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管理费用进项税额转出会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ CC 发表的提问:
老师,我们公司去年2月份缴纳了评估费,当时收到增值税专用发票,费用计入到管理费用,现在款项退回来了,会计分录要怎么做,进项税额要转出吗
发票有没有退回?
196楼
2023-02-02 06:41:49
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CC:回复邹老师 没有退回去,只是钱退回来了
2023-02-02 06:58:41
邹老师:回复CC发票没有退回,只退回了款项,还真不好处理 如果发票也退回了 借;银行存款 贷;以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-02-02 07:15:54
CC:回复邹老师 可不可以直接冲以前年度损益调整,等发票退回去了再做进项税额调整
2023-02-02 07:34:07
邹老师:回复CC只能这样了
2023-02-02 07:49:15
娟娟老师
职称:中级会计师,注册会计师,税务师
4.99
解题: 0.09w
引用 @ 理想生活 发表的提问:
老师,9月份有一张白酒的进项票,我写分录,借管理费用~招待费,要做进项税额转出1776.97元,在报增值税,表二的时候,怎么填写
填入23栏,其他做转出情形
197楼
2023-02-02 06:54:00
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理想生活:回复娟娟老师 23栏,不能填写数据
2023-02-02 07:08:57
娟娟老师:回复理想生活应该是可以的,我也是这么填的,那你填入,集体福利个人消费这栏
2023-02-02 07:24:57
理想生活:回复娟娟老师 也不能填,只有26,28,30,31,33栏可以填写数据
2023-02-02 07:38:13
娟娟老师:回复理想生活那你的表有问题,建议咨询下当地税务机关
2023-02-02 08:04:58
理想生活:回复娟娟老师 是不是分录没写对,我用的亿企赢软件报税,报表都是自动生成,但是没有进项税额转出的数据
2023-02-02 08:34:10
娟娟老师:回复理想生活你这张发票要先认证再做转出
2023-02-02 08:55:33
娟娟老师:回复理想生活是否已经认证? 先收到票未认证的时候 借,管理费用 应交税费~进项税 贷,银行存款等 借,管理费用 贷,应交税费,进项转出
2023-02-02 09:21:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发表的提问:
购买的冰箱是福利费,认证发票了,借,管理费用,借,进项税额,贷,现金,然后转出进项分录怎么做啊
您好:借管理费用 贷应交税费应交增值税-进项税额转出
198楼
2023-02-05 07:56:21
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蜜:回复宋生老师 麻烦老师问下,管理费用明细科目是什么啊
2023-02-05 08:09:52
宋生老师:回复您好!福利费啊。你不是说是福利费吗
2023-02-05 08:21:54
蜜:回复宋生老师 谢谢老师,
2023-02-05 08:51:52
宋生老师:回复您好1不客气。
2023-02-05 09:15:00
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 糖糖 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么写?
借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
199楼
2023-02-05 08:13:30
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
借应交税费-进项税额转出 贷应交税费-进项税额
200楼
2023-02-05 08:36:24
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大丫:回复暖暖老师 上交时怎么做
2023-02-05 08:55:07
暖暖老师:回复大丫在表2第2大行列转出就可以
2023-02-05 09:20:50
大丫:回复暖暖老师 不做会计分录吗
2023-02-05 09:46:30
暖暖老师:回复大丫会计分录上边做了
2023-02-05 10:05:34
蝴蝶老师
职称:中级会计师
4.97
解题: 0.32w
引用 @ 高挑的纸鹤 发表的提问:
已认证的高速通行费,进项税额转出会计分录
你好,转出的进项税计入费用类,当初抵扣的时候借方计入哪个科目了,转出就计入哪个
201楼
2023-02-05 08:42:00
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ xijunkokhjhk 发表的提问:
报免税,进项税额转出的会计分录
当时做镜像的时候是什么业务的?
202楼
2023-02-06 05:44:22
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郭老师:回复xijunkokhjhk进项具体的分录怎么做的?
2023-02-06 06:14:39
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 青年啊啊啊 发表的提问:
2017年6月份甲公司发生销项税额合计120 000元,因管理不善导致原材料毁损从而进项税额转出合计2 000元,进项税额合计为40 000元,当月甲公司用银行存款交纳增值税80 000元,写出甲公司月末增值税的会计处理。 这题的会计分录怎么完整写出来?
