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预缴本月增值税款的会计处理
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 未定 发表的提问:
当月计提的科目,是借:应交税费-未交增值税(简易计税) 贷:应交税费--预缴增值税(简易计税)。下月申报缴的时候是借:应交税费--预缴增值税(简易计税) 贷:银行存款 就这样做分录吗
对的,你的分录是正确的。
271楼
2023-03-06 06:35:46
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小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 王宇 发表的提问:
公司有异地房租出租,需要每月异地预缴增值税,当月预缴增值税的会计分录是借:应交增值税/已交税金,贷:库存现金。是这样吗?
然后我开具发票确认收入我做成:借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交增值税/已交税金。这样做对吗
272楼
2023-03-06 06:41:25
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小惑老师:回复王宇你好,是的,您的处理是正确的
2023-03-06 07:02:37
小惑老师:回复王宇借:银行存款,贷:其他业务收入,贷:应交增值税/已交税金。这步有点瑕疵。你是小规模还是一般人
2023-03-06 07:32:35
王宇:回复小惑老师 一般纳税人
2023-03-06 07:49:51
王宇:回复小惑老师 老师然后呢
2023-03-06 08:09:55
小惑老师:回复王宇贷:应交增值税/已交税这个分录的二级是贷:应交增值税/应交增值税(销项税)
2023-03-06 08:30:14
王宇:回复小惑老师 那就是我做已交税金这个不对咯
2023-03-06 08:53:17
小惑老师:回复王宇只能说有瑕疵,不能完全说不对,明细科目有些问题
2023-03-06 09:09:58
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 美好的奇迹 发表的提问:
预缴税款时就把附加税缴了,实际当月有上期留底税款不用缴增值税也不用缴附加税,会计分录怎么做?
你好,预交的附加税这样做分录 借;应交税费——附加税,贷;银行存款
273楼
2023-03-06 06:47:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 端庄的羽毛 发表的提问:
本月已经交纳的海关增值税,前期也未计提,月底结转要怎么做会计处理
你好,你之前购进是按含税金额全部计入了库存商品成本?
274楼
2023-03-07 05:34:41
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 欣悦 发表的提问:
按照开票金额缴纳增殖税的分录怎么写呢?(应交增值税–预交增值税吗?)确认本月收入的分录 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交增值–销项税额 0.1本月实例缴纳增值税借:应交增值税–未交增值税 贷:银行存款
你好! 对的。
275楼
2023-03-07 05:41:51
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 小鱼儿 发表的提问:
预缴了异地工程款的增值税,那申报本月开票的增值税的时候是不是不用缴了,还是要缴,到时抵税
这个看你们自己 销项减去进项-预缴
276楼
2023-03-07 06:07:48
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老刘
职称:,高级会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.88w
引用 @ 阔达的耳机 发表的提问:
老师 我公司在外地工程 预缴的税款 当地本季度已经缴纳过了,准备 把这部分预缴税款冲抵以后的税,那请问这部分预缴的税应该怎么做账务处理?会计分录是什么?
1、一般纳税人的简易计税预缴的无论是计提、预交、实交和分包扣税,都在“应交税费——简易计税”科目核算。不设置任何三级专栏,也不涉及“未交增值税”、“预交增值税”等二级科目。科目余额在资产负债表的“应交税费”列示。1)计提时:借:应收账款等科目贷:主营业务收入应交税费——简易计税2)取得分包票据并扣税时:借:成本或费用应交税费——简易计税贷:银行存款3)预交和实交时,借:应交税费——简易计税贷:银行存款2、一般计税预缴的按规定需要预交的借:应交税费——预交税款贷:银行存款
277楼
2023-03-07 06:31:22
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博言老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.04w
引用 @ 伶俐 发表的提问:
老师,您好,房地产公司预收房款发生已预缴3%增值税,后期退房直接冲减预收帐款,对预缴增值税3%,当月是直接冲减本月预收房款,这样有风险吗?
