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公司交的社保会计分录怎么做
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 原来的我 发表的提问:
其它人员挂靠单位交社保,交了3660,会计分录怎么做
你好借方银行贷方其他应付款借方其他应付款贷方银行
256楼
2023-02-24 06:05:18
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原来的我:回复meizi老师 又造了工资单和员工一起,个人部分,那怎么做,
2023-02-24 06:25:03
meizi老师:回复原来的我你好 那你就视同自己员工来做 个人部分挂其他应收款 借方其他应收款贷方银行 收回借方银行贷方其他应收款
2023-02-24 06:47:44
原来的我:回复meizi老师 银行进帐,我是借银行存款3660,贷其他应付款社保630,其他应付款公积金720,贷管理费用社保2310
2023-02-24 07:15:23
原来的我:回复meizi老师 现在问题来了,又造了工资单和员工一起了,那变成贷方又多了一笔其他应付款630,是不是不对了
2023-02-24 07:38:29
meizi老师:回复原来的我你既然都是自己员工了 就直接公司部分做计提 个人部分社保挂其他应收款 然后发放工资的时候就冲 跟你自己员工一样操作
2023-02-24 08:04:27
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ A姗姗来迟 发表的提问:
我们总部代发分公司工资,社保在分公司缴纳,会计分录怎么做?
你好,是代发工资,还是缴纳社保分录?
257楼
2023-02-24 06:33:25
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 以梦为马 发表的提问:
老师,我司是专门代缴社保、公积金的,会计分录怎么做、
你好,这中间有实现差额收入?
258楼
2023-02-24 06:56:59
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以梦为马:回复邹老师
2023-02-24 07:22:51
邹老师:回复以梦为马你好,收到,借;银行存款,贷;其他应付款 支付,借;其他应付款,贷;银行存款,主营业务收入,应交税费——应交增值税
2023-02-24 07:45:07
以梦为马:回复邹老师 主营业务收入填哪个数?
2023-02-24 08:10:04
以梦为马:回复邹老师 主营业务收入怎么是在支付那笔呢?
2023-02-24 08:34:28
邹老师:回复以梦为马你好,就是(第一笔收款金额 — 第二笔实际付款金额)/(1+税率)
2023-02-24 08:59:03
以梦为马:回复邹老师 您帮我看下,这样是否正确,但是没有应交税金-增值税,这个是开发票开了一整年的金额,但是付款是按照月付款的
2023-02-24 09:23:25
邹老师:回复以梦为马你好,那收入应当也是按月确认,而不是一年一次性啊
2023-02-24 09:52:44
以梦为马:回复邹老师 那发票是一次性开的,你开票出去就要报税不是吗?
2023-02-24 10:03:36
以梦为马:回复邹老师 发票是开一年,收款也是一年,代理费也是一年
2023-02-24 10:17:53
邹老师:回复以梦为马你好,发票是一次性开具,那就是一次性确认收入的
2023-02-24 10:38:41
以梦为马:回复邹老师 是这样吗
2023-02-24 11:02:33
邹老师:回复以梦为马你好,是的,是这样做账务处理
2023-02-24 11:32:06
以梦为马:回复邹老师 差额收入是不是只是确认代理费? 并不是确认发票开具的总金额
2023-02-24 11:50:20
邹老师:回复以梦为马你好,是确认的差额收入,也就是收到与付出的差额 的不含税收入金额
2023-02-24 12:09:56
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 147 发表的提问:
社保会计分录怎么做?
你可以参照一下这个分录 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
259楼
2023-02-26 16:22:18
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 魔豆 发表的提问:
老师,请问计提社保和交纳社保的分录怎么做
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)   5.上交个人所得税   借:应交税费——应交个人所得税   贷:银行存款
260楼
2023-02-26 16:34:57
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魔豆:回复宋生老师 老师,请问下社保个人部分不需要计提么?
