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会计凭证预付账款与营业外支出
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 严佳丽 发表的提问:
国外的客户定制货物支付预付款,但后期不要货了,将预付款作为赔偿款,我们本身也是中间商,需要支付部分给国内的供应商,会计分录是计入营业外收入和营业外支出,会涉及缴纳什么税?营业外支出需要发票入账吗
你好   你计入营业外支出的话 到时是 是合同里面的违约金 是可以税前扣除的;  计入营业外收入是要涉及所得税的 
16楼
2022-11-29 01:19:18
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严佳丽:回复meizi老师 那不需要申报增值税吧?还有就是我们付给国内供应商的话,营业外支出没有发票明年汇算清缴需要纳税调增吗
2022-11-29 01:52:16
meizi老师:回复严佳丽 你好  这个是  赔偿款 不缴纳增值税的。 涉及所得税的 
2022-11-29 02:05:29
严佳丽:回复meizi老师 营业外支出没有发票 怎么入账,可以抵扣所得税应纳税所得额吗
2022-11-29 02:24:58
meizi老师:回复严佳丽 你好      用情况说明 老板签字同时和合同复印件做附件  。 合同要注明下这个是赔偿款 才行的 
2022-11-29 02:36:04
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 融智财税 发表的提问:
请问,以前的会计将2019年前的预付账款,贷方有余额,能不能做 借:预付账款 贷:营业外支出
你好,预付账款的贷方余额是应付账款,应是转入营业外收入的,借:预付账款 贷:营业外收入
17楼
2022-11-29 02:36:11
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融智财税:回复立红老师 销售开具的专用发票,开错冲红又重新开了,金额不变,需不需要做账
2022-11-29 03:04:20
立红老师:回复融智财税你好,因为是跨月红冲,虽然金额没变,但是还是需要做账的,这样才能和发票对应,反映实际发生的业务内容
2022-11-29 03:26:30
融智财税:回复立红老师 会计分录怎么做
2022-11-29 03:52:18
立红老师:回复融智财税你好,做一笔和原分录相同的分录,金额是红字就是负数,再做一笔正数的分录, 借:应收账款 负数 贷:主营业务收入 负数应交税旨——应增(销)负数 再做一笔和上面分录一样的正数分录。
2022-11-29 04:11:48
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 小石头 发表的提问:
对公账户交给厂家的保证金(最后会返还)怎么做会计分录啊,是做营业外支出还是做预付款
借:其他应收款 贷:银行存款
18楼
2022-11-29 03:53:13
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 加油鸭 发表的提问:
老师,我是建筑会计,去年同事的一笔账,是罚款,应该做成营业外支出,但是同事做成应付账款去了,我现在要给他冲销了重新做,这样做凭证对吗?
您好 贷 应付账款 贷方红字 贷 以前年度损益调整 贷方蓝字 借 以前年度损益调整 贷 利润分配-未分配利润 这样写分录就好了
19楼
2022-11-29 04:50:54
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加油鸭:回复bamboo老师 这样做的吗?
2022-11-29 05:12:09
bamboo老师:回复加油鸭这样写分录正确的
2022-11-29 05:38:54
加油鸭:回复bamboo老师 谢谢老师!
2022-11-29 05:57:48
bamboo老师:回复加油鸭不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2022-11-29 06:25:16
加油鸭:回复bamboo老师 老师,之前的应付账款是在借方的,他是直接付了那笔钱
2022-11-29 06:51:21
加油鸭:回复bamboo老师 错误的凭证是借  应付账款 其他  贷 银行存款 
2022-11-29 07:20:05
加油鸭:回复bamboo老师 改的时候是不是要反回来?借 以前年度损益调整  借应付账款 红字  
2022-11-29 07:38:22
bamboo老师:回复加油鸭本来应付账款应该计入什么会计科目的?
2022-11-29 07:55:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 小小酷 发表的提问:
预付账款拿不到发票也收不回钱,是做营业外支出吗?
你好!是的。计入营业外支出科目
20楼
2022-11-29 06:17:59
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 无情₯㎕ 发表的提问:
预付账款多给了,货少给了它们之间的差额可以做营业外支出吗?分录怎么写
你好 以后要是还有业务往来就挂往来
21楼
2022-11-29 12:45:12
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 发表的提问:
老师 我进货被骗了 导致货款没有了 货 骗子也没有给我 这个账务上怎么处理? 营业外支出需要附什么凭证?
