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收到发票会计能直接冲借款吗
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 迷路的胡萝卜 发表的提问:
从银行借款1000万,进账到基本户了,从基本户直接打给个人,还他们的借款,老板不让冲其他应付款,叫开票入成本,这个能行得通吗?
你好,应当冲销借款处理的
151楼
2023-01-11 07:49:00
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迷路的胡萝卜:回复邹老师 老板不让,这该怎忙处理呢
2023-01-11 08:05:33
邹老师:回复迷路的胡萝卜你好,这个不是老板让不让的问题,按规定就应当这样处理
2023-01-11 08:29:30
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 阳光 发表的提问:
意思是半年中间没有到发票就不用冲了再暂估,直接到拿到发票那个月直接冲掉暂估就行,对吗?
你好,是的,可以这样的
152楼
2023-01-11 08:18:12
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 宠语 发表的提问:
在客户那里购买货物,客户开有发票,没付到款,货款可以直接冲平时客户的应收账款吗?
你好,可以的,借库存商品贷应收账款。
153楼
2023-01-11 08:41:59
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宠语:回复郭老师 平时做账没做到库存商品,直接主营业务成本,这样子可以吗?
2023-01-11 08:59:37
郭老师:回复宠语如果没有入库的,可以这么做的。
2023-01-11 09:27:49
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.13w
引用 @ 发表的提问:
老师,公司是建筑业,开票给甲方收工程款,只收了部分,另一部分甲方直接用来代发农民工工资了,这个我可以直接借:直接人工,贷:应收账款吗?还有我冲账需要些什么附件?
你好,这是你们单位的职工是吗。
154楼
2023-01-12 07:50:17
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郭老师:回复那应该做收入的,借应收账款贷,主营业务收入应交税费,然后你发工资的时候借应付职工薪酬贷应收账款。
2023-01-12 08:30:11
星:回复郭老师 不是单位的职工,但是签了劳务务工合同
2023-01-12 08:54:16
星:回复郭老师 甲方没有将钱打入我们账上直接代发工资了,可以直接冲应收账款吗
2023-01-12 09:20:15
郭老师:回复出一个委托书就可以 借工程施工贷应收账款。
2023-01-12 09:35:19
星:回复郭老师 除了委托书,银行回单还需要什么附件入账吗
2023-01-12 09:46:07
星:回复郭老师 再请问一下,我们是分包方,承接了在同省不同市的一个项目,我们分包方是否要预缴税金?还是直接按9个点交税就可以了?
2023-01-12 10:09:48
郭老师:回复其他的不需要的 需要预缴的
2023-01-12 10:32:52
星:回复郭老师 总包预缴可以抵分包,分包预缴只能抵进项是吧,请问预缴是否一定要到办税大厅预缴?
2023-01-12 10:45:24
郭老师:回复是的 我这边去项目的大厅 不清楚你那边能网上交税吧
2023-01-12 11:07:59
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 青春年华 发表的提问:
老师,公司处理的会议桌,收到的款项,之前计入的也是费用,那现在处理了收到的款项,记账时是直接冲费用就可以了吗?还是做无票收入处理?
你好,要做无票收入的哦
155楼
2023-01-12 08:15:42
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青春年华:回复朴老师 分录怎么处理,借库存现金,贷营业外收入还是其他业务收入呢
2023-01-12 08:36:53
朴老师:回复青春年华你好,计入其他业务收入就可以了
2023-01-12 09:03:44
青春年华:回复朴老师 我怎么记得处理2手的物品,有减按2%的税率这一说法呢?
2023-01-12 09:29:14
朴老师:回复青春年华旧货说的是收购来的,不是自己用过的
2023-01-12 09:42:42
马老师
职称:初级会计师,税务师,中级会计师
4.99
解题: 1.88w
引用 @ 笑笑 发表的提问:
公司给老板借款,还款时老板要求把款打到别人的卡上,这样可以直接冲老板的借款吗?
好矛盾啊这句话,前面说的是公司给老板借款,还款时又是老板要求打给别人,到底谁借谁的钱?
156楼
2023-01-12 08:38:58
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笑笑:回复马老师 公司向老板借款,要还给老板,老板说把钱直接打给别人(老板欠别人钱),我想问的就是我可以直接冲其他应付款-老板这个科目吗?
