咨询
收到现金挂账会计分录怎么做
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 轻松的背包 发表的提问:
老师,请问我收到现金支票,但还没有到期,要怎么做分录?
暂时不做分录,到期了去银行办理再做银行存款
226楼
2023-02-20 05:24:35
全部回复
轻松的背包:回复邹老师 那怎么记录手上有这一张支票呢?
2023-02-20 05:54:49
邹老师:回复轻松的背包你可以做备查登记
2023-02-20 06:07:41
小叶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.55w
引用 @ 静儿 发表的提问:
请问一下收到老板交来借款现金200,000怎么做分录
同学,你好,借:现金200000,贷:其他应收款-XX200000
227楼
2023-02-20 05:53:55
全部回复
静儿:回复小叶老师 为什么,我结账时资产负债表200000在其他应收款是—200000
2023-02-20 06:17:16
小叶老师:回复静儿嗯,如果你挂着其他应收款里,会显示负数,可以进行重分类,归入其他应付款里
2023-02-20 06:33:49
静儿:回复小叶老师 那么不重新分类是不是就表示做错的?错的原因是什么呢?谢谢老师!
2023-02-20 06:56:49
小叶老师:回复静儿也不是错,只是归集的问题,把报表的公式设置一下,其他 应收款贷方,放到其他应付
2023-02-20 07:15:07
静儿:回复小叶老师 感谢老师
2023-02-20 07:40:24
小叶老师:回复静儿亲爱的同学,不客气哈
2023-02-20 07:52:24
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 太阳花 发表的提问:
现在收到某公司退回的保证金,之前没挂其他应收款保证金,现在冲其他应收款怎么销帐呢分录怎么做
你好,如果当时没有挂账,收回也是不需要入账的
228楼
2023-02-20 06:17:59
全部回复
太阳花:回复邹老师 现在退回我们的是公户上,不入帐能行吗
2023-02-20 06:40:01
邹老师:回复太阳花你好,你当时也没有入账啊,现在退回刚好抵消了,也就不用入账,这样银行存款才会对应
2023-02-20 07:03:20
太阳花:回复邹老师 但是可能是以前年度付的没入账,现在我的银行存款账面余额是和公户余额对的上的,不入帐的话又对不上了
2023-02-20 07:21:57
邹老师:回复太阳花你好,那你当时付款是如何做账的
2023-02-20 07:39:50
太阳花:回复邹老师 不是我做的,我查了其他应收款一直为0
2023-02-20 08:05:56
邹老师:回复太阳花那你需要查询当时 的分录是什么,然后这次退回该如何做分录的
2023-02-20 08:35:43
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ @~音符 发表的提问:
收到股东交来现金怎么做分录
你好,是不是投资款?是的话借库存现金 贷实收资本
229楼
2023-02-20 06:44:59
全部回复
@~音符:回复徐阿富老师 不是投资款,交来现金要支付税盘服务费
2023-02-20 07:12:11
徐阿富老师:回复@~音符你好,那就借库存现金 贷其他应付款
2023-02-20 07:25:47
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 含糊的睫毛 发表的提问:
你好,公司因刚起步,收到员工投资进来3万块现金,做内账应该怎么挂账呢
你好  这个是你股东的话做 :借银行存款贷实收资本  。不是股东做借银行存款贷其他应付款 
230楼
2023-02-21 06:20:00
全部回复
含糊的睫毛:回复meizi老师 是这样的,那员工投了3万,以后公司有营利会分红这些
2023-02-21 06:43:03
含糊的睫毛:回复meizi老师 又没验资,不能圭实收资本吧
2023-02-21 07:04:02
meizi老师:回复含糊的睫毛 你好       看你章程里面是不是有这个员工 股东。没有就不能走实收资本 走 其他应付款。 你看我上面都给你咧了具体 不同情况分录  
2023-02-21 07:25:18
含糊的睫毛:回复meizi老师 嗯,好的,感谢
2023-02-21 07:35:56
meizi老师:回复含糊的睫毛没事的; 希望能帮到你 满意请给予评价 
2023-02-21 07:49:56
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 咘咘 发表的提问:
老师,想问下小规模纳税人运输代理行业,开出去的发票有的是收的现金,以前会计18年做的现金挂账有86万,我19年接手,把现金挂账的80万挂到法人账户上,现在法人账户上挂账这么多,快年底了,我该怎么处理?
