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增值税未交的会计分录怎么做
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 玉玲珑(陈秀玲) 发表的提问:
应交增值税的进项和消项年未如何结转会计分录如何去做
同学 您好 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——进项税额
286楼
2023-03-08 06:00:57
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 欧巴的长腿 发表的提问:
取得收入并开发票后我会计分录,先贷应交税费_应交增值税_销项税额后又转出了未交增值税,请问缴纳税款后我应该怎么写会计分录呢
借:未交增值税 贷:银行存款
287楼
2023-03-08 06:20:59
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欧巴的长腿:回复文文老师 但是明细账里面转出未交增值税和销项税额里面还有余额
2023-03-08 06:48:03
文文老师:回复欧巴的长腿再将转出未交与销项,做内部结转
2023-03-08 06:58:35
欧巴的长腿:回复文文老师 老师,内部结转是指分录不变,金额是负数吗?
2023-03-08 07:15:02
文文老师:回复欧巴的长腿借:销项 借:转出未交 贷:进项 金额为正
2023-03-08 07:44:47
欧巴的长腿:回复文文老师 老师贷:进项是什么意思呀?
2023-03-08 07:59:03
文文老师:回复欧巴的长腿这只是举例,因为进项正常来说,会形成借方余额,所以要贷方结转
2023-03-08 08:18:59
欧巴的长腿:回复文文老师 好的,谢谢老师
2023-03-08 08:40:40
文文老师:回复欧巴的长腿好的,祝你工作顺利。请五星好评!
2023-03-08 08:55:07
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 招财猫 发表的提问:
异地预交增值税,城建税等税金,会计分录怎么做
借应交税费预交增值税 贷银行存款。 城建税的话和平时的正常缴纳是一样的 借应交税费附加税 贷银行存款。
288楼
2023-03-09 04:49:38
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招财猫:回复马老师 预交增值税怎么转到已交,分录怎么做?
2023-03-09 05:12:21
马老师:回复招财猫到你的注册地实际申报的时候,借应交税费未交增值税,对应交税费预交。
2023-03-09 05:23:15
招财猫:回复马老师 已经交了为什么转到未交增值税了
2023-03-09 05:50:59
马老师:回复招财猫未交增值税的借方 表是一交 抵扣你应该缴纳的
2023-03-09 06:16:22
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 发表的提问:
老师,一般纳税人,退多交了的增值税,怎么做会计分录?
借银行存款 贷营业外收入
289楼
2023-03-09 05:13:21
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悦:回复暖暖老师 老师,这笔税费计提正确,缴税多交了,应交税费为负数了。 办理退税手续后,不应该计入应交税费应交增值税销项吗?
2023-03-09 05:42:11
暖暖老师:回复优惠的计入营业外收入
2023-03-09 05:55:33
悦:回复暖暖老师 不是优惠的,就是申报错误了,让后退税的
2023-03-09 06:10:02
暖暖老师:回复那就是冲减计提的税金,你说的额那个
2023-03-09 06:33:03
悦:回复暖暖老师 增值税不计提!
2023-03-09 07:01:34
暖暖老师:回复冲减增值税,你上边多的额那块
2023-03-09 07:17:33
悦:回复暖暖老师 应交税金应交增值税 销项?还是已交税金科目呢?
2023-03-09 07:29:37
暖暖老师:回复你原来在哪一个科目就在哪一个
2023-03-09 07:56:16
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 妞妞 发表的提问:
老师上个月多交的增值税退税回来会计分录怎么做
你好 借 银行存款 贷 应交税费
290楼
2023-03-09 05:33:28
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 隔壁王老二 发表的提问:
老师 未交增值税的期末余额是在借方还是在贷方? 转出未交增值税 我怎么做分录?
这个是贷方这个才对,这个,看截图,
291楼
2023-03-09 05:54:44
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隔壁王老二:回复maize老师 上面那个截图是事务所19年的期末数据,转出未交增值税 我怎么做分录
2023-03-09 06:16:38
maize老师:回复隔壁王老二这个咋来的 ,需要看之前账,这个转出未交增值税咋来的,
2023-03-09 06:31:59
隔壁王老二:回复maize老师 这种19年的期末数据结转到20期初数据的话 会不会有变化 还是说我把19年的期末数据可以填制在2020年的期初数据里面呢?
