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对方不要发票的收入会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 沉静的发带 发表的提问:
购入一台不需要安装的设备,价款15000,增值税1950,收到增值税专用发票,对方垫付运杂费1000元,增值税90元,用银行存款支付,的会计分录
你好 ; 计入借固定资产 (价款%2B运杂费) ;进项税   贷 银行存款 
226楼
2023-02-15 07:26:59
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沉静的发带:回复meizi老师 对方垫付的运杂费和增值税应该计入哪个科目?
2023-02-15 07:43:30
meizi老师:回复沉静的发带你好; 一起计入 成本去  ; 运杂费 不含税是计入     固定资产去 ; 进项税   专票取得计入进项税去 
2023-02-15 07:58:58
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 累了倦了懂了 发表的提问:
老师,对方打错银行的款项,当天就归还对方公司需要入帐做会计分录吗?
你好,可以不用做的。
227楼
2023-02-16 06:29:23
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ o(* ̄▽ ̄*)o 发表的提问:
之前计入其他应收款的保证金不用退给对方,现在要怎么做分录
你好,应该是其他应付款 借 其他应付款 贷营业外收入
228楼
2023-02-16 06:43:58
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 发表的提问:
请问老师!本公司向其他公司借款,对方给的是电子承兑汇票,在收到时,会计分录?本公司把承兑汇票给了我方要进设备的公司,要背书操作吗?会计分录?
借应收票据贷其他应付款。借固定资产贷应付票据,票据转让,需要背书。
229楼
2023-02-16 07:04:47
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雪:回复玲老师 只是预付购设备款,分录?
2023-02-16 07:34:24
玲老师:回复借预付账款贷应付票据。
2023-02-16 07:48:45
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 发表的提问:
对于普通发票,开票金额100元,税收金额3元,会计分录,借:应收账款-103 贷:主营业务收入-103 这样写对吗,要价税分离吗
你好,要价税分离出来做账
230楼
2023-02-16 07:21:16
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罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ Suzy 发表的提问:
老师,我公司 8月收到对方开的技术服务费的发票160000,只付了50000的款,8月怎么做会计分录? 10月用银行存款支付给对方114000元,9月怎么做会计分录.
1.借 费用或成本科目 应交税费-应交增值税(进项税) 贷 应付账款 110000 银行存款 50000; 2.10月 借 应付账款 110000 贷 银行存款 11000 3.你多支付4000是什么原因?
231楼
2023-02-16 07:26:59
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Suzy:回复罗老师 因为还欠对方50000呢 老师 觉得不对啊 这个月付了114000啊
2023-02-16 07:55:24
Suzy:回复罗老师 我8月是借管理费用50000 长期待摊费用11000 贷银行存款50000 应付账款110000 9月不知道怎么做了 借应付账款114000 贷银行存款114000 可以不?还要不要结转已有发票的费用?110000-50000=60000的票没有进费用 :9月还是应该 借:管理费用110000 应付账款4000 贷:银行存款114000
2023-02-16 08:25:22
罗老师:回复Suzy你们这技术服务费的用途是什么?对你计入长期待摊费用不太理解。
2023-02-16 08:41:50
Suzy:回复罗老师 这个是主管让计的 我也不理解 就是当待摊费用用了 以后需要的时候进管理费用
2023-02-16 08:53:11
Suzy:回复罗老师 我这个月还能改8月的记账凭证吗? 这张凭证牵涉到管理费用
2023-02-16 09:09:04
Suzy:回复罗老师 8月的时候借:管理费用50000 贷银行存款50000 应付账款110000 那110000借方应该入什么科目呢?
2023-02-16 09:26:51
罗老师:回复Suzy主要看对方提供给你的技术服务,用于什么用?如果需要分期计入费用,可以计入待摊费用科目的。
2023-02-16 09:45:23
答疑郭老师
职称:初级会计师
5.00
解题: 0.98w
引用 @ 花痴的雪糕 发表的提问:
私人修车没要发票这收入会计分录怎做
无票收入,借现金贷主营业务收入应交税费
232楼
2023-02-19 08:22:43
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 努力拿证的小姑娘 发表的提问:
请问,小规模纳税人企业收到对方开给我们的测绘普通发票怎么会计分录?我们从对公账户打给他们的测绘费怎么会计分录?