借:营业外支出 贷:预付账款
22楼
2022-11-29 13:12:10
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帆:回复江老师 贷 预付账款 为什么不是银行存款?
2022-11-29 13:25:22
江老师:回复一、付款时 借:预付账款 贷:银行存款 钱骗走了,肯定无法还回钱了。 二、转营业外支出 借:营业外支出 贷:预收账款
2022-11-29 13:42:45
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 朴素的方盒 发表的提问:
收到供应商赞助费做营业外收入,那么支付的一方不需要发票入账吗?支付方直接依据付款凭证做营业外支出吗?
你好,支付的一方计入营业外支出,不需要发票入账的
23楼
2022-11-29 13:34:59
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 冲冲冲 发表的提问:
预付账款挂账超过三年,怎么处理,能挂营业外支出吗还是做坏账
你好,如果确定后期不会开具发票的,能挂营业外支出
24楼
2022-11-30 08:16:49
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冲冲冲:回复紫藤老师 金额比较大
2022-11-30 08:29:34
冲冲冲:回复紫藤老师 您看一下
2022-11-30 08:43:22
紫藤老师:回复冲冲冲那么建议是催促对方开具发票
2022-11-30 08:55:23
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 芒果 发表的提问:
你好老师,退不会的保证金,转营业外支出,会计凭证底单付什么,以什么为依据
您好,当初的付款凭证就可以
25楼
2022-11-30 08:30:21
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芒果:回复暖暖老师 付款凭证在付款的时,冲销的时候底单什么也不付,如果税务追查就翻前面的付款凭证,是这样吗
2022-11-30 08:48:30
暖暖老师:回复芒果是的,当时银行的酒水单
2022-11-30 09:17:51
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
预付账款借方余额应调为营业外支出-坏账损失可以吗?摘要写啥呢?
您好 请问单位是什么会计准则记账
26楼
2022-11-30 08:40:00
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雪白的溪流:回复bamboo老师 企业会计准则老师
2022-11-30 09:03:58
bamboo老师:回复雪白的溪流请问是付了款项没有收到发票么 还是业务根本就没有发生?
2022-11-30 09:16:45
雪白的溪流:回复bamboo老师 是付了款没有收到发票
2022-11-30 09:31:19
bamboo老师:回复雪白的溪流业务其实已经发生了 对吧 摘要写 发生某某业务款项已付 未收到发票转销
2022-11-30 10:00:35
雪白的溪流:回复bamboo老师 谢谢老师。那要是没有发生业务咋处理啊?
2022-11-30 10:22:23
雪白的溪流:回复bamboo老师 计入营业外收入-坏账损失科目可以啊老师
2022-11-30 10:50:19
bamboo老师:回复雪白的溪流没有发生业务 只是付款了 也可以这样写  只是摘要简单点
2022-11-30 11:03:55
雪白的溪流:回复bamboo老师 简单点写啥呢?
2022-11-30 11:30:34
雪白的溪流:回复bamboo老师 营业外支出没有发票的话汇算清缴是不是还得调增啊老师
2022-11-30 11:43:22
bamboo老师:回复雪白的溪流支付某某款项业务未发生转销
2022-11-30 12:06:19
雪白的溪流:回复bamboo老师 老师营业外支出没有发票的话汇算清缴是不是还得调增啊老师
2022-11-30 12:29:13
雪白的溪流:回复bamboo老师 老师请问人呢??????????????
