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进口应缴纳的增值税会计分录
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.98
解题: 15.04w
引用 @ 学徒 发表的提问:
老师 想问一下就是客户提供进口材料给我们(不用付款),然后再加上我们自己家的材料,结合成产品,再卖回给这个客户、那需要怎样做会计分录?。进口关税缴款书和进口增值税缴款书怎么做会计分录呢?
你好,你们是确认收入的, 进口关税计入成本,增值税抵扣进项
91楼
2022-12-23 08:13:32
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 1e, 发表的提问:
进口的小汽车,应缴纳进口环节的消费税和增值税。 a对 b错
对,是需要缴纳缴纳进口环节的消费税和增值税。
92楼
2022-12-23 08:30:58
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 牙牙牙 发表的提问:
进口的往来,是不是这样入账的:借:库存商品/原材料(进口增值税的完税价格) 借:应缴税金-应缴增值税(进口增值税完专用缴款书金额)贷:应付账款 贷:银行存款(进口关税+进口增值税)
是的,是这样账务处理的
93楼
2022-12-23 08:56:59
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 无知无觉 发表的提问:
增值税计提,缴纳时的会计分录?
按下面这个做参考下
94楼
2022-12-24 08:15:54
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
一般纳税人进口应税服务,怎么做会计分录?
借 成本费用等 贷 银行存款
95楼
2022-12-24 08:42:28
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 紫伊藤 发表的提问:
老师, 收到进口关税和进口增值税的缴款书,分录怎么做呢
你好 借;库存商品等科目(不含增值税价款+关税) 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷;银行存款等科目
96楼
2022-12-24 08:56:59
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紫伊藤:回复邹老师 老师,进口材料这部分6月份已经入账了,当时进项税额没有认证,要到7月份才能认证,所以进口增值税和进口关税在7月份入账,关税可以记录到生产成本吗
2022-12-24 09:12:42
邹老师:回复紫伊藤你好,关税计入原材料成本,领用计入生产成本核算
2022-12-24 09:38:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 小语 发表的提问:
请问老师,报关进口了,缴纳增值税的时候,会接到什么通知才汇款了?汇款了这分录怎么做
你好,报关进口了,开具海关缴款书当天缴纳款项 借;库存商品等科目 应交税费(进项税额) 贷;银行存款
97楼
2022-12-25 08:14:50
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ -糖尛果- 发表的提问:
付了进口关税和进口增值税,但是没有税票,这个怎么做会计分录呢?
您好,现在这个可以自己打印的,
98楼
2022-12-25 08:38:19
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-糖尛果-:回复文老师 我知道可以打印,我是问1月份只是付的关税,增值税,没有税票,这种情况会计分录怎么做
2022-12-25 08:55:55
文老师:回复-糖尛果-关税进进口产品的成本,进项税额没有认证,借库存商品 应交税费—待认证进项税额贷应付账款银行存款
2022-12-25 09:19:26
-糖尛果-:回复文老师 可是这个库存商品的金额怎么确定呢?没有税票怎么能入库呢
2022-12-25 09:35:19
文老师:回复-糖尛果-你打印出来不就有了吗
2022-12-25 09:52:52
-糖尛果-:回复文老师 您的意思是打印出来,税票还是入一月份账里,只是进项税发票是到下月认证是吗?
