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会计往来账未达账项如何调整
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 朱朱 发表的提问:
往年未计提的奖金,今年作损益调整,分录如何写
你好,借;以前年度损益调整,贷;应付职工薪酬
46楼
2022-12-06 08:54:59
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朱朱:回复邹老师
2022-12-06 09:08:14
朱朱:回复邹老师 这样取算审通不过
2022-12-06 09:32:46
朱朱:回复邹老师 资负表会有差额
2022-12-06 09:50:02
邹老师:回复朱朱你好,你是指资产负债表与利润表不符合这个勾稽关系? 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2022-12-06 10:02:38
朱朱:回复邹老师 是的,是不是少啥步骤,我是帐套自动结转不平呵
2022-12-06 10:22:18
邹老师:回复朱朱你好,发生了以前年度损益调整事项,符合这个关系就可以的 未分配利润期末数=期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2022-12-06 10:36:05
会计学堂陈老师
职称:中级
5.00
解题: 0.03w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
往来账的调账处理
如果上个月一笔业务正确应该是借银行存款 贷 其他应收款 但是处理时 误处理为贷 其他应付款了 现在如果要调账。 方法一是 把上个月的凭证红字冲回 然后正确的做一张,方法二是 借 其他应付款 贷 其他应收款 这样往来款一进一出调整 。请问 这两种方法是不是都可以?
47楼
2022-12-07 08:14:10
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会计学堂陈老师:回复爱笑的流沙是的,两种方法调账处理都是可行的。
2022-12-07 08:25:52
海棠老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.47w
引用 @ 甜美的镜子 发表的提问:
供应商往来未达账调节表 身为供应商做应收账款的调节表怎么做
供应商应收账款是应收和预收吗,只有银行账款未达账调节表
48楼
2022-12-07 08:24:09
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季老师
职称:高级会计师,税务师,建造师
4.95
解题: 0.42w
引用 @ 平平淡淡才是真 发表的提问:
老师,我们公司审计,往来询证,我们账上挂了40几万,人家账上已经结清了,我们是不是应该调账,如何调账。
应该调整 但要知道错误的原因
49楼
2022-12-07 08:49:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
去年的往来挂错帐了,今年发现也调账
你好 那你的问题是什么 你错误了也调账了
50楼
2022-12-08 12:18:53
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夕夏温存:回复meizi老师 今年发现了怎么调账?刚发错字了
2022-12-08 12:40:44
meizi老师:回复夕夏温存你好 你说下你之前什么科目错误了 怎么做账的 才好说怎么调整
2022-12-08 12:58:58
英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 豆豆同学 发表的提问:
老师,你好,往来单位挂错了,怎么调账
同学好,做一个反方向的会计分录调整
51楼
2022-12-08 12:36:15
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豆豆同学:回复英老师 好的,我以前没有给人家付钱,以前挂的暂估A单位,12月发票回来了,我们才付款挂的应付B单位,这个账还要在调整吗?
2022-12-08 12:57:18
英老师:回复豆豆同学同学,来了发票先红字冲减暂估,再按发票金额重新挂 帐
2022-12-08 13:13:17
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 雨田 发表的提问:
往来款及内部交易,因为有的子公司入外账,有的入内账,子公司之间往来都不平,如何调整?
