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预缴营业税金及附加会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 康乃馨 发表的提问:
原来增值税和营业税金及附加都没有计提直接在下个月交了,怎么做分录
你好,增值税不需要计提。税金及附加如果之前没有计提,就在交款当月按交款额计提。
196楼
2023-02-06 06:28:25
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 五瓣丁香 发表的提问:
老师印花税改为营业税金及附加后,怎么做分录呀
借营业税金及附加贷应交税费—印花税
197楼
2023-02-06 06:57:02
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 侬侬 发表的提问:
甘老师,前面的问题麻烦继续回复一下,然后把问题附上,以前计提的分录是借:营业税金及附加:贷:应交税费-城建,教育等
次月应该做分录: 借:应交税费-城建,教育等 贷:银行存款 营业外收入
198楼
2023-02-06 07:23:59
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侬侬:回复蒋飞老师 是的,我是这样做的,但是我有个疑问,我看到科目余额表里本年累计数借贷方不相等,本年累计数借贷方之间的表不是我计提的数,也不是我计提后减免的数
2023-02-06 07:46:36
蒋飞老师:回复侬侬需要一个月一个月核对一下(估计是软件设置有问题)
2023-02-06 08:06:54
侬侬:回复蒋飞老师 是不是只要核对每个月都正常这样操作计提分录,发现还是这样就是软件设置问题?我只要按计提前后上述做分录就没问题吧?
2023-02-06 08:26:45
蒋飞老师:回复侬侬你好! 是的。你的理解很对
2023-02-06 08:54:03
侬侬:回复蒋飞老师 感谢您的指教!谢谢老师
2023-02-06 09:23:49
蒋飞老师:回复侬侬好的, 不客气。
2023-02-06 09:50:10
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 侬侬 发表的提问:
计提分录是:借:营业税金及附加 贷:应交税费-城建,教育等
附加税对的,现在营业税金及附加改成税金及附加了
199楼
2023-02-07 05:59:44
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 熏衣草 发表的提问:
为什么每月做帐的时候,应交税费这一块为什么要先计提然后在交纳,意思就是说:为什么要先做计提的分录在做交纳的分录,这两个分录是在同一个月里面做还是在两个月里面做?为什么要从营业税金及附加里面过一下??
一般当月计提次月缴纳,要把这些税费转到损益类啊才影响利润
200楼
2023-02-07 06:12:50
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熏衣草:回复李老师 当月做计提的凭证?然后下个月在做交纳的凭证??当月计提的凭证没有附件啊??交纳的有银行回单可以当附件
2023-02-07 06:39:56
李老师:回复熏衣草计提不用附件
2023-02-07 07:05:10
张蓉老师
职称:中级
4.98
解题: 0.42w
引用 @ FIVE 发表的提问:
老师,印花税现在还计提吗?计提时分录是税金及附加还是营业税金及附加?我这边想确认下。谢谢
您好,如果是按月缴纳的印花税还是需要计提的,如果是按次缴纳的印花税不用计提,如果用的新会计准则计提时就计入税金及附加,如果是用的以前的会计准则就是计入营业税金及附加。
201楼
2023-02-07 06:35:32
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 活力的戒指 发表的提问:
异地预缴增值税及附加,别人已经把钱缴纳了,那会计分录应该怎么做
您好,是别人替你缴纳的吗?
