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管理费用进项税额转出会计分录
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 空镜子 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么计的?
  【进项税额转出是什么意思?】   企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。   【进项税额转出法律规定?】   对出口企业进口的原材料、零部件、元器件、设备,海关免征进口环节的增值税和消费税,来料加工出口货物免征增值税、消费税,来料加工企业取得的工缴费收入免征增值税、消费税,但其耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣,应计入产品成本。   1.   增值税暂行条例实施细则   第二十六条规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。   2.《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第六条第(二)款进项税额的处理计算规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本……除出口卷烟外,适用增值税免税政策的其他出口货物劳务的计算,按照增值税免税政策的统一规定执行。   【进项税额转出会计分录?】   1、正常的购进材料:   借:材料采购   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应付帐款   2、由于发票过期,不能抵扣,要做进项税额转出处理:   借:材料采购   贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)   进项税额转出是什么意思?进项税额转出法律规定?进项税额转出会计分录?会计网小编都整理好了,请大家看看哈~   【进项税额转出是什么意思?】   企业购进的货物发生非常损失(非经营性损失),以及将购进货物改变用途(如用于非应税项目、集体福利或个人消费等),其抵扣的进项税额应通过“应交税费——应交增值税(进项税额转出)”科目转入有关科目,不予以抵扣。   【进项税额转出法律规定?】   对出口企业进口的原材料、零部件、元器件、设备,海关免征进口环节的增值税和消费税,来料加工出口货物免征增值税、消费税,来料加工企业取得的工缴费收入免征增值税、消费税,但其耗用的国内货物所支付的进项税额不得抵扣,应计入产品成本。   1.增值税暂行条例实施细则第二十六条规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计。   2.《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》(财税〔2012〕39号)第六条第(二)款进项税额的处理计算规定,适用增值税免税政策的出口货物劳务,其进项税额不得抵扣和退税,应当转入成本……除出口卷烟外,适用增值税免税政策的其他出口货物劳务的计算,按照增值税免税政策的统一规定执行。   【进项税额转出会计分录?】   1、正常的购进材料:   借:材料采购   借:应交税金-应交增值税(进项税额)   贷:应付帐款   2、由于发票过期,不能抵扣,要做进项税额转出处理:   借:材料采购   贷:应交税金-应交增值税(进项税额转出)
226楼
2023-02-13 06:20:10
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空镜子:回复QQ老师 是一张增值税专用发票,已经过了认证期,但是认证了,国税那里做进项税额转出,会计分录怎么做?
2023-02-13 06:45:11
QQ老师:回复空镜子你好!根据发票内容计入你们的成本或费用就可以 借:成本或费用 贷:应交税费——进项税转出
2023-02-13 07:10:32
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ Lili 发表的提问:
老师您好,收到专票不抵扣做了费用,借:管理费用贷:应交税费-进项税额转出该,如何结转,使进项税转出余额为0,进项税也为0
你好,直接价税合计做账就可以。
227楼
2023-02-13 06:32:59
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Lili:回复东老师 老师不明白,如何结转?
2023-02-13 06:47:35
东老师:回复Lili借管理费用 贷银行存款
2023-02-13 07:04:19
Lili:回复东老师 我又不支付费用啊,为舍贷要银行呢?
2023-02-13 07:29:05
东老师:回复Lili我只是告诉你做账的时候不需要体现税费
2023-02-13 07:58:52
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 发表的提问:
在12月份已认证了通行费,但发现一部分不能计入。首先要做会计分录:借:管理费用 401.05 应交税费-应交增值税 贷:库存现金 转出时 借:库存现金346.6 贷:管理费用336.49 应交税费-应交增值税(进项税额转出)10.11 这样做对吗?
同学 您好 前面认证时候分录书写正确 转出时 做分录 借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出 就可以了
228楼
2023-02-14 05:15:05
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筱:回复bamboo老师 那部分不含税管理费用也不属于公司的,不用转出吗?
