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月末或年末无余额的会计科目
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老江老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 3.48w
引用 @ 小缘 发表的提问:
年末要结转哪些科目,哪些科目的不能有余额
你好,年末结转后,损益类的科目一般不能有余额!如营业收入,营业成本,销售费用等
181楼
2023-02-01 07:53:59
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小缘:回复老江老师 好的,税金需要结转吗,增值税-销项税 、未交税金这个能有余额吗
2023-02-01 08:23:41
老江老师:回复小缘@小缘:税金结不结转,其实并无实质影响!
2023-02-01 08:42:24
沐子老师
职称:中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 0.04w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
月末那些科目需要结转损益?本年内无论导那个月的资产负债表,年初余额应该都是一样的吧?
你好,月末所有的损益类科目,都需要结转损益,一般包括:1、收入类科目:主营业务收入、其他业务收入、投资收益、公允价值变动损益等2、费用类科目:主营业务成本、其他业务成本、资产减值损失、信用减值损失、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。3、直接计入当期利润的利得:营业外收入 、其他收益等4、直接计入当期利润的损失:营业外支出等。 同一年度的资产负债表年初余额都是一样的。
182楼
2023-02-02 07:00:17
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ yi平 发表的提问:
请问月末应交税费--应交增值税,借方余额,是不是月末无需再做会计分录?
是的,可以不用结转的
183楼
2023-02-02 07:24:01
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 平凡 发表的提问:
小规模应交税费-应交增值税科目在月末、季末、年末有没有余额?还是为零?
您好 如果当月开票了 那小规模应交税费-应交增值税科目在月末、季末、年末有余额
184楼
2023-02-02 07:33:50
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平凡:回复bamboo老师 那这个科目什么时候才为零呢?
2023-02-02 07:59:54
bamboo老师:回复平凡一般次月或者下个季度申报后才为0
2023-02-02 08:20:28
平凡:回复bamboo老师 在12月跨年了也是这样吗?要在1月份申报或者缴纳后才为零,是吗。
2023-02-02 08:41:45
bamboo老师:回复平凡是的 要在1月份申报或者缴纳后才为零
2023-02-02 09:06:37
平凡:回复bamboo老师 好的,谢谢老师
2023-02-02 09:36:12
bamboo老师:回复平凡不用谢 如果您对我的解答满意,请您及时给予好评,谢谢!!
2023-02-02 10:05:22
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 隐形翅膀 发表的提问:
月末 进项税额转出 科目贷方余额,需要做什么会计分录处理呢?
要做结转 借进项转出 贷未交增值税
185楼
2023-02-02 07:51:00
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 粗暴的耳机 发表的提问:
甲公司期末按照应收账款余额百分比法计提坏账,计提比例为5%。已知“坏账准备”科目期初无余额。 (1)假定2X17年年末,应收账款账面余额为300000元。 (2) 2X18年4月,确认应收A公司账款6500元已无法收回。 (3) 2X18年6月,收回原已作为坏账转销的A公司账款2500元。 (4)假定2X18年年末,应收账款账面余额为320000元。 要求:逐项做出相关会计处理。
您好,参考分录如下 借坏账准备6500应收账款6500。
186楼
2023-02-05 08:26:12
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小林老师:回复粗暴的耳机您好,参考分录如下 借应收账款2500贷坏账准备借银行存款2500应收账款2500。
2023-02-05 08:41:56
小林老师:回复粗暴的耳机您好,参考分录如下 借信用资产损失5000贷坏账准备5000。
2023-02-05 08:53:54
粗暴的耳机:回复小林老师 3.2X18年5月1日,大海公司支付价款1016万元(含交易费用1万元和已宣告但尚未发放的现金股利15万元)购入乙公司发行的股票200万股,占乙公司有表决权股份的0.5%。大海公司根据其管理股票的业务管理模式和合同现金流量特征,将其划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2X18年5月20日,收到乙公司发放的现金股利。2X18年12月31日乙公司股票市价每股4.8元。2X19年4月25日,乙公司宣告发放现金股利共计4000万元。2X19年5月15日,大海公司收到现金股利20万元。2X19年6月25日,大海公司将持有的乙公司股票全部出售,收到价款共计980万元。 要求:
2023-02-05 09:12:22
小林老师:回复粗暴的耳机您好,这道题我不会,不好意思!!请理解!!
2023-02-05 09:23:50
王晓老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 0.83w
引用 @ 热情的斑马 发表的提问:
2.甲公司期末按照应收账款余额百分比法计提坏账,计提比例为5%。已知“坏账准备”科目期初无余额。 (1)假定2x17年年末,应收账款账面余额为300000元。 (2) 2x18年4月, 确认应收A公司账款6500元已无法收回。. (3) 2x18年6月, 收回原已作为坏账转销的A公司账款2500元。 (4)假定2x18年年末,应收账款账面余额为320000元。 要求:逐项做出相关会计处理。
您好 1.借信用减值损失损失300000*5%=15000 贷坏账准备15000 2.借坏账准备6500 贷应收账款-A6500 3.借应收账款-A2500 贷坏账准备2500 借银行存款2500 贷应收账款-A2500 4.坏账准备余额15000-6500+2500=11000 借信用减值损失320000*5%-11000=5000 贷坏账准备5000
187楼
2023-02-05 08:52:44
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桂龙老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 0.84w
引用 @ 慈祥的魔镜 发表的提问:
2.甲公司期末按照应收账款余额百分比法计提坏账,计提比例为5%。已知“坏账准备”科目期初无余额。 (1)假定2X17年年末,应收账款账面余额为300000元。 (2) 2X18年4月,确认应收A公司账款6500元已无法收回。 (3) 2X18年6月,收回原已作为坏账转销的A公司账款2500元。 (4)假定2X18年年末,应收账款账面余额为320000元。 要求:逐项做出相关会计处理。
同学你好。我来做一下,你稍等。
188楼
2023-02-05 09:11:14
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桂龙老师:回复慈祥的魔镜同学你看一下吧。做完了。
2023-02-05 09:39:33
张伟老师
职称:会计师
4.91
解题: 0.74w
引用 @ 风趣的黑夜 发表的提问:
年中建账,因余额方向有限科目填负数导致期初余额合计数和上期期末不一致,有无影响?