需要法人还才可以,你这个原则是需要转收入才可以,要不后续税局查到也需要转收入
231楼
2023-02-21 06:34:10
全部回复
咘咘:回复maize老师 这么多金额一时还不完,该怎么处理?还一部分,剩下的跨年可以还?还有就是用费用发票来冲可以?
2023-02-21 06:57:15
maize老师:回复咘咘这个最好是确认收入,小规模不是可以享受季度不超过30万优惠么,你可以慢慢确认收入,老是这么挂着也不行,你费用冲也不能超过太多了
2023-02-21 07:16:28
咘咘:回复maize老师 确认收入要怎么做?
2023-02-21 07:28:30
maize老师:回复咘咘借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-02-21 07:52:14
咘咘:回复maize老师 按3%交增值税?
2023-02-21 08:17:51
maize老师:回复咘咘季度不超过30万免增值税,要是小规模季度申报话
2023-02-21 08:32:19
咘咘:回复maize老师 就是说我一个季度做30万,就免征增值税?
2023-02-21 08:48:39
咘咘:回复maize老师 小规模季报每个季度都是根据开票交增值税,这做了收入增值税少不了
2023-02-21 09:14:03
maize老师:回复咘咘那你这样后续查到还需要一次80万全部补税呗
2023-02-21 09:31:24
咘咘:回复maize老师 那我现在要么就是老板还钱,要么就是每个月做一笔收入?
2023-02-21 09:59:45
咘咘:回复maize老师 那其他应付款怎么平,做应收账款的话
2023-02-21 10:11:16
maize老师:回复咘咘借应收账款 贷主营业务收入 应交税费 应交增值税,借其他应付款贷应收账款
2023-02-21 10:26:03
咘咘:回复maize老师 谢谢老师啊
2023-02-21 10:53:32
maize老师:回复咘咘建议是慢慢冲掉,比较好,做收入
2023-02-21 11:07:56
咘咘:回复maize老师 那现在快年底了,每个月冲30万?
2023-02-21 11:34:23
咘咘:回复maize老师 还有就是这之前确认过收入为什么还要确认收入?
2023-02-21 11:55:11
maize老师:回复咘咘不需要,那你确认收入,叫老板直接转公司账户,借银行贷其他应付款 需要叫老板还回来。不好意思,看混了,刚才一个学员问是没有确认收入,也是收现金
2023-02-21 12:18:12
咘咘:回复maize老师 老师,我又被搞混了,我确认过收入就不要重复做收入了吧,直接老板还钱,老板一时还不起的情况下是怎么做呢?
2023-02-21 12:32:32
maize老师:回复咘咘我确认过收入就不要重复做收入了吧 是的 叫老板年底借款还这个,之后再借出去
2023-02-21 12:49:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 明理的冰淇淋 发表的提问:
你房租先计提后付款再收到专用发票会计分录怎么入账,会计分录怎么做?
你好!收到发票的时候,红字冲减计提的分录,然后做正确金额的分录就好了 你计提的时候如何做的就做一样的分录,只是金额不同。
232楼
2023-02-21 06:42:00
全部回复
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
在现代双语会计中,销售货物得到现金怎么做分录。
在现代双语会计中,销售货物得到现金怎么做分录。
233楼
2023-02-22 05:40:02
全部回复
李老师:回复爱笑的流沙借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2023-02-22 06:07:29
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
我们的注册资金是30万。现在已经收到了12万,会计分录怎么做?