2023-01-12 08:56:38
马老师:回复笑笑可以,写个说明作为附件
2023-01-12 09:25:07
笑笑:回复马老师 老师还有个问题,我们用对公账户打给对方货款,这种情况我可以不要发票吗?我该如何做账?还是只要用对公账户打款我就得要票啊?
2023-01-12 09:42:52
马老师:回复笑笑你是内账还是外账
2023-01-12 10:02:51
笑笑:回复马老师 外账,用公户打的款
2023-01-12 10:24:57
马老师:回复笑笑采购的要有发票,没有发票你做账的商品成本不会被税局认可,要纳税调增
2023-01-12 10:49:40
笑笑:回复马老师 老师这种情况公户打款,我不要票,当然我也不入外账,这样的话税务会有风险吗?
2023-01-12 11:16:18
马老师:回复笑笑有,你没票的往出卖的时候你也开不出票,等于间接偷税
2023-01-12 11:26:25
笑笑:回复马老师 好的。谢谢老师
2023-01-12 11:46:13
马老师:回复笑笑不客气,如果解答了你的疑问请给老师五星好评谢谢
2023-01-12 11:58:28
李老师
职称:注册税务师,中级会计师
5.00
解题: 0.73w
引用 @ 发表的提问:
老师!收入资金打到基本户,客户不需要开票的,做外账时我直接做借款,然后用现金冲回,这样可以吗
这样也是存在风险的 先冲销吧 以后建议不要走账务了不开票的
157楼
2023-01-27 09:16:59
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静:回复李老师 老师,是不是所有的收入进入公司基本户,不管客户需不需要发票,都应该做主营业务收入啊!还有一种方法是让客户把不需要发票的收入打到法人个人账户,是这样的吗
2023-01-27 09:46:58
静:回复李老师 老师,能告诉我一下吗?谢谢
2023-01-27 10:00:38
李老师:回复最好把不开票的收入走私人户 没有那么绝对所有啊 货款进入对公逃不了税收的
2023-01-27 10:24:59
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小缘 发表的提问:
老师收到社保中心稳岗补贴怎么做分录,可以直接做借:银行存款 贷:营业外收入 不经过递延收益吗, 还有就是收到的社保补差可以直接冲管理费社保吗
你好, 可以直接做借:银行存款 贷:营业外收入
158楼
2023-01-27 09:25:47
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小缘:回复玲老师 那个收到劳动就业中心的社保补差了,可以直接做借:管理费-社保 贷:银行存款
2023-01-27 09:44:48
玲老师:回复小缘如果收到是返还的钱,就直接进营业外收入
2023-01-27 10:01:49
小缘:回复玲老师 那就直接入营业外收入-政府补助可以吗
2023-01-27 10:23:26
玲老师:回复小缘你好 是这样处理的
2023-01-27 10:39:37
小黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 2.28w
引用 @ 发表的提问:
税盘维护费交完费收到发票能不能直接 借:应交税费—减免税 贷:银行
你好,需要先计入管理费用
159楼
2023-01-27 09:45:00
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娟:回复小黎老师 先计入管理费用接着又冲减管理费用这两笔分录同时做吗?怎么理解?
2023-01-27 10:02:41
小黎老师:回复你好,先报销然后在抵减
2023-01-27 10:25:51
娟:回复小黎老师 请问借方和贷方互相冲减不影响损益总额,这个怎么理解
2023-01-27 10:45:15
小黎老师:回复你好,比如借方500红冲500相当于0所以不影响
2023-01-27 11:02:21
娟:回复小黎老师 那这样做有什么意义
2023-01-27 11:15:19
小黎老师:回复你好,可以看出费用的实际发生
2023-01-27 11:36:59
娟:回复小黎老师 发生额冲减完不是0 么
2023-01-27 12:01:43
小黎老师:回复你好,冲减完位0记录还在呀
2023-01-27 12:31:33
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 49.43w
引用 @ 生动的短靴 发表的提问:
供应商发票回来,要冲应付账款吗,还是直接借应交税费,贷代抵扣税额,
你好,供应商发票回来(之前有向对方预付款项吗?)
