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帖子
住宿费进项税额转出的会计分录
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
陆
发表的提问:
老师 住宿费专票需要做进项税额转出吗
你好出差的可以抵扣不用
31楼
2022-10-24 15:17:59
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陆:
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郭老师
老师 非出差的呢 本地区开的住宿费专票
2022-10-24 15:47:23
郭老师:
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陆
福利费、招待费的需要进项转出。
2022-10-24 16:05:06
陆:
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郭老师
老师,以前已经做抵扣的住宿费怎么转出做分录 在国税申报的时候怎么填写
2022-10-24 16:20:33
郭老师:
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陆
你好,你之前的分录是怎么做的?
2022-10-24 16:43:47
陆:
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郭老师
没有抵扣,我们都是差旅费
2022-10-24 16:54:10
郭老师:
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陆
你好,以前已经做抵扣的住宿费怎么转出?你不是已经抵扣了?为什么现在没有抵扣?
2022-10-24 17:21:25
陆:
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郭老师
差旅费不用转出吧?
2022-10-24 17:48:23
陆:
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郭老师
我们刚转一般纳税人,以前都是小规模,本来就不能抵扣
2022-10-24 18:00:42
郭老师:
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陆
差旅费的不需要转出。
2022-10-24 18:15:55
郭老师:
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陆
小规模期间收到的专票,如果小规模期间有收入的,也不可以抵扣。
2022-10-24 18:43:18
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
绮绮麻麻
发表的提问:
业务招待费的住宿发票需要进项税额转出吗
需要的,这个不能抵扣的
32楼
2022-10-25 14:51:30
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绮绮麻麻:
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郭老师
能给个分录吗
2022-10-25 15:15:18
郭老师:
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绮绮麻麻
借管理费用-招待费贷应交税费-应交增值税-进项转出
2022-10-25 15:40:11
袁老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题:
7.19w
引用 @
口口
发表的提问:
我做的会计分录对不对,住宿费抵扣分录,,,,,借:管理费用-住宿费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金。这个登账时,我在总账记一笔,还需不需要登记进项税的明细账,?
对的,总账明细账都要登
33楼
2022-10-25 15:00:08
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口口:
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袁老师
我是在想,我的明细账进项税借方会一直有数据,到年底怎么办呢?
2022-10-25 15:42:30
袁老师:
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口口
结转即可
2022-10-25 15:56:08
玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
A潮人鞋馆????(支持花呗)
发表的提问:
住宿费不能抵扣做进项税额转出,那申报纳税的时候是不是要把进项税额转出的部分报上去呢
不能抵扣的 的要填写表二做进项转出
34楼
2022-10-25 15:18:00
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A潮人鞋馆????(支持花呗):
回复
玲老师
可是我已经申报纳税,发现前面的凭证做错了 ,本来应该做进项税额转出的,现在要改过来,可是已经申报纳税了咋办
2022-10-25 15:39:27
玲老师:
回复
A潮人鞋馆????(支持花呗)
你好 可以去大厅更正
2022-10-25 15:57:11
A潮人鞋馆????(支持花呗):
回复
玲老师
我可以把凭证做到当月吗 这样就不用更正申报了,当月申报的时候再转出
2022-10-25 16:15:20
玲老师:
回复
A潮人鞋馆????(支持花呗)
可以 就当这个月报销的 那你银行账也要对上
2022-10-25 16:34:52
A潮人鞋馆????(支持花呗):
回复
玲老师
好的谢谢老师
2022-10-25 16:47:40
玲老师:
回复
A潮人鞋馆????(支持花呗)
不客气的! 如果您这个问题已解决请给老师点五星好评!祝您工作学习愉快!
2022-10-25 17:09:38
meizi老师
职称:
中级会计师
4.99
解题:
31.76w
引用 @
zmj
发表的提问:
请问职工旅游住宿费福利拿回来报销不含税金额932.04,时进项税27.96元,进项税转出怎么分录?
你好 借管理费用-福利费932.04 进项税27.96 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬 贷银行存款 认证后转出 :借管理费用-福利费27.96 贷应交税费-应交增值税-进项税转出27.96
35楼
2022-10-26 12:26:20
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zmj:
回复
meizi老师
好的,谢谢
2022-10-26 12:55:46
meizi老师:
回复
zmj
不客气 帮到你就好 满意请给予评价
2022-10-26 13:15:54
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
犹豫的大白
发表的提问:
超标住宿费,进项税转出部分该如何处理?
