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住宿费增值税专用发票会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 君福 发表的提问:
员工出差的住宿发票可以要求开具增值税专用发票吗?
可以的,这个是可以抵扣的
226楼
2023-02-09 05:47:25
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 太阳花~上课 发表的提问:
老师好,住宿费专票和普票的分录分别都是怎么写的?
专票,借:管理费用—差旅费 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款 普票,借:管理费用—差旅费 贷:银行存款
227楼
2023-02-09 06:12:00
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 会计学员 发表的提问:
收到住宿费发票,由个人已经代付给酒店,这两笔如何做会计分录?
您好 借:管理费用 贷:其他应付款-个人
228楼
2023-02-10 05:03:13
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会计学员:回复bamboo老师 支付时借其他应付款贷银行存款吧
2023-02-10 05:27:29
bamboo老师:回复会计学员是的 支付的时候这样写分录正确的
2023-02-10 05:50:37
会计学员:回复bamboo老师 住宿费计入管理费用哪个明细,一般是管理费用差旅费吧
2023-02-10 06:13:01
bamboo老师:回复会计学员出差取得的是计入差旅费明细
2023-02-10 06:39:34
会计学员:回复bamboo老师 好的谢谢
2023-02-10 07:02:01
bamboo老师:回复会计学员不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-02-10 07:23:53
刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ A风信子 发表的提问:
酒店住宿费的增值税专票可以抵扣吗?
你好,出差的住宿费可以抵扣,其他的不能抵扣。
229楼
2023-02-10 05:12:31
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ L 发表的提问:
只有一张住宿2天增值税发票38.45税率6%,借款单1000不付227.5,动车票两张往返一共560,差旅费报销单中车船票597.5住宿三天680,出租车专用发票37.5,那么分录中借:管理费用1192.77 应交税费应交增值税为何是84.73 贷:库存现金227.5 其他应收款1277.5
您好,方贷放其他应收款应该是1000,不是1277.50
230楼
2023-02-10 05:38:24
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 无情的百褶裙 发表的提问:
我们公司客户的住宿费我开成了增值税专用发票可以换成普票吗?
同学你好,这个没有关系的,不需要换的,申报时选择不抵扣勾选 就可以;
231楼
2023-02-10 05:59:12
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 12341235 发表的提问:
员工出差,来的住宿费是专票可以抵增值税吗?
这个出差属于经营活动,因此住宿的专用发票可以抵增值税的
232楼
2023-02-10 06:09:00
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12341235:回复江老师 谢谢老师
2023-02-10 06:26:01
江老师:回复12341235有不明白的问题再咨询
2023-02-10 06:38:26
12341235:回复江老师 好的,谢谢你了
2023-02-10 06:55:16
江老师:回复12341235祝学习进步,工作顺利!!!
2023-02-10 07:22:37
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 发表的提问:
外账:收到住宿服务费*住宿费 税点3%和6% 专票 现金支付 分录是什么
您好,你司是一般纳税人吗?借:管理费用-差旅费 应交税费-进项税额 贷:现金
233楼
2023-02-12 07:24:20
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静:回复吴月柳 是的
2023-02-12 07:38:38
吴月柳:回复那就按上面分录写
2023-02-12 07:56:27
森林老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.61w
引用 @ blue 发表的提问:
当月收到住宿(差旅费)专用发票未抵扣,分录该怎么写?
借管理费用 出差费 贷银行存款
234楼
2023-02-12 07:39:59
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 陈晓燕 发表的提问:
业务员外地开过来的住宿费,是增值税专用发票,发票上面的电话开成“办公室财务的手机号码”,不是公司原先发票上设定的号码,还有开户行账号也开成行号而不是开户账号,有2张都是只有几百的,需要联系对方重新开具增值税专用发票吗?
您好,只要纳税人识别号准确即可
235楼
2023-02-12 07:51:00
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陈晓燕:回复小林老师 不是吧,其他错误就不注意吗?不应该是这样的呀,增值税专用发票不应该严谨吗
2023-02-12 08:14:12
小林老师:回复陈晓燕您好,因为税务系统只需要纳税人识别号
2023-02-12 08:39:39
陈晓燕:回复小林老师 这个我知道,但是说只要只要纳税人识别号准确即可,我真不赞成
2023-02-12 08:56:07
小林老师:回复陈晓燕您好,因为税务只关注有用信息,其他信息不影响
2023-02-12 09:17:37
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 陈晓燕 发表的提问:
再发一次,找个老师咨询,业务员外地开过来的住宿费,是增值税专用发票,发票上面的电话开成“办公室财务的手机号码”,不是公司原先发票上设定的号码,还有开户行账号也开成行号而不是开户账号,有2张都是只有几百的,需要联系对方重新开具增值税专用发票吗?
