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未交的增值税会计分录怎么做
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陈静老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 1.25w
引用 @ Luck Fairy 发表的提问:
旅行社计提增值税会计分录。我看到网上给到答案是期末结转 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)缴纳时候是借:应交税费-应交增值税(未交)贷:银行存款,如果是这样做的话 那么就是有个科目”应交增值税(转出未交增值税,一直有余额怎么办
你好,是这样的,因为是在当月计提,下月上交,上交后没余额就平了.
241楼
2023-02-20 06:16:58
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Luck Fairy:回复陈静老师 我们是旅游行业  月末计提增值税   是借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)  贷:应交税费-应交增值税(未交增值税)是这样吗
2023-02-20 06:49:58
陈静老师:回复Luck Fairy你好,是的,你的理解正确.
2023-02-20 07:03:50
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 发表的提问:
老师,转出未交增值税的分录应该怎么做呢?
算准金额后, 本月做分录:借:应交税金-转出未交增值税 贷:应交税金-未交税金 下月银行扣款后,借:应交税金-未交税金 贷:银行存款
242楼
2023-02-20 06:29:22
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 小灰灰 发表的提问:
增值税已交,但未确认收入的分录怎么做吗?
你好, 借应收账款,贷应交税费--应次增值税(销项税额),
243楼
2023-02-20 06:43:29
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庄老师:回复小灰灰缴交时,借应交税费--应次增值税(已交增值税),贷银行存款
2023-02-20 07:21:52
小灰灰:回复庄老师 冲红的发票,已交增值税和附加税,附加税可以退吗?
2023-02-20 07:40:59
小灰灰:回复庄老师 软件协会开的统一票据,可以入费用吗,可以税前扣除吗?盖的是财务专用章
2023-02-20 08:00:47
庄老师:回复小灰灰理论上可以退还。但是退税非常麻烦,如果确定可以退税的,建议可以留抵。
2023-02-20 08:20:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 1990韩 发表的提问:
房地产企业开发票交的增值税怎么做会计分录?
你好 ,取得收入 借;银行存款等科目 贷;主营业务收入 应交税费——应交增值税 缴纳 借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
244楼
2023-02-20 06:53:59
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1990韩:回复邹老师 没有转收入,应该怎么记增值税呢?直接借应交税费~已交增值税吗
2023-02-20 07:10:55
邹老师:回复1990韩你好,是预交的增值税吗
2023-02-20 07:32:23
1990韩:回复邹老师
2023-02-20 07:47:35
邹老师:回复1990韩你好,那就是这样做分录 借应交税费——应交增值税(已交税金) 贷银行存款
2023-02-20 08:11:57
1990韩:回复邹老师 都没有转收入,房款都记到预收账款里了,年底一起转成收入。每个月按开票的数交增值税,怎么个记法,既有预交的增值税也有发票上含税的增值税,还要分开记吗?
2023-02-20 08:32:23
邹老师:回复1990韩你好,预交与确认收入的增值税分别做相应分录就是了
2023-02-20 08:43:33
1990韩:回复邹老师 结转增值税的会计分录呢
2023-02-20 08:57:48
邹老师:回复1990韩你好,根据增值税应纳税额 期末结转 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2023-02-20 09:27:06
1990韩:回复邹老师 还是没听明白,假如这月我交了10万增值税(其中9万是预交的也就是说开的是不含税的,1万是发票上的税款,)因为分老相目和新项目,那我记应交税款~已交增值税10万,贷银行存款,就完了吗?还需要结转吗?
2023-02-20 09:42:56
邹老师:回复1990韩你好,根据当月销项减去进项计算的应纳税额做这个分录 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 借;应交税费-未交增值税 贷;应交税款~已交增值税
2023-02-20 10:05:23
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 发表的提问:
季报未达到9万的,应交增值税怎么做分录?
借:应交税费贷:营业外收入
245楼
2023-02-21 06:23:28
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,以前未抵扣的增值税用在抵扣本月的增值税,会计分录应该怎么做呢
以前未抵扣的增值税发票做账了吗?
246楼
2023-02-21 06:36:09
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月半弯:回复东老师 没有做账,只有发票认证平台里直接抵了的
2023-02-21 06:49:29
东老师:回复月半弯那就借成本费用,应交税费应交增值税进项税额贷银行存款。
2023-02-21 07:12:55
月半弯:回复东老师 老师,增值税是直接递减完了的,贷银行存款的话,银行存款余额是不是就对不上了
2023-02-21 07:34:26
东老师:回复月半弯那你这张发票当时付款了,但是没有做账的话,付款的时候是怎么做的呢。
2023-02-21 07:51:10
月半弯:回复东老师 老师,我找到这张凭证,这个是对的吗,
2023-02-21 08:19:19
东老师:回复月半弯这个不已经做到进项税额里面了。
2023-02-21 08:32:18
月半弯:回复东老师 那我现在要用这个抵扣上个月的增值税的话,应该怎么做会计分录呢
2023-02-21 08:54:15
东老师:回复月半弯借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费未交增值税。
2023-02-21 09:16:45
佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 安静 发表的提问:
老师,销项税额38000,进项税额30000,,加计抵减的30000×10%=3000,现在加计抵减期初还有未抵扣的6000元,本月不用交增值税,这样的情况怎么做分录? 计提 借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税8000 贷 应交税费-未交增值税8000 借 应交税费-未交增值税8000 其他收益/营业外收入8000 剩余的2000,单独设应交税费-应交增值税-未抵扣加计抵减税额计入其。 请问老师,剩下的2000怎么做分录?