160楼
2023-01-28 07:31:42
全部回复
生动的短靴:回复邹老师 没有做到凭证里
2023-01-28 07:59:43
生动的短靴:回复邹老师 付了款的
2023-01-28 08:26:37
邹老师:回复生动的短靴你好,供应商发票回来那就这样做分录 借;库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2023-01-28 08:53:01
生动的短靴:回复邹老师 借:应交税费(进项税额)贷:待抵扣税额
2023-01-28 09:13:43
生动的短靴:回复邹老师 这样做会计分录有错吗
2023-01-28 09:26:30
邹老师:回复生动的短靴你好,认证抵扣的时候,分录是 借:应交税费——应交增值税(进项税额),贷::应交税费——应交增值税——待抵扣进项税额
2023-01-28 09:51:22
生动的短靴:回复邹老师 好的谢谢
2023-01-28 10:19:50
邹老师:回复生动的短靴不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 10:42:37
朴老师
职称:会计师
4.98
解题: 47.48w
引用 @ 爱学习的人儿 发表的提问:
2021年12月计提了一笔年节福利招待费,发票一直未收到,如果在汇算清缴前一直未收到票直接红冲就可以了吗?还需要改报表吗?
同学你好 对的 直接红冲就可以
161楼
2023-01-28 07:48:18
全部回复
爱学习的人儿:回复朴老师 是在这个月进行红冲,那报表还要更改吗?
2023-01-28 08:06:21
朴老师:回复爱学习的人儿不用改的 这个不需要
2023-01-28 08:23:36
朴老师:回复爱学习的人儿纳税调整明细表调增就可以
2023-01-28 08:48:44
小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 1515601416 发表的提问:
2021年的房租,3月份才收到发票,可以直接借利润分配-未分配利润 贷应付账款 冲减吗?汇算清缴的时候要调整吗?
你好,可以,不用调整
162楼
2023-01-28 08:01:27
全部回复
1515601416:回复小云老师 那就也不算2022的费用了,直接从利润里面转走了,我2021年的汇算清缴直接按照2021的账去做了吗?
2023-01-28 08:17:52
小云老师:回复1515601416是的,你的理解是正确的
2023-01-28 08:30:24
美橙老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.52w
引用 @ 莫莫 发表的提问:
老师 收到当期货款 客户不要开发票 我可以直接 借银行存款 贷 主营业务收入吗?
虽然客户不需要发票,但你同样需要申报增值税,申报时做无票收入申报,分录里要确认应交增值税
163楼
2023-01-28 08:08:58
全部回复
莫莫:回复美橙老师 是小规模
2023-01-28 08:26:49
莫莫:回复美橙老师 那我分录要怎么做。  还有一个问题 是不是不要同时用预收账款和应收账款科目
2023-01-28 08:51:00
美橙老师:回复莫莫分录和开发票时一样 借:银行存款 贷:主营业务收入-未开票 应交税费-应交增值税
2023-01-28 09:10:49
莫莫:回复美橙老师 老师 是这样的吗?  
2023-01-28 09:33:43
莫莫:回复美橙老师 预收账款和应收账款 是不是最好不同时存在
2023-01-28 09:49:24
美橙老师:回复莫莫应交税费-应交增值税为什么是零,有收入就要根据收入确认增值税。
2023-01-28 10:03:18
莫莫:回复美橙老师 但是客户不用开票 也要填吗?
2023-01-28 10:22:10
美橙老师:回复莫莫客户不开票,也要交税,你取得了收入,不能因为客户不开票,你就不缴纳,这会造成税款流失。税务局会同意吗?
2023-01-28 10:42:56
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 赤焰真火 发表的提问:
老师辛苦了,我咨询一个暂估入账的问题,我单位每月收到货物后都有销货单并且销货单上的价格是发票价,发票有时会几个月之后才会收到。我能否在收到货物当月做“贷:应付账款-暂估价格”次月不冲销,等到几月后收到发票后再直接“借:应付账款-暂估价格 贷:应付账款”这样处理。
您好 可以在收到发票的当月冲销 这样账务处理正确的
164楼
2023-01-29 06:50:51
全部回复
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 欢型 发表的提问:
前会计前几年做的借:其他应收款-股东 贷:实收资本。今年收到股东的投资款并缴税了,我是直接冲销其他应收款-股东还是红冲前面那张凭证好呢?在税法上那个更有优势
你好 年收到股东的投资款并缴税了,我是直接冲销其他应收款-股东还是红冲前面那张凭证好
165楼
2023-01-29 07:18:06
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