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对方不要发票的收入会计分录
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权老师
职称:中级会计师
4.89
解题: 0.01w
引用 @ 在路上 发表的提问:
公司送货给对方2000元货款,对方付了100元运费,实收2100元,100元怎么写会计分录,计入营业外收入?
100元计入其他应付款,这100元是你们还要付给别人的嘛。
241楼
2023-02-21 07:17:59
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在路上:回复权老师 老师还是刚才那个问题100元不给别人自己收起用自己公司的车送货来
2023-02-21 07:46:10
权老师:回复在路上那就是其他业务收入。
2023-02-21 07:56:17
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 个性的大船 发表的提问:
上期预付贷款25000元对方公司已发出的材料15000元验收入库,会计分录怎么做
借原材料15000 贷预付账款15000
242楼
2023-02-22 05:58:19
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 苹果电源 发表的提问:
请问我们是小企业,收入10万。给对方开了普票,会计分录借银行,贷收入,还贷税金吗
您好 也需要贷方写税金科目的
243楼
2023-02-22 06:22:52
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苹果电源:回复bamboo老师 那我们不是季度不够30万不用交税么
2023-02-22 06:51:58
bamboo老师:回复苹果电源不要缴纳税金 账务也要体现
2023-02-22 07:07:47
苹果电源:回复bamboo老师 那怎么转出应交税金呢
2023-02-22 07:17:53
bamboo老师:回复苹果电源借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2023-02-22 07:30:47
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 夜空中最亮的星 发表的提问:
有对方单位开具的20万的可研设计费发票,这个月不得给他付款要先搭个往来,用的是基建会计科目要怎么做会计分录
借;在建工程等科目 贷;应付账款
244楼
2023-02-22 06:38:21
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夜空中最亮的星:回复邹老师 @邹老师:老师,这20万在支付的时候又怎么做呢
2023-02-22 06:49:43
邹老师:回复夜空中最亮的星借;应付账款 贷;银行存款
2023-02-22 07:03:40
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Tom 发表的提问:
民间借贷应支付对方8万元利息,对方表示不领取,要求存入本金继续计息。请问一下会计分录
您好 请问前面借款本金计入的什么会计科目
245楼
2023-02-22 06:50:22
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Tom:回复bamboo老师 长期借款
2023-02-22 07:31:13
bamboo老师:回复Tom借:财务费用——利息支出 贷:长期借款
2023-02-22 07:55:24
Tom:回复bamboo老师 然后呢
2023-02-22 08:18:07
bamboo老师:回复Tom这样写就是把应该支付给对方的利息计入了本金了啊 然后就按长期借款的余额继续计息
2023-02-22 08:28:36
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ Sweety 发表的提问:
上月报了未开票收入,本月开了相对应的发票,那么冲减未开收入的会计分录是怎样的呢?是不是直接按照票面信息做一笔红字分录呢?
可以不做账,你分录贴之前无票收入下面就可以,有差额就按你说做一笔红字之后重新做蓝字
246楼
2023-02-22 07:14:59
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maize老师:回复Sweety要是只开部分话,这个
2023-02-22 07:34:38
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ Start 发表的提问:
请问开出的建安发票(自开) 要怎么做会计分录。我是收款方
建安业可以自开发票 了? 借;应收账款 贷;主营业务收入
247楼
2023-02-23 06:26:27
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 荼蘼 发表的提问:
老师,您好,5月份对方公司给我开了一张发票5月份已认证,6月份对方又冲红了,做6月份账的时候需不需要做进项税额转出的会计分录啊?如果要做具体会计分录是什么啊?
你这个是专票那对方咋红冲,你这边没有开红字信息表么,你开红字信息表审核通过次月申报附表2的时候进项税额转出。做分录是借xx负数 贷xx负数 进项税额转出,月底这个结转增值税做借进项税额转出 贷转出未交增值税
248楼
2023-02-23 06:34:49
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荼蘼:回复maize老师 我这边开的红字表出来,做一个上个月一样的分录吗?只是金额为负数吗,那个进项税额转出为正数啊
2023-02-23 07:12:21
maize老师:回复荼蘼是的进项税额转出是贷方科目做正数,别的科目做相同负数
2023-02-23 07:22:58
荼蘼:回复maize老师 好的,谢谢老师
2023-02-23 07:42:35
maize老师:回复荼蘼满意请给五星好评,谢谢
2023-02-23 08:11:48
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 张文华 发表的提问:
老师,确认收入的时候我们公司给对方开的增值税专票,会计分录是:借预付账款,贷:其他业务收入,应缴增值税。现在款进入公司了,会计分录怎么做?
没收到前面咋有预付账款科目呢 ?
249楼
2023-02-23 06:52:29
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张文华:回复玲老师 以前的会计做的帐
2023-02-23 07:10:55
玲老师:回复张文华这个就不好说了 看一下附件
2023-02-23 07:24:12
张文华:回复玲老师 附件就是给对方公司开的增值税专用发票,
2023-02-23 07:41:06
玲老师:回复张文华你后面又收到钱了?
2023-02-23 08:06:58
张文华:回复玲老师 嗯,后面油把钱打到我们公司账户了
2023-02-23 08:19:38
玲老师:回复张文华那前面的应做错了 或者以前还有什么账 这个不好说 问下当事人 或者看明细
2023-02-23 08:36:35
张文华:回复玲老师 预付账款的贷方表示什么
2023-02-23 09:06:25
玲老师:回复张文华贷方是应付账款的意思
2023-02-23 09:34:22
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
老师,我们19年2月收到对方开的发票,现在跨年那么久了对方能收回去冲红吗?之前我们已经拿发票来入账到19年2月份了,如果对方收回发票了,当时19年2月的会计分录不就没有原始凭证了吗?或者怎么做呢?
