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住宿费增值税专用发票会计分录
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ VIVIAN 发表的提问:
员工出差住宿开的增值税专用发票可以抵扣吗?
可以抵扣的啊
196楼
2023-01-31 06:10:11
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 糖果 发表的提问:
商贸公司开的住宿增值税专用发票可以抵扣吗
要是出差是可以抵扣,要是招待费不能抵扣
197楼
2023-01-31 06:16:44
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糖果:回复maize老师 没有其他票据只要一张发票可以直接抵扣,我们开具16%的发票直接是销项建进项吗
2023-01-31 06:33:06
maize老师:回复糖果这个需要看你们使用在哪里才看可以抵扣不
2023-01-31 06:52:28
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 花儿 发表的提问:
请问,我一般纳税人,收到一张住宿费的增值税专用发票能抵扣吗?
你好,是什么业务,出差的,可以抵扣
198楼
2023-01-31 06:26:59
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花儿:回复庄老师 好的,谢谢
2023-01-31 06:38:23
庄老师:回复花儿你好,祝你学习进步
2023-01-31 06:51:00
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ emmia 发表的提问:
员工的住宿费,现金付的,开的发票是增值税专用发票的话,可以抵扣吗?
您好!是的,可以抵扣的。
199楼
2023-02-01 05:40:38
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 莉莉娅LLY 发表的提问:
旅游行业,住宿费开个增值税专用发票,是不是不能正常做成本票?
你好,旅**业,住宿费开个增值税专用发票,可以做成本票
200楼
2023-02-01 06:10:25
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莉莉娅LLY:回复庄老师 一般纳税人我看咱们实操课里讲,要做进账税额转出,我们是小规模,也可以正常用?
2023-02-01 06:32:22
庄老师:回复莉莉娅LLY你好,小规模可以正常用,没有进项抵扣,
2023-02-01 06:45:52
莉莉娅LLY:回复庄老师 平时还是要开普通发票,是吧
2023-02-01 06:56:37
莉莉娅LLY:回复庄老师 小微企业需要申请吗?
2023-02-01 07:10:55
庄老师:回复莉莉娅LLY你好,是的,一般是开普通发票,小微企业不需要申请,符合条件就可以
2023-02-01 07:38:59
季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 心雨 发表的提问:
项目部经理到项目部所在地,在所住宾馆的茶房召开项目部人员开会,所产的费用开具增值税专票,有住宿费和会议费。住宿费进入差旅费住宿费。那这个会议费进入什么科目?
可以计入”会议费”科目。
201楼
2023-02-01 06:17:25
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心雨:回复季老师 记账凭证后需附些什么原始凭据?,谢谢!
2023-02-01 06:45:36
心雨:回复季老师 平时公司领导召集几个在茶房开会的费用又如何账务处理?谢谢老师!!
2023-02-01 07:07:59
季老师:回复心雨严格要有会议通知,签到记录、发票,要求不严格有发票即可。茶房开会不用计入会议费,看是什么发票,根据发票入账即可,经营企业费用开支范围不用特别严格,不像国企有严格的规定。
2023-02-01 07:18:09
心雨:回复季老师 有好时间开的是餐饮票,不知道该入什么科目。又不是业务招待费,已不是福利费,请老师指导一下入什么科目?谢谢!
2023-02-01 07:46:31
心雨:回复季老师 像这样茶房应开什么发票
2023-02-01 08:15:29
季老师:回复心雨一般根据发票内容确定入账科目,餐饮一般计入招待费。
2023-02-01 08:37:40
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ Anne 发表的提问:
员工出差的住宿费用,拿回来的发票是增值税专用发票,那给员工报销的金额含不含税的部分?
报销不含税,进项可以抵扣。
202楼
2023-02-01 06:26:59
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辜老师:回复Anne员工支付给酒店的金额是含税价支付的,所以报销也包含税额
2023-02-01 06:40:20
Anne:回复辜老师 那一张含税275元的发票,税15.57bu含税金额259.43。我给他259.43吗?那员工住宿时不是给旅馆275元吗?
