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公司借款给其他公司会计分录
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克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ 丽丽 发表的提问:
总公司投资给分公司的投资款,总公司和分公司如何做会计分录
总公司给分公司投资时,不能是长期股权投资,分公司不能入实收资本。所以只能通过往来科目核算 1、总公司会计分录: 借:内部往来**分公司 贷:银行存款等 2、分公司会计分录: 借:银行存款等 贷:其他应付款--总公司
226楼
2023-02-19 08:30:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 绿鲤鱼家的红鲤鱼 发表的提问:
售后包给其他公司做,付给售后公司的费用的会计分录
你好,借;销售费用,贷;银行存款等科目
227楼
2023-02-19 08:45:00
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绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复邹老师 为什么是销售费用
2023-02-19 08:56:43
邹老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼你好,因为是售后的费用,为了销售产品发生的售后费用,是通过销售费用科目核算的
2023-02-19 09:09:17
绿鲤鱼家的红鲤鱼:回复邹老师 那明细是什么
2023-02-19 09:30:37
邹老师:回复绿鲤鱼家的红鲤鱼你好,可以是:销售费用——售后费用
2023-02-19 09:47:32
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ vivian 发表的提问:
借给其他公司的借款,计入应收账款还是其他应收款
你好!计入其他应收款更合适
228楼
2023-02-20 05:45:53
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小涛 发表的提问:
公司帮房东代缴供电局电费,但房东会退回款给公司,分录是不是 借:其他应收款 房东 贷:银行存款 收回款时 借:银行存款 贷:其他应收款 房东
你好,是的,就是这样进行账务处理
229楼
2023-02-20 06:09:45
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小涛:回复邹老师 好的,谢谢老师,想问下其他应收款与其他应付款的区别?能帮忙解释一下吗?
2023-02-20 06:22:53
邹老师:回复小涛你好,一个是资产,一个是负债 不同业务需要分析用哪个科目核算
2023-02-20 06:41:44
小涛:回复邹老师 @邹老师:这个知道,就是代垫与代扣分不清楚
2023-02-20 07:05:54
邹老师:回复小涛你好,代垫先支付款项,然后收回,计入其他应收
2023-02-20 07:16:34
小涛:回复邹老师 @邹老师:好的,谢谢老师
2023-02-20 07:31:22
邹老师:回复小涛不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-20 07:56:11
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ YEQINGSONG 发表的提问:
2019年总公司代收厦门分公司100元货款 错误记到福州分公司帐上了.就是福州分公司做了一笔会计分录:借:其它应收款-总公司 贷:预收帐款 按理说福州这笔分录不应该记录的 而应该厦门记录的 那2020年福州分公司是直接红字做一笔相同分录还是怎么调整
那你福州分公司这边直接做一个负数的分录,把这一个冲掉。然后你厦门公司正常的做账务处理就可以。
230楼
2023-02-20 06:38:12
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YEQINGSONG:回复陈诗晗老师 不需要用到利润分配这个科目是吗
2023-02-20 06:56:56
陈诗晗老师:回复YEQINGSONG不需要,你这两个科目都没有涉及到损益累,所以说不需要。
2023-02-20 07:20:32
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 复杂的哈密瓜,数据线 发表的提问:
老师,分公司收到总公司的投资款,怎么做会计分录呢,100%控股的
你好,借银行存款贷实收资本。
231楼
2023-02-20 06:47:59
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复杂的哈密瓜,数据线:回复东老师 不是借银行存款,待其他应付款吗?
2023-02-20 07:12:10
东老师:回复复杂的哈密瓜,数据线这个不是资本金投入吗?