2023-03-09 06:42:03
maize老师:回复隔壁王老二这个销项税额和进项税额需要按上面结转到转出未交增值税下面,你这个转出未交增值税借方那么多咋来的,需要查情况,需要做分录结转了,
2023-03-09 06:53:52
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 默默虎 发表的提问:
补交的上年的增值税跟 附加税 怎么做会计分录详细的
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款;借:未分配利润贷:以前年度损益调整
292楼
2023-03-09 06:18:00
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小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 追寻梦想 发表的提问:
本月按照进度计提收入,有应交税费―应交增值税―销项税额 结转本月未交增值税的分录怎么做了
借,应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
293楼
2023-03-10 07:49:38
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汪晨老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.98
解题: 2.2w
引用 @ linda_zeng 发表的提问:
我是一般纳税人,已经交了增值税的会计分录怎么做
你好,缴纳增值税分录 借 应交税费-未交增值税 贷 银行存款
294楼
2023-03-10 07:57:07
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 夕夏温存 发表的提问:
2019年增值税和附加税在年末12月未缴纳,是否需要计提?计提增值税的会计分录怎么做
你好,增值税不需要计提,是销售时,我们在确认收入时确认的, 比如,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增(销) 附加税在月末是需要计提的,借:税金及附加 贷:应交税费——应交城建税 ——应交教育费附加
295楼
2023-03-10 08:09:53
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轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 薰衣草 发表的提问:
请问,小规模企业的增值税免交部分,要怎么做会计分录?
你好 正常计提增值税 缴纳的时候应交税费-应交增值税转入营业外收入科目
296楼
2023-03-10 08:30:01
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蒋老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.39w
引用 @ 甜甜的笑笑 发表的提问:
这个月设计缴纳增值税,要做一笔借应交税费未交增值税?什么分录?
你好,这个分录你参考一下 1.购进时, 借:库存商品等 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 贷:银行存款 2.销售时, 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 3.认证发票, 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应交税费-应交增值税-待认证进项税额 4.期末结转, 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 5.缴纳增值税,转出未交增值税期末余额在借方不缴纳,作为留抵税额下期继续抵扣,若在贷方,转到未交增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-未交增值税 6.缴纳: 借:应交税费-应交增值税-未交增值税 贷:银行存款
297楼
2023-03-12 07:35:27
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 犹豫的机器猫 发表的提问:
销项税大于进项,会计分录为 借:应交税费~应交增值税~销项税 贷:应交税费~应交增值税~进项税 应交税费~转出交增值税 借:应交税费~转出交增值税 应交税费~未交增值税 若进项大于销项,本月未缴纳税款。还需要做结转未交增值税的分录吗,不做销项进项是不是不能抵消,对报表有影响? 需要做这个分录吗
你好,也可以结转就是未交增值税在借方,什么时候未交增值税是贷方余额,才需要交纳增值税。
298楼
2023-03-12 07:40:30
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彩丽老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 1.65w
引用 @ 会计人 发表的提问:
公司的增值税科目是这样设置的,该怎么做计提增值税分录啊,看网上都是借转出未交增值税,贷未交增值税的。只有后面这个科目
同学你好,参考下面增值税结转的分录设置科目 借:应交税费—应交增值税—销项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 应交税费—应交增值税—转出未交增值税 借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税 交税时 借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
299楼
2023-03-12 07:59:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
我现在说我这个月未交增值税额,开始计提少记0.01元,但是月底结转收入时与实际计提有差,我现在要补计提,如何做分录
借;主营业务收入 贷;应交税费-应交增值税0.01
300楼
2023-03-12 08:21:00
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迷路的胡萝卜:回复邹老师 老师可以告诉我之前卡片都是入了管理费用、还有营业费用中,现在老大叫所有营业费用调到管理费用-折旧中,怎么调?以后每个月就不用再调?
2023-03-12 08:39:37
邹老师:回复迷路的胡萝卜借;管理费用-折旧 贷;营业费用 金额就是需要调整的金额
2023-03-12 08:51:16

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