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退货的进项税额转出的会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 失眠的绿茶 发表的提问:
退货物做进项税额转出会计分录
你好,购进货物退回,不是做进项税额转出,而是进项税额负数才是啊。 借:应付账款等科目 贷:库存商品或原材料  , 应交税费—应交增值税(进项税额)
1楼
2022-11-27 09:55:01
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ A 发表的提问:
发生退货后会计分录,以及进项税额转出结转分录
你好,是购进发生退货吗? 
2楼
2022-11-27 11:08:37
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A:回复邹老师 对。购进发生退货
2022-11-27 11:30:39
邹老师:回复A你好,购进发生退货,做购进的相反分录金额正数,或者相同分录金额负数。 购进发生退货,不需要做进项税额转出处理的 
2022-11-27 11:44:16
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ EVER 发表的提问:
员工参加公司培训花的打的的费用应计入管理费用下的什么科目呢?
管理费用-交通费
3楼
2022-11-27 12:36:52
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 琳琳 发表的提问:
进项税额转出的分录是什么?老师,是购货方退货准出进项税额
借库存商品 负数贷银行存款负数 应交税费-应交增值税-进项转出
4楼
2022-11-27 13:31:20
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冯慧老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.11w
引用 @ 从心 发表的提问:
进出口退税业务,出口退税计提退税的会计分录,还有就是未退部分是做进项税额转出吗?
借: 应收补贴款(应收的出口退税) 应交税金-增值税-出口抵减内销产品应纳税额(出口免抵税额) 贷: 应交税金-增值税-出口退税(出口免抵退税额) 收到退税时: 借:银行存款 贷:应收补贴款
5楼
2022-11-27 14:31:39
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 诺卓 发表的提问:
老师,客户把货退回来,之前做的会计分录是借:原材料 74965 应交税费-应交增值税-进项税额11994.48。 贷:应付账款:86959.98,退回来后我做进项税额转出按照这个分录我做了负数,做出来应交税费余额不对,老师教我一下退货、进项税额转出的分录
借原材料-74965,贷应付账款-86959.98,进项税额转出 11994.48
6楼
2022-11-27 15:38:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.36w
引用 @ 学堂用户_ph679507 发表的提问:
退货进项税额转出怎么做分录
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
7楼
2022-11-27 16:33:25
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学堂用户_ph679507:回复郭老师 上月的结转成本是不是也需要冲回
2022-11-27 17:01:21
郭老师:回复学堂用户_ph679507你好,对的是的,是这么做的。
2022-11-27 17:19:39
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.45w
引用 @ 一一 发表的提问:
购买商品后又退货,要做进项税额转出吗,会计分录怎么写呢?
同学你好对的 借库存商品负数 贷应付账款负数 贷进项转出
8楼
2022-11-27 17:48:21
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 菲童牛宝 发表的提问:
进口货物退税,进项税额转出咋做分录
借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 借;主营业务成本 贷;应交税费(进项税额转出)
9楼
2022-11-27 18:57:34
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
生产企业出口货物,货物的退税率9%,8%应做进项税额转出,转出的金额应为2600.可是实际的进项税额只有1560,差额的1040怎么办?这个全部的会计分录怎么做?
 一、 借:主营业务成本 2600   贷:应交税金———应交增值税(进项税额转出)2600   二、 计算应纳税额。本月应纳税额=销项税额-进项税额=当期内销货物的销项税额-(当期进项税额+上期留抵税款-当期不予抵扣或退税的金额)=0-(1560+0-2600)=1040   借:应交税金———应交增值税(转出未交增值税) 1040   贷:应交税金———未交增值税1040   三、 实际缴纳时   借:应交税金———未交增值税1040   贷:银行存款1040
10楼
2022-11-27 20:08:40
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 大熊 发表的提问:
我要退货进项税额转出怎么做分录?
你好!借应付账款 贷原材料 应交税费-应交增值税(进项税额转出)等
11楼
2022-11-27 21:04:55
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ benben 发表的提问:
老师您好,平时外出办事打的费用和停车费放哪个会计科目呀,
您好!作为办公费-差旅费就可以了。
12楼
2022-11-27 22:06:09
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benben:回复宋生老师 外出办事的打的费就写管理费用-办公费,停车费就写管理费用-差旅费对吧
2022-11-27 22:30:34
宋生老师:回复benben都写差旅费。。。。。。
2022-11-27 22:44:22
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 放飞 发表的提问:
请问,留抵的进项税额不退税,做进项税转出处理的会计分录如何做
不退的部分转出计入到到主营业务成本 借主营业务成本贷应交税费应交增值税-进项税额转出
13楼
2022-11-27 23:14:42
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放飞:回复小宝老师 都可以做为主营业务成本?有的不是成本也可以这样?
2022-11-27 23:26:18
放飞:回复小宝老师 物业费水电费等车辆停车费,专票
2022-11-27 23:36:52
小宝老师:回复放飞不是成本就计入对应的呢,灵活
2022-11-27 23:49:55
放飞:回复小宝老师 老师人呢?
2022-11-28 00:13:00
小宝老师:回复放飞在的呢,在在的呢,在在的呢,在在的呢,在
2022-11-28 00:34:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 专一的唇彩 发表的提问:
出口退税申报中的,有个进项税额转出的,要不要计提会计分录的
一般是 借;主营业务成本 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
14楼
2022-11-28 00:31:38
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专一的唇彩:回复邹老师 就是出口申报中的不得免征和抵扣税额这一栏,一定要计提的是吧
2022-11-28 00:59:20
邹老师:回复专一的唇彩就是我前一问给你回答的分录
2022-11-28 01:21:39
专一的唇彩:回复邹老师 那我以前多没计提的,怎么办
2022-11-28 01:36:16
邹老师:回复专一的唇彩现在补计提
2022-11-28 01:46:35
专一的唇彩:回复邹老师 去年多没计提,现在要怎么补呀,要不要转入以前年度这科目,以前的
2022-11-28 02:11:55
邹老师:回复专一的唇彩以前年度的通过以前年度损益调整科目调整
2022-11-28 02:41:51
专一的唇彩:回复邹老师 好吧,金额好大呀
2022-11-28 02:59:13
专一的唇彩:回复邹老师 以前有当期入录的时候,是计提的了,后来升级后没有当期,就没计提了,
2022-11-28 03:12:41
邹老师:回复专一的唇彩鉴于你之前遗漏,现在就只能补充登记入账了
2022-11-28 03:25:45
专一的唇彩:回复邹老师 还有请问老师,这个当期免抵税额这一栏,也要计提分录的吧,
2022-11-28 03:43:13
邹老师:回复专一的唇彩需要计提对应的附加税
2022-11-28 04:07:26
专一的唇彩:回复邹老师 附加税是是交过,也计提过的了,
2022-11-28 04:27:07
邹老师:回复专一的唇彩借:其他应收款——应收出口退税款(增值税)   (按期末留抵税额与免抵退税额较小一方记账)   应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)   (金额等于免抵税额)   贷:应交税费——应交增值税(出口退税)     (金额等于免抵退税额) 期末一般需要分析做一笔这个分录
2022-11-28 04:47:48
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 妩媚的吐司 发表的提问:
公司购买一批劳保品50元没有发票用的是的士费的发票来顶替,那做账的时候这笔费用到底是些劳保费还是的士费呢
以取得的发票为准,做的士费
15楼
2022-11-28 01:46:23
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