2022-12-25 10:12:28
文老师:回复-糖尛果-是的,进口的也没有进项税发票,就是形式发票,根据海关增值税完税凭证在电子税务局比对通过就可以记入进项税额里面
2022-12-25 10:25:14
-糖尛果-:回复文老师 好的,明白了,谢谢老师
2022-12-25 10:51:55
文老师:回复-糖尛果-不客气,这是我们的职责所在
2022-12-25 11:02:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
5.00
解题: 20.65w
引用 @ 天道酬勤 发表的提问:
缴纳增值税的会计分录咋做
您好 借 应交税费~未交增值税 贷 银行存款
99楼
2022-12-25 08:53:59
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天道酬勤:回复bamboo老师 已经交了
2022-12-25 09:22:21
bamboo老师:回复天道酬勤这是已经缴纳上月增值税的分录
2022-12-25 09:45:56
天道酬勤:回复bamboo老师 那上月还需要做吗
2022-12-25 10:06:50
bamboo老师:回复天道酬勤上月销项大于进项 月末应该写分录 借 应交税费~应交增值税~转出未交增值税 贷 应交税费~未交增值税
2022-12-25 10:30:02
天道酬勤:回复bamboo老师 老师上个月我没写
2022-12-25 10:49:02
天道酬勤:回复bamboo老师 这个月缴纳我看到回单了直接做的可以吗
2022-12-25 10:59:49
bamboo老师:回复天道酬勤那您要做两笔分录 把上月没做的补上
2022-12-25 11:12:37
天道酬勤:回复bamboo老师
2022-12-25 11:28:15
bamboo老师:回复天道酬勤嗯嗯 希望能帮到您
2022-12-25 11:41:29
天道酬勤:回复bamboo老师 老师每个月都需要做这两笔分录吗
2022-12-25 11:51:55
天道酬勤:回复bamboo老师 当月做一笔,下个月做一笔
2022-12-25 12:15:14
天道酬勤:回复bamboo老师 老师,企业所得税,附加税,印花税咋做分录,用做2笔吗
2022-12-25 12:25:22
bamboo老师:回复天道酬勤如果销项大于进项需要缴纳增值税才需要写分录
2022-12-25 12:51:02
bamboo老师:回复天道酬勤企业所得税,附加税也要做两笔分录 印花税可以实际缴纳的时候写一笔分录
2022-12-25 13:16:57
天道酬勤:回复bamboo老师 那老师企业所得税和附加税分录咋做
2022-12-25 13:33:37
天道酬勤:回复bamboo老师 我上个月都没做,这个月做2笔都补回来可以吗
2022-12-25 13:52:48
bamboo老师:回复天道酬勤借 所得税费用 贷 应交税费~应交所得税 借 税金及附加 贷 应交税费~附加税 借 应交税费~应交所得税 应交税费~附加税 贷 银行存款
2022-12-25 14:04:36
bamboo老师:回复天道酬勤这个月做2笔都补回来可以的
2022-12-25 14:28:50
天道酬勤:回复bamboo老师 谢谢老师
2022-12-25 14:57:38
bamboo老师:回复天道酬勤不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-25 15:12:13
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 余婧 发表的提问:
老师您好,缴纳进口增值税,和缴纳的进口关税,在现金流量表里,应该怎么选择?
你好,计入购买商品,接受劳务支付的现金流量
100楼
2022-12-26 07:56:21
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江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ Smile0 发表的提问:
缴纳进口增值税、关税怎么做分录,贷银行存款,借怎么做
借:原材料(或库存商品) 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 对于关税,计入货物的采购原值。
101楼
2022-12-26 08:14:05
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Smile0:回复江老师 不是进货这步,是实际缴纳增值税关税的分录
2022-12-26 08:35:45
江老师:回复Smile0一、一般纳税人账务处理是: 1、缴纳关税时的分录是: 借:库存商品 贷:银行存款 2、缴纳进口增值税的分录是: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款
2022-12-26 09:04:38
Smile0:回复江老师 好的谢谢老师
2022-12-26 09:33:50
江老师:回复Smile0祝学习进步,工作顺利
2022-12-26 09:44:00
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 天空乐怡 发表的提问:
借:应交税费-应交增值税进项税额50000 还一个是贷:应交税费-应交增值税销项税额40000 ,后面结转的分录是怎么样的。缴纳时会计分录又是怎么样的?
你好,可以看看这个:、财政部财会(2016)22号《关于印发增值税会计处理规定>>的通知中明确:转出未交增值税”和“转出多交增值税”分别记录一般纳税人月度终了转出当月应交未交或多交的增值税额,“未交增值税”明细科目,核算一般纳税人月度终了从“应交增值税”或“预交增值税”明细科目转入当月应交未交、多交或预缴的增值税额,以及当月交纳以前期间未交的增值税额。 2、本月应交税费账户中:销项税额504709.64元,进项税额转出3059.74元,进项税额469570.36元,减免税额330元,因此,本月转出未交增值税额为37869.02元,同时,应将未交增值税的37869.02元转入到未交增值税里去; 3,结转 借:应交税费-应交增值税-销项税额 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-应交增值税-减免税款 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 同时 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费--未交增值税
102楼
2022-12-26 08:37:33
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天空乐怡:回复徐阿富老师 我的销项税额刚写错了,是60000,老师能帮我写一下,后面结转的分录与缴纳时的分录吗?