你好,剩余2000不用处理,等待下次抵扣
247楼
2023-02-21 06:51:00
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安静:回复佟老师 老师,那我上面处理的正确吗?
2023-02-21 07:05:54
安静:回复佟老师 应该处理的部分正确吗?
2023-02-21 07:32:31
佟老师:回复安静你好,上面的处理是正确的
2023-02-21 08:00:17
安静:回复佟老师 好的,谢谢老师!
2023-02-21 08:23:10
佟老师:回复安静不客气祝你学习愉快!
2023-02-21 08:34:37
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 蓓贝 发表的提问:
期末应交增值税是不是要转入未交增值税啊?怎么做分录呢?
同学你好,是的; 借:应交税费——应增(销)贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
248楼
2023-02-22 05:35:26
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蓓贝:回复立红老师 直接做  借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费—未交增值税   可以吗?这样应交增值税余额也是0
2023-02-22 05:57:12
立红老师:回复蓓贝同学你好,  借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)——不做第一笔分录。,这个明细账是不平的;
2023-02-22 06:07:18
蓓贝:回复立红老师 哪里不平?老师能说得具体点吗?
2023-02-22 06:19:54
立红老师:回复蓓贝同学你好,不做第一笔分录,只做第二笔分录,应交税费—应交增值税(转出未交增值税)这个不是只有借方数而没有贷方数么;
2023-02-22 06:31:48
蓓贝:回复立红老师 意思是转出未交增值税这个科目余额要是0才行?
2023-02-22 06:44:34
立红老师:回复蓓贝同学你好,是这样的
2023-02-22 06:54:37
青柠
职称:会计实务
3.98
解题: 0.11w
引用 @ 火星上的帆布鞋 发表的提问:
这个分录怎么做 什么未交增值税啥的有点蒙
借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
249楼
2023-02-22 05:41:56
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 芊叶菁菁 发表的提问:
10月份,把增值税转入未交增值税,我这个月底怎么转营业外收入?会计分录怎么写
借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 小规模纳税人是没有未交增值税明细的
250楼
2023-02-22 05:56:19
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芊叶菁菁:回复邹老师 我设置了未交增值税,并且,10月份又转过去了,我是12月份冲掉吗?
2023-02-22 06:13:03
邹老师:回复芊叶菁菁你好,是的
2023-02-22 06:28:09
芊叶菁菁:回复邹老师 好的
2023-02-22 06:38:41
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 乐一 发表的提问:
老师好,10月份交9月份增值税的时候会计分录借:应交税费-应交增值税-未交增值税还是借:应交税费-未交增值税呢
您好 借:应交税费-未交增值税
251楼
2023-02-22 06:21:26
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 郁金香 发表的提问:
老师,请问一下增值税免交时的会计分录怎么做?
你好 小规模的话 做 借应交税费-应交增值税 贷营业外收入-政府补助
252楼
2023-02-22 06:51:00
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郁金香:回复meizi老师 政府补助不需要缴纳别的费用吗?能做营业外收入免交增值税吗?
2023-02-22 07:35:45
meizi老师:回复郁金香你好 一般是的 计入营业外收入 交企业所得税的 看你具体是什么补助
2023-02-22 08:04:30
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 走走看看 发表的提问:
增值税一般纳税人月未结转应交增值时,如果应交税费-应交增值税-转出未交增值税的余额在借方,也就是进项大于销项时,怎么转到应交税费-应交增值税-未交增值税科目中去,也就是说如何做会计分录,是红冲吗?
同学你好,这种情况下,不需要结转到未交增值税科目里去了。
253楼
2023-02-23 05:41:21
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走走看看:回复王雁鸣老师 要转过去吧,因为末缴增值税的借方余额反映的是多缴的税款,进项多了,不正是反映了企业多缴的税,留着以后抵扣么
2023-02-23 06:06:27
走走看看:回复王雁鸣老师 分录是借应交税费-未交增值税;货应交税费-转出未交增值税
2023-02-23 06:29:34
王雁鸣老师:回复走走看看同学你好,不是这样理解的,进项多了,不代表企业多缴纳的税,而实际缴纳到税务局的税,反映在未缴增值税的借方了,那才叫多缴的税。
2023-02-23 06:56:20
小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ ZHLING 发表的提问:
税务让自查补交的增值税和印花税怎么做会计分录,我们用的是小企业会计准则,这个分录怎么做?
您好,是补缴当年还是以前年度?
254楼
2023-02-23 06:06:44
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徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 玺鸿 发表的提问:
应交增值税~减免税款月底需要结转到未交增值税么?分录怎么做?
你好,需要和销项、进项一起都转入到未交增值税子目的,借销项税额,贷进项税额,减免税额,未交增值税(多交为借方)
255楼
2023-02-23 06:34:04
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