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发行债券的其他应付会计分录
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小雅 发表的提问:
老师,我们单位给一个人发工资,工资表上给多提了几个月的工资,现在其他应付款上面多挂了2万的账,这种情况如何处理?怎么写会计分录?需要什么说明吗?
你好 意思这个工资实际是不需要发放 是你们多计提了。 你这个工资是好久的工资 跨年了没有 。你需要红冲处理掉
196楼
2023-02-07 07:59:59
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小雅:回复meizi老师 账上一共挂的4万,去年的2万,今年的2万,去年的2万可以支付,但是今年的2万属于多提的,支付不了?如何处理
2023-02-07 08:32:13
meizi老师:回复小雅你好 那你们确实发生这个工资没有 如果属于财务处理错误多计提了 直接红冲即可
2023-02-07 08:50:30
小雅:回复meizi老师 老师那个工资表上每个月多计提的计入管理费用了,也得红冲吧?借其他应付,贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷管理费用,是这样写吗?
2023-02-07 09:20:14
meizi老师:回复小雅你好 是的 都需要红冲的 借其他应付,贷应付职工薪酬 借管理费用 负数贷应付职工薪酬负数 这样做 。 你做贷方管理费用 怕系统识别不了
2023-02-07 09:30:46
小雅:回复meizi老师 好的,老师,这样红冲需要附什么说明吗?还是直接红冲就可以了
2023-02-07 09:43:06
meizi老师:回复小雅你好 摘要写清楚冲某凭证号即可 不用附件
2023-02-07 09:59:40
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 震动的篮球 发表的提问:
企业账和工会账在一起,银行存款4404,其他应付款4365,工会账要求独立建账,我怎么写会计分录把他从企业账里提出。银行存款和其他应付款的差额是利息,怎么平资产负债表?
同学你好,工会账独立建账的话,从其他应付款-工会经费科目里收支就行了,银行存款和其他应付款的差额是利息,把差额记入财务费用处理就行了。
197楼
2023-02-08 07:23:02
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ Vivi 发表的提问:
对于一个长期零报账的企业资产负债表是否要给他做个会计分录,比如借银行存款贷其他应付款,还是什么都不要弄,
你好, 没有业务发生不用做,发生业务就要做账
198楼
2023-02-08 07:44:04
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Vivi:回复玲老师 哦,因为有个报表资产总额不得<0.1万
2023-02-08 08:13:10
Vivi:回复玲老师 要怎么填,
2023-02-08 08:39:17
玲老师:回复Vivi那账上要有金额 不然报表没有数填写不能通过的
2023-02-08 08:57:52
Vivi:回复玲老师 问题是确实没有账,
2023-02-08 09:21:56
Vivi:回复玲老师 没有业务发生
2023-02-08 09:38:47
玲老师:回复Vivi没发生你填写不能通过 要有金额才行
2023-02-08 09:57:16
Vivi:回复玲老师 那要怎么处理?
2023-02-08 10:18:24
玲老师:回复Vivi做一笔分录 就可以了
2023-02-08 10:43:07
Vivi:回复玲老师 做什么分录,比如?
2023-02-08 10:56:31
Vivi:回复玲老师 老师看看我提问的问题?我问是否要做个分录?
2023-02-08 11:11:25
玲老师:回复Vivi比如做一笔向老板借款的分录 借银行贷其他应付款
2023-02-08 11:24:56
玲老师:回复Vivi不做分录 资产没有数 填写不过
2023-02-08 11:49:35
Vivi:回复玲老师 好的
2023-02-08 12:13:53
玲老师:回复Vivi不客气,祝工作学习愉快
2023-02-08 12:39:41
文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 生活天空 发表的提问:
银行回单收款人是我方企业,付款人是工伤生育保险管理中心会计分录怎么写???是借银行存款贷其他应付款吗
是的 借银行存款 贷其他应付款
199楼
2023-02-08 07:56:59
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陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 和谐的向日葵 发表的提问:
行政单位其他收入挂往来款。借:银行存款 贷:其他应付款。上交国库时会计分录怎么写
借,其他应付款 贷,银行存款 这个钱要上交国库的话,你应该是贷应交财政款,而不是贷其他应付款。
200楼
2023-02-09 07:15:22
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和谐的向日葵:回复陈诗晗老师 我是收到利息,先放着往来账里面。借银行存款 贷其他应付款。等上交国库。分录不知道怎么做。
2023-02-09 07:58:06
陈诗晗老师:回复和谐的向日葵借,其他应付款 贷,应交财政款 借,应交财政款 贷,银行存款
2023-02-09 08:21:34
和谐的向日葵:回复陈诗晗老师 谢谢老师了
2023-02-09 08:39:38
陈诗晗老师:回复和谐的向日葵不客气,祝你工作愉快。
2023-02-09 08:52:54
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
会计分录的-其他应付款的贷方,在资产负债表中,填到哪个项目?
