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收到员工社保会计分录怎么做
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 周利 发表的提问:
老师,请问下员工社保费由公司全部缴纳怎么做会计分录呀?
借营业外支出 贷其他应收款(个人部分社保)
196楼
2023-02-07 06:29:16
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周利:回复maize老师 不计入职工薪酬?
2023-02-07 06:52:14
maize老师:回复周利是,个人就不冲掉工资了,你这个都没有工资中扣了
2023-02-07 07:09:41
周利:回复maize老师 就是没有从工资中扣的。也不需要计提罗
2023-02-07 07:36:47
maize老师:回复周利是,你这个计提工资中不包括这个扣个人社保
2023-02-07 07:54:46
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ ?花儿朵朵 发表的提问:
给员工代缴社保和个人所得税的相关会计分录怎么做的啊?
发放工资的时候代扣代缴,
197楼
2023-02-07 06:43:37
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 惠玉77 发表的提问:
小规模公司,帮不是本公司的员工交社保,会计分录怎么做呢?
同学好,借计现金,贷计其他应收款,缴纳时,借计其他应收款,贷计银行存款
198楼
2023-02-07 07:06:30
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月月老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.11w
引用 @ 小谢 发表的提问:
员工缴纳社保 分录怎么做
你好, 借:其他应付款-养老 (个人) 管理费用 -养老(单位) 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
199楼
2023-02-07 07:20:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 再远也近 发表的提问:
老师,员工社保分录怎么做?
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
200楼
2023-02-08 06:45:30
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朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 小魔女 发表的提问:
公司有一名员工,不做工资,只买社保,个人扣除社保由公司承担,请问分录怎么做呢?计提社保和发放社保的分录,还有发放工资的分录。
你好,那你这个员工报个税了吗
201楼
2023-02-08 07:09:00
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小魔女:回复朴老师 还没有 这个月才买的社保,下个月需要报他的个税吗?报的话,工资那块写0是吧
2023-02-08 07:28:49
朴老师:回复小魔女报个税的话工资金额写社保金额
2023-02-08 07:54:32
小魔女:回复朴老师 工资写社保金额?可是我没做他工资耶, 计提和缴纳分录怎么做呢?
2023-02-08 08:11:33
朴老师:回复小魔女我的意思就是你要是想税前扣除就要把给他交的社保金额做成工资 借管理费用贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷银行存款这样
2023-02-08 08:38:53
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 我是另一个你 发表的提问:
收到员工工伤保险怎么做分录
同学你好 人力资源和社会保障局社会保险基金管理中心转账到单位的工伤保险款是发给受工伤人员的,单位只是代收一下,然后全额发放给受工伤的员工。因此,该笔款项属于其他应付款。收到时的会计分录如下: 借 银行存款 贷 其他应付款 发放给受工伤员工时的会计分录如下: 借 其他应付款 贷 现金(如果是通过银行转账到受伤员工银行卡的,贷 银行存款)
202楼
2023-02-08 07:18:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ Matcha__AR 发表的提问:
请问收到社会保险基金管理中心的钱,怎么做会计分录?
