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住宿费增值税专用发票会计分录
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ abc 发表的提问:
我们出差住宿标准是200,如果员工带回一张278的专票,我这边怎么做会计分录
你好,按照实际支付的金额报销的。借 管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款
166楼
2023-01-10 06:48:31
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abc:回复汪晨老师 你不懂我的意思?我只能给他报销200,我的意思是让你算进行税额,这进项税额怎么算?
2023-01-10 07:08:24
汪晨老师:回复abc你好,只能报200,这张发票需要退回去重新开具的,或者先抵扣再转出的,不能部分抵扣的。
2023-01-10 07:31:23
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
餐饮,住宿,运费取得增值税专用发票都可以做进项税额抵扣吗
你好,餐饮的不可以。 是什么情况下发生的住宿费? 运费取得是可以抵扣的 
167楼
2023-01-10 06:55:00
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微信用户:回复邹老师 出差发生的住宿费
2023-01-10 07:07:37
邹老师:回复微信用户你好,出差发生的住宿费,如果是一般纳税人,进项税额可以抵扣 
2023-01-10 07:26:05
微信用户:回复邹老师 什么情况下发生的住宿费不可以做进项税额抵扣?
2023-01-10 07:47:31
邹老师:回复微信用户你好,比如招待客户发生的住宿费。
2023-01-10 08:05:57
微信用户:回复邹老师 如果我的旅店是一般纳税人,对方是小规模纳税人,我该给开专票还是普票
2023-01-10 08:22:15
邹老师:回复微信用户你好,对方是小规模纳税人,应当给对方开具普通发票
2023-01-10 08:36:55
微信用户:回复邹老师 也要做销项税额纳税?
2023-01-10 09:03:10
邹老师:回复微信用户你好,针对开具发票的一方来说,是的 
2023-01-10 09:18:42
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 难过的银耳汤 发表的提问:
报销差旅费 余款退回 其中飞机票5080 住宿费1433.96 增值税86.04 会务费1886.79 增值税113.21 市内租车费410 出差补助720 求会计分录
您好,借管理费用~差旅费5080,借管理费用~住宿费1433.96,应交税费应交增值税86.04,借管理费用~会议费1886.73应交税费应交增值税113.21借管理费用~交通费410,贷其他应付款。借管理费用,贷应付职工薪酬720
168楼
2023-01-10 07:08:59
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 嘻嘻 发表的提问:
员工 疫情隔离住宿费,有专票,应该怎么做分录呢
你好 借 管理费用-劳动保护 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行存款
169楼
2023-01-11 06:03:11
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 梅子,酸酸的 发表的提问:
请问外出办事发生住宿费开具的增值税专用发票可以抵扣吗?
你好,外出办事发生住宿费开具的增值税专用发票可以抵扣
170楼
2023-01-11 06:21:42
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 柒惜公子 发表的提问:
出差的住宿房费开的增值税专用发票可以进行认证抵扣吗
你好,一般纳税人取得是可以认证抵扣的
171楼
2023-01-11 06:41:50
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 随风而逝 发表的提问:
业务招待客户开具的住宿费是增值税专用发票,可以抵扣吗
您好,根据您的描述,是不可以抵扣进项税。
172楼
2023-01-11 07:05:59
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随风而逝:回复小林老师 业务招待客户,客户住房开的住宿费专票不能抵扣,在招待过程中那本公司员工一起住宿开的专票能抵扣吗
2023-01-11 07:28:13
小林老师:回复随风而逝您好,员工部分住宿费若计入招待费核算也是不能抵扣的。
2023-01-11 07:47:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 罗达 发表的提问:
如果已经取得增值税专用发票住宿费和餐费开在一张发票上,能抵扣吗
你好,有餐费是不可以抵扣的
173楼
2023-01-12 06:05:25
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 强健的斑马 发表的提问:
我想问下,住宿的增值税专用发票和购买电脑的增值税专用发票可以进行抵扣吗
您好 员工出差住宿的增值税专用发票和购买电脑的增值税专用发票可以进行抵扣
174楼
2023-01-12 06:23:46
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ A会计学堂-邹老师?认证 发表的提问:
我想问下,住宿的增值税专用发票和购买电脑的增值税专用发票可以进行抵扣吗
您好 员工出差住宿的增值税专用发票和购买电脑的增值税专用发票可以进行抵扣
175楼
2023-01-12 06:48:12
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ A会计学堂-邹老师?认证 发表的提问:
我想问下,住宿的增值税专用发票和购买电脑的增值税专用发票可以进行抵扣吗
您好 员工出差取得的住宿增值税专用发票和购买电脑的增值税专用发票可以进行抵扣
176楼
2023-01-12 07:02:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱民 发表的提问:
住宿提供的是增值税专用发票还需要认证吗?
您好!是的,需要认证才能抵扣
177楼
2023-01-27 07:16:16
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 平常的钢铁侠 发表的提问:
员工报销差旅费,其中有住宿费的增值税普通发票(金额:776.6,税额:23.3)但答案中的会计分录应交税费是九元
您好,您可以截图看下吗
178楼
2023-01-27 07:36:51
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平常的钢铁侠:回复文老师 就是预借差旅费1000元,退回91元 答案的会计分录: 借:销售费用 900 应交税费-应交增值税-进项税额 9 库存现金91 贷:其他应收款 1000 为什么不直接是 借:管理费用909 库存现金91 贷:其他应收款1000 为什么管理费用变成了销售费用,以及要写应交税费,这900和9是怎么来的
2023-01-27 07:52:50
文老师:回复平常的钢铁侠住宿费的普票发票是不可以抵扣的,这里的火车票时可以计算抵扣的,109/(1%2B9%)*9%=9就是进项税额,900是800%2B109/(1%2B9%)=900
2023-01-27 08:06:12
平常的钢铁侠:回复文老师 老师,为什么是用动车费乘啊,不能直接不写应交税费吗,还有百分之九是什么,这个公式是什么意思,为什么是销售费用不是管理费
2023-01-27 08:24:15
文老师:回复平常的钢铁侠109是含税金额,需要先换算为不含税金额,109/(1%2B9%)=100,这是不含税金额,然后进项税额=不含税金额*9%,这里的9%是运输行业的9%的增值税税率,报销单或业务介绍里面有没有说是销售部门某某出差的差旅费
2023-01-27 08:52:47
平常的钢铁侠:回复文老师 好的,谢谢老师!
2023-01-27 09:08:39
文老师:回复平常的钢铁侠不客气,这是我们的职责所在
2023-01-27 09:35:13
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 追梦星空 发表的提问:
小规模纳税人如何开具住宿业增值税专用发票
需要到税务局发票处理,自己是无法开的
179楼
2023-01-27 07:58:42
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追梦星空:回复李爱文老师 住宿业和鉴证咨询业不是可以自行开具增值税专用发票吗
2023-01-27 08:26:53
李爱文老师:回复追梦星空住宿业大多数开具增值税普通发票,或撕定额发票 咨询业大多是小规模纳税人,不能自己开具增值税专用发票,如果需要增值税专用发票,可以到税务局发票
2023-01-27 08:52:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.35w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
老师,您好,住宿开的增值税专用发票,可以抵扣?
你好,出差的可以抵扣的
180楼
2023-01-27 08:09:00
全部回复
招财猫:回复郭老师 会计分录 借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:其他应付款
2023-01-27 08:31:54
郭老师:回复招财猫出差的是的。
2023-01-27 08:59:17

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