2022-11-30 12:54:11
bamboo老师:回复雪白的溪流营业外支出没有发票的话汇算清缴是还得调增 抱歉 下班路上 让您久等了
2022-11-30 13:12:55
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 冲冲冲 发表的提问:
预付账款挂账三年,金额较大,直接转营业外支出怕税务查账,发票催不回来,坏账备案,有什么别的办法吗
这个直接转营业外支出,这个你想税前扣除话,你需要问下你税局看需要啥, 一、政策依据   (财税〔2009〕57号)第四条规定:   企业除贷款类债权外的应收、预付账款符合下列条件之一的,减除可收回金额后确认的无法收回的应收、预付款项,可以作为坏账损失在计算应纳税所得额时扣除:   (一)债务人依法宣告破产、关闭、解散、被撤销,或者被依法注销、吊销营业执照,其清算财产不足清偿的;   (二)债务人死亡,或依法被宣告失踪、死亡,其财产或者遗产不足清偿的;   (三)债务人逾期3年以上未清偿,且有确凿证据证明已无力清偿债务的;   (四)与债务人达成债务重组协议或法院批准破产重整计划后,无法追偿的;   (五)因自然灾害、战争等不可抗力导致无法收回的;   (六)国务院财政、税务主管部门规定的其他条件。   (国家税务总局公告2018年第15号)   第一条规定:企业向税务机关申报扣除资产损失,仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,不再报送资产损失相关资料。相关资料由企业留存备查。   第二条规定:企业应当完整保存资产损失相关资料,保证资料的真实性、合法性。   二、备查资料清单   由2018年新的政策变化可以看出,企业仅需留存相关资料以备税务机关查看。企业留存资料必须符合要求,以下整理了一份资料清单供纳税人参考:   (一)相关事项合同、协议或说明;   (二)属于债务人破产清算的,应有人民法院的破产、清算公告;   (三)属于诉讼案件的,应出具人民法院的判决书或裁决书或仲裁机构的仲裁书,或者被法院裁定终(中)止执行的法律文书;   (四)属于债务人停止营业的,应有工商部门注销、吊销营业执照证明;   (五)属于债务人死亡、失踪的,应有公安机关等有关部门对债务人个人的死亡、失踪证明;   (六)属于债务重组的,应有债务重组协议及其债务人重组收益纳税情况说明;   (七)属于自然灾害、战争等不可抗力而无法收回的,应有债务人受灾情况说明以及放弃债权申明。   最后,最为重要的一点是:   企业逾期三年以上的应收款项在会计上已作为损失处理的,和企业逾期一年以上单笔数额不超过五万或者不超过企业年度收入总额万分之一的应收款项,可以作为坏账损失,但应说明情况并提供专项报告。 来源:上海税务  作者:上海税务   
27楼
2022-12-01 08:03:32
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 追梦 发表的提问:
借:营业外支出 贷:预计负债 ,借:预计负债贷:其他应付款 ,尚未支付,分录只有:营业外支出 货:其他应付款,此时还有递延吗?
没有了,同学,预计负债已经不存在了
28楼
2022-12-01 08:21:29
全部回复
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 最初 发表的提问:
长期挂账的预付账款计入管理费用还是营业外支出?
长期挂账的预付账款计入营业外支出。
29楼
2022-12-01 08:34:59
全部回复
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 草莓 发表的提问:
老师上月支付的疾加工费这个月退回来了,对方做不了一个活,但是少退了2元,我之前做的预付账款,我把预付冲了,剩下的2元做营业外支出-其他可以吗?
您好,剩下的2元做营业外支出-其他,可以的,但是做财务费用-现金折扣,更好一些。
30楼
2022-12-04 09:08:27
全部回复
草莓:回复王雁鸣老师 好的老师。
2022-12-04 09:30:35
王雁鸣老师:回复草莓您好,好的,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
2022-12-04 09:51:51
草莓:回复王雁鸣老师 老师我这个发票给对方开了我也收到钱了,我这个摘要怎么写?我就做主营业务收入然后做税应交税费就可以了吧
2022-12-04 10:16:28
王雁鸣老师:回复草莓您好,摘要就写销售给XXXX公司货物,就做主营业务收入然后做税应交税费,就可以了。
2022-12-04 10:40:58
草莓:回复王雁鸣老师 这样可以吗?
2022-12-04 11:08:13
王雁鸣老师:回复草莓您好,这样做可以的。
2022-12-04 11:24:08
草莓:回复王雁鸣老师 老师本月做的应交税费-增值税,用结转到未见交增值税科目吗?
2022-12-04 11:43:08
王雁鸣老师:回复草莓您好,如果需要缴纳增值税的话,可以结转到未交增值税科目的,否则,可以不用结转。
2022-12-04 12:06:30
草莓:回复王雁鸣老师 需要交,我是小规模但是开了转票了,1月份需要交,那我10月,11月都要分别结转到未交增值税科目是吗?
2022-12-04 12:20:50
王雁鸣老师:回复草莓您好,是的,可以这样操作,如果不结转的话,直接交纳时,借:应交税费-应交增值税(小规模纳税人专用),贷:现金或者银行存款,也可以的。
2022-12-04 12:35:41
草莓:回复王雁鸣老师 一月份的时候看下应交税费的余额按这个数直接交,直接做分录也可以对吧
2022-12-04 12:50:33
王雁鸣老师:回复草莓您好,对的,您的理解正确。
2022-12-04 13:09:54

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