您好,没有风险,房地产企业每个月预缴的时候,预收账款取当月的贷方发生额即可。 如果有退房的,做预收账款贷方负数,这样当月的预收账款贷方发生额就是扣除退房款后的收款金额
278楼
2023-03-07 06:47:59
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Kim
职称:中级会计师
4.93
解题: 0.29w
引用 @ cunese 发表的提问:
申报增值税的时候 本月已经缴纳税额这栏忘填写的 是去年12月份的怎么处理 会不会有什么影响
联系专管员,申请退回
279楼
2023-03-08 05:38:20
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cunese:回复Kim 是去年12月申报11月份的增值税填写报表的时候忘填了 也可以联系专管员申请退回吗
2023-03-08 06:02:02
cunese:回复Kim 如果不退回有什么影响吗
2023-03-08 06:29:46
cunese:回复Kim 对于2018年的整体
2023-03-08 06:55:35
Kim:回复cunese可以的,联系专管员
2023-03-08 07:08:03
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ hao静 发表的提问:
建筑企业预缴税款怎么会计处理,我们是分公司,预缴2%以后,剩余的由总公司那边缴税
您好,您分公司不是独立核算的吧
280楼
2023-03-08 05:54:04
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 罗小小雪 发表的提问:
老师,建筑行业简易计税预缴增值税的时候用收到的工程款减去分包款差额预缴,但是次月申报缴纳增值税的时候还是按照发票上注明的金额减去预缴的金额是吧?不会说是用总的工程款减去分包款来差额计算税额再减去预缴的吧?
你好,回机构申报时也是要减去申报款的
281楼
2023-03-08 06:00:41
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罗小小雪:回复佟老师 这是什么意思呢?已经交的我肯定知道要减啊!我问的重点是:下个月初申报缴税时是以发票税额减去预缴的为准吗?还是整个就用(开票工程款金额-分包款)/(1+3%)-预缴?
2023-03-08 06:32:17
佟老师:回复罗小小雪不是,你机构申报时也是总包-分包=余额进行申报
2023-03-08 06:46:54
佟老师:回复罗小小雪不是,你机构申报时也是总包-分包=余额*税率-预缴税金
2023-03-08 07:15:36
罗小小雪:回复佟老师 好的,谢谢老师,没有遇到过这样的
2023-03-08 07:36:43
佟老师:回复罗小小雪不客气,祝您学习愉快!
2023-03-08 07:49:37
venus老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 5.11w
引用 @ luciaying 发表的提问:
房地产企业填增值税预缴税款申报时预缴3月份的预收账款,是选择添加本期还是添加上期
预缴税款申报时预缴3月份的预收账款添加本期
282楼
2023-03-08 06:28:55
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luciaying:回复venus老师 添加上期是啥时候选择,能举个例子吗
2023-03-08 06:43:52
venus老师:回复luciaying房地产企业预缴的增值税,预缴的时间是在取得预收款的次月纳税申报期,向主管国税机关来预缴税款。这里是指举例:我10月收款,我在11月申报10月份税费时预缴税款
2023-03-08 07:07:42
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ youlala 发表的提问:
去年开的外地经营的发票,没有去外地预缴,但是我们已经在本地申报增值税了,像这样的情况该怎么处理?会不会涉及到罚款?
如果被发现 当地要再缴纳一次预缴的税款 涉及滞纳金和罚款
283楼
2023-03-08 06:44:59
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youlala:回复轶尘老师 我们当时都不知道会有预缴的事!这样我们不是重复缴纳增值税了!
2023-03-08 06:56:49
youlala:回复轶尘老师 罚款按什么计算呢?
2023-03-08 07:23:40
轶尘老师:回复youlala滞纳金按照煤田万分之五计算 罚款按照0.5-3倍计算 多交的增值税可以在总公司税务局重新申报 申请退税
2023-03-08 07:52:17
youlala:回复轶尘老师 是按不含税销售额的万分之五计算滞纳金吗?
2023-03-08 08:14:46
轶尘老师:回复youlala按照你没有缴纳的税金计算滞纳金
2023-03-08 08:33:17
李老师2
职称:中级会计师,初级会计师,CMA
4.54
解题: 2.04w
引用 @ jossonli 发表的提问:
增值税款预申报如何处理?
您好!1、预交增值税账务处理:借:应交税费——应交增值税(已交增值税)贷:银行存款2、增值税纳税申报表填写:将预交增值税填写在申报表中的第28栏分期预缴栏。
284楼
2023-03-09 06:17:43
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 晓溪 发表的提问:
新的会计处理,预缴税款,简易计税,在金蝶软件中,默认为什么方向?
您好,默认为借方。
285楼
2023-03-09 06:27:02
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