202楼
2023-02-07 06:53:36
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 风铃 发表的提问:
小微企业,用的是金蝶易记账,印花税做账中:营业税金及附加要改为“税金及附加”吗,要做的会计分录是:税金附加(借:税金及附加-印花税 贷:应交税费-印花税。借:应交税费-印花税 贷:银行存款)
可能将这个科目修改一下,也可以不用修改。理论上这个科目目前已改成“税金及附加”
203楼
2023-02-07 07:20:59
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风铃:回复李爱文老师 我写的分录对吗
2023-02-07 07:45:28
李爱文老师:回复风铃上述你写的分录是对的。没问题
2023-02-07 08:05:56
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 云辰 发表的提问:
外账小企业会计准则导入计提营业税金及附加时,营业税金及附加科目下有个个税的二级科目,我可以删除,直接使用营业税金及附加一级科目吗
还有水利建设专项资金会计分录怎么做
204楼
2023-02-08 06:29:59
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罗老师:回复云辰1.可以直接用营业税金及附加一级科目;2.借 管理费用 贷 银行存款(水利费缴纳)
2023-02-08 06:57:45
云辰:回复罗老师 水利费不用计提吗,印花税计提是不是,借:营业税金及附加贷:应交税费
2023-02-08 07:18:17
罗老师:回复云辰水利费、印花税都可以不用计提,直接进入管理费用。
2023-02-08 07:35:07
云辰:回复罗老师 地税先申报,下个月扣款在做管理费用对吗
2023-02-08 07:50:24
罗老师:回复云辰是的
2023-02-08 08:09:25
罗老师:回复云辰是的
2023-02-08 08:25:08
罗老师:回复云辰是的
2023-02-08 08:53:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 谢静 发表的提问:
印花税现在是通过营业税金及附加这个科目来核算的吗,不是用管理费用这个科目了吗?确切的会计分录该怎么写
准确的话,是计入税金及附加科目。借 税金及附加 贷 应交税费--应交印花税 借应交税费-应交印花税 贷 银行存款
205楼
2023-02-08 06:51:28
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宋生老师:回复谢静你好!计入税金及附加科目 计提的时候借 税金及附加 贷 应交税费--应交印花税 支付的时候借应交税费-应交印花税 贷 银行存款
2023-02-08 07:13:14
谢静:回复宋生老师 老师,我们公司的财务系统里面没有税金及附加这个新科目,还是原来的营业税金及附加,而且里面也没有印花税这个明细科目,这样的话就不能按照新规则去做了,如果按照旧的话的是不是可以直接借管理费用-印花税,贷银行存款
2023-02-08 07:31:39
宋生老师:回复谢静你好!你可以修改一下系统里面的科目就可以了。
2023-02-08 07:51:06
谢静:回复宋生老师 这个改不了,是由总公司负责的,我们没有权限的
2023-02-08 08:07:36
宋生老师:回复谢静你好!那你按之前的就可以了。
2023-02-08 08:32:22
谢静:回复宋生老师 @宋老师:好的,谢谢老师
2023-02-08 08:56:50
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ A、霞 发表的提问:
老师,我做的会计分录,借主营业务税金及附加67.09贷银行67.09 月末结转本年利润时怎么成了借主营业务税金及附加-67.09贷本年利润-67.09
月底结转借:本年利润 67.09 贷:主营业务税金及附加67.09
206楼
2023-02-08 06:58:43
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A、霞:回复赵老师 我用的是金蝶 是系统自动结转成借主营业务税金及附加-67.09贷本年利润-67.09 是哪里出错了吗
2023-02-08 07:17:58
赵老师:回复A、霞设置错了吧,虽然结果是一样的,但是成本费用类结转到本年利润应该反应在贷方
2023-02-08 07:38:37
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ gyeommi 发表的提问:
请问,借:其他应付款 贷:营业税金及附加-企业所得税,这个会计分录有问题吗?
你好 说一下你具体是什么业务呢?
207楼
2023-02-08 07:18:00
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gyeommi:回复玲老师 想要在之前计提的费用中扣出要交的企业所得税
2023-02-08 07:41:27
玲老师:回复gyeommi你好 你这是内账吗 ? 那不用写分录 自己列个表格体现出来就可以的 科员区正规做法先计提 再交 交时是借应交税费贷银行存款
2023-02-08 08:00:00
gyeommi:回复玲老师 计提时是怎样的会计分录?
2023-02-08 08:20:34
gyeommi:回复玲老师 还有,应交税费下可以设置企业所得税科目吗?
2023-02-08 08:50:08
玲老师:回复gyeommi所得税 计提 借所得税费用 贷应交税费 附加税 计提 借税金及附加贷应交税费
2023-02-08 09:15:32
gyeommi:回复玲老师 应交税费下可以设置企业所得税二级明细科目吗
2023-02-08 09:41:24
玲老师:回复gyeommi对的 要设置明细科目是哪个税就写哪个税的名字
2023-02-08 09:59:59
gyeommi:回复玲老师 好的
2023-02-08 10:11:05
gyeommi:回复玲老师 那我可不可以直接,借:其他应付款 贷:应交税费-企业所得税?
2023-02-08 10:35:30
玲老师:回复gyeommi不可以 上面是正确的分录 按正确的做
2023-02-08 10:59:36
gyeommi:回复玲老师 那怎么在其他应付款里扣掉这个企业所得税呢?
