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收到员工社保会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 陌上花开 发表的提问:
您好,我公司第一次给员工上社保,缴纳社保的会计分录?计提社保的会计分录?
社保按下面这个图这个做,
181楼
2023-02-01 06:56:11
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陌上花开:回复maize老师 汪老师您好,小规模企业这月仅交了社保,其它什么费用收入都没有,我是做缴社保的分录和计提社保的分录,然后结账就行吗?
2023-02-01 07:17:18
maize老师:回复陌上花开还需要计提工资,这个对应有工资吧,那需要先计提工资,别的没有那就不做
2023-02-01 07:32:21
陌上花开:回复maize老师 不发工资。
2023-02-01 08:00:58
maize老师:回复陌上花开。。。。那先做工资计提,需要按权责发生制做计提,
2023-02-01 08:22:19
maize老师:回复陌上花开你们没有员工这样?那不计提
2023-02-01 08:38:33
陌上花开:回复maize老师 给法人的爱人上的社保,不发工资,社保全费用自己交
2023-02-01 08:51:35
maize老师:回复陌上花开那这个只做社保分录,别的不做吧
2023-02-01 09:20:24
maize老师:回复陌上花开社保全费用自己交 全额自己交这个是违法,这个之前有学员问过税局,
2023-02-01 09:31:34
陌上花开:回复maize老师 那不发工资,向对方借款不违法吧
2023-02-01 09:57:20
maize老师:回复陌上花开可以,但是这个社保全费用自己交 这个不合理
2023-02-01 10:19:36
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 一路前行 发表的提问:
老师,给员工缴纳社会保险如何做会计分录?
你好,计提时,借管理费用,贷应付职工薪酬--社保费,缴交时,借应付职工薪酬--社保费,其他应收款--个人社保,贷银行存款,
182楼
2023-02-01 07:21:23
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汤贵彬老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 卓小月? 发表的提问:
员工社保会计分录,求完整分录
同学, 你好,可以参考以下分录
183楼
2023-02-01 07:32:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 吴丹丽 发表的提问:
稳岗返还给员工缴纳社保会计分录怎么弄
借银行存款贷营业外收入也可以充你的管理费用。
184楼
2023-02-02 07:01:58
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 春之晨意 发表的提问:
给员工代缴的社保和计提分录怎么做?
一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
185楼
2023-02-02 07:19:15
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春之晨意:回复宋生老师 同时代缴纳住房公积金呢,计提和缴纳分录是什么?
2023-02-02 07:41:35
宋生老师:回复春之晨意你好!你把社保改成公积金就好了。因为都是一样的。
2023-02-02 08:03:47
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 朴实的眼神 发表的提问:
零余额收到社保的代发生育金,会计分录怎么做
您好,借;零余额账户用款额度 ,贷:其他应付款。
186楼
2023-02-02 07:29:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 落寞的汉堡 发表的提问:
企业给职工代垫了社会保险费 结转代垫款项分录的贷方是 其他应收款——社会保险费 那么之后收到了职工交来的社会保险费 分录该怎么做呢
支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬社保 (公司负担) 应付职工薪酬一公积金 (公负担) 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款 支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 其他应收款一社保 (个人负担) 其他应收款一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税
187楼
2023-02-05 08:05:19
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maize老师:回复落寞的汉堡你交社保时候做借其他应收款 社保 贷 银行啊,你咋是贷其他应收款啊,那你银行也做贷方,你这个交社保不是没有借方啊
2023-02-05 08:30:41
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 懒散的汤圆 发表的提问:
交社保个人部分跟工资个人扣社保部分数额不一样,应该怎么做分录, 社保单上是14000,但工资上是12610,社保个人已做分录,工资这边我要怎么做个人社保的会计分录,先做缴纳社保的分录了,但个人社保那里是14000,但到发工资时工资上扣的社保确是12000,这样我要怎么做分录,社保分录那里个人的我要改成12000吗
您好!分录还是一样的了。只是计入社保费的金额按实际应交的算。 一、企业分配工资 1.借:××费用(管理/销售等) 2.贷:应付职工薪酬——工资 二、计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 三、次月发放工资时 1.借:应付职工薪酬——工资 2.贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 3.应交税费——应交个人所得税 4.库存现金/银行存款 四、上交杜保 1.借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 2.贷:库存现金/银行存款 五、上交个人所得税 1.借:应交税费——应交个人所得税 2.贷:银行存款
188楼
2023-02-05 08:22:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 2.20 发表的提问:
公司如果帮员工承担社保个人部分,这个会计分录应该怎么做?
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬
189楼
2023-02-05 08:48:58
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 艾米家纺(请不要发语音) 发表的提问:
退的员工社保,冲减社保金额,怎么做分录
同学你好 借,银行存款 贷,应付职工薪酬一社保 借,应付职工薪酬一社保 贷,管理费用等一社保
190楼
2023-02-05 09:18:00
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艾米家纺(请不要发语音):回复立红老师 同时做两笔分录吗
2023-02-05 09:30:51
艾米家纺(请不要发语音):回复立红老师 一般退的都是个人的还是单位的社保
2023-02-05 09:42:59
立红老师:回复艾米家纺(请不要发语音)同学你好,退的是公司的;是两笔分录;
2023-02-05 09:53:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 汪婷 发表的提问:
计提社保和工资以及缴纳社保的会计分录怎么做啊?
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
191楼
2023-02-06 06:04:10
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 黄蓉 发表的提问:
公司给员工交社保 计提时怎么做分录,交社保时怎么做,还有发工资的时候关于扣除社保的工资怎么做
您好!1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
192楼
2023-02-06 06:20:40
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 风里的梦 发表的提问:
老师:员工社保由公司承担的部份发生时怎么做会计分录呀?
借;管理费用等科目——社保 贷;应付职工薪酬——社保
193楼
2023-02-06 06:49:08
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ Cindy 婷 发表的提问:
1、计提当月工资(当月社保公账未扣款),会计分录怎么做?2、次月发放工资(社保扣款了),会计分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
194楼
2023-02-06 06:59:58
全部回复
小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 美美,甜甜 发表的提问:
银行收到社会保障基金财政专户254.8钱,会计分录怎么做?
同学,你好 借:银行存款254.8 贷:营业外收入254.8
195楼
2023-02-06 07:23:59
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美美,甜甜:回复小菲老师 谢谢!走其他应收款科目不行是吧
2023-02-06 07:43:52
小菲老师:回复美美,甜甜同学,你好 这个钱你要付给别人吗?
2023-02-06 08:00:51
美美,甜甜:回复小菲老师 不付给别人
2023-02-06 08:24:34
小菲老师:回复美美,甜甜同学,你好 那需要做到,营业外收入
2023-02-06 08:48:59
美美,甜甜:回复小菲老师 太感谢了老师
2023-02-06 09:02:00
小菲老师:回复美美,甜甜不客气,满意请5星好评,谢谢!
2023-02-06 09:31:36

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