这个最好先对账,调整一致,才能进行编制
52楼
2022-12-08 12:58:19
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凡凡老师
职称:中级会计师,经济师
4.99
解题: 0.42w
引用 @ 土豪的蜡烛 发表的提问:
您好,我想问一下银行未达账项处理不规范该如何整改、。
你好,   目前我国现行会计制度对未达账项不进行会计处理,未达账项的票据在企业结账时还未到达企业的情况下,会对企业财务状况和经营成果的正确反映造成影响,本文针对这种影响进行分析,然后提出改进建议。   一、现行未达账项的会计处理对企业财务状况和经营成果的影响   按照我国现行会计制度规定,企业在期末收到银行对账单时,仅仅是通过银行存款余额调节表来核对银行存款的实际余额,以检查银行存款记录的正确性,会计记录和财务报表上均不作反映,只有等银行结算凭证到达企业后,未达账项才能进行相关的账务处理。然而,按照现行的这种会计处理方法,期末银行已记账而企业未记账的未达账项必然会影响企业财务状况和经营成果的正确反映,在大部分情况下也会影响企业经营成果的正确反映。举例如下:   2005年12月31日甲企业收到银行对账单上显示有以下几笔银行已记账而企业未记账的业务:1.收到A企业预付购货款8万元;2.收到B企业所欠货款20万元,付款时间在甲企业的折扣期内,折扣比例为2%;(甲企业年底对应收账款按5%计提坏账准备)3.银行代企业支付水电费12万元,其中,行政管理部门使用2万元,生产车间使用10万元(假定使用此项费用生产的产品20%尚未出售);4.银行代企业支付给H企业所欠购买材料款8万元。   按照我国现行的会计处理方法,对未达账项,在票据未到达企业时,企业不作账务处理,这样甲企业2005年底未达账项对其财务状况和经营成果有如下影响:   (一)影响企业财务状况有:1.期末银行已收款入账,企业尚未收到的未达账项。收到A企业预付购货款8万元,让甲企业同时少记了预收账款和银行存款各8万元。2.期末银行代企业已经支付而企业尚未收到付款通知的未达账项。银行代企业支付给H企业所欠购买材料款8万元,让甲企业银行存款和应付账款各多记了8万元。   (二)既影响企业财务状况,又影响企业经营成果有:1.期末银行已收款入账,企业尚未收到的未达账项。收到B企业所欠货款20万元,让甲企业少记了银行存款20万元,多记了应收账款20万元;由于期末要对应收账款记提坏账准备,多记管理费用1万元,少记利润总额1万元;又由于B企业在折扣期内付款,少记了财务费用0.4万元,多记利润总额0.4万元;此业务利润总额合计少记0.6万元。2.期末银行代企业已经支付而企业尚未收到付款通知的未达账项。银行代企业支付水电费12万元,让甲企业多记了银行存款12万元,少记了生产成本2万元,少记了行政管理费用2万元,少记了主营业务成本8万元,利润总额合计多记10万元。   二、对我国未达账项会计处理的改进建议   为了客观公正地反映企业的财务状况和经营成果,笔者建议对未达账项的现行会计处理进行改进,改进的会计处理程序为:期末根据银行存款余额调节表先将企业未记录的未达账项登记入账,下期期初再将其转回,当未达账项变成已达账项时再处理。仍然以甲企业2005年底的未达账项为例,建议改进的会计处理为:   (一)2005年底作以下会计处理。   1.收到A企业预付购货款8万元。   借:银行存款8万    贷:预收账款8万   2.收到B企业所欠货款20万元。   借:银行存款20万    贷:应收账款20万   3.银行代企业支付水电费12万元。   借:管理费用2万    生产成本10万    主营业务成本8万元    贷:银行存款12万    生产成本8万   4.银行代企业支付给H企业所欠购买材料款8万元。   借:应付账款8万    贷:银行存款8万   (二)2006年初对甲企业2005年底未达账项所作的会计处理依次全部转回,其后,等未达账项的银行结算通知到达甲企业后再进行相应的会计处理。这样我们就将未达账项对甲企业财务状况和经营成果的影响予以消除,达到正确反映的目的。
53楼
2022-12-08 13:19:59
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田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 似水无痕 发表的提问:
老师,请问内账支票收货款跨月未进账的账务怎么处理呀
做应收票据
54楼
2022-12-09 09:46:05
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似水无痕:回复田老师 应收票据不是只核算商业汇票么
2022-12-09 10:31:44
田老师:回复似水无痕支票也可放到这个科目
2022-12-09 10:51:17
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 寂寞的帆布鞋 发表的提问:
公司在一家银行开出1000万应付票据,12月31日前付出840万,1月份付出160万,如何处理呀 账上入了860万,银行函证1000万,做未达账处理?
