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服务费增值税专用发票会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ smile 发表的提问:
老师,练习上面的这道题,答案是不是有错,请老师帮忙写一下正确的会计分录:购入一台需要安装的设备,增值税专用发票上的价款为80,000.00元,增值税额为13,600.00元。支付运输费2,000.00元,并且开具了增值税专用发票。安装时所发生的费用为4,000.00元。已用银行支付,设备已安装完毕。
借;在建工程 80,000.00+2000/1.11 应交税费-应交增值税(进项税额) 13,600.00+2000/1.11*0.11 贷;银行存款(合计) 借;在建工程 4000 贷;银行存款 完工后转入固定资产 借;固定资产 贷;在建工程
211楼
2023-02-07 06:13:24
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 负责的板凳 发表的提问:
甲公司用银行汇票1874000元购入D材料一批,增值税专用发票上记载的货款为1600000元,增值税额272000元,对方代垫包装费2000元,材料已经验收入库。会计分录怎么做?
你好!借:原材料—D 1602000 应交税费—增值税(进项) 272000 贷:应付票据 1874000
212楼
2023-02-07 06:39:00
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 北北 发表的提问:
世纪机床厂购进材料一批,增值税专用发票中注明数量为10吨每吨2500元,税率13%,货运发票注明支付运费200元,保险费50元,做会计分录。
同学你好!这个的话 借:原材料    25250        应交税费-应交增值税-进项税额    3250      贷:银行存款         28500        
213楼
2023-02-08 05:54:05
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 索罗斯的小迷妹 发表的提问:
1.公司8月1日向乙公司预付货款10 000元订购一批原材料。8月5日。收到原材料并验收入库,增值税专用发票上价款90 000元,增值税额11 700元,另销货方代垫运杂费1 000元,其中包含增值税额100元。8月6日,公司补付余款。怎样写会计分录
你好 预付的时候 借:预付账款 10 000 贷:银行存款  10 000 取得材料发票 借:原材料  90 000%2B(1000—100) , 应交税费—应交增值税(进项税额)11 700%2B100,   贷:预付账款 (借方合计金额) 补付余款 借:预付账款 90 000%2B11 700%2B1 000-10 000 贷:银行存款 90 000%2B11 700%2B1 000-10 000
214楼
2023-02-08 06:09:42
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 婵心璇境 发表的提问:
2019年12月1日甲公司购入生产设备一台,支付设备价款20万元,取得增值税专用发票上注明增值税税额2.6万元。在采购过程中发生运输费1万元,安装人员调试费0.8万元,采购人元差旅费1.3万元。试编制会计分录。
你好 借,在建工程 21 借,应交税费——应增进2.6 贷,银行存款23.6 借,在建 工程0.8 贷,银行存款0.8 借,管理费用1.3 贷,银行存款1.3
215楼
2023-02-08 06:38:59
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晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 祭洛雪 发表的提问:
购买甲材料,取得的增值税专用发票上注明价款为100 000元,增值税13000元。购进时支付保险费、包装费共600元,尚未验收入库,开出商业汇票支付。 (3)上述材料已验收入库。 会计分录
您的问题老师解答(计算)中,请耐心等待
216楼
2023-02-09 05:17:38
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晓宇老师:回复祭洛雪借:在途物资 100 600 应交税费——应交增值税(进项税额) 13000 贷:应付票据 113600
2023-02-09 05:38:52
祭洛雪:回复晓宇老师 (3)上述材料已验收入库。 那老师,这个呢
2023-02-09 05:55:01
晓宇老师:回复祭洛雪不好意思,已入库分录如下: 借:原材料 100 600 贷:在途物资 100 600
2023-02-09 06:24:22
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Pluto 发表的提问:
必须能开服务类的增值税专用发票(包括不限于文化服务费,经纪代理服务费,设计服务费-直播策划服务费,现代技术服务费等)
你好,真实发生的,真实开具
217楼
2023-02-09 05:47:35
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Pluto:回复紫藤老师 选其中一项就可以了吗
2023-02-09 06:17:51
紫藤老师:回复Pluto选其中一项就可以了
2023-02-09 06:40:39
Pluto:回复紫藤老师 公司是文化传媒 那就选择文化服务费吗
2023-02-09 06:50:58
紫藤老师:回复Pluto 你好,对的,你的理解是正确的 
2023-02-09 07:18:43
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 紫蝶 发表的提问:
政府(卫生健康委员会)给了我公司20000元(要求专款专用),我司对此开了增值税普通发票(*研发和技术服务*科研项目)税额1132.08(18867.92+1132.08=20000),对此业务,会计分录怎么做
您好,既然开发票,就确认收入,借银行存款20000贷其他业务收入或其他收益,贷应交税费应交增值税
218楼
2023-02-09 06:05:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 2333333 发表的提问:
公司在网上购买云服务开具的增值税专用发票能抵扣吗?分录如何做?