2023-02-08 11:29:03
gyeommi:回复玲老师 然后现在已经银行支付了
2023-02-08 11:53:07
玲老师:回复gyeommi交时是借应交税费贷银行存款
2023-02-08 12:14:31
gyeommi:回复玲老师 因为这个不是我们公司的税费,是代扣代缴的,和非居民企业发生业务,源泉扣缴的一个税费。那应该怎么做?现在扣增值税,附加税和企业所得税。
2023-02-08 12:27:49
玲老师:回复gyeommi代扣时 借:应付帐款 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴增值税、附加税费、所得税 上交时 借:应交税费——代扣代缴增值税、附加税费、所得税 贷:银行存款
2023-02-08 12:53:02
gyeommi:回复玲老师 内账的话,之前一直都有计提到其他应付款,所以应该怎么处理?
2023-02-08 13:03:38
gyeommi:回复玲老师 还有代扣代缴增值税、附加税、所得税费都是应交税费的二级明细是不是?直接添加科目就可以了是不是?
2023-02-08 13:25:50
玲老师:回复gyeommi这个不是你应付款吗 然后代扣的税金 为什么记应收哟 不是从你应付的账款里扣掉代扣的税金吗
2023-02-08 13:46:34
gyeommi:回复玲老师 不是应收啊,是其他应付款
2023-02-08 14:12:24
gyeommi:回复玲老师 我看到之前有转过一次钱,是借:其他应付款,贷:银行存款
2023-02-08 14:42:15
玲老师:回复gyeommi那就是你们要支付给对方的钱付了 付款是按扣除代扣税金付的吗 是这样做 代扣时 借:其他应付款 贷:银行存款 应交税费——代扣代缴增值税、附加税费、所得税 上交时 借:应交税费——代扣代缴增值税、附加税费、所得税 贷:银行存款
2023-02-08 14:53:38
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 海阔天空 发表的提问:
计提印花税和税金及附加的会计分录怎样的。缴纳后的分录怎样结转?
您好!借税金及附加 贷应交税费-应交印花税 结转是借本年利润 贷税金及附加。
208楼
2023-02-09 06:51:02
全部回复
海阔天空:回复宋生老师 各种印花税放在附加里,不进入管理费用了吗?
2023-02-09 07:20:53
宋生老师:回复海阔天空你好!是的。是计入税金及附加。
2023-02-09 07:45:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 梓垚 发表的提问:
上个月应交税费进项30135.05元,销项32227.35元,期末留抵886.35元,营业税金及附加120.6元,麻烦给做一下详细的分录,谢谢
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税 (销项-进项-留抵税额) 借;营业税金及附加 贷;应交税费-明细科目
209楼
2023-02-09 06:59:46
全部回复
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 风趣的背包 发表的提问:
请问上年会计分录错误,今年子发现,怎么处理?1、借:营业税金及附加 200 贷:管理费用 --印花税 200 ,2、借 :管理费用-印花税200,贷:库存现金200 ,吧1和2更正为 借: 管理费用-印花税200 贷:库存现金 200
之前的这个不用去更改分录了,因为他也是平的,只是科目用错了而已
210楼
2023-02-09 07:18:00
全部回复
吴月柳:回复风趣的背包如果确实想改就冲销直接做正确的就可以了
2023-02-09 07:36:53
风趣的背包:回复吴月柳 但是我的资产负债表和利润表的数就差那200,
2023-02-09 08:05:13
风趣的背包:回复吴月柳 而且我是跨年了才发现的
2023-02-09 08:34:52
吴月柳:回复风趣的背包1、借:营业税金及附加 200 贷:管理费用 --印花税 200 ,2、借 :管理费用-印花税200,贷:库存现金200 ,这两笔分录中,你画个丁字账就知道了,损益类只发生了一次,管理费用一借一贷抵掉了,你是不是软件做账?取不到数导致的?
2023-02-09 09:02:10
风趣的背包:回复吴月柳 恩恩,,我是软件做的,,相当于营业税金及附加多了200.。就导致不平了
2023-02-09 09:16:02
吴月柳:回复风趣的背包不是营业税金及附加导致的,是管理费用贷方取不到数导致的,你去查下这个月的结转损益凭证有没取到管理费用科目贷方的这200元。
2023-02-09 09:27:11
风趣的背包:回复吴月柳 恩恩,,。就是没有取到管理费用贷方200元,,哪怎么办呢
2023-02-09 09:46:24
吴月柳:回复风趣的背包现在你账上这个明细账有余额200元吗?
2023-02-09 10:05:17

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