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不得抵扣进项税额转出会计分录
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ ghhsjd 发表的提问:
为什么购建不动产分期抵扣应转出?比如1.在附列资料五中,本期转入的待抵扣不动产进项税额为120000,所以期末待抵扣不动产进项税额为120000,为什么120000要填入附列资料二的本期进项税额转出额。2.在资料五中期初待抵扣不动产进项税额为440000,本期转出的待抵扣不动产进项税额为220000,所以期末待抵扣进项税额为220000,为什么在资料二中的本期进项税额转出额会是660000,这个进项税额转出的原因是什么?
你好,因为票认证是一张认证的,所以当年不抵的就先转出,但现在不存在这个问题了,可以一次性抵扣了
121楼
2022-12-26 07:29:44
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ghhsjd:回复小云老师 虽然现在可以一次性抵扣了,但是还是想问一下,我上一个问题的期末待抵扣进项税额已经是440000-220000=220000了,为什么转出额还会是660000,不是220000呢?
2022-12-26 08:17:17
小云老师:回复ghhsjd有没有具体题目的截图呢,我看看
2022-12-26 08:32:17
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 咩咩 发表的提问:
老师你好,税务局查出今年1月份有张票的进项税额不得抵扣。现在做进项税额转出怎么做?从分录到缴税
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
122楼
2022-12-26 07:38:05
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 初学者 发表的提问:
进项税额转出会计分录
你好,如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出
123楼
2022-12-26 08:03:00
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初学者:回复徐阿富老师 那不是怎么做
2022-12-26 08:18:10
初学者:回复徐阿富老师 期末结转的时候怎么结转
2022-12-26 08:43:55
徐阿富老师:回复初学者你好,如果是原材料就借原材料,月末和应交增值税的其他子目一起转到应交税费――应交增值税――未交增值税科目里
2022-12-26 09:02:28
初学者:回复徐阿富老师 不对啊,那是进项税额不转出的情况啊
2022-12-26 09:15:33
初学者:回复徐阿富老师 我说的是进项税额已经认证,已经做账,现在要将这部分进项税已认证已做账的转出,怎么做账
2022-12-26 09:40:22
徐阿富老师:回复初学者你好,看我上面的:如果是费用发放票,借管理费用等,贷应交税费――应交增值税――进项税额转出。然后如果是材料或库存商品发票,那么就是借原材料或者库存商品 应交税费――应交增值税――进项税额转出。这样就是进项税额转出了
2022-12-26 10:07:06
初学者:回复徐阿富老师 这只用转出税额,原材料的成本是不是就不用转
2022-12-26 10:28:14
徐阿富老师:回复初学者你好,进项税额转出是增加原材料成本。如果是正常的真实的材料采购不用转出成本
2022-12-26 10:52:10
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 魔鬼中的天使 发表的提问:
上月已认证抵扣的进项税 一部分做转出怎么做会计分录?
借:成本或费用、 贷: 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
124楼
2022-12-27 06:57:39
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王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 叶诗 发表的提问:
进项税额不能抵扣了,转出的分录怎么写呢?不能抵扣的原因是税务迁移
你好 借:营业外支出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
125楼
2022-12-27 07:12:13
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 中国 Bearings 发表的提问:
2017年有一张已认证抵扣的进项发票,税务局要求今年做进项税额转出,会计分录怎么做
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
126楼
2022-12-27 07:41:09
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慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
19年年末还有未抵扣的进项税额,怎么结转会计分录
你好,可以不结转,也可以转到其他应收款
127楼
2022-12-27 08:02:59
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羽飞老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.41w
引用 @ 岁月靜好 发表的提问:
出口退税企业有一种商品征13%,退10%,3%的税额不得抵扣要做进项税额转出,分录怎么做啊
借:主营业务成本;贷:应交税金-应交增值税-进项税额转出
128楼
2022-12-28 07:14:34
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ GZY 发表的提问:
由于福利费进项税不能抵扣,现在将进项税额转出,请问分录怎么做?
你好,借 管理费用 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
129楼
2022-12-28 07:32:07
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海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 微笑空中飘 发表的提问:
当期销项税额 小于 当期进项税额不足抵扣时,其不足部分可以 结转下期继续抵扣 。例如,销项税额有8万,但进项税额有10万,那么还有2万的进项税额留下期抵扣,请问其会计分录要怎么写?