你好 你要核实下 是不是退的单位部分缴纳的社保 这样好判断分录
203楼
2023-02-09 06:49:45
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Matcha__AR:回复meizi老师 应该就是
2023-02-09 07:13:03
meizi老师:回复Matcha__AR你好 那你就做 借银行存款贷应付职工薪酬-单位部分 冲计提 :借管理费用-单位部分社保 负数 贷 应付职工薪酬-单位部分负数
2023-02-09 07:37:58
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 静听细雨 发表的提问:
老师 工资和社保的会计分录是怎么做?请列示分录 并注明摘要 有管理员工、销售员工、车间员工、车间管理员工
分两种情况.决定采用其他应付款还是其他应收款 一、发放工资在前,银行代扣社保在后 计提工资 借:管理费用(管理人员的) 销售费用(销售人员的) 生产成本(生产人员直接公司)等 贷:应付职工薪酬-应付工资 计提社保费时: 借:管理费用-社保费(单位负担部分) 贷:其他应付款-社保(单位部分) 发放时借:应付职工薪酬-应付工资 贷:银行存款 其他应付款-代扣个人部分的社保 应交税金-个人所得税 扩展资料 企业应当根据职工提供服务的受益对象,对发生的职工薪酬分别以下情况进行处理 生产部门人员的职工薪酬,借记“生产成本”、“制造费用”、“劳务成本”科目,贷记本科目。 管理部门人员的职工薪酬,借记“管理费用”科目,贷记本科目。 销售人员的职工薪酬,借记“销售费用”科目,贷记本科目。 应由在建工程、研发支出负担的职工薪酬,借记“在建工程”、“研发支出”科目,贷记本科目。 因解除与职工的劳动关系给予的补偿
204楼
2023-02-09 06:59:40
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 安之若素 发表的提问:
补缴了员工2019年到2020年的社保和医保,分录怎么做啊?
你好,之前有计提吧。 这个也是你们单位部分单位负担个人的部分个人来负担。
205楼
2023-02-09 07:08:51
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安之若素:回复郭老师 之前没有计提
2023-02-09 07:26:32
郭老师:回复安之若素现在可以补计提借利润分配贷,应付职工薪酬。
2023-02-09 07:44:47
安之若素:回复郭老师 才上月登记社保补缴
2023-02-09 07:59:59
安之若素:回复郭老师 老师怎么用利润分配的,不太理解?
2023-02-09 08:20:45
郭老师:回复安之若素跨年啦 针对以前年度的损益调整。
2023-02-09 08:46:17
安之若素:回复郭老师 没有跨年,我做的是11月和12月的账
2023-02-09 09:08:32
安之若素:回复郭老师 这个分录怎么做呢?
2023-02-09 09:22:45
郭老师:回复安之若素你好,是20年11月份12月份,然后做到12月份儿吗?
2023-02-09 09:48:49
安之若素:回复郭老师 是的,补缴的都做在11月份,
2023-02-09 10:17:53
安之若素:回复郭老师 所有补缴都做在12月
2023-02-09 10:37:25
郭老师:回复安之若素计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2023-02-09 11:00:25
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ yoyo 发表的提问:
企业给员工缴纳社保的会计分录怎么记啊?
你 好,参考这个
206楼
2023-02-09 07:18:00
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 瑜玉悠然 发表的提问:
收到社保费率调整退款如何做账,会计分录怎么写?
借;银行存款 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;管理费用等科目 其他应付款
207楼
2023-02-10 06:38:43
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李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 仰望星空 发表的提问:
做工资怎么做会计分录,包含社保的
1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:其他应付款(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分)   其他应付款(个人部分)   贷:库存现金/银行存款   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
208楼
2023-02-10 06:58:18
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 坚定的小熊猫 发表的提问:
收到去年11月份的社保费返还,会计分录要怎么做
你好 这个是企业负担的吗
209楼
2023-02-10 07:14:59
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坚定的小熊猫:回复郭老师 是企业负担的
2023-02-10 07:29:20
郭老师:回复坚定的小熊猫借管理费用社保负数 贷应付职工薪酬负数
2023-02-10 07:51:05
坚定的小熊猫:回复郭老师 去年的,不用做以前年度损益吗?
2023-02-10 08:03:27
郭老师:回复坚定的小熊猫你要修改年报的吗 你年报安去年的已经抵扣了吧
2023-02-10 08:27:09
坚定的小熊猫:回复郭老师 汇算以后了老师,而且我收到钱我还有个银行存款呢
2023-02-10 08:45:34
郭老师:回复坚定的小熊猫借银存贷应付职工薪酬
2023-02-10 09:02:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 一花一世界,一叶一菩提 发表的提问:
您好 企业收到社保局稳岗返还金怎么做会计分录
借银行存款贷营业外收入。
210楼
2023-02-12 08:00:19
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