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预收账款转应收账款会计分录
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 爱美是女人的专利 发表的提问:
怎样做分录能让应收账款和预收账款同时减少5万?
你好   是同一个人的往来直接对冲往来科目 保留一个科目就行 
256楼
2023-03-01 06:53:59
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爱美是女人的专利:回复玲老师 不明白老师
2023-03-01 07:11:22
爱美是女人的专利:回复玲老师 可以了,谢谢老师
2023-03-01 07:28:48
玲老师:回复爱美是女人的专利你好  比如原来先预收 5万 现在销售商品应收是 5万 就 直接贷 预收 5万就行     
2023-03-01 07:54:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 柳动蝉鸣 发表的提问:
计提应收账款的会计分录和冲回应收账款的会计分录怎么做
你好!借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后借银行存款 贷应收账款。
257楼
2023-03-02 06:11:17
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言岩老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.27w
引用 @ 苏苏 发表的提问:
往来账调账是做红冲还是相反的分录,18年年底将预收款项合并入应收账款科目,再19年1月份,要转会预收账款科目,怎么做分录
你好。可以做相反分录的。18年底 借:预收账款 贷:应收账款。
258楼
2023-03-02 06:28:31
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苏苏:回复言岩老师 19年1月做相反分录是吧,谢谢老师
2023-03-02 06:47:35
言岩老师:回复苏苏你好。是的,再做相反的分录的。
2023-03-02 07:12:01
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 璐璐 发表的提问:
公司是地产下设的物业公司,之前地产替我们代收的物业费,然后地产又给减免10个月的物业费,物业公司没收到这笔物业费是地产收的,现在物业还得退给业主10个月物业费,我该如何做这个会计分录呢?和地产的往来挂的是应收账款,收物业费走的是预收账款
您好,现在物业还得退给业主10个月物业费,做这个会计分录时,借:预收账款,贷:现金或者银行存款。
259楼
2023-03-02 06:40:57
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璐璐:回复王雁鸣老师 老师那我和地产的往来如何做会计分录?是借应收账款 贷:预收账款吗?
2023-03-02 07:09:02
王雁鸣老师:回复璐璐您好,贵公司和地产公司的分录,收到地产公司转来的款,借:现金或者银行存款,贷:应收账款。
2023-03-02 07:28:53
璐璐:回复王雁鸣老师 没收到款项 只是先挂往来 如何做会计分录谢谢
2023-03-02 07:50:32
王雁鸣老师:回复璐璐您好,先挂往来的话,那就是借;应收账款,贷;预收账款。
2023-03-02 08:10:06
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ Bonnie 发表的提问:
应收账款在贷方就是预收账款 请问怎么做分录,附件是什么
企业不设置预收账款科目,预收款就在应收账款科目反应,借:银行存款 贷:应收账款,用收款单做附件就可以了
260楼
2023-03-02 06:50:59
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QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ h. 发表的提问:
你好老师如果我在调账之前应收账款在贷方,我做分录的时候就借应收账款 贷预收账款对吗?
你好,是的,是这样处理的
261楼
2023-03-05 07:12:13
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h.:回复QQ老师 摘要我要怎么做呢
2023-03-05 07:31:15
QQ老师:回复h.你好,什么原因需要调账的?如实写就可以
2023-03-05 08:00:16
h.:回复QQ老师 要把应收账款的科目余额在放在借方
2023-03-05 08:17:44
h.:回复QQ老师 期初是在贷方
2023-03-05 08:35:46
h.:回复QQ老师 请问怎么做摘要呢
2023-03-05 09:04:25
QQ老师:回复h.您好,就写调整预收账款金额
2023-03-05 09:33:57
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 执着的手机 发表的提问:
老师 你好。我想问一下应收账款和预付账款的区别。有这样一个问题,购买材料10000元,款未付。那么在编制会计分录的时候贷方是写应付账款还是预收账款呢。
步步高 购买材料未付款 计应付账款 后期支付货款的时候减少应付账款 先支付款项 后收到发票 付款的时候计预付账款 收到发票减少预付账款
262楼
2023-03-05 07:30:05
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 凶狠的板凳 发表的提问:
公司没有设置预收账款这个科目,在应收账款里,退回预收账款怎么做分录
你好,公司没有设置预收账款这个科目,在应收账款里,退回预收账款的分录是 借:应收账款,贷:银行存款 
263楼
2023-03-05 07:51:28
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 学堂用户wzvhcp 发表的提问:
应付账款转为实收资本会计分录,为什么借应付账款,贷实收资本
您好 因为应付账款减少增加实收资本 所以这样写分录啊
264楼
2023-03-05 08:21:21
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 粗犷的黑夜 发表的提问:
审计人员在审查企业的会计报表时发现如下情况,应收账款——某单位贷方余额2000万元,预付账款——某某单位贷方余额1500万元,会计人员在编制报表的时候并没有考虑,请做出调整分录
你好,同学。 借 应收账款 贷 预收账款 2000 借 预付账款 1500 贷 应付账款 1500
265楼
2023-03-05 08:42:00
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 兴奋的银耳汤 发表的提问:
转销应收账款的会计分录怎么写啊
你好! 借:坏账准备 贷:应收账款
266楼
2023-03-06 05:11:22
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黄老师
职称:会计师
5.00
解题: 0.36w
引用 @ 幸福的活着 发表的提问:
老师:我们单位原来的会计,1月份有一笔账,销售货物回款,应该把应收账款冲掉,但是她入的预收账款,我现在想把这笔帐调平。应该怎么处理,做分录呢?谢谢
你好,调整账务,借:预收账款 贷:应收账款
267楼
2023-03-06 05:38:39
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周晓晓老师
职称:,中级会计师
4.97
解题: 0.08w
引用 @ XX 发表的提问:
房开公司,收客户房款挂预收账款,达到结转收入条件后,结转收入的分录怎么做?