2023-02-14 05:53:04
bamboo老师:回复您的意思是有一部分费用不能入公司的帐 是么 我刚开始以为您是只有进项不能抵扣 如果是有一部分不能入公司帐的话 您的分录是正确的
2023-02-14 06:03:46
筱:回复bamboo老师 是的,因为那个车不是公司的车,也就不能入公司的账对吧
2023-02-14 06:16:21
bamboo老师:回复如果是为公司实际经营业务发生的 可以入账
2023-02-14 06:31:16
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 开放的老鼠 发表的提问:
老师,公司有会计公司做外帐,內账的话税费是记管理费用吗? 销项税和进项税内帐是不是就不用写会计分录
您好!内帐税费企业可以自己设定一个放在什么地方。 销项进项可以不用单独列,直接计入销售原材料成本和商品成本里面
229楼
2023-02-14 05:22:27
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开放的老鼠:回复宋生老师 投资管理公司 的一般业务流程好像没看到 公司前几个月成立的 然后都是只有外帐,请问内帐要从成立的时候开始建吗?要补齐之前几个月的吗?这种公司用什么系统比较好呢
2023-02-14 05:42:12
宋生老师:回复开放的老鼠您好!是从成立的时候开始建。如果您公司规范的话,只要一套账也可以了。财务软件用金蝶或者用友都可以的。
2023-02-14 05:53:42
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 甜美的乌冬面 发表的提问:
本月发生的住宿费进项税 已认证 ,已作进项税额转出 还用作进项税额的会计分录吗?要是作怎样写
你认证了,就要确认应交税费~应交增值税~进项税,转出在贷,应交税费~应交增值税~进项税转出
230楼
2023-02-14 05:52:11
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
进项税额转出月底怎么结转,能给个会计分录吗?
你增值税是每个月都结转所有的进销项吗。一般年底结转一次就可以。 借应交税费-应交增值税-进项转出 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税
231楼
2023-02-14 06:14:40
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 梦想成真 发表的提问:
老师你好!请问一下,公司4月欠税31万,6月申报5月时进项抵扣后留底税还有5万,但是4月税款一直未交,7月申报6月时本月进项税额明细这个表系统自动生成进项税额转出5万抵扣欠税,我这个会计分录应该怎么做?麻烦老师帮忙解答一下,谢谢!
您好,红字金额,借记“应交税金——应交增值税(进项税额)”科目-50000,贷记“应交税金——未交增值税”科目-50000
232楼
2023-02-14 06:32:59
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梦想成真:回复小林老师 老师您好!这个科目要用红字吗
2023-02-14 07:06:54
小林老师:回复梦想成真您好,是的,您的理解非常正确
2023-02-14 07:33:10
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,进项税额转出的会计分录怎么做的啊
需要看是啥情况的转出,这个要是不能抵扣的需要看你发票上面不含税部分做啥科目,这个就做xx贷进项税额转出。
233楼
2023-02-15 05:23:22
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 说:顺其自然 发表的提问:
红字专票,是否需要通过进项税额转出,冲回原来的蓝字已做进项的专票呢?会计分录是?
您好,红字专用发票,分录,借;相关成本费用科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。
234楼
2023-02-15 05:38:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ gyeommi 发表的提问:
请问一下,我们2月份进项一共是6592.85全部已经认证了,但是其中的3163.35要做进项税额转出,应该怎么做会计分录呢?
借成本费用,科目贷应交税费,应交增值税,进项税额转出
235楼
2023-02-15 05:59:33
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gyeommi:回复玲老师 我觉得我前面没有表达清楚,是这样的,我们原本销项税额9804.86元,进项税额是6592.85元,专票已全部认证了。然后因为现在疫情优惠税收政策,普票和电子票那部分可以免税,那我们就只用交专票的销项税额是5100.34元。就导致了进项税额大于销项税额,我们就想要将其中的3163.35元做进项税额转出。请问一下完整的会计分录应该怎么做?
2023-02-15 06:24:30
玲老师:回复gyeommi进项税转出的分录就是上面我写给你的那个
2023-02-15 06:49:14
玲老师:回复gyeommi像你这种情况,不用做进项转出抵扣不了了,可以自动留抵
2023-02-15 07:16:45
gyeommi:回复玲老师 就只做进项税额转出一笔分录就可以了吗?
2023-02-15 07:27:15
gyeommi:回复玲老师 转出的话是将全部进项都转出吗?
2023-02-15 07:41:29
玲老师:回复gyeommi你好,转出的是不能抵扣的进项 可以 抵扣的进项不用转出 按实际 金额转出
2023-02-15 08:02:34
gyeommi:回复玲老师 好的,那进项税额转出后,还要别的会计分录吗?
2023-02-15 08:29:23
gyeommi:回复玲老师 我们原本的普票交税不分也已经计提税金了,现在免税了,要做其他操作吗?