借管理费用 贷进项税额转出2 000 月末做结转做借销项税额 120 000 进项税额转出2 000,贷进项税额 40 000转出未交增值税 80 000 ,借转出未交增值税 80 000 贷未交增值税80 000 ,缴纳增值税做借未交增值税 贷银行
203楼
2023-02-06 05:56:08
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maize老师:回复青年啊啊啊具体明细挂账,你看截图这个说明,实务中是这么做的
2023-02-06 06:16:41
青年啊啊啊:回复maize老师 需要写出两部分的话,第一部分,本期交税分录,第二部分本期结转分录。也是像老师上面那样写吗
2023-02-06 06:26:56
青年啊啊啊:回复maize老师 就是上面那种文字形式没看懂,我想把分录想出来那种
2023-02-06 06:54:41
maize老师:回复青年啊啊啊1做进项税额转出转出,借管理费用 2000 贷进项税额转出,2000 ,2 ,做增值税结转,借销项税额120 000 转出未交增值税 80 000贷进项税额 40 000 进项税额转出做借进项税额转出 2000 贷转出未交增值税 2000 ,3 ,这个缴纳增值税,做借:应交税费——应交增值税(已交税金)  80 000  贷:银行存款80 000
2023-02-06 07:17:53
maize老师:回复青年啊啊啊把这个转出未交增值税结转到未交增值税下面,借转出未交增值税 2000 贷未交增值税,2000
2023-02-06 07:36:15
maize老师:回复青年啊啊啊不过实务中是我写第一步那样做,这是当月缴纳当月 没有包括进项税额转出,那这个估计是下月缴纳了,那这个对应做借转出未交增值税 2000 贷未交增值税,2000
2023-02-06 08:01:41
青年啊啊啊:回复maize老师 好的谢谢汪老师
2023-02-06 08:30:39
maize老师:回复青年啊啊啊好的我先回复别的学员了
2023-02-06 08:52:31
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 大丫 发表的提问:
进项税额转出,会计分录怎么做
您好 请问您收到发票的时候分录怎么写的
204楼
2023-02-06 06:12:37
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大丫:回复bamboo老师 借:库存商品 应交税费—应交增值税—进项税 贷:银行存款
2023-02-06 06:26:14
bamboo老师:回复大丫那现在 借:库存商品 贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2023-02-06 06:50:30
大丫:回复bamboo老师 补交税款时,怎么做
2023-02-06 07:17:32
bamboo老师:回复大丫借:应交增值税——未交增值税 贷:银行存款
2023-02-06 07:33:56
大丫:回复bamboo老师 进项税额转出金额是不是未交增值税金额是一个数
2023-02-06 08:03:38
bamboo老师:回复大丫您是大厅补缴还是跟平时按期申报一起填写
2023-02-06 08:17:53
大丫:回复bamboo老师 大厅补缴的
2023-02-06 08:42:31
bamboo老师:回复大丫大厅补缴的话 那您可以直接做一笔 这样简单省事 借:应交税费——应交增值税——进项税额转出 贷:银行存款
2023-02-06 08:57:20
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 叶子 发表的提问:
进项税额转出会计分录怎么做?
你好!这个要看是因为什么原因转出
205楼
2023-02-06 06:21:32
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叶子:回复宋生老师 是业务招待费的住宿费进项税额,去年被我抵扣了,今年再做一个进项税额转出
2023-02-06 06:41:30
宋生老师:回复叶子你好!你借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2023-02-06 07:09:12
彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 小王 发表的提问:
2017的税款9万做了,用进项税额抵扣进项税额转出,怎么做会计分录
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额
206楼
2023-02-06 06:47:59
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小王:回复彩丽老师 不用做以前年度调整吗
2023-02-06 07:06:22
彩丽老师:回复小王如果只是结转增值税明细是不涉及以前年度损益调整的
2023-02-06 07:33:03
小宝老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 2w
引用 @ 放飞 发表的提问:
请问,留抵的进项税额不退税,做进项税转出处理的会计分录如何做
不退的部分转出计入到到主营业务成本 借主营业务成本贷应交税费应交增值税-进项税额转出
207楼
2023-02-07 05:47:22
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放飞:回复小宝老师 都可以做为主营业务成本?有的不是成本也可以这样?
2023-02-07 06:16:43
放飞:回复小宝老师 物业费水电费等车辆停车费,专票
2023-02-07 06:30:40
小宝老师:回复放飞不是成本就计入对应的呢,灵活
2023-02-07 06:55:38
放飞:回复小宝老师 老师人呢?
2023-02-07 07:19:44
小宝老师:回复放飞在的呢,在在的呢,在在的呢,在在的呢,在
2023-02-07 07:42:46
王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
因为现在是年末了,我们进项税有的没抵扣的,可以再留继续留抵呢,还是说给他进项税转出还有一个问题,就是我进项税之前已经给他抵扣了一笔,抵扣了一笔,然后嗯,但是现在进项税这栏里的余额还在借方,我要是给他转出的话,是不是还得写个分录这个分录借贷怎么写?我应该写借是管理费用贷那个进项税转出还是这么写对不对?麻烦您告诉我一下这个分录在怎么写呗。
进项税若没抵扣的,可以留抵 您好,发生了进项转出的情形才需要进项转出,如果你只是要做平进项税额这个科目的话,那是把该科目余额结转到转出未交增值税
208楼
2023-02-07 06:00:31
全部回复
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 闫倩老师 发表的提问:
进项税额转出 会计分录怎么做
你好 借 原材料/*费用/营业外支出 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
209楼
2023-02-07 06:21:01
全部回复
闫倩老师:回复老江老师 月底了 要不要进行账务处理啊
2023-02-07 06:32:41
老江老师:回复闫倩老师对于这对分录,月末不要进行别的处理!
2023-02-07 06:51:06
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
进项税额转出如何做会计分录
你们是为啥要进项税额转出
210楼
2023-02-07 06:44:59
全部回复
梅:回复maize老师 不是很清楚
2023-02-07 07:01:20
梅:回复maize老师 供应商那退回了货款
2023-02-07 07:14:50
maize老师:回复那开红字发票吗?你们是购买方?
2023-02-07 07:32:13
梅:回复maize老师 是开了红字发票
2023-02-07 07:49:16
梅:回复maize老师 但没收到
2023-02-07 08:10:41
梅:回复maize老师 18年开的费用发票,一月开红字发票了
2023-02-07 08:34:37
maize老师:回复你之前做啥分录可以说下吗?
2023-02-07 08:57:49
梅:回复maize老师 请问乍怎么供分录
2023-02-07 09:15:55
maize老师:回复这个需要根据之前分录,你之前认证吗,你现在就做借xx 负数 贷xx负数 进项税额转出,
2023-02-07 09:45:17
梅:回复maize老师 如果本月有留抵税额放到什么科目
2023-02-07 09:55:19
maize老师:回复你不是转出吗,转出就不算进项税额,留底这个会在转出未交增值税借方
2023-02-07 10:12:22

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