2022-12-26 09:05:41
天空乐怡:回复徐阿富老师 你让我看的,我理解不了
2022-12-26 09:30:54
徐阿富老师:回复天空乐怡你好,借应交税费-应交增值税销项税额60000 贷应交税费-应交增值税进项税额50000 贷: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10000 然后 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 10000 贷:应交税费--未交增值税10000
2022-12-26 09:43:30
三宝老师
职称:高级会计师,税务师
4.99
解题: 1.19w
引用 @ North harbor ???? 发表的提问:
老师您好,我是做进口贸易公司的,公司从国外进口的货物缴纳的进口增值税是做借方“应交税费-应交增值税(进项税)吗?
是的,进口增值税作为借方“应交税费-应交增值税(进项税
103楼
2022-12-26 08:53:59
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North harbor ????:回复三宝老师 老师,如果在国内销售收入的销项税是不是能抵减进口缴纳的增值税
2022-12-26 09:21:45
三宝老师:回复North harbor ????进口增值税抵扣可以抵扣销项的。出口销售没有销项税金
2022-12-26 09:41:01
North harbor ????:回复三宝老师 那发生抵扣的时候应该怎么做分录呢
2022-12-26 10:03:07
三宝老师:回复North harbor ????抵扣时不用做分录,应交税费的余额本身就是销项减进项
2022-12-26 10:32:53
North harbor ????:回复三宝老师 噢好的,谢谢老师
2022-12-26 11:01:52
三宝老师:回复North harbor ????不客气,祝你工作愉快,满意请五星好评
2022-12-26 11:23:25
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 发表的提问:
缴纳增值税500 会计分录
借;应交税费-未交增值税(一般纳税人适用) 应交增值税(小规模适用) 贷;银行存款
104楼
2022-12-27 08:01:24
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默:回复邹老师 为什么借方是未交增值税呀 不是已经交 吗
2022-12-27 08:47:47
邹老师:回复已交税金是当月缴纳当月,次月缴纳上月用未交增值税
2022-12-27 09:03:03
默:回复邹老师 但是不管是交这个月的 还是上月的 不都是交 了吗 为什么借方是未交
2022-12-27 09:17:35
邹老师:回复一般纳税人用 应交税费-未交增值税借方表示缴纳的增值税
2022-12-27 09:38:53
默:回复邹老师 为什么是未交这个词语呢 不是交了 吗
2022-12-27 09:58:13
邹老师:回复未交在贷方表示没有交,在借方就是缴纳了 这个是增值税三级明细科目设置的问题,没有为什么的
2022-12-27 10:23:03
默:回复邹老师 好的 知道了 谢谢 你早这么说不就知道了哇
2022-12-27 10:48:15
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 雨后&柠檬草 发表的提问:
一般纳税人缴纳增值税的会计分录
月未结转,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,缴纳,借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
105楼
2022-12-27 08:08:38
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雨后&柠檬草:回复吴月柳 进项和销项月底转不转?
2022-12-27 08:36:59
吴月柳:回复雨后&柠檬草月底不转,年末才转
2022-12-27 08:56:36
雨后&柠檬草:回复吴月柳 年末需要结转哪些科目,除了进项和销项以外,怎么个转发
2022-12-27 09:23:14
吴月柳:回复雨后&柠檬草将本年利润转到未分配利润,借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润(亏损用相反分录)
2022-12-27 09:35:41
雨后&柠檬草:回复吴月柳 老师,我说的是应交税金里面
2022-12-27 10:03:19
吴月柳:回复雨后&柠檬草借:应交税费-销项 ,进项转出 贷:应交税费-进项 ,减免税款,转出未交增值税
2022-12-27 10:21:00

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