2023-02-20 07:25:59
复杂的哈密瓜,数据线:回复东老师 那在什么情况下是其他应付款呢?分公司在筹建期,只是收到总公司零散的几笔钱
2023-02-20 07:50:24
东老师:回复复杂的哈密瓜,数据线如果不是入资款的话,就可以计入到其他应付款里面。
2023-02-20 08:04:42
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ EE 发表的提问:
老师公司借其他公司借款,可以做分录借银行存款 贷其他应付款吗,这样有影响吗
是的 你的分录正确
232楼
2023-02-21 05:33:51
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EE:回复轶尘老师 不涉及交税吧
2023-02-21 05:48:30
轶尘老师:回复EE如果长期不归还的话需要缴纳资金占用费的增值税
2023-02-21 06:00:41
EE:回复轶尘老师 啊,一般多久
2023-02-21 06:25:18
轶尘老师:回复EE按照一年计算 如果跨年了 会被认定为借款 征收利息
2023-02-21 06:35:34
EE:回复轶尘老师 利息交给谁呀
2023-02-21 06:51:47
轶尘老师:回复EE利息是给对方 利息对应的增值税是给税务局
2023-02-21 07:16:28
EE:回复轶尘老师 按利息交增值税,我公司交吗
2023-02-21 07:27:56
轶尘老师:回复EE出借方缴纳增值税 但是有可能转嫁给你们
2023-02-21 07:47:46
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ *・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚ 发表的提问:
我物业公司收到电费发票的时候做 借:其他预付款啊-代收代付水电费,贷方:银行存款。向业主收取的时候做:借:银行存款贷方:其他应付款-代收代付水电费,现在出现了一个问题,我们在给国网电力付的款和收到发票的金额是不一致的,那么我在做支付给国网电力的电费的时候当时是没有发票的,我该怎么做支付给电力公司的电费的会计分录呢?
您好!电力公司跟国网电力是2个?
233楼
2023-02-21 05:51:52
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*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复宋生老师 是一个单位,我不知道怎么处理?
2023-02-21 06:13:26
宋生老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚你好!如果你们收到的钱跟交上去的钱不一样,那么你们应该把收到的做收入,交上去的做成本。跟买货进来销售一样
2023-02-21 06:24:02
*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复宋生老师 老师,代收代付的也能做收入吗?
2023-02-21 06:44:53
*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复宋生老师 要是做收入的话,要开发票的,但是水电费的发票都是电力公司和供排水公司开的发票啊
2023-02-21 07:02:34
宋生老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚您好!你们相当于转售水电了
2023-02-21 07:29:41
*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚:回复宋生老师 对啊
2023-02-21 07:43:42
宋生老师:回复*・. ྋ????琴ཽ༙࿐????*・゜゚你好!你转售的,自己开发票就可以了
2023-02-21 07:53:46
黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 汤婕妤 发表的提问:
我们新成立的建筑公司(主要业务是工程挂靠,收入来源只是一些挂靠费及项目资料费)现在收到一笔工程款进账我是怎么做会计分录呢? 我做的是借:银行存款 贷:其他应付款, 支付时冲销其他应付款,我总觉得那里不对
你好,借:银行 贷:其他应付款 主营业务/其他业务收入-挂靠费收入 支付时:冲减其他应付款
234楼
2023-02-21 06:11:24
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汤婕妤:回复黄老师 那么我这样计提了,发生的税款能计入公司的成本吗(税款钱由包公的项目个人支付了,不是公司出的钱)?2,还有这样不是就不能体现公司的主营业务收入了吗?如果公司升资质需要出具审计报告,主营业务不是全部都为零了吗?
2023-02-21 06:40:18
黄老师:回复汤婕妤你好,发生的税费计入成本,另外挂靠费,建议在内帐体现
2023-02-21 06:51:06
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 晴空 发表的提问:
老师,我们是建筑劳务公司现在别人挂靠我们公司,我们怎么给对方收管理费和税金,才不会亏?异地项目增值税和附加税对方自己去项目所在地大厅交,我们要扣对方工会经费和残保金?像税款他们自己去大厅刷卡交了,签的他们人名字,我怎么做会计分录?其他应付款?这个钱原本就是他们自己承担的。
您好,这个你先挂其他应付款,是应该他们承担,后期他们工程款到了,从工程款里面扣
235楼
2023-02-21 06:26:33
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晴空:回复小黎老师 可是这个钱人家都已经自己交到大厅了
2023-02-21 06:51:21
小黎老师:回复晴空您好,你挂其他应付款 后期有工程款再给他
2023-02-21 07:20:36
晴空:回复小黎老师 懂了,谢谢老师,像现在别人挂靠我们公司,我们怎么给对方收管理费和税金,才不会亏
2023-02-21 07:32:56
小黎老师:回复晴空您好,税金就是工程发生多少就跟他们收多少,管理费就是你们的利润 你们根据当地水平收就可以了
2023-02-21 07:47:31
晴空:回复小黎老师 预交税金是对方承担,我们收管理费,那企业所得税呢。工会经费和残保金?
