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预收账款转应收账款会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 桀骜不驯 发表的提问:
老师,我接账的时候,看到账面上有A公司,他在应收账款贷方余额60000,应付账款借方余额4200,我怎么写会计分录把这笔账都调到应付账款里
借;应收账款6000 贷;应付账款6000
271楼
2023-03-07 05:48:25
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星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 整齐的老鼠 发表的提问:
老师,请问一下,应收账款期初挂上3000元,现在客户退货3500元,公司应付账款就是500元,这样的话如何做会计分录
同学, 你好 借 库存商品 3500 贷 应收账款 3000 应付账款 500
272楼
2023-03-07 06:13:05
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整齐的老鼠:回复星河老师 不用红字冲销吗?
2023-03-07 06:43:22
整齐的老鼠:回复星河老师 我是借应收账款3000、贷主营业务收入3000、贷库存商品3000、借主营业务成本3000都是红字,然后借库存商品500、应付账款500
2023-03-07 07:10:21
星河老师:回复整齐的老鼠同学, 你好, 你的分录正确,要红字冲减已经结转的收入和成本。
2023-03-07 07:21:06
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 小白 发表的提问:
老师问一下,预收工程款会计分录,借:银行存款 贷;预收账款。这样做对吗?确认收入是再做 借:预收账款 应收账款 贷:应交税费-销项税 工程结算 这样做会计分录对吗?收入比实际收到的工程款多,多余的就挂在应收里可以吗?
对的,可以............
273楼
2023-03-07 06:36:37
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 木槿花 发表的提问:
应付账款-某某公司在借方100000 调整到应收账款 会计分录如何写
应付账款-某某公司在借方100000 调整到应收账款 借 应收账款 贷应付账款
274楼
2023-03-07 06:41:59
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武老师
职称:注册会计师
4.93
解题: 0.73w
引用 @ Justin 发表的提问:
医院代收的应付账款和垫付的应收账款在收支时做不做平行记账去年培训时老师好像说应付账款收到不做,支出时要做 应收账款收到时要做,垫付时不做(预算会计分录),是这样吗
是的,同学,没有什么问题的
275楼
2023-03-08 05:11:53
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Justin:回复武老师 不管是不是往来账都需要做吗
2023-03-08 05:47:21
Justin:回复武老师 老师我说的是做预算分录同时也要做,财务会计分录肯定是要做的
2023-03-08 06:07:57
武老师:回复Justin是的,你有资金肯定需要
2023-03-08 06:17:57
勇老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师,高级会计师,经济师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 小张小张 发表的提问:
老师,一个会计分录,借 应收账款-一个单位。贷 应付账款-另一个单位。这个表示什么意思啊?可以解释一下吗?
同学你好,意思是应收应付抵销
276楼
2023-03-08 05:40:12
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小张小张:回复勇老师 可他们不是一个单位的啊。
2023-03-08 05:58:43
小张小张:回复勇老师 是用一个单位的应收,抵消应付给另一个单位的吗?是中介的意思吗?
2023-03-08 06:12:18
小张小张:回复勇老师 那如果是应付账款和预收账款可以做抵消吗?会计分录是什么?
2023-03-08 06:40:56
勇老师:回复小张小张是的,可以理解为中介,应付账款和预收账款可以抵消。前提是,应收/预收(应付/预付)的明细科目(某单位)是相同的
2023-03-08 06:53:57
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 迈着猫步的阳光 发表的提问:
预收客户10元钱,我可以把会计分录合并到一起吗?借:应收账款 100 银行存款10 贷:主营业务收入100 预付账款 10,如果不可以,应该怎么做会计分录?
您好!可以的。
277楼
2023-03-08 06:09:30
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文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ 靓丽的网络 发表的提问:
假设A公司应付账款4千,B公司应收账款3千(A,B公司都不再营业了) 现在让这两家的应收应付互冲,会计分录怎么做呢?
