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预收账款转应收账款会计分录
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ Shirley 发表的提问:
期初挂账应收账款多挂账了,现在应该怎样做会计分录
期初可以通过反结账修改,或者做调整分录,借对应科目贷应收账款。
241楼
2023-02-26 15:29:10
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Shirley:回复方老师 可以冲减主营业务收入么,还是做啥分录
2023-02-26 16:06:19
方老师:回复Shirley先查找错账形成的原因,找到原来错的科目进行调整。如果人为输入造成建议修改期初余额。
2023-02-26 16:27:44
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 初学者 发表的提问:
应收账款收不回来怎么做会计分录
你好!计提坏账准备的账务处理 借:资产减值损失 贷:坏账准备 2、发生坏账时的账务处理 借:坏账准备 贷:应收票据、应收账款
242楼
2023-02-26 15:52:42
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家权老师
职称:税务师
4.97
解题: 19.31w
引用 @ 老迟到的冬瓜 发表的提问:
应收账款用车来抵偿!会计分录怎么写
借:固定资产 贷:应交税费-增值税-进项 贷:应收账款
243楼
2023-02-26 16:18:29
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
应收账款35200元,实收账款35000,有200元客户不给,如何做会计分录
有200元客户不给,计入财务费用或营业外支出
244楼
2023-02-26 16:25:32
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湘:回复文文老师 会计分录是借:银行存款35000 财务费用200 贷:应收账款35200
2023-02-26 16:40:18
文文老师:回复是的,分录是可以的
2023-02-26 17:08:00
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 学堂用户nxhwid 发表的提问:
3.甲企业8月15日出口商品一批,货款10000美元,尚未收到,当日汇率$1=¥6.8,8月31日汇率$1=¥6.6,应收账款账户无期初余额,作相关会计分录。
您好 借 应收账款68000 贷 主营业务收入10000*6.8=68000 借 财务费用-汇兑损益2000 贷 应收账款10000*(6.8-6.6)=2000
245楼
2023-02-26 16:51:00
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ yoyo 发表的提问:
老师你好,客户欠我们公司钱,但是客户给我们垫付了运费,现在客户要求运费抵应收账款,这个会计分录怎么做呀
取得运费发票 借:销售费用-运输费 贷:应付账款-客户
246楼
2023-02-27 06:02:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 喜悦的长颈鹿 发表的提问:
收回已核销的应收账款15000元,存入银行。求会计分录
您好 借:应收账款 15000 贷:坏账准备 15000 借:银行存款 15000 贷:应收账款 15000
247楼
2023-02-27 06:29:11
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喜悦的长颈鹿:回复bamboo老师 两个分录都要写吗
2023-02-27 06:43:07
bamboo老师:回复喜悦的长颈鹿是的 两个分录都要写
2023-02-27 06:54:34
喜悦的长颈鹿:回复bamboo老师 如果写预算的会计分录呢?该怎么写呢?
2023-02-27 07:19:34
bamboo老师:回复喜悦的长颈鹿抱歉 我不做政府会计 所以预算的会计分录我不太熟悉 麻烦您咨询下其他老师 对不起
2023-02-27 07:33:00
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 心灵美的小蝴蝶 发表的提问:
齐鲁公司2018年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失提取率为0.5%,2018年年末应收账款余额为1100000元;2019年将应收汇通公司货款6000元确认为是坏账,年末应收账款余额为1300000元;2020年收回汇通公司上年已经注销的坏账2000元,年末应收账款余额1000000元。会计分录怎么写
你好 18年末 借,信用减值损失5500 贷,坏账准备5500 19年 借,坏账准备6000 贷,应收账款6000 借,信用减值损失7000 贷,坏账准备7000 20年 借,应收账款2000 贷,坏账准备2000 同时 借,银行存款2000 贷,应收账款2000 借,坏账准备3500 贷,信用减值损失3500
248楼
2023-02-27 06:56:59
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 心灵美的小蝴蝶 发表的提问:
齐鲁公司2018年开始采用备抵法核算坏账损失,坏账损失提取率为0.5%,2018年年末应收账款余额为1100000元;2019年将应收汇通公司货款6000元确认为是坏账,年末应收账款余额为1300000元;2020年收回汇通公司上年已经注销的坏账2000元,年末应收账款余额1000000元。会计分录怎么写?
你好 18年末 借,信用减值损失5500 贷,坏账准备5500 19年 借,坏账准备6000 贷,应收账款6000 借,信用减值损失7000 贷,坏账准备7000 20年 借,应收账款2000 贷,坏账准备2000 同时 借,银行存款2000 贷,应收账款2000 借,坏账准备3500 贷,信用减值损失3500
249楼
2023-02-28 05:48:43
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心灵美的小蝴蝶:回复立红老师 20年的3500怎么算出来的
2023-02-28 06:14:06
立红老师:回复心灵美的小蝴蝶你好 20年的3500怎么算出来的=1000000*0.5%减(6500加上2000)
2023-02-28 06:25:22
心灵美的小蝴蝶:回复立红老师 6500是哪里得出的
2023-02-28 06:41:32
立红老师:回复心灵美的小蝴蝶你好 6500是哪里得出的——1300000*0.5%
2023-02-28 07:05:13
心灵美的小蝴蝶:回复立红老师 为什么要减去6500+2000呢
2023-02-28 07:22:58
立红老师:回复心灵美的小蝴蝶你好,为什么要减去6500 2000呢——是要加上原来坏账准备借方减掉坏账准备贷方数,才是本期计提数。
2023-02-28 07:33:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ == 发表的提问:
收到转账支票背书出去,那我怎么做会计分录,借:应付账款 贷:应收账款
你好,是的,就是这样做分录
250楼
2023-02-28 06:10:59
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英老师
职称:中级会计师
4.96
解题: 0.42w
引用 @ 会计学堂程祥老师 发表的提问:
我们的应付账款抵应收账款。应付账款是200,应收账款是146,剩下的54转为预收,怎么做分录啊
同学您好,应付账款抵应收账款的余额作为重组得利计入营业外收入
251楼
2023-02-28 06:25:51
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 星星 发表的提问:
顾客购买商品预收顾客的钱的会计分录借:银行存款 贷:预收账款 等到商品卖给客户时会计分录 借预收账款 应付账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 这样写可以吗
你好!对的,分录就是这样
252楼
2023-02-28 06:33:35
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星星:回复宋生老师 谢谢,老师
2023-02-28 06:49:30
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 涵涵 发表的提问:
公司收到预收货款入账,但我们是分公司,会计科目由总公司订,没有预收账款和应收账款科目,分录该如何做
你好,计入应付账款贷方,
253楼
2023-02-28 06:53:59
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涵涵:回复庄老师 开出增值税销项发票时: 借:应付账款 贷: 主营业务收入 应交税费_应交增值税销项税 对面?
2023-02-28 07:14:52
庄老师:回复涵涵你好,是的,是这样的分录
2023-02-28 07:32:58
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 加油 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
254楼
2023-03-01 06:24:30
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 秋分 发表的提问:
老师,我收到工程进度款,你说我应该怎么做分录,借,银存,贷,预收账款,还是借银存,贷应收账款,
你好,借银行存款,,贷预收账款
255楼
2023-03-01 06:32:48
全部回复
秋分:回复小洪老师 好的,谢谢老师
2023-03-01 06:55:12
小洪老师:回复秋分好的,同学不用客气。
2023-03-01 07:16:56

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