2023-02-26 17:00:43
魔豆:回复宋生老师 老师,咱们的教程里有道题我看了计提了个人部分社保,所以有点蒙圈,请老师指导下
2023-02-26 17:13:20
宋生老师:回复魔豆您好!回答的那个上面也有个人部分的社保的。实际上,个人社保是个人的事情,公司只是一个代收代缴而已。
2023-02-26 17:25:50
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 无情的万宝路 发表的提问:
公司交社保个人要承担自己交的部分 怎么做分录
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——工资  2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保  3 次月发放工资时  借:应付职工薪酬——工资  贷:其他应收款——社保(个人部分)  应交税费——应交个人所得税  库存现金/银行存款或现金  4 上交杜保  借:应付职工薪酬——社保(企业部分)  其他应收款——社保(个人部分)  贷:银行存款或现金 
261楼
2023-02-26 16:44:59
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李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 李叶子 发表的提问:
公司交社保和个税时怎么做分录呢?从计提到发放
一、 计提社保 借:管理费用——社保(或销售费用——社保,或生产成本——直接人工)等 贷:应付职工薪酬 ——社保 二、交社保时 借:应付职工薪酬——社保 借:其他应收款——代扣个人社保 贷:银行存款 三、个税不计提 直接在发放时扣出来 四、交个税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款
262楼
2023-02-27 06:18:11
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 天青色等烟雨 发表的提问:
交社保公司代扣代缴分录怎么做,还有工资计提时
你好  你好同学: 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
263楼
2023-02-27 06:33:31
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天青色等烟雨:回复玲老师 老师,其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担)这个是用其他应收款还是应付款
2023-02-27 07:07:26
玲老师:回复天青色等烟雨先发工资,后交社保用其他应付款。
2023-02-27 07:32:28
天青色等烟雨:回复玲老师 要将应收利息 应收股利 其他应收款这几项拆出来哈
2023-02-27 07:42:31
玲老师:回复天青色等烟雨您好,您问错了吧?您好,您问错了吧?计提社保工资没有这些。
2023-02-27 08:04:26
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
公司预交了3个月的社保费,怎么做分录
您好!这个不太好做,建议您计入预付账款借:预付账款 贷:银行存款。
264楼
2023-02-27 06:44:01
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 发嗲的月饼 发表的提问:
公司收到银行缴扣社保的回单,扣款金额是5439.41,假如单位承担了4153.29,个人缴纳1286.12。会计分录怎么做?借:管-社保4153.29贷:应付职工-社保4153.29后面会计分录怎么做?
1.分配工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:应付职工薪酬——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 贷:库存现金/银行存款
265楼
2023-02-27 06:50:59
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 老式公寓 发表的提问:
老师,公司交社保,分为个人部分和公司部分,要计提工资怎么做分录
您好 计提 借:管理费用——工资 管理费用——单位社保费 管理费用——单位公积金 贷:应付职工薪酬——工资 应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 发放工资 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 银行存款 缴纳社保 公积金 个税 借:应付职工薪酬——单位社保费 应付职工薪酬——单位公积金 其他应收款——个人社保费 其他应收款——个人公积金 应交税费——个人所得税 贷:银行存款
266楼
2023-02-28 05:52:31
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韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 11876948484884 发表的提问:
老师 我想请问一下公司买了社保,我的工资和社保的会计分录该怎么做呢?
您好! 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
267楼
2023-02-28 06:10:05
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 冰冰不冰 发表的提问:
老师,公司缴纳社保有单位和个人的,计提的个缴纳的社保会计分录详细的怎么做?
你好 借管理费用-单位部分社保 贷应付职工薪酬-单位部分社保 缴纳社保 :借应付职工薪酬-单位部分社保 其他应收款-个人部分社保 贷银行存款
268楼
2023-02-28 06:30:11
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冰冰不冰:回复meizi老师 好的,老师,这次疫情国家免得单位社保应该怎么做?
2023-02-28 06:50:53
meizi老师:回复冰冰不冰你好 免征的单位部分的养老 、失业工伤 是免的。 所以不做计提和缴纳分录的
2023-02-28 07:19:45
冰冰不冰:回复meizi老师 1月和2月的我已经计提了,如果要是想在账上提现出免的这部分应该怎么做?
2023-02-28 07:48:00
meizi老师:回复冰冰不冰你好 你就把计提的单位部分红冲了。 你就红冲对应的养老 、失业工伤 金额即可 。 你做红字分录
2023-02-28 08:09:41
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ _ 发表的提问:
劳务公司银行存款划扣社保怎么做会计分录呐
是你们的员工还是什么
269楼
2023-02-28 06:48:00
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_:回复朴老师 是我们公司员工
2023-02-28 07:09:48
朴老师:回复_你们申报了工资薪金个税的吗
2023-02-28 07:21:09
_:回复朴老师 报了的
2023-02-28 07:33:40
朴老师:回复_那你们就做借应付职工薪酬贷银行存款就可以了
2023-02-28 08:00:17
_:回复朴老师 那工资怎么做啊☺️
2023-02-28 08:22:49
朴老师:回复_工资也是应付职工薪酬的,先计提后发放
2023-02-28 08:43:31
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Ciel 发表的提问:
社保稽查2016年度社保 公司总共补交了3.7W 分录怎么做
借;应付职工薪酬 贷;银行存款
270楼
2023-03-01 05:19:14
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