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会计往来账未达账项如何调整
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 项波 发表的提问:
9月份有笔凭证往来挂错了,本来要挂公司的,错挂成了个人,在10月份里的凭证里可以调吗,如果可以,摘要该怎么写?可以写成:调整9月份某笔凭证错挂往来吗?
你好!可以的。修改9月份XX号凭证。
106楼
2022-12-24 07:52:46
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 18805254036 发表的提问:
如何调应付供应商的往来账,对应会计科目是什么 还有调库存 对应科目是什么呀
您好!这个没有固定的科目的。看是什么原因错了,就根据原因调。
107楼
2022-12-24 08:09:02
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18805254036:回复宋生老师 现在 最主要的是前面一个会计的账 因为各部门给的原始单据数据有改支 如何重新建账 工作量又很大 在一个账套上也能方便查询
2022-12-24 08:33:05
宋生老师:回复18805254036您好!你重新建账就之前的都不要了,重新盘点数据,重新建账。
2022-12-24 08:44:16
18805254036:回复宋生老师 因原始单据给的期末数有问题 需要调账
2022-12-24 08:55:49
宋生老师:回复18805254036您好!哎。。你应收应付的单据有问题?还是库存商品的有问题?有什么问题?
2022-12-24 09:09:20
18805254036:回复宋生老师 我知道要重新建账啊 问题是新建账查询账目很麻烦啊 各部门配合很沧白 所有的都是需要自己重新核数据
2022-12-24 09:37:16
宋生老师:回复18805254036您好!那你就改之前错误的。就要按上面说的找出原因才能改。
2022-12-24 09:54:40
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 想想 发表的提问:
往来账目,和往来单位对账完毕以后,发现有错误怎么调整
这个需要看是啥错误,具体是啥?
108楼
2022-12-24 08:29:59
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maize老师:回复想想你那边错误凭证可以截图说明吗?
2022-12-24 09:15:50
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 上善若水 发表的提问:
老师,请问下,我们开了发票,当时是微信付款的,最后又公账打款了,是不是直接调整往来账就可以了
你好 对支付了一次吗
109楼
2022-12-25 07:33:54
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郭老师:回复上善若水你好 多支付了一次吗
2022-12-25 07:46:11
上善若水:回复郭老师 是的,现在退回去了,我账上直接调整下可以吧
2022-12-25 08:05:02
郭老师:回复上善若水对的 做预收 然后退回
2022-12-25 08:33:52
上善若水:回复郭老师 我直接按照现金收的,最后调整了现金和往来
2022-12-25 08:47:05
郭老师:回复上善若水你好 可以的 最后反正余额对
2022-12-25 09:09:18
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 唯卷做伴 发表的提问:
往来对账差异调整,应收少了怎么调整,查不出差异在哪了
确实查不出来的话 只能 借:营业外支出 或者 管理费用 贷:应收账款
110楼
2022-12-25 07:42:22
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 未世星空 发表的提问:
这个是之前的会计做的账,如何调整
您好,需要进行重分类调整,借:应收账款-博白129.4万元,贷:预收款项-博白129.4万元。
111楼
2022-12-25 07:50:38
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
请问小规模未达到往税收点的,销项税,月底时财务如何处理,会计分录应该怎么写?
小微企业增值税减免账务处理 小企业会计准则 发生业务时账务处理为: 借:银行存款或现金等 贷:主营业务收入 应交税费--应交增值税 月底收入不超过3万元或季度不超过9万,不缴纳增值税,将计提的增值税转入营业外收入: 借:应交税费--应交增值税 贷:营业外收入 企业会计准则确认收入 借:银行存款贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税 月销售额不超过3万或季度不超过9万借:应交税费——应交增值税 贷:其他收益 借:其他收益 贷本年利润 其他收益期末,应将本科目余额转入“本年利润”科目,本科目结转后应无余额。
112楼
2022-12-25 07:57:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 就是不知道 发表的提问:
银行存款未达账项如何做处理
你好,编制银行存款余额调节表
113楼
2022-12-25 08:26:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 忧虑的仙人掌 发表的提问:
坏账期初未调,期末的基础上如何滚动调整坏账
滚动调整坏账?什么意思,同学。
114楼
2022-12-26 07:46:45
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忧虑的仙人掌:回复陈诗晗老师 期初审计调整了坏账金额,但是企业未调账,期末对坏账调整后之间的差额滚动调整如何做分录
2022-12-26 08:26:31
陈诗晗老师:回复忧虑的仙人掌你的意思是你当时没有调整,现在期末要调整这个坏账?