你好 你们这个测绘费 与你们主营收入是否直接相关 这样好判断科目
233楼
2023-02-19 08:46:54
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努力拿证的小姑娘:回复meizi老师 与主营业务收入相关的
2023-02-19 09:03:00
meizi老师:回复努力拿证的小姑娘借主营业务成本-测绘费贷银行存款 这样来做 你们付款和开票不是同一个月吗
2023-02-19 09:14:37
努力拿证的小姑娘:回复meizi老师 是同一个月,都是5月份的,但是款不是一次付清,是分开付的,对方开的是全额发票
2023-02-19 09:39:18
meizi老师:回复努力拿证的小姑娘你好 借预付账款贷银行存款 借主营业务成本-测绘费贷预付账款
2023-02-19 10:00:55
努力拿证的小姑娘:回复meizi老师 好的,明白了,谢谢
2023-02-19 10:22:17
努力拿证的小姑娘:回复meizi老师 老师,可以这样吗?借管理费用—测绘费5000,贷应付账款2000银行存款3000吗?
2023-02-19 10:44:52
meizi老师:回复努力拿证的小姑娘你好 这个是你们成本哦 不是管理费用
2023-02-19 11:05:52
努力拿证的小姑娘:回复meizi老师 哦哦,好的,管理费用和成本有什么区别呢,老师,管理费用不也是我们的成本的,比如业务出差的差旅费,业务招待费,都是成本啊
2023-02-19 11:35:17
meizi老师:回复努力拿证的小姑娘你好 成本对应会有收入 。 费用是期间费用 日常发生的部门费用
2023-02-19 11:46:18
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ Doris 楠 发表的提问:
老师,在做受托方会计分录时,受托方收到委托方发票时的会计分录怎么做,怎么理解?谢谢
你好,受托方收到委托方发票会计分录 一、收取手续费的委托代销方式,受托方收到委托方开的增值税专用发票时: 借:应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 借:受托代销商品款 贷:应付账款 二、收取手续费委托代销方式下,受托方的账务处理过程如下: 1、收到商品时,只是代管商品,代销业务尚未发生。受托方设置以下两个科目核算。 借:受托代销商品 贷:受托代销商品款 (合同约定的销售价格) 2、对外销售时,对客户开出增值税专用发票,确认销项税额: 借:银行存款 贷:受托代销商品 (结转已售出的部分商品) 应交税费--一应交增值税(销项税额)
234楼
2023-02-19 09:00:26
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Doris 楠:回复庄老师 那委托方呢
2023-02-19 09:16:26
庄老师:回复Doris 楠委托方会计分录为: (1)发出代销商品时:借:委托代销商品 xxx贷:库存商品xxx (2)收到代销清单时:借:应收账款--B公司代销商品款xxx 贷:主营业务收入xxx 应交税费--应交增值税(销项税额)xxx 同时结转产品成本:借:主营业务成本xxx 贷:委托代销商品xxx (3)收到代销方开具的手续费发票时:借:销售费用xxx贷:应收账款--B公司代销商品款xxx (4)收到代销商品款时:借:银行存款xxx贷:应收账款--B公司代销商品款xxxx
2023-02-19 09:38:54
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 缓慢的美女 发表的提问:
收到对方运输公司开具的货物运输的增值税专用发票,会计分录怎么做
是一般纳税人吧?用在哪里,销售货物么,做销售费用运输费 进项税额
235楼
2023-02-19 09:15:00
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 22年初级超值精品班007李林莉 发表的提问:
我们发票是 17072.45 税是 497.26 主营业务收入16575.19 但是实际上 我们收到的 没有 16575.19 对方收到发票以后还要再扣除1.5个点的税 那这个 1.5的税怎么做会计分录啊
您好,建议直接记入财务费用-现金折扣科目。
236楼
2023-02-20 06:23:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 桃之夭夭 发表的提问:
货物已经送出,对方没有支付货款,也不要求开发票。确认收入吗?分录怎么做?
是 借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?
237楼
2023-02-20 06:50:50
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邹老师:回复桃之夭夭你好,需要确认收入,分录是 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2023-02-20 07:10:49
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 骆旭燕 发表的提问:
外账对公支付对方油款,后来对方说不开票,就让对方把钱退回对公户,怎么做会计分录呢?摘要写什么呢?
借;银行存款 贷;预付账款 摘要 可以是退回油款
238楼
2023-02-20 07:17:59
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李煜老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.06w
引用 @ 发表的提问:
老师合作经营我方提供场地 收入4:6分 我方4我方收款全部款 请问我方收全部款时的会计分录 给对方付60%的时候分录 谢谢
收全部款: 借 银行存款10 贷 主营业务收入 应交税费-销项税 其他应付款6 付给对方: 借 其他应付款6 贷 银行存款6
239楼
2023-02-21 06:44:35
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冬:回复李煜老师 付对方时 她记入了主营业务成本 说明她把全部都计入了收入吧
2023-02-21 07:22:26
李煜老师:回复是的,是全做了收入
2023-02-21 07:45:06
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 优雅的柚子 发表的提问:
发票公司是购买方 怎么摘要是销售收入、贷方还是预收账款,帮我看看这个分录对不对,谢谢老师了,麻烦了
对的
240楼
2023-02-21 07:09:22
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