咨询
小企业会计准则应付职工薪酬
分享
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 古风之悦 发表的提问:
计提本月企业承担社保费分录 借:成本或费用 贷:应付职工薪酬-社会保险,如果当月没有支付企业社保费应付职工薪酬是不是就有贷方余额了
你好,没有支付就会有余额的
166楼
2023-01-29 07:24:30
全部回复
古风之悦:回复邹老师 老师,可不可以在计提社保费下面再出一分录 借:应付职工薪酬-社保费 贷:其他应付款-社保费,这样应付职工薪酬期末就没有余额了
2023-01-29 07:49:57
邹老师:回复古风之悦你好,没有支付,就挂账应付职工薪酬就是了,不需要特地结转到其他应付款的
2023-01-29 08:12:05
古风之悦:回复邹老师 咯啊是,我结转到其他应付款行不行,我们主管会计说应付职工薪酬期末一般不能有余额
2023-01-29 08:33:46
邹老师:回复古风之悦你好,应付职工薪酬科目期末是可能有余额的,有余额也是没有问题的
2023-01-29 09:01:14
古风之悦:回复邹老师 老师,其他公司代缴我们公司员工的社保费分录是不是 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款-××公司
2023-01-29 09:20:14
邹老师:回复古风之悦你好,是的,是这样核算
2023-01-29 09:39:30
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 朱小茱 发表的提问:
之前挂账的应付职工薪酬,现在不用付款了,要怎么做会计分录?借应付职工薪酬,贷营业外收入?
你好,借方通常是做你做计提的分录,比如管理费用科目
167楼
2023-01-29 07:44:35
全部回复
朱小茱:回复邹老师 计提工资的时候是借管理费用-职工薪酬,贷应付职工薪酬,现在这笔钱不用付了,要怎么做分录
2023-01-29 08:07:12
邹老师:回复朱小茱借;应付职工薪酬 贷;管理费用
2023-01-29 08:31:29
许老师
职称:注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
4.99
解题: 3.72w
引用 @ 背影 发表的提问:
计提工资跟发放工资哪个比较准确 第一种 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 其他应收款-社保 银行存款 第二种 借:管理费用-工资 贷:其他应付款-社保 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这两种哪个比较正确,会影响到应付职工薪酬贷方累计金额,到时候填汇算清缴数据也不一致
还是第一种,是比较规范的。
168楼
2023-01-29 07:59:57
全部回复
晓宇老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 0.89w
引用 @ 恒星燕 发表的提问:
一般企业什么时候计提应付职工薪酬
您好,同学,一般是月底计提。不过企业可以根据企业的情况自行决定。
169楼
2023-01-30 06:37:50
全部回复
罗老师
职称:中级会计师,税务师
4.96
解题: 1.7w
引用 @ 等待的鸵鸟 发表的提问:
企业从应付职工薪酬中代扣代缴的个人所得税,应当贷记得会计科目是() A其他应收款 B应交税费 C应付职工薪酬 D其他应付款
C应付职工薪酬
170楼
2023-01-30 07:01:58
全部回复
王晶老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.99
解题: 4.56w
引用 @ 絮夏0 发表的提问:
有关国家统计学方面所统计的财务数据应付职工薪酬单位负担的保险公积金和福利费占总体的应付职工薪酬的比的原则 没达到标准是不是要罚款
你好,不会罚款的了
171楼
2023-01-30 07:28:41
全部回复
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ sunny 发表的提问:
应付职工薪酬完整的会计处理
你好!看看这里的链接对你有帮助 http://www.docin.com/touch_new/previewHtml.do?id=1090138732
172楼
2023-01-30 07:38:25
全部回复
萱萱老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 2.54w
引用 @ 十二。 发表的提问:
工业企业,工资分录应该怎么做,用计提和结转吗 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 借:生产成本 贷:应付职工薪酬-工资 这样做对吗
你好,需要计提和结转,分录是对的
173楼
2023-01-30 07:59:58
全部回复
十二。:回复萱萱老师 那我和银行存款对账的时候多了一倍工资怎么办
2023-01-30 08:13:46
萱萱老师:回复十二。你好,分录做重复了吧
2023-01-30 08:42:47
十二。:回复萱萱老师 借:应付职工薪酬-工资95243 贷:银行存款 95243借:管理费用-工资15000 贷:应付职工薪酬-工资 15000借:生产成本 80243贷:应付职工薪酬-工资80243 这样出来就会多一倍
2023-01-30 09:02:12
萱萱老师:回复十二。是应付职工薪酬多了吗
2023-01-30 09:30:14
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 玲珑 发表的提问:
企业年会发的酒若计入应付职工薪酬里那职工不还要交个人所得税?