2023-02-21 08:07:54
小黎老师:回复晴空你好,企业所得税根据你方公司的税负,工会经费和残保金也是一样
2023-02-21 08:36:08
晴空:回复小黎老师 老师,像别人清包工挂靠我们公司,比如100万。按2%税负来算,缴纳的所得税是19417,那我的利润就是77668元对吗?
2023-02-21 08:54:38
晴空:回复小黎老师 残保金是工资总额的1.6%?
2023-02-21 09:16:02
小黎老师:回复晴空您好,利润要根据利润总额来核算的
2023-02-21 09:42:07
小黎老师:回复晴空残保金各地征收比例不一致
2023-02-21 09:59:23
晴空:回复小黎老师 老师,一般市场价是怎么扣的?
2023-02-21 10:10:41
小黎老师:回复晴空您好,残保金有的企业是不扣的哎 你们企业根据核定来扣吧 一般按照收入比例来扣
2023-02-21 10:32:33
晴空:回复小黎老师 好的,谢谢老师
2023-02-21 10:55:20
小黎老师:回复晴空不用谢,祝您生活愉快
2023-02-21 11:20:40
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 整齐的香菇 发表的提问:
公司向其他公司借出款项怎么写分录
借银行 贷其他应付款
236楼
2023-02-21 06:47:59
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整齐的香菇:回复玲老师 是其他公司向我们公司借款
2023-02-21 07:15:26
玲老师:回复整齐的香菇借 其他应收款贷银行
2023-02-21 07:41:59
整齐的香菇:回复玲老师 补交的社保怎么写分录
2023-02-21 07:59:44
玲老师:回复整齐的香菇不同的问题请重新提问
2023-02-21 08:27:15
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
公司借给员工款 借:其他应收款-某员工 贷:银行存款 这个员工给公司买饭卡20块钱,后期这个20块可以退到公司,这分录怎么做 借:其他应收款-饭卡 贷:其他应收款-员工 这个分录,对吗,我感觉不太对呢
你好,这样做的对的,没错的,这个应收转到饭卡这边了
237楼
2023-02-22 05:18:38
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 助教 发表的提问:
别人帮我代付工程款 和别人借钱给我付工程款是一个性质吗 会计分录可以写 借:应付账款-某某公司 贷:其他应付款-某某公司吗
你好,结果是一样的,但是过程有点不同 别人帮我代付工程款 借:应付账款-某某公司 贷:其他应付款-某某公司 别人借钱给我付工程款 借;银行存款等科目 贷;其他应付款 借;应付账款 贷;银行存款等科目
238楼
2023-02-22 05:44:55
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ べ妆 发表的提问:
收到借其他公司的银行承兑汇票支付货款怎么写会计分录?
借;应付账款 贷;其他应付款
239楼
2023-02-22 05:59:57
全部回复
べ妆:回复邹老师 收到借的银行承兑汇票呢?
2023-02-22 06:25:45
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 糟糕的蜡烛 发表的提问:
人例5-1】银行于3月21日向A公司发放100万元自主支付的一年期短期贷款,利率6%,合同约定按月收息。贷款的发放经批准采取“实贷实存”的方式。借款人A公司在4月20日、5月20日、6月20日、7月20日均无款支付利息。 (1)3月21日发放贷款,会计分录如下: :贷款-短期贷款-A公司账户 1 000 000 贷:吸收存款-单位活期存款-A公司账户 1 000 000 (2)4月20日,应计收利息: =1 000000×31×6%÷360=5166.67(元) 为什么天数是31天呢?不是从3.21-4.20吗?算头不算尾,应该只有30天的呀?
同学您好,三月是大月,是31天的
240楼
2023-02-22 06:21:16
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