纳税人
2022-11-27 03:18:14
阳老师:回复借:管理费用--住宿费 应交税费--应交增值税(进项税额)贷:银行存款等 需认证后才能这样做分录
2022-11-27 03:40:06
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 发表的提问:
公司请来的维修师傅的住宿费专用发票可以抵扣增值税吗?应该怎么记账?会计二级分录是?
您好,可以抵挡增值税的,借:管理费用-差旅费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人,否则无此分录),贷:现金或者银行存款等科目。
13楼
2022-11-27 04:01:06
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 发表的提问:
住宿费的专用发票能扣增值税吗
你好,用于出差的可以抵扣 如果是招待客户的不可以
14楼
2022-11-27 05:13:15
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嗯:回复邹老师 那餐饮的专票是不可以吧。即使认证了也要进项转出是嘛?同样住宿的业务招待费也先认证后转出是嘛
2022-11-27 05:34:29
邹老师:回复你好,是的,认证了需要做转出处理的 住宿的业务招待费不需要认证,按普通发票入账就是了
2022-11-27 06:03:30
嗯:回复邹老师 即使是专票也不需要是嘛
2022-11-27 06:21:39
邹老师:回复你好,是的,不需要认证,按普通发票入账
2022-11-27 06:40:14
嗯:回复邹老师 好的谢谢。
2022-11-27 06:51:16
邹老师:回复不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2022-11-27 07:19:28
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 韦猪猪 发表的提问:
请问,老板出差报销住宿费,住宿发票开的是增值税专用发票。请问这个分录怎么处理?到时候如何抵扣?
同学, 住宿费是可以抵扣的。餐饮费不可以抵扣。
15楼
2022-11-27 06:09:30
全部回复
韦猪猪:回复星河老师 请问老师,我这笔分录怎么做?
2022-11-27 06:37:33
星河老师:回复韦猪猪借 管理费用-差旅费-住宿费    贷 银行存款
2022-11-27 07:02:48
韦猪猪:回复星河老师 谢谢老师
2022-11-27 07:18:06
星河老师:回复韦猪猪<请持续关注学习,请评分五分,共同学习进步>
2022-11-27 07:46:34

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