您好,借应付账款3000贷应收账款3000
278楼
2023-03-08 06:38:59
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答疑-李老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.96
解题: 0.2w
引用 @ Justin 发表的提问:
医院代收的应付账款和垫付的应收账款在收支时做不做平行记账去年培训时老师好像说应付账款收到不做,支出时要做 应收账款收到时要做,垫付时不做(预算会计分录),是这样吗
预算会计只要有资金进出都需要做帐的........
279楼
2023-03-09 05:19:29
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Justin:回复答疑-李老师 不管是不是往来账都需要做吗
2023-03-09 06:07:58
答疑-李老师:回复Justin是的哦...... 不做你的账银行存款到时候对的上吗?
2023-03-09 06:34:59
Justin:回复答疑-李老师 老师我说的是做预算分录同时也要做,财务会计分录肯定是要做的
2023-03-09 07:00:49
Justin:回复答疑-李老师 老师在吗
2023-03-09 07:28:10
答疑-李老师:回复Justin也需要做的........
2023-03-09 07:52:55
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 直率的荔枝 发表的提问:
应付给A公司的应付账款转到B公司的应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款B 贷应付账款A
280楼
2023-03-09 05:37:46
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 兰琴 发表的提问:
老师,应收账款调整为零,会计分录怎么做?应付账款调整为零,会计分录怎么做?
你好,是什么情况需要把应收账款,应付账款调整到0呢? 
281楼
2023-03-09 06:07:42
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兰琴:回复邹老师 老账,清零
2023-03-09 06:30:44
兰琴:回复邹老师 老师,借方有余额
2023-03-09 06:43:12
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入
2023-03-09 07:12:45
兰琴:回复邹老师 在应收模块,提了一增一减,对冲,我这边怎么处理呢
2023-03-09 07:42:06
邹老师:回复兰琴你好,如果是不会收回,不需要支付,清零的分录是 借:信用减值损失,贷:坏账准备 借 :坏账准备,贷:应收账款 借:应付账款,贷:营业外收入 (是针对这个回复有什么疑问吗)
2023-03-09 08:11:25
答疑苏老师
职称:注册会计师
4.99
解题: 3.62w
引用 @ 一帆风顺 发表的提问:
请问下 应付账款挂账金额是1000元,但是只支付了900元,余下100元不需要付钱了,怎样做会计分录 应收账款如果挂账金额是2000元,但是只收回来1800元,余下200元公司同意客户不付钱了,会计分录又怎样写?
你好 借 应付账款 1000 贷 银行存款 900 营业外收入 100 借 银行存款 1800 营业外支出 200 贷 应收账款 2000
282楼
2023-03-09 06:31:10
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一帆风顺:回复答疑苏老师 谢谢老师
2023-03-09 06:44:53
答疑苏老师:回复一帆风顺不客气,祝工作顺利哦!
2023-03-09 07:05:36
老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ XI 发表的提问:
给客户开票,开票金额大于预收账款,为什么要这么做会计分录?这样做对吗? 借:应收账款1(开票金额) 借:预收账款(全额冲销) 贷:应收账款2(应收账款1—预收账款) 贷:收入 贷:销项税
你好 借:应收账款1(差异金额) 借:预收账款(全额冲销) 贷:收入 贷:销项税
283楼
2023-03-09 06:38:59
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 天天易佳好 发表的提问:
老师,酒店客户充值充值卡,我挂预收账款,后面客户用充值卡来消费,那么我应该怎么做分录呢,可以写下会计分录吗
借预收账款 贷主营业务收入 应交税费
284楼
2023-03-10 07:58:49
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天天易佳好:回复郭老师 好的,明白了
2023-03-10 08:18:24
郭老师:回复天天易佳好不用客气 周末愉快
2023-03-10 08:32:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 可爱的哈密瓜 发表的提问:
收回应收账款的会计分录 借:银行存款 贷:应收账款
你好,收回应收账款,是这样做分录的 
285楼
2023-03-10 08:23:28
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