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一般纳税人缴纳税款会计分录
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 静若繁花 发表的提问:
一般纳税人收到普票,怎么做会计分录
你这个是用在哪里,需要看你用在哪里
121楼
2022-12-29 07:34:45
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静若繁花:回复maize老师 什么意思,没明白,老师可以讲解下吗
2022-12-29 07:59:46
静若繁花:回复maize老师 !??
2022-12-29 08:22:38
maize老师:回复静若繁花你就一个收到啥发票这个没办法做业务,不知道你们是啥业务啊,你要是原材料那就是做借原材料贷应付账款,要是费用借xx费用 贷其他应付款
2022-12-29 08:45:36
静若繁花:回复maize老师 明白了,含税做账就可以了
2022-12-29 09:01:44
maize老师:回复静若繁花满意请给五星好评,谢谢
2022-12-29 09:14:31
冉老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
4.98
解题: 7.68w
引用 @ 发表的提问:
老师要一份一般纳税人会计分录流程
你好,学员,这个可以咨询一下客服,课程里面有的 答疑老师没有,不然发你了,很抱歉的
122楼
2022-12-29 07:52:11
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 腹有诗书气自华c 发表的提问:
我司是贸易公司(一般纳税人),采购了一批胶合板10万元(专票),另外请人加工5000元(是普票3%),加工成桌子,卖给B公司15万,请问怎么做会计分录?
借原材料 贷银行存款 借委托加工物资 贷原材料 借委托加工物资-加工费 贷银行存款 收回 借库存商品贷委托加工物资 销售借应收账款或者银行存款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 借主营业务成本贷库存商品
123楼
2022-12-29 08:20:59
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笑笑老师
职称:中级会计师,税务师,经济师
4.99
解题: 0.72w
引用 @ 點、 发表的提问:
公司是一般纳税人,如果给对方开具普票或者收到普票,做账时是不是不能抵扣税额?会计分录是怎么写
您好 收到普票相关增值税进入成本或费用,普票不能抵扣进项。 比如支付银行存款从小规模购入原材料100,进项3,分录 借:原材料 103 贷:银行存款 103
124楼
2023-01-03 07:03:32
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ @岁月婧好 发表的提问:
我们是建筑安装公司一般纳税人,收到一笔老工程法院强制执行逾期付款利息三十几万,收据交款单位是法院,收款事由是执行款。请问老师会计分录怎么做,怎么计税?
你好!是正常确认主营业务收入,按你们主税率计算销项税
125楼
2023-01-03 07:32:27
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@岁月婧好:回复QQ老师 这不是工程款,是逾期利息能做主营业务收入吗老师?
2023-01-03 08:02:17
QQ老师:回复@岁月婧好你好!在税务局来看也是因为你们工程产生的。
2023-01-03 08:22:10
@岁月婧好:回复QQ老师 这笔款不需要开票,月初报税时按未开票收入申报吗老师?
2023-01-03 08:40:21
QQ老师:回复@岁月婧好你好,是的,按无票收入确认。
2023-01-03 09:02:26
@岁月婧好:回复QQ老师 老师您好,计税时如何做会计分录?
2023-01-03 09:29:24
@岁月婧好:回复QQ老师 借:银行存款    贷:主营业务收入    贷:应交税费   对吗老师
2023-01-03 09:39:48
QQ老师:回复@岁月婧好你好!是的,是这样处理
2023-01-03 10:00:17
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 秀丽的樱桃 发表的提问:
老师:歺饮一般纳税人,中秋送月饼给客户2036元,怎么入会计分录
借管理费用招待费贷银行存款 2036
126楼
2023-01-03 07:39:27
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秀丽的樱桃:回复玲老师 老师:企业从外地聘厨师来面试,发生的来回火车差旅费,最后没录用,但企业还是报销了,进项可以计算抵
2023-01-03 07:57:11
秀丽的樱桃:回复玲老师 扣吗?
2023-01-03 08:12:48
玲老师:回复秀丽的樱桃你好 这个进项不能抵扣 因为不是单位职工
2023-01-03 08:27:27
秀丽的樱桃:回复玲老师 公司法人和员工家在北京,在云南开歺饮并工作,回北京的机票能计算抵扣吗?
2023-01-03 08:47:38
玲老师:回复秀丽的樱桃你好 福利费不能抵扣进项
2023-01-03 09:03:18
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
6%的一般纳税人,劳务收入106000元,100000元是现金收入,6000元还未收到客户款项,税金是2000元,这样的会计分录该怎么做啊?