开出应付票据: 借 应付账款 1000 贷 应付票据 1000; 12月31日支付: 借 应付票据 840 贷 银行存款 840 ;1月 借 应付票据 160 贷 银行存款 160
55楼
2022-12-09 09:51:23
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 春暖花开 发表的提问:
老师,我手上代了个小账户,因为一直没有收入,12月份就疏忽了,今天才发现在去年12月份的时候有利息收入0.38.但是去年12月份的税都应经报完了,16年1月的税也都报完了,我这个月报税的时候才发现银行存款对不起来,我该怎么调整?账目上以及如何报税?我给按照算到上个月的利息收入行不行?企业一直是亏损的
您好!可以的,直接把这个利息做到当月就可以了。另外提醒下,长期亏损很容易被查。
56楼
2022-12-09 10:08:27
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 米色月亮 发表的提问:
老师,请问4月份的会计科目,往来账供应记错了,6月份怎么调账呢?直接调整往来科目吗?
你好,直接调整往来就可以了,具体的是哪个科目?
57楼
2022-12-09 10:20:59
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米色月亮:回复郭老师 预付账款
2022-12-09 10:39:31
郭老师:回复米色月亮借预付账款正确的代预付账款错误的。
2022-12-09 10:51:42
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 水云涧 发表的提问:
银行存款实际少,账上多,不存在未到账项,如何调整?
老师,你帮我看看,我刚接手的账的应交税费贷方有余额?
58楼
2022-12-11 09:44:33
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邹老师:回复水云涧这只是某个时点存在应交未交税款,有贷方余额也是很正常的
2022-12-11 10:10:54
水云涧:回复邹老师 我提问:银行存款实际少,账上多,不存在未到账项,如何调整?
2022-12-11 10:31:23
水云涧:回复邹老师 我提问:银行存款实际少,账上多,不存在未到账项,如何调整?
2022-12-11 10:58:59
邹老师:回复水云涧什么时候产生的差额,是什么原因造成的,需要查明原因,而不是机械的做到一致
2022-12-11 11:27:18
水云涧:回复邹老师 刚从别人那转过来的公司,交接过来就不相符,现在已销户,如何调整?
2022-12-11 11:38:19
邹老师:回复水云涧那就只能 借;银行存款 贷;库存现金 金额就是差额
2022-12-11 11:49:34
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ Bessy 发表的提问:
往年错账如何调整。往年错误分录,借银行存款,贷其他应付款。 贷方正确分录应收账款。如果现在进行调整。会影响报税?和纳税调整之类的吗
这个是往来,不涉及任何税金。调账分录为借其他应付款贷应收账款!如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
59楼
2022-12-11 10:06:36
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Bessy:回复马老师 如何调整错账?是不是填写一个红字的错误凭证冲销,然后再写一张正确的分录呢?涉及到多比这样的错误分录。是不是要每一张都需要填写,还是可以汇集一张凭证填写呢
2022-12-11 10:25:41
马老师:回复Bessy调账分录我给你写了,直接调整不用红冲,红冲太麻烦。
2022-12-11 10:37:17
Bessy:回复马老师 好的。但是涉及到多比这种一样的分录。需要分开调整?
2022-12-11 10:50:29
马老师:回复Bessy合起来一笔调。但是要做个调账明细,写明是某年某月某号凭证进行调整!
2022-12-11 11:10:03
Bessy:回复马老师 自己编辑一份调账明细就可以了对吧
2022-12-11 11:34:23
马老师:回复Bessy是的,自己做一个,你签字最好让法人也签字!如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢!
2022-12-11 11:53:22
Bessy:回复马老师 好的,非常感谢
2022-12-11 12:19:44
马老师:回复Bessy不客气的,免回!
2022-12-11 12:34:05
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 冰镇 发表的提问:
往来账混乱,怎么调账
你好,你能查到什么原因吗?
60楼
2022-12-11 10:17:54
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