2023-02-15 08:42:19
玲老师:回复gyeommi看你发票是怎样开的,如果你开的是免税发票,你还计算了应交税费,那把多计算的应交税费红冲了
2023-02-15 09:11:46
gyeommi:回复玲老师 其实是没有开发票的,只是计算了应交税费的。
2023-02-15 09:40:14
玲老师:回复gyeommi税费计算多了,可以红冲
2023-02-15 10:08:23
gyeommi:回复玲老师 怎么红冲?会计分录应该怎么做?因为我们全部都按实际的计提了
2023-02-15 10:36:54
玲老师:回复gyeommi原来的分录是怎样做的?发来看一下
2023-02-15 11:02:53
gyeommi:回复玲老师 这是计提时的会计分录
2023-02-15 11:32:07
玲老师:回复gyeommi因为不用交税,把计提的分录不变,金额做负数就红冲了
2023-02-15 11:55:56
gyeommi:回复玲老师 但是不是全部不用交税,是交一部分,也全部红冲掉吗?
2023-02-15 12:24:59
玲老师:回复gyeommi多计的税红冲了应交的不红冲
2023-02-15 12:38:24
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 蓉儿 发表的提问:
进项税额转出的会计分录怎么写?
借 管理费用等贷进项转出
236楼
2023-02-15 06:11:12
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蓉儿:回复玲老师 1月正常入账,借库存商品 应交税费-进项 贷银行存款,2月进货就把对应的进项税额转出了,直接做借管理费用XX 贷应交税费-进项税额转出?
2023-02-15 06:27:46
玲老师:回复蓉儿对的 就是这样的分录
2023-02-15 06:54:35
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 时过 境迁, 发表的提问:
请教各位老师,完整的进项税额转出的会计分录,谢谢
借方成本费用类贷方进项税转出
237楼
2023-02-15 06:29:59
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 青春侠 发表的提问:
请问进项税额转出的会计分录怎么做
进项税转出,指的是不能进行抵扣,而转出的吧? 这样的话 借:管理费用、库存商品等 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 不能抵扣,就并入成本的
238楼
2023-02-16 05:16:44
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ . 发表的提问:
老师,去年的进项税额转出怎么做会计分录
你好!具体是什么业务呢
239楼
2023-02-16 05:34:11
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.:回复蒋飞老师 购进的柴油都已经认证抵扣了,这个月需要进项税额转出
2023-02-16 05:55:53
蒋飞老师:回复.认证时做的是什么分录
2023-02-16 06:17:04
.:回复蒋飞老师 做得时候的分录 借:主营业务成本 进项税额 贷:应付账款
2023-02-16 06:45:19
蒋飞老师:回复.借以前年度损益调整…主营业务成本 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-02-16 06:55:46
.:回复蒋飞老师 借:以前年度损益调整 主营业务成本 贷:应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-02-16 07:07:10
.:回复蒋飞老师 老师,是这样吗
2023-02-16 07:37:07
.:回复蒋飞老师 那成本不是没有少吗?2019年需要补企业所得税吗
2023-02-16 07:55:51
蒋飞老师:回复.借以前年度损益调整(主营业务成本) 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-02-16 08:08:45
蒋飞老师:回复.成本增加了,按规定需要减少2019年应交企业所得税的
2023-02-16 08:31:51
.:回复蒋飞老师 老师,进项税额转出不是利润多了吗?然后补企业所得税对吗
2023-02-16 08:45:56
.:回复蒋飞老师 那就是这笔进项税额的成本不需要减少吗
2023-02-16 08:59:13
.:回复蒋飞老师 老师,我不是很懂
2023-02-16 09:23:02
蒋飞老师:回复.借以前年度损益调整(主营业务成本) ………成本增加,利润减少 贷应交税费…应交增值税(进项税额转出)
2023-02-16 09:39:42
.:回复蒋飞老师 老师,比如这笔进项税额是50000,那成本增加的就是50000对吗
2023-02-16 09:57:55
.:回复蒋飞老师 利润减少50000
2023-02-16 10:15:56
蒋飞老师:回复.是的,你的理解很对
2023-02-16 10:27:20
.:回复蒋飞老师 好的老师,我以为和这笔进项税额有关的成本也要转出,那成本就少了。谢谢老师的耐心指导
2023-02-16 10:43:04
蒋飞老师:回复.您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2023-02-16 11:01:35
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 高挑的楼房 发表的提问:
外购商品用于办公,进项税额转出吗?会计分录怎做
你好,进项税额不用转出
240楼
2023-02-16 05:46:26
全部回复

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