您好!你这税金2000是上面税
127楼
2023-01-03 07:49:41
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会计学堂程祥老师:回复宋生老师 是的 还要计提税金
2023-01-03 08:06:40
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!借现金 应收账款6000 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借税金及附加 贷应交税费-应交XX税
2023-01-03 08:35:05
会计学堂程祥老师:回复宋生老师 他这道是不是有问题呀?为什么只交了一部分的税金?
2023-01-03 09:01:47
宋生老师:回复会计学堂程祥老师你好!我也不清楚他啊。甚至他交了什么税我也没办法确定
2023-01-03 09:30:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 像以前一样 发表的提问:
一般纳税人在的工资和社保该如何做会计分录?单位和个人部分分开如何提现?
其他应收款处理方式 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221 你可以看看这个过程
128楼
2023-01-03 08:11:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 谨慎的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师您好!我们是一般纳税人,月末计提社保会计分录怎么做呀? 扣缴扣款社保会计分录怎么做呀?
你好 计提,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 缴纳,借;应付职工薪酬——社保,其他应收款(个人负担部分),贷;银行存款
129楼
2023-01-04 07:20:09
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杰希老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.94
解题: 0.09w
引用 @ 内心向暖 发表的提问:
老师您好:我们公司是一般纳税人,收到一笔钱,已经做了收入,但现在又要把钱给退回去,这个会计分录怎么做啊?
你好, 红字发票做负数凭证,蓝字发票正常做销售,这两张凭证一正一负相抵,对本期损益和税金没有影响
130楼
2023-01-04 07:42:07
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 谷雨 发表的提问:
您好,我公司是物流运输一般纳税人,当月实际发生运输服务,未收到款项也未开票,请问怎么做会计分录?
可以做无票收入,借应收账款贷主营业务收入应交税费。
131楼
2023-01-04 08:08:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 发表的提问:
你好,我是一家运输企业的一般纳税人,我购买轮胎该怎么作会计分录?
你好, 如果购入就安装上了 借,劳务成本 借,应交税费——应增进 贷,银行存款等 期末 借,主营业务成本 贷,劳务成本
132楼
2023-01-05 06:52:14
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愉:回复立红老师 如果是单独购买的呢?还有修车的进气管什么的,怎么做分录?
2023-01-05 07:15:22
立红老师:回复你好,上面就是单独购买的分录,如果买了暂时没有安装,可以先计入周转材料——低值易耗品中 还有修车的进气管什么的,怎么做分录?——与上面的处理是一样的,直接安装,是计入成本,
2023-01-05 07:31:34
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,有一家公司是一般纳税人,2018年的收入做的比实际小,成本做的比实际要多,现在该怎么调账呢?会计分录该怎么做呢?
您好,根据少做的收入金额,借:应收账款等科目,贷:以前年度损益调整。根据多做的成本金额,借:以前年度损益调整,负数,贷:库存商品,或者应付账款等科目,负数。再根据以前年度损益调整科目余额,借:以前年度损益调整,正数或者负数,贷;利润分配-未分配利润,正数或者负数。
133楼
2023-01-05 07:18:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 陈江燕 发表的提问:
进项税转出会计分录,一般纳税人。
你好 借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
134楼
2023-01-05 07:43:51
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陈江燕:回复邹老师 谢谢,老师。
2023-01-05 07:59:01
邹老师:回复陈江燕不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-05 08:09:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 62.49w
引用 @ 陈ring 发表的提问:
那一般纳税人 计提增值税的分录怎么做?缴纳的分录怎么做
期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 月初扣缴 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
135楼
2023-01-05 08:01:29
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陈ring:回复邹老师 那应交税费就一直有销项税费贷方发生额,进项也一直有借方发生额啊
2023-01-05 08:27:46
邹老师:回复陈ring你好,是的 不是所有的科目余额结平了就代表做对了
2023-01-05 08:41:53
陈ring:回复邹老师 就是说销项税额和进项税额都有贷方和借方发生额,不用结平? 有这样做的吗?借:应交税费-增-销项税额 贷:应交税费-增-进项税额 贷:应交税费-增-转出未交增值税 借:应交税费-增-转出未交增值税 贷:应交税费-增-未交增值税?
2023-01-05 08:55:27
邹老师:回复陈ring你好,是的,不用结平 有应纳增值税额就需要做结转未交增值税的账务处理
2023-01-05 09:09:55

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