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收到现金挂账会计分录怎么做
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许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
你好 我单位公户收到员工意外赔偿款,之后从现金付给员工一部分款,咋么做分录
收到的话 借:银行存款 贷:其他应付款-员工 付给员工 借:其他应付款 贷:库存现金
76楼
2022-12-18 09:49:10
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宝宝:回复许老师 我们收到钱,不是借银行,贷其他应收保险公司吗
2022-12-18 10:18:43
许老师:回复宝宝关键是看,赔给谁。 是因为员工意外赔给员工的,单位只是代收一下,所以通过其他应付款核算。 如果是单位的机器设备上了保险,机器出了意外,获得保险赔偿。这样的话,是赔给单位的,通过其他应收款核算的哦。
2022-12-18 10:29:10
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 舒服的煎饼 发表的提问:
收到固定资产设备253000元,预付账款70000,现金给了80000,会计分录怎么做
借;固定资产 贷;预付账款 库存现金 应付账款
77楼
2022-12-18 10:04:14
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 发表的提问:
收到营业款815,其中有50元是现金卷,怎么做分录、
借:库存现金 销售费用(按实际发出代金券的金额入账) 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额
78楼
2022-12-18 10:32:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
公司公户收到员工意外赔偿款,之后用现金付一部分,咋做分录
您好 请问是收到保险公司给员工的赔偿款 只需要给员工一部分么
79楼
2022-12-19 07:40:50
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宝宝:回复bamboo老师 是的
2022-12-19 07:52:55
bamboo老师:回复宝宝员工发生意外的时候单位有没有代垫费用
2022-12-19 08:13:11
宝宝:回复bamboo老师 没有代垫费用
2022-12-19 08:34:44
宝宝:回复bamboo老师 公司公户收到钱,用现金付了员工一半
2022-12-19 08:50:45
宝宝:回复bamboo老师 请问老师收到保险公司赔偿款和付员工钱咋做分录
2022-12-19 09:02:04
bamboo老师:回复宝宝借:银行存款 贷:其他应付款-员工 贷:营业外收入
2022-12-19 09:23:18
方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 爱平果 发表的提问:
2017年有一笔分录应收挂收了,现金多了,只冲一部分分录怎么做,借应收账款贷库存现金负的可以不?
可以的,摘要写清楚冲减某年某月几号凭证部分金额。
80楼
2022-12-19 08:10:29
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林老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.5w
引用 @ 发表的提问:
收到营业款815,其中有50元是现金卷,怎么做分录、
借:库存现金 销售费用(按实际发出代金券的金额入账) 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
81楼
2022-12-19 08:33:14
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Grace 发表的提问:
老师,我们公司有一个员工掉了工牌,我们要他自己买账,收到现金25块。怎么做分录
借;库存现金 贷;其他应收款
82楼
2022-12-19 08:41:59
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Grace:回复邹老师 这个之前发工牌是免费的,作为正常的费用支出,只是他后来不见工牌,我们公司不想直接就给她,让他买账。放在其他应收款不就是欠他的钱了?我们公司放在营业外收入,但是这会不会涉及到年底审计要求开发票?
2022-12-19 09:18:22
邹老师:回复Grace你好,这种情况需要冲销费用支出 借;库存现金 贷;管理费用等科目
2022-12-19 09:47:21
Grace:回复邹老师 那需要什么原始凭证吗?我们只有收据,可以吗?
2022-12-19 10:00:04
Grace:回复邹老师 营业外收入年底要开票申报吗?
2022-12-19 10:21:56
邹老师:回复Grace你好,就是你们给员工开具的罚款收据 不需要申报增值税
2022-12-19 10:32:37
汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ 「糯米豆」 发表的提问:
卖废品收到现金230,怎么做分录
你好,借 银行存款 贷 营业外收入
83楼
2022-12-20 07:57:11
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「糯米豆」:回复汪晨老师 没有财务软件,要怎么做呢
2022-12-20 08:22:52
汪晨老师:回复「糯米豆」你好,手工编织凭证就可以了。
2022-12-20 08:47:14
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
挂靠项目,我司会计已做分录 借内部往来 应交个税 贷现金,借应付工资 贷应交个税 其他应收五金 内部往来,现在要将个税部分转到其他应收里,怎么做分录呢?