可以不转出,不报销记营业外收入
36楼
2022-10-26 12:50:33
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
我.
发表的提问:
你好 回来报销差旅费 交通费2408 住宿费700 住宿费可抵扣进项税额42 合计3150 怎么做分录
您好 借:管理费用——差旅费 2408+700=3108 应交税费——应交增值税——进项税额 42 贷:库存现金等 3150
37楼
2022-10-26 13:16:12
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郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
琳
发表的提问:
招待客户住宿费专用发票的进项税额需要做进项转出吗?
你好,是的 不可以抵扣,需要进项转出。
38楼
2022-10-26 13:24:59
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玲老师
职称:
会计师
4.99
解题:
37.73w
引用 @
lingzhaoyun2
发表的提问:
客户的住宿费进项税能抵扣吗? 会计分录是: 借:业务招待费 进项税贷:现金 吗?
招待费不能抵扣 借管理费用 -业务招待费 贷:现金
39楼
2022-10-27 11:44:41
全部回复
辜老师
职称:
注册会计师,中级会计师
4.98
解题:
7.35w
引用 @
장 신 영
发表的提问:
有张公司当地的住宿费发票,把进项票转出,怎么做分录
借:管理费用 贷:应交税费—应交增值税——进项税转出
40楼
2022-10-27 12:05:45
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장 신 영:
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辜老师
借:管理费用-业务招待费 应交税费,进项税额贷:现金
2022-10-27 12:22:54
辜老师:
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장 신 영
进项税转出时,借:管理费用-业务招待费 贷:应交税费—应交增值税——进项税转出
2022-10-27 12:38:07
郭老师
职称:
初级会计师
4.99
解题:
70.83w
引用 @
糟糕的世界
发表的提问:
住宿费发票含税740元,税额41.89,税率6%,但是超报销规定,只报600元,做进项税转出,请问各位老师分录怎么做?
你可以按发票的抵扣,不支付的转营业外收入 借销售费用,进项41.89贷银存600,营业外收入140
41楼
2022-10-27 12:24:59
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bamboo老师
职称:
注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题:
20.65w
引用 @
雷颜谊
发表的提问:
老师这是我们老板出差的一个住宿费951元,可以做差旅费吗,这个住宿标准会不会超标过得到不?。税额需要进项转出吗
您好 可以做差旅费 住宿标准根据单位财务制度规定报销 进项税额可以抵扣
42楼
2022-10-30 12:07:13
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雷颜谊:
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bamboo老师
好的谢谢老师快速的解答
2022-10-30 12:23:00
bamboo老师:
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雷颜谊
不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-10-30 12:50:24
maize老师
职称:
初级会计师,中级会计师
5.00
解题:
18.13w
引用 @
可口可乐
发表的提问:
公司出去团建的住宿费专票是不是要进项税额转出
只有出差住宿才可以抵扣别的不能抵扣
43楼
2022-10-30 12:26:21
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邹老师
职称:
注册税务师+中级会计师
4.99
解题:
62.45w
引用 @
斜风细雨
发表的提问:
住宿费1023,税金61,怎么做分录借管理费用1023进项税额61 贷现金1083对吗?没有收入进项税额怎么办?还要转出吗
你好,是对的 结转以后抵扣,不用转出
44楼
2022-10-30 12:37:54
全部回复
斜风细雨:
回复
邹老师
怎么抵扣,我们没有销项税额
2022-10-30 12:54:19
宋生老师
职称:
注册税务师/中级会计师
4.99
解题:
28.95w
引用 @
星星yzm
发表的提问:
业务招待费作为进项税额转出,住宿费和购买礼品(手机)应分别计入计提福利个人消费还是计入其他应作为税务进项税额转出的情形哪个
您好!计入计提福利费的进项转出就可以了。
45楼
2022-10-30 12:54:56
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星星yzm:
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宋生老师
是给客户,好像计入福利费不对呀
2022-10-30 13:12:00
宋生老师:
回复
星星yzm
您好!如果是业务招待费的,计入个人消费的。住宿费的作为其他,礼品的,计入福利费。如果是给公司外面的人的礼品,计入个人消费的。
2022-10-30 13:39:52
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