年中建账,如果是老公司年中换账套,则期初金额为上一月末的结余数。注意录入损益类科目的本年度旧账套里面的发生额,这样才可以计算利润表的本年累计数。
189楼
2023-02-05 09:31:19
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 囡囡~培霞 发表的提问:
之前的会计交接没有给科目余额表的末级科目,我该如何建账啊?
盘点,盘点清楚公司的资产负债情况,重新建账吧
190楼
2023-02-05 09:39:00
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婷玉老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 0.02w
引用 @ 岁禾 发表的提问:
3月末交接过来的账,科目余额明细表中,把对方期末录到我的期初余额就可以了吗?还是要把本年年初、本年年末....都录上?
您好!本年年初那些也要录上
191楼
2023-02-06 06:55:10
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岁禾:回复婷玉老师 录上显示不平啊
2023-02-06 07:11:57
岁禾:回复婷玉老师 新交接来的账,期初余额有借方和贷方,但是我速达期初只有借方,那就是资产借方的我录正数,贷方的我录负数,负债和所有者权益贷方的我录正数,借方的我录负数,就可以了是吗?但是试算平衡不平怎么办?
2023-02-06 07:26:27
岁禾:回复婷玉老师 我录我的期初,本年年初自动带出来,这两列变成了一样的数,试算平衡还是提示期初不平
2023-02-06 07:49:48
刘老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 纯情的小白菜 发表的提问:
中小学会计中的“其他支出”科目期末结账后,本科目余额为0.请问老师如何理解它?又如何判断各种科目期末结转后,是否为零,或是在借方还是在贷方。
损益类科目结账后余额都为零
192楼
2023-02-06 07:18:56
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方老师
职称:中级会计师、注册税务师
4.98
解题: 2.4w
引用 @ 逃之妖妖. 发表的提问:
1月份的资产负债表按照什么填写的,是按照余额表1月的数据填写吗?资产负债表的年初数是余额表期初借方或者期初贷方吗?资产负债表的期末数是余额表的期末借方或者期末贷方吗?不考虑有些科目需要相加的总数填写。
按一月的余额填写。 年初数资产是借方余额,负债贷方余额。 期末是余额表的期末数。 你指的加总是那个科目
193楼
2023-02-06 07:44:59
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逃之妖妖.:回复方老师 老师:像资产负债表里面的货币资金--年初数,就是余额表的期初借方--现金+银行存款+其他货币资金的总数吗?余额在借方的话,资产负债表里面的货币资金--年末数,就是余额表期末借方的数吗?我就是不确定资产负债表是不是按余额表这样计算的,还不敢做报表,怕把数据做错了,麻烦老师看下我的描述是否正确?
2023-02-06 08:36:39
方老师:回复逃之妖妖.资产类科目比如货币资金=期初借方加本期借方一本期贷方等于期末余额。其中包含现金,银行存款,其他货币资金的金额
2023-02-06 08:52:37
逃之妖妖.:回复方老师 老师:我知道这个公式,但是我不知道怎么填资产负债表
2023-02-06 09:09:26
方老师:回复逃之妖妖.货币资金的余额就是按这个公式计算后的金额填写。 比如公司只有现金,期初余100本期取现金1000,支出现金700资产负债表货币资金的金额就是100+ 1000-700=400
2023-02-06 09:34:52
逃之妖妖.:回复方老师 老师 :我依照余额表填写的资产负债表,可是结果数据不平行,我检查不出来是什么原因,老师能帮我看看是怎么回事吗?这个不能上传表格,我只能截图给你看了,还有利润表,下面我计算的利润总额和利润净利润是对的吗?麻烦老师指出我犯错的地方。
2023-02-06 09:59:53
方老师:回复逃之妖妖.你发电子表我邮箱,帮你看。 358024135@**.com
2023-02-06 10:16:05
小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
所得税费用科目的余额,季末和年末要结转到本年利润吗?
你好是的都要转到本年利润科目
194楼
2023-02-07 06:09:11
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 初心 发表的提问:
老师科目余额表的年初,本期,和期末余额不需要和与资产负债表的年初余额和期末余额一致吗
你好,呃呃,不一定是一致的呢
195楼
2023-02-07 06:29:53
全部回复
初心:回复王晶老师 为什么呢
2023-02-07 07:15:20
初心:回复王晶老师 为什么?
2023-02-07 07:26:07
王晶老师:回复初心因为资产负责表有的科目是一个合并的数据
2023-02-07 07:42:17

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