你好,你可以在系统里面开一下试试,一般是能开出来,对方可以自己留一个复印件儿作战。
250楼
2023-02-23 07:11:59
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小幸运:回复郭老师 那我们呢?我们当时拿来入账的普票,退回去给对方了,已经跨年了,这个分录怎么处理,原始凭证不就没了?
2023-02-23 07:31:41
郭老师:回复小幸运红冲你的收入后路 做到今年
2023-02-23 07:55:00
小幸运:回复郭老师 红冲要附什么原始凭证呢?
2023-02-23 08:13:07
郭老师:回复小幸运你好,负数发票这个就是
2023-02-23 08:27:12
小幸运:回复郭老师 是普票,意思是我们会收到对方开具的冲红的那张发票对吗
2023-02-23 08:50:39
郭老师:回复小幸运不会 自己写个说明的
2023-02-23 09:17:29
路老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.53w
引用 @ 小幸运 发表的提问:
老师,我们19年2月收到对方开的发票,现在跨年那么久了对方能收回去冲红吗?之前我们已经拿发票来入账到19年2月份了,如果对方收回发票了,当时19年2月的会计分录不就没有原始凭证了吗?或者怎么做呢?
您好,是专用发票还是普通发票
251楼
2023-02-24 06:21:33
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 小小芬 发表的提问:
我们是支付一方,不是收取一方,如果是支付一方我的会计分录对吗
您好 请问您的会计分录在哪里
252楼
2023-02-24 06:26:55
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小梅老师
职称:初级会计师
4.95
解题: 0.2w
引用 @ 会计学堂125 发表的提问:
公司收到对方开来的物业管理费的发票,会计分录应该怎么做?物业管理费计入管理费用,还是主营业务收入——物业管理费?
物业管理费计入管理费用
253楼
2023-02-24 06:49:16
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会计学堂125:回复小梅老师 老师,还是有点疑问
2023-02-24 07:09:12
会计学堂125:回复小梅老师 因为公司收到是对方开来的增值税专用发票
2023-02-24 07:33:59
小梅老师:回复会计学堂125你好 专票 借:管理费用 应交税费-进项税 贷:应付账款
2023-02-24 07:56:22
会计学堂125:回复小梅老师 ,我们是物业管理公司,收到房地产开来的增值税发票,又怎么做账务处理?
2023-02-24 08:09:39
小梅老师:回复会计学堂125房产公司开给你们的物业费发票吗?
2023-02-24 08:23:41
会计学堂125:回复小梅老师 是的
2023-02-24 08:46:47
小梅老师:回复会计学堂125借:主营业务成本-物业费 应交税费-进项税 贷:应付账款
2023-02-24 08:56:59
会计学堂125:回复小梅老师 老师,这个应该是房产公司那边的账务处理吧,我们是物业公司,那是不是借:银行存款,贷:主营业务收入——物业管理费?
2023-02-24 09:12:47
小梅老师:回复会计学堂125亲 你们开出去的物业费才是你说的那个 但是这个是你们收到房产公司的物业费发票 应该是你们的成本 而不是你们的收入哦
2023-02-24 09:37:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 感动的香氛 发表的提问:
我收到一张代理记账费发票和一张回单然后我写的会计分录是借银行存款贷主营业务收入贷应交税费 那对方公司有付款回单也有票那应该怎么写会计分录
你好,对方的分录是 借:管理费用等科目,贷:银行存款
254楼
2023-02-24 06:55:16
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感动的香氛:回复邹老师 那假如是对方公司给我们公司开回来一张咨询服务费的电子发票没有回单只有一张发票怎么写分录,
2023-02-24 07:25:15
邹老师:回复感动的香氛你好,开回来一张咨询服务费的电子发票,没有回单 借:管理费用等科目,贷:应付账款。
2023-02-24 07:35:33
感动的香氛:回复邹老师 那假如我们公司是收款方有一笔分录是借预收账款,贷银行存款,贷主营业务收入,贷应交税费 那,那对方公司是付款方怎么写分录相反
2023-02-24 07:54:16
感动的香氛:回复邹老师 老师这个相反分录该怎么写
2023-02-24 08:17:57
邹老师:回复感动的香氛你好,对方公司不是与你们公司做相反分录,对方公司的分录是 借:管理费用等科目,贷:银行存款 
2023-02-24 08:36:00
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ ︶人生如流水 发表的提问:
对公银行中的未开票收入会计分录怎么做?
借:银行存款 贷:预收账款
255楼
2023-02-24 07:11:59
全部回复
︶人生如流水:回复辜老师 老师请问预收款二级科目怎么挂,都是人名我可以直接挂,预收账款--零星客户吗?
2023-02-24 07:37:50
辜老师:回复︶人生如流水如果你想核算准确的话,可以挂具体人名
2023-02-24 08:06:45
︶人生如流水:回复辜老师 就是太多了
2023-02-24 08:25:00
︶人生如流水:回复辜老师 所以想请问可不可以直接挂零星客户
2023-02-24 08:50:23
辜老师:回复︶人生如流水太多了,也可以挂零星客户,但是冲账的时候要确定是否在零星客户里面
2023-02-24 09:02:38

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