您好,房地产企业的开发成本与收入的结转 收到房款时帐务处理: 借:银行存款 贷:预收帐款-按房号及客户名称进行明细核算 开发项目完工经验收合格、竣工决算后,房地产开发企业按照购销合同规定将合格的房地产产品移交给购买方,办妥移交手续后可以确认销售收入的实现 借:预收帐款、应收帐款等科目 贷:营业收入 同时结转经营成本 借:经营成本 营业税金及附加 贷:开发产品-相关明细科目 应交税费-应交营业税、应交土地增值税等
268楼
2023-03-06 05:56:09
全部回复
XX:回复周晓晓老师 预收结转到 营业收入的时候,不用计算增值税吗?
2023-03-06 06:28:47
周晓晓老师:回复XX您好,这部分不需要确认计算增值税的,希望能够帮助到您,谢谢
2023-03-06 06:49:45
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ ME 发表的提问:
请问老师 预收账款的会计分录可以是借 银行存款 贷 应付账款 吗
您好 预收账款不应该跟应付账款对应啊 应该跟应收账款
269楼
2023-03-06 06:19:51
全部回复
ME:回复bamboo老师 预收较少的情况下 做应收的借方?
2023-03-06 06:40:45
bamboo老师:回复ME预收较少的情况下 做应收的贷方
2023-03-06 06:52:54
ME:回复bamboo老师 预收款项 那借银行存款 贷 应收帐款?
2023-03-06 07:16:51
bamboo老师:回复ME是的 就是这样写分录
2023-03-06 07:36:06
ME:回复bamboo老师 老师 我做的借银行存款 贷 应付账款有什么影响吗?
2023-03-06 07:53:38
bamboo老师:回复ME这个不对啊  应付是自己单位应该支付的 您这个不属于
2023-03-06 08:10:31
ME:回复bamboo老师 对的 现在理解了 当时理解的是预收了 我们欠人家的货 就做的应付账款里面了 我想了解一下这个有什么影响吗?
2023-03-06 08:28:52
bamboo老师:回复ME这个只是会计处理有误 实质性没有什么影响
2023-03-06 08:52:51
ME:回复bamboo老师 哦哦 谢谢老师
2023-03-06 09:08:18
bamboo老师:回复ME不客气哈 欢迎有疑问继续提问
2023-03-06 09:32:52
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ -_^_^盈@ 发表的提问:
老师,这个公司基本上是预收账款,但是现在有个应收,我咋写分录,麻烦讲解一下,谢谢
借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
270楼
2023-03-06 06:41:59
全部回复
-_^_^盈@:回复轶尘老师 老师,我上月没有计提印花税、企业所得税,这个月分录咋写?
2023-03-06 06:59:47
轶尘老师:回复-_^_^盈@借 税金及附加 贷 银行存款 借所得税费用 贷 应交税费-所得税 
2023-03-06 07:26:51
-_^_^盈@:回复轶尘老师 这是计提的分录吗
2023-03-06 07:50:19
-_^_^盈@:回复轶尘老师 印花税需要计提吗
2023-03-06 08:06:00
轶尘老师:回复-_^_^盈@借 税金及附加 贷 银行存款
2023-03-06 08:28:40

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