一般这种情况,不勾选,放抽屉等销项,也不用做账,申报也不用填写
130楼
2022-12-28 08:00:00
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微笑空中飘:回复海棠老师 单张发票的进项税额就有这么多了,如果不勾选,这月就没有足够的进项可以抵扣,那要交很多增值税
2022-12-28 08:30:48
海棠老师:回复微笑空中飘如果你要勾选申报,但是不够销项未抵扣完。相关分录 期末留底的分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)借方余额,代表留抵的税额
2022-12-28 09:00:01
微笑空中飘:回复海棠老师 不是不需要做会计处理,让它留在,应交税费-应交增值税(进项税额)科目里面吗
2022-12-28 09:27:45
海棠老师:回复微笑空中飘是的,是你理解的那样。做账就是那样做。不做账不勾选
2022-12-28 09:42:40
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 雨滴? 发表的提问:
进项税额转出会计分录
借:相关成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
131楼
2022-12-29 06:38:05
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雨滴?:回复晓宇老师 申报表怎么填
2022-12-29 06:56:47
晓宇老师:回复雨滴?在增值税申报表附表二“进项税额转出”填报的是本期(即当月所认证)进项税额中需要转出的部分即可。
2022-12-29 07:15:33
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 项波 发表的提问:
不得抵扣的进项税,会计处理对吗:借成本100 待抵扣进项税6 贷银行存款106 认证后 借进项税6 贷待抵扣进项税6 进项税转出 : 借进项税转出6 贷进项税6 这样处理对吗 还是说转出时借成本6 贷进项税转出6
您好!转出的时候是借成本6 贷进项税转出6
132楼
2022-12-29 07:06:50
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项波:回复宋生老师 谢谢,老师
2022-12-29 07:35:09
宇飞老师
职称:中级会计师,税务师,注册会计师
4.99
解题: 1.4w
引用 @ 清爽的柜子 发表的提问:
18年取得的进项税已抵扣,现在要做进项税转出处理,这个分录应该怎么做呢?
你好,分录如下: 借:有关成本或费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
133楼
2022-12-29 07:25:21
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清爽的柜子:回复宇飞老师 这样对吗?我不是很懂转出,填库存商品是什么数?求指教
2022-12-29 07:49:05
宇飞老师:回复清爽的柜子对啊,就是你这么处理的,转出计入库存商品
2022-12-29 08:17:30
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 优雅的外套 发表的提问:
进项税额转出,会计分录
同学你好,是什么原因要转出呢;
134楼
2022-12-29 07:39:42
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优雅的外套:回复立红老师 个人开进来的住宿费
2022-12-29 07:51:56
立红老师:回复优雅的外套同学你好,如果公司员工出差发生的是可以抵扣的;
2022-12-29 08:03:22
松松老师
职称:中级会计师,注会已过会计
4.95
解题: 0.16w
引用 @ 阳光 发表的提问:
老师,员工开的类似福利的发票不能进项抵扣,要转出。怎么做会计分录?借:管理费用-福利费 货:应交税费-待抵扣进项税额,对吗?
借:管理费用 贷:应交税费-进项税转出
135楼
2022-12-29 07:59:59
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阳光:回复松松老师 员工开的类似福利的发票不能进项抵扣,要转出。当时前任会计做的分录是: 借:管理费用 借:应交税费-待抵扣进项税额 贷:银行存款
2022-12-29 08:23:49
阳光:回复松松老师 老师,前任会计这个分录做对了吗?
2022-12-29 08:41:10
松松老师:回复阳光不对,无论是否能抵扣都要认证,否则会形成滞流票
2022-12-29 09:08:44
松松老师:回复阳光借:管理费用 应交税费-进项税 贷:银行存款 借:管理费用 贷:应交税费-进项转出
2022-12-29 09:23:39
阳光:回复松松老师 现在收到的进项发票不是没有期限限制吗?滞流票是啥意思?
2022-12-29 09:40:13
松松老师:回复阳光应该是向上这样的分录,如果有帮助到您还请给予五星好评,谢谢您,祝您生活愉快!
2022-12-29 10:04:57

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