咨询
关于应付职工薪酬的会计分录
分享
王超老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 8w
引用 @ 勤奋的日记本 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
你好 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬
31楼
2022-12-05 08:57:27
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
这题会计分录为啥是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款呢为啥要通过应付职工薪酬这个科目
准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
32楼
2022-12-05 09:11:16
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 傲娇的万宝路 发表的提问:
结转本月应付职工薪酬工资36000的会计分录
您好,您是在做题吗?您这笔业务说的不完整
33楼
2022-12-05 09:16:20
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 芬陀利华 发表的提问:
计提本月工资(按个税申报表计提): 借:管理费用_管理人员职工薪酬95,300.00 贷:应付职工薪酬_应付社会保险费-个人部分社保 8,760.00 应付职工薪酬_应付住房公积金-个人部分公积金 3,712.00 应交税费_应交个人所得1,393.69 应付职工薪酬_应付职工薪酬81,434.31 支付社保费: 借:应付职工薪酬_应付社会保险费 8,760.00 管理费用_社保 24,511.80 贷:银行存款_ 33,271.80 以上是代账做的分录,个人代扣代缴社保部分进了应付职工薪酬-应付社会保险费中,这样的分录是不是不合规?正常应该怎么做分录?
他这个分录不对,个人负担的应该在应付职工薪酬里面是没有错的,但是它计提的数应该都在工资里面,借管理费用,工资贷,应付职工薪酬工资。
34楼
2022-12-05 09:43:50
全部回复
郭老师:回复芬陀利华计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-12-05 10:00:29
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ A注册公司代理记账余蕾蕾 发表的提问:
老师应付职工薪酬会计分录怎么做
你好,具体啥情况?计提工资么?
35楼
2022-12-05 10:04:58
全部回复
A注册公司代理记账余蕾蕾:回复maize老师 是的 老师 是的
2022-12-05 10:18:53
maize老师:回复A注册公司代理记账余蕾蕾看这个截图去参考,参考这个做分录
2022-12-05 10:32:55
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
在什么情况下,工资表上的合计数不等于会计分录应付职工薪酬数?
你说的合计数是哪一兰合计
36楼
2022-12-06 09:19:47
全部回复
朱:回复李老师 最后一栏的实发数,我是会计新手,底子差,请老师详细的帮我分析,谢谢
2022-12-06 09:41:37
李老师:回复实发数等于现金或者银行存款的
2022-12-06 10:01:09
朱:回复李老师 没有听懂老师说的什么
2022-12-06 10:12:34
李老师:回复就是借应付职工薪酬 贷其他应付款社保 应缴税费个税 银行存款 这个 应付职工薪酬是计提数 实际发放的是银行存款那个数字
2022-12-06 10:39:31
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ A会计学堂王 发表的提问:
代扣上月应付职工薪酬中各项个人部分款项的会计分录该怎么做呢?
你好 那你之前挂了其他应收款的话 。 现在做借应付职工薪酬-工资贷其他应收款 银行存款等
37楼
2022-12-06 09:47:00
全部回复
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 72.38w
引用 @ 激昂的夕阳 发表的提问:
本月应付职工薪酬70 000 按各部门职工工资总额的20%提取职工养老保险。会计分录怎么写?
如果是企业负担的 借管理费用,社保贷应付职工薪酬社保。
38楼
2022-12-06 09:59:59
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 荆晶 发表的提问:
老师,图上我用红色划出的➕8000和➕5400我不太理解,为什么不是减呢?我看上面的会计分录是借应付职工薪酬
这里阐述的发生额是直接考虑的是借方发生额,不是贷方,所以是+,而不是-。 如果你全部考虑贷方发生额,你就变换一下就可以了
39楼
2022-12-07 08:37:19
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Fighter 发表的提问:
做分配工资的会计分录的时候,应付职工薪酬是应发金额还是实发金额?
你好,是根据应发工资
40楼
2022-12-07 08:55:01
全部回复
宸宸老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 水水 发表的提问:
老师您好,期末影响应付职工薪酬的项目有哪些,我的理解是会计分录里有应付职工薪酬就算影响吗
您好,我认为这个题问您的是应付职工薪酬的余额
41楼
2022-12-07 09:02:12
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ ? 私家喵? 发表的提问:
老师,我们是中学校外培训机构,这个正式员工的工资是应付职工薪酬,那兼职的人员工资是怎么做会计分录
借主营成本 贷银行存款 
42楼
2022-12-07 09:26:29
全部回复
? 私家喵?:回复玲老师 好的,谢谢!
2022-12-07 09:58:16
玲老师:回复? 私家喵?不客气,问题解决,请好评。
2022-12-07 10:27:06
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 君福 发表的提问:
见过用于职工福利会计分录是 借:管理费用 贷:应付职工薪酬一职工福利费 借:应付职工薪酬一职工福利费 贷:主营业务收入 应交税费 为什么这图片分录不同?
你好,一般按你写的那些做的
43楼
2022-12-07 09:54:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 老树 发表的提问:
老师,公司给职工购买全额综合保险,这个会计分录不是,借:应付职工薪酬-工资,贷:银存,应该是借:应付职工福利-保险,贷:银存,这样对吗?
你好,通常是计入福利费核算的 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
44楼
2022-12-08 13:07:36
全部回复
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 未来可期6666 发表的提问:
计提工资分录对吗?借:管理费用――应付职工薪酬,贷:应付职工薪酬 同时,借:应付职工薪酬,贷:其他应付款――应付工资 x×人
您好 计提工资 借 管理费用~工资 贷 应付职工薪酬~工资 发放工资 借 应付职工薪酬~工资 贷 银行存款
45楼
2022-12-08 13:34:19
全部回复
未来可期6666:回复bamboo老师 我是不是应该在应付职工薪∽工资下再说辅助核算xx人,要不然无法看出某个人的工资还有多少没领,小公司,不按月发放,工人都是没钱花了支以前的工资,并不是一发发一整月
2022-12-08 14:02:42
未来可期6666:回复bamboo老师 我4月都是按上边提问的分录做的,不改行吗?有什么影响
2022-12-08 14:28:39
bamboo老师:回复未来可期6666您那样写分录也可以 那您可以计提凭证后面附工资表 发放的后面附发放表
2022-12-08 14:43:23

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×