借:其他应收款贷:管理费用
84楼
2022-12-20 08:22:49
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 阿木容若 发表的提问:
收到股东的投入现金,存入银行怎么做会计分录
借;库存现金 贷;实收资本 借;银行存款 贷;库存现金
85楼
2022-12-20 08:31:25
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阿木容若:回复邹老师 谢谢老师@邹老师:
2022-12-20 08:43:38
邹老师:回复阿木容若不客气,祝你学习愉快,工作顺利
2022-12-20 08:58:03
阿木容若:回复邹老师 老师,这两个科目可以记在一个会计凭证上吗@邹老师:
2022-12-20 09:15:55
邹老师:回复阿木容若你好,可以的
2022-12-20 09:30:26
阿木容若:回复邹老师 老师,如果写在一张凭证上,假如收到现金一万,那这个两个科目加起来合计金额就是2万了,这个怎么区分啊@邹老师:
2022-12-20 09:44:24
邹老师:回复阿木容若你好,一个是借方,一个是贷方,不能简单的加总的
2022-12-20 10:10:17
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 千里马体验账号 发表的提问:
各位老师,我有一笔应收账款24800,现在收到现金24300,那500元现在要冲账走平,怎么做会计分录
你好, 借,银行存款 24300 借,管理费用 500(相当于抹零) 贷,应收账款 24800
86楼
2022-12-20 08:41:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 曉傅 发表的提问:
补现金收入,会计分录怎么做
你好 借库存现金贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
87楼
2022-12-21 07:41:30
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
请问老师,付合同保证金怎么做会计分录。收到又怎么做会计分录
你好,付给供应商保证金借其他应收款――什么保证金 贷银行存款,收客户保证金借银行存款 贷其他应付款――某单位保证金
88楼
2022-12-21 07:56:19
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 李学尧 发表的提问:
关于挂靠双方的款项往来、税金怎么做账?求会计分录
你好,外账这些往来只能做成你司实际发生的,内账代付挂其他应收款科目。比如代付增值税,借:其他应收款 贷:银行存款
89楼
2022-12-21 08:03:19
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李学尧:回复吴月柳 例如,我们挂靠A公司,承接一项工程,收到工程款70000元,打入A账户,A账户扣除税金、挂靠费,尾款转入我司,请问我们是记70000,还是记尾款? 扣除的税金、挂靠费都未给单据,做账后面都没有依据,问对方要,他就说税金10个点、挂靠费2个点,用进账的每笔款数*10%,可是根据税率,算出来的与实际缴纳的不符合啊
2022-12-21 08:31:59
吴月柳:回复李学尧记70000,税金等写入管理费用科目,你可以写张单据给老板签字确认做附件
2022-12-21 08:44:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 行っている 发表的提问:
收到房租发票,没付钱,挂账房租费,会计分录怎么处理
你好 借;制造费用等科目 贷;其他应付款等科目
90楼
2022-12-21 08:28:40
全部回复
行っている:回复邹老师 哦不能用应付账款科目对哇老师
2022-12-21 08:53:13
邹老师:回复行っている你好,出租方是公司类型吗?
2022-12-21 09:11:56
行っている:回复邹老师 工业园区的房子,他们也是从开发商哪里租来的,然后租给公司
2022-12-21 09:29:50
行っている:回复邹老师 房子是先付款的,一个季度付一次,我需要怎么处理
2022-12-21 09:57:03
邹老师:回复行っている你好,你单位支付计入长期待摊费用,然后按月摊销计入主营业务成本
2022-12-21 10:17:50
行っている:回复邹老师 我们现在是计入管理费用
2022-12-21 10:44:41
邹老师:回复行っている你好,租入转租所支付的租金应当计入主营业务成本,而不是计入管理费用
2022-12-21 11:08:23
行っている:回复邹老师 我们是租他们的房子办公哦
2022-12-21 11:26:25
邹老师:回复行っている你好,承租方计入支付房租计入长期待摊费用,摊销计入管理费用核算 租入再转租的一方,租入的支出计入成本
2022-12-21 11:42:34

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