借:银行存款 12 贷:实收资本 12
234楼
2023-02-22 06:07:37
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 倚仗望晴雪 发表的提问:
出售折旧完得车辆,收到现金,怎么做会计分录,可以讲解一下吗
你好 借;固定资产清理 , 累计折旧 , 贷;固定资产 借;库存现金 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 借;资产处置损益 , 贷;固定资产清理(或相反分录)
235楼
2023-02-22 06:14:19
全部回复
倚仗望晴雪:回复邹老师 谢谢老师
2023-02-22 06:43:04
邹老师:回复倚仗望晴雪不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-22 07:00:45
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 阿朱 发表的提问:
房租租金一直没有收到发票,一直挂着那个预付账款,现在要注销企业,房租租金的预付账款是要怎么处理,分录怎么做
借管理费用-租金贷预付账款
236楼
2023-02-22 06:22:36
全部回复
阿朱:回复方老师 没有发票也可以做到管理费用?还是要转入营业外支出
2023-02-22 06:35:43
方老师:回复阿朱没有发票不影响你的会计记账,记账是按实际发生费用的归类。应取得发票而没取得发票的只是不能在企业所得税的税前扣除。
2023-02-22 06:51:49
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A+李晨鸣沉香 发表的提问:
老师好,2015年的一笔钱到现在都没收到,当时是挂应收账款的,现在要2019年了,怎么平账啊,分录怎么做[Face:118]
你好 确定是收不到款了吗 做坏账 小企业会计准则走借方营业外支出贷方应收账款
237楼
2023-02-22 06:41:59
全部回复
A+李晨鸣沉香:回复meizi老师 好的,谢谢
2023-02-22 07:09:09
A+李晨鸣沉香:回复meizi老师 那摘要写什么
2023-02-22 07:27:53
meizi老师:回复A+李晨鸣沉香不客气满意请给予评价
2023-02-22 07:46:53
A+李晨鸣沉香:回复meizi老师 这笔分录那摘要写什么
2023-02-22 08:03:06
meizi老师:回复A+李晨鸣沉香确定某年某月的坏账
2023-02-22 08:26:11
A+李晨鸣沉香:回复meizi老师 好的
2023-02-22 08:46:44
meizi老师:回复A+李晨鸣沉香好的 满意请给予评价
2023-02-22 09:07:20
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 浅念。 发表的提问:
老师,之前支出的押金没有挂帐,现在对公收回押金了,如何做账务处理呢,金额400块钱,会计分录具体处理方法怎么操作呢?
你好,之前是个人支付的吗?
238楼
2023-02-23 05:56:28
全部回复
浅念。:回复郭老师 是对公支付的,但是含在税费里给我们来具发票了,现在又对公退回款项了
2023-02-23 06:22:32
郭老师:回复浅念。那你之前做了费用是吗?
2023-02-23 06:40:54
浅念。:回复郭老师 是对公支付的,当时开发票收了我们老高的税点,所以就连这四百都含在发票里了。就没有挂帐了,现在又对公退回押金了。
2023-02-23 07:03:27
郭老师:回复浅念。之前你做了费用,红冲你的费用。
2023-02-23 07:18:33
浅念。:回复郭老师 借银存贷管费红字是吗?
2023-02-23 07:33:23
郭老师:回复浅念。借管理费用负数借银存
2023-02-23 07:59:32
浅念。:回复郭老师 好的,谢谢老师‍
2023-02-23 08:23:29
郭老师:回复浅念。不用客气的。
2023-02-23 08:47:32
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 我是小领 发表的提问:
我公司是酒店,人寿保险公司某人在出纳处借款3000元,出纳做现金支出3000元,备注挂账人寿保险公司会费,我做账,借 其他应收款 贷 现金,后边也没有挂账的附件,不知道该怎么转换了,挂账这部分在分录上怎么提现呀?请老师指点。
同学你好 那你这个收到发票了吗
239楼
2023-02-23 06:19:43
全部回复
我是小领:回复朴老师 有个借条,人寿是协议单位,前边有挂账,这笔继续挂,都在前台酒店系统里挂着呢
2023-02-23 06:56:06
朴老师:回复我是小领恩,那就是挂往来的哦
2023-02-23 07:08:46
我是小领:回复朴老师 还有一笔,跟这个类似,这个走了费用了,挂账进了收入了,我等于平了,上边这个借款的不知道怎么弄?我这么做对吗老师?
2023-02-23 07:32:48
朴老师:回复我是小领借款这个挂往来,能收回就收回,收不回就挂着
2023-02-23 07:47:51
我是小领:回复朴老师 对方在咱单位有挂账,这一笔也给挂进去了,未来会当做收入收回来的,实际就是咱先垫付了一下。这种出纳做了借出,怎么去反映整个过程
2023-02-23 08:07:53
朴老师:回复我是小领就是用其他应收款或者其他应付款来反馈
2023-02-23 08:30:15
我是小领:回复朴老师 是先做成费用,未来收入抵了费用,就平了,还是怎么着?觉得挂上欠账实际咱已经又挂应收账款了等于重复记录欠账了吧?
2023-02-23 08:46:49
朴老师:回复我是小领你们垫付出去的应该收回来的,为什么还得当作收入收回来?
2023-02-23 09:11:38
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 学堂用户sceib6 发表的提问:
以前年度,代账会计用应收账款挂账。实际上,销售商品时,已收到了现金,代账会计却没有做现金收入,用是是应收账款,请问如何调账?
借库存现金贷应收账款。
240楼
2023-02-23 06:39:00
全部回复

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×