你好,是可以抵扣的 借;管理费用等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款等科目
219楼
2023-02-09 06:20:11
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2333333:回复邹老师 老师如果是为一个项目购进的云服务是不是可以做到原材料科目呢?
2023-02-09 06:42:37
邹老师:回复2333333你好,这个是不属于原材料 核算范围的
2023-02-09 07:05:27
2333333:回复邹老师 老师还有一个问题 为什么出现这种情况 68.56后面那么多零
2023-02-09 07:35:06
邹老师:回复2333333你好,是不是单元格格式设置保留成多位小数了
2023-02-09 07:47:43
2333333:回复邹老师 没有,是在金蝶软件里打印出来的 自动生成的。 其他月份的又没有这种情况
2023-02-09 08:05:56
邹老师:回复2333333你好,你可以选中这些数据,然后格式,小数位,保留两位小数,然后保存就是了
2023-02-09 08:21:07
2333333:回复邹老师 再问你一下,我报年报的时候,填写折旧表时,当年折旧额在所得税主表里显示后要缴纳企业所得税,这是为什么呀?不知道是不是我填写错了
2023-02-09 08:44:59
邹老师:回复2333333你好,是不是调整之后应纳税所得额是正数
2023-02-09 09:02:11
2333333:回复邹老师 老师,资产原值是155479,17年折旧额是35573.92,累计额是80791.56 我是不填错了
2023-02-09 09:30:00
邹老师:回复2333333你好,你这个折旧税收金额怎么没有填写数据呢
2023-02-09 09:51:25
2333333:回复邹老师 折旧税收金额怎么算,怎么填,我以前没填过呢
2023-02-09 10:03:03
邹老师:回复2333333你好,就是税法允许计提的折旧金额
2023-02-09 10:21:59
2333333:回复邹老师 这是电脑里自动书来的数据 没法编辑啊
2023-02-09 10:48:17
邹老师:回复2333333你好,是因为你税收金额栏次没有填写原值,折旧才造成需要调整 如果你填写了而且没有差异是不需要调整的
2023-02-09 11:15:46
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 那些年 发表的提问:
劳务外包可以开服务费类目的增值税专用发票吗?
你好 是的 可以开具服务类发票
220楼
2023-02-09 06:36:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 网海飞燕 发表的提问:
未有任何方式付款的增值税专用发票如何写会计分录
借;原材料 等科目 应交税费(进项税额) 贷;应付账款
221楼
2023-02-10 05:38:36
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 怪怪 发表的提问:
开出增值税专用发票,但是未收到款,该如果做会计分录
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
222楼
2023-02-10 06:01:50
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怪怪:回复宋生老师 @宋老师:公司现在收到一小部分款,又怎么做会计分录?
2023-02-10 06:37:55
宋生老师:回复怪怪您好!借银行存款 贷应收账款
2023-02-10 06:55:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 秀秀 发表的提问:
房地产开发有限公司,新项目一般计税,网签软件使用费怎么做会计分录,开发增值税专用发票?
借;待摊费用或长期待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;应付账款等科目
223楼
2023-02-10 06:07:38
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秀秀:回复邹老师 己经银行转帐付款了,我可以做借:销售费用 应交税费(进项税额)吗?或管理费用呢?
2023-02-10 06:36:16
邹老师:回复秀秀借;待摊费用或长期待摊费用 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
2023-02-10 06:48:58
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
我公司对外开出的增值税专用发票会计上怎样做分录
我公司对外开出的增值税专用发票会计上怎样做分录
224楼
2023-02-10 06:33:00
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李老师:回复爱笑的流沙借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-02-10 06:49:47
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 雨懿 发表的提问:
目前没有开具增值税专用发票,但是有收到增值税专用发票,会计分录做:借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(待认证进项税额),贷:银行存款是吧?但是收到的增值税发票是要去增值税发票确认平台认证,发票信息是自己输入吗?
你好,没认证的分录对的,勾选平台按日期查询发票号码代码是自己出来的,你勾选上点确认就可以的,不用自己输入,学堂有勾选的课程,你可以看下里面的内容和勾选方法的
225楼
2023-02-12 07:18:07
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