你这个是属于专用发票,那么这个是属于发票上面的信息错误,根据发票相关的管理规定,这个退回重开。
236楼
2023-02-13 05:05:25
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陈晓燕:回复陈诗晗老师 是呀,但是都是外地的,出差都回来了,只有几百,所以很纠结,又是两个不同地方的,不知道怎么才好
2023-02-13 05:32:47
陈诗晗老师:回复陈晓燕这种情况联系一下开发票的那一方,让他作废,或者是冲红,然后重新开了给你们寄送过来。
2023-02-13 05:43:10
陈晓燕:回复陈诗晗老师 就怕别人不肯,应该是专票,主要是隔月,比较麻烦
2023-02-13 06:09:51
陈诗晗老师:回复陈晓燕在这里只能和对方协商一下
2023-02-13 06:28:48
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陈晓燕 发表的提问:
一张增值税专用发票,住宿费发现税号错误,只能几百,这个要抵进去吗,如何处理比较好
同学你好,建议退回重开;
237楼
2023-02-13 05:20:15
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陈晓燕:回复立红老师 没有去那边出差呢,想着直接做费用票,这个直接做不认证处理,还是先认证再做进项转出比较好些
2023-02-13 05:38:22
立红老师:回复陈晓燕同学你好,,住宿费发现税号错误——首先这个票不合规,按规定是不能入账账的; 没有去那边出差呢——不属于企业 实际发生的业务,也是不能入账的 取得住宿的专票,是可以抵扣的;
2023-02-13 06:03:11
陈晓燕:回复立红老师 我晕,怎么这样理解了呀,我说现在业务员没有去那边出差,换票有些难度,
2023-02-13 06:27:13
立红老师:回复陈晓燕同学你好,我说现在业务员没有去那边出差,换票有些难度,——您 可以与对方联系,让对方给您 邮寄正确的发票;
2023-02-13 06:55:16
陈晓燕:回复立红老师 对方不太不不同意呢,怎么处理比较 好
2023-02-13 07:08:56
立红老师:回复陈晓燕同学你好,对方不太不不同意呢,怎么处理比较 好 ——这个票不合规,按规定是不能入账账的;如果税务不查,就没有关系;如果税务查出来,我们就需要调整出来,
2023-02-13 07:19:49
陈晓燕:回复立红老师 所以说我想直接做费用发票?
2023-02-13 07:37:02
立红老师:回复陈晓燕同学你好 所以说我想直接做费用发票?——可以;如果税务不查,就没有关系;如果税务查出来,我们就需要调整出来,
2023-02-13 07:47:37
陈晓燕:回复立红老师 我看见很多税号错的,他们都入账的,感觉还是查的不严
2023-02-13 08:05:12
立红老师:回复陈晓燕同学你好,如果税务不差账就没事
2023-02-13 08:20:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 追逐繁星 发表的提问:
一般纳税人,收到住宿费的增值税专用发票,借方写什么科目比较好?
你好,是什么情况下发生的 住宿费 出差还是招待客户?
238楼
2023-02-13 05:30:53
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追逐繁星:回复邹老师 老师,是员工出差的
2023-02-13 06:04:27
邹老师:回复追逐繁星你好 通过管理费用——差旅费核算
2023-02-13 06:29:12
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 顺其自然 发表的提问:
住宿增值税专用发票的税率怎么有的是6%,有的是3%
一般纳税人按照6%税率征收增值税、小规模纳税人的是3%
239楼
2023-02-13 05:37:28
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 纯净 发表的提问:
老师,我们有一张纸质的增值税专用发票,是住宿费,对方给我们开发票的时候税号开错了一个数字,应该是0,写成了O,请问我们能抵扣吗
你好 不能抵扣 的呢 
240楼
2023-02-13 06:02:59
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