你好,是的
174楼
2023-01-31 07:42:55
全部回复
玲珑:回复邹老师 那把企业年会发的酒计入福利费可以吗?不要计入应付职工薪酬不行吗?
2023-01-31 08:16:02
邹老师:回复玲珑你好,计入福利费,同时计入应付职工薪酬核算的
2023-01-31 08:41:08
玲珑:回复邹老师 若是施工企业给工人发的应计入那里?具体分录如何走?
2023-01-31 09:04:20
邹老师:回复玲珑借;工程施工 贷;应付职工薪酬
2023-01-31 09:22:50
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 发表的提问:
您好,计提工会经费时,借费用,贷应付职工薪酬工会经费,支付时借应付职工薪酬贷银行存款,那么返还40%时,还借银存贷应付职工薪酬嘛?那么实际支出时是还借应付职工薪酬贷银行存款吗?
借:管理费用-工会经费   贷:应付职工薪酬-工会经费   缴纳时:   借:应付职工薪酬-工会经费   贷:银行存款   返还时:   借:银行存款 贷:其他应付款-工会经费
175楼
2023-01-31 07:48:18
全部回复
安:回复maize老师 实际花费工会经费,冲减其他应付款?
2023-01-31 08:06:23
maize老师:回复返还公司账户是做这个,后面是拨付给你们工会的,后续实际支出做工会账上,不做公司账上了,
2023-01-31 08:24:58
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
这题会计分录为啥是借管理费用贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款呢为啥要通过应付职工薪酬这个科目
准则规定的,需要通过应付职工薪酬,只有和职工相关都需要通过这个科目
176楼
2023-01-31 07:56:59
全部回复
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
我提问:您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分 个人部分)   贷:银行存款 我回复:按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬
按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬-社保 中计入一次社保个人部分。这样社保个人部分不是计入了两次?
177楼
2023-02-01 07:24:39
全部回复
李老师:回复莫失莫忘3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:其他应付款个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分 其他应付款个人部分  贷:银行存款
2023-02-01 07:38:44
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 莫失莫忘 发表的提问:
您好! 1.分配工资   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——工资   2.计提社保(企业部分)   借:××费用(管理/销售等)   贷:应付职工薪酬——社保   3.次月发放工资时   借:应付职工薪酬——工资   贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)   应交税费——应交个人所得税   库存现金/银行存款   4.上交杜保   借:应付职工薪酬——社保(企业部分 个人部分)   贷:银行存款 按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬-社保
你好,请问你想问的问题具体是?
178楼
2023-02-01 07:45:53
全部回复
莫失莫忘:回复邹老师 按这个做法的法,应付职工新酬-工资 中计入一次社保个人部分,应付职工薪酬-社保 中计入一次社保个人部分。这样社保个人部分不是计入了两次?
2023-02-01 08:13:49
邹老师:回复莫失莫忘你好,没有两次,一次贷方,一次借方,期末无余额
2023-02-01 08:26:32
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 狂野的奇异果 发表的提问:
老师,工会经费是按计提的应付职工薪酬工资2%计算还是按实发的应付职工薪酬2%计算?
你好,按照应付职工薪酬工资的2%。
179楼
2023-02-01 07:54:00
全部回复
狂野的奇异果:回复郭老师 哦,计提多少就实发多少
2023-02-01 08:15:21
郭老师:回复狂野的奇异果你好,你们没有社保吗?没有个税吗?
2023-02-01 08:43:36
狂野的奇异果:回复郭老师 有个税,公司没给员工买社保。是买的商业团体险
2023-02-01 08:57:39
郭老师:回复狂野的奇异果那这个个税包含在里面的个税是从工资里扣除的吧。
2023-02-01 09:10:54
庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 彭鹏 发表的提问:
应付职工薪酬里面包含工资和培训费 如果计提工会经费 是用应付职工薪酬里的数算2% 还是 用应付职工薪酬-工资 那个数算
你好,是用应付职工薪酬里的数算2%
180楼
2023-02-02 07:04:18
全部回复
彭鹏:回复庄老师 老师 应付职工薪酬里面包含 工资 奖金 培训费等等 用这个总数算2%是吗
2023-02-02 07:18:35
庄老师:回复彭鹏你好,是的,这些都 是含在里面的,
2023-02-02 07:43:56

微信扫码做题

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×