2023-02-01 06:54:42
辜老师:回复Anne你应该报销给他275,他给旅馆也是275
2023-02-01 07:06:40
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师,开进增值税专用发票住宿费是按6%进来的能抵扣进项吗?
你好,如果是差旅的住宿费可以抵扣,接待的住宿费不可以抵扣
203楼
2023-02-02 05:42:47
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ zhongzhidui 发表的提问:
营改增后因公出差的住宿费取得增值税专用发票进项允许抵扣吗
您好,允许抵扣。
204楼
2023-02-02 05:49:11
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董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 欣慰的向日葵 发表的提问:
别人技术员来我厂指导工作,我们厂给掏的住宿费,有住宿发票。会计分录怎么做
借 管理费用 贷 银行存款
205楼
2023-02-02 06:08:43
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欣慰的向日葵:回复董老师 明细写差旅费还是住宿费
2023-02-02 06:23:48
董老师:回复欣慰的向日葵写差旅费,但摘要写清楚是技术员指导工作差旅费,年底做费用统计的时候可以划到咨询费或者技术服务费范畴。
2023-02-02 06:41:04
欣慰的向日葵:回复董老师 那是不是账本的明细账也写差旅费还是直接写到咨询费里?
2023-02-02 07:04:43
董老师:回复欣慰的向日葵写咨询费主要是怕税务局查,你这个咨询费不是以发票的形式体现的,而是技术员的差旅费。所以写的时候按差旅费写,但分析的时候告诉领导这是咨询费用。
2023-02-02 07:17:11
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 杨慧 发表的提问:
员工住宿发票的增值税专用发票抵扣联丢失怎么处理
需要登报声明,接受税务机关罚款后,凭对方开具的已完税证明和记账联的复印件,您公司就可以认证抵扣和入账处理了。
206楼
2023-02-02 06:24:00
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杨慧:回复张艳老师 老师 这份住宿发票是员工报销时提交的,金额为480元,税额为13.98元,这种小额发票也需要这么处理吗,谢谢老师!
2023-02-02 06:36:51
张艳老师:回复杨慧您如果不想报销的话,那就不要处理了。
2023-02-02 06:58:18
杨慧:回复张艳老师 老师 我是财务人员 收到这种没有抵扣联的增值税专用发票没有抵扣联,如果我将这份报销退回去,这份发票没有抵扣的话会对公司有影响吗
2023-02-02 07:27:24
张艳老师:回复杨慧最大的损失就是不能抵扣进项税额了。
2023-02-02 07:50:24
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 唐麟楓 发表的提问:
老师,请教一个问题,业务员接待客户发生的费用中,有一笔酒店的住宿费,酒店开了增值税专用发票,这种接待客户的住宿费发票,是不是不能做抵扣增值税的?
您好 如果是接待客户发生的住宿费专用发票 不能做进项税额抵扣
207楼
2023-02-05 06:38:28
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唐麟楓:回复bamboo老师 好的,谢谢老师!
2023-02-05 06:59:56
bamboo老师:回复唐麟楓不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2023-02-05 07:28:51
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
报销差旅费,住宿发票是专票,分录怎么写?
您好!借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:现金等
208楼
2023-02-05 06:52:10
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 马慧娟 发表的提问:
你好,老师!招待客户的住宿费增值税专用发票,进项税额能抵扣吗?
招待客户的住宿费增值税专用发票,进项税额能抵扣,按住宿费处理
209楼
2023-02-05 07:20:47
全部回复
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 年轻的台灯 发表的提问:
旅游公司取得住宿费增值税专票能加计扣除10%吗?
你好,住宿费为旅游业的成本,取得专用与普通发票是一样的,都不能进行抵扣的。
210楼
2023-02-05 07:47:21
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