2022-12-26 08:40:51
忧虑的仙人掌:回复陈诗晗老师
2022-12-26 08:51:22
陈诗晗老师:回复忧虑的仙人掌你是多提了还是少提了 借:信用减值损失 贷:坏账准备 金额只是当时差额部分
2022-12-26 09:05:15
忧虑的仙人掌:回复陈诗晗老师 不是我现在是以审计的角度做追溯调整
2022-12-26 09:17:38
忧虑的仙人掌:回复陈诗晗老师 如何把期初的哪部分调到未分配利润
2022-12-26 09:43:51
陈诗晗老师:回复忧虑的仙人掌借:以前年度损益调整 贷 坏账准备 借:未分配利润 贷 以前年度损益调整
2022-12-26 10:10:37
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 谢谢老师 发表的提问:
老师,21年之前的往来账很混乱,21年发生额还能对得上。现在领导想调整往来,可以通过以前年度损益调整吗,调整分录如何做,对所得税有什么影响呢
可以通过以前年度损益调整,这个根据往来余额的反方向调整
115楼
2022-12-26 08:14:20
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谢谢老师:回复冉老师 比如,现在应收账款现在是借方余额。调整时借-以前年度损益,贷-应收账款吗
2022-12-26 08:26:18
谢谢老师:回复冉老师 那请问,这样调整,对所得税有什么影响呢
2022-12-26 08:46:48
冉老师:回复谢谢老师比如,现在应收账款现在是借方余额。调整时借-以前年度损益,贷-应收账款
2022-12-26 09:06:07
冉老师:回复谢谢老师这个是支出。损失,所得税可以税前抵扣
2022-12-26 09:30:31
谢谢老师:回复冉老师 那我21年所得税汇算清缴,需要有特别注意调整的吗
2022-12-26 10:00:13
冉老师:回复谢谢老师如果是21年度调整的账,21年度可以纳税调减的
2022-12-26 10:24:26
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 高挑的小懒猪 发表的提问:
去年已计提的印花税缴纳后未入账,如何调整
你好 ;  补做账:借以前年度损益调整贷 银行存款 ;  借利润分配-未分配利润贷     以前年度损益调整 ; 你注意看下你  影响了所得税没有   
116楼
2022-12-26 08:24:00
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高挑的小懒猪:回复meizi老师 好的,谢谢您!没有影响所得税
2022-12-26 08:35:03
meizi老师:回复高挑的小懒猪 那就这样处理即可;    
2022-12-26 08:49:03
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 李玫 发表的提问:
老师,以前年度账上体现是往来款现在老板说是投资款,回单上显示的也是往来款,现在要如何把往来款调整为投资款?
你好 ;      如果是股东发生的; 做; 借其他应付款 贷实收资本 ;    
117楼
2022-12-27 07:26:24
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 阿苏 发表的提问:
如果上个月有笔2000的收入做到了补贴收入了,其实是往来款,那这个月要怎么调整呢?
借:营业外收入贷:其他应付款
118楼
2022-12-27 07:43:48
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.37w
引用 @ 熊丹 发表的提问:
法人对公往来一年下来,一百多万,到年底了,这个款怎样调整?
好,这个是欠你们单位的钱吗?
119楼
2022-12-27 08:04:56
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 梁筠唯 发表的提问:
要调整企业以往利润表 是否可以通过调整应收账款来 预测股东未来股份价值变大
您就,应收账款是资产科目,不是损益类科目,这个是不进利润表的
120楼
2022-12-27 08:23:59
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