你好,就是计入资产负债表的其他应付款栏次
201楼
2023-02-09 07:28:18
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 萱草 发表的提问:
老师,我把账上,账下资产负债表合并.其中,账下向有个人借款4000,然后借给账上注资.最后,账上又把这4000付给账下借款4000的公户.我账下会计分录,借:现金4000 贷:其他应付款4000。借:实收资本(贷方负数)贷:现金。 账上账下报表在相加的基础上资产,负债要都减少4000?
你好,是负债和所有权减少
202楼
2023-02-09 07:56:59
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萱草:回复暖暖老师 老师,我账上把4000还了,(对方的公户)相应的应收账款虚增4000。合并报表的时候是不是要减4000,才是企业的真实资产?
2023-02-09 08:32:01
暖暖老师:回复萱草是的,你说的非常对的
2023-02-09 08:53:28
萱草:回复暖暖老师 负债也相应的减少4000,实收资本也减少4000? 老师,我没有系统的学过会计,只是以数学的思维考虑.老师合并报表具体什么要求
2023-02-09 09:04:08
暖暖老师:回复萱草你这个会计等式不对 资产=负债%2B所有者权益
2023-02-09 09:15:28
萱草:回复暖暖老师 老师,实收资本减少是因为账下实收资本是贷方负数,与账上相加.(所以才减少
2023-02-09 09:38:19
暖暖老师:回复萱草你这个不可以乱调整
2023-02-09 10:06:33
萱草:回复暖暖老师 我现在不知道怎么做了。我就是把2张表相加了.(具体情况,我不知道表述清楚了没
2023-02-09 10:29:26
暖暖老师:回复萱草内账可以相加的这个
2023-02-09 10:43:02
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 琴琴 发表的提问:
股东用现金支付了负债 会计分录做:借 其他应付款 贷:实收资本 这样的话 登记资产负债表不平呀 怎么处理呀股东是以资金支付负债 来入股的现在是建账 不以现金入资 直接支付负债 用这种方法入资也可以的吧???
您好,如果是以支付负债来入股的,那建账前就应该有负债了,建账时没有负债,是没办法做平的。用这种办法入资是可以的。但是原来的负债会产生资产的,应该先入资产和负债,再入股东的入资就行了。
203楼
2023-02-10 06:49:00
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 妮儿 发表的提问:
会计分录是不是收到钱借:银行存款贷:应付账款-某公司材料发票到时借:库存商品贷:其他应付款-老板
是的
204楼
2023-02-10 07:00:07
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妮儿:回复袁老师 那么账上会一直挂账欠应付账款-某公司怎么能消
2023-02-10 07:31:21
袁老师:回复妮儿材料发票到时:老板借钱时,借:其他应收款,贷:银行存款,报账借:库存商品,贷:其他应收款
2023-02-10 07:52:35
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 思雨 发表的提问:
比如发票未收到支付房租:借:其他应付款 贷:银行存款 现在进项发票已收到怎么做会计分录
借管理费用 贷其他应付款,
205楼
2023-02-10 07:24:45
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思雨:回复maize老师 那这抵扣的税不需要做吗
2023-02-10 07:53:25
maize老师:回复思雨你收到专票? 借管理费用 进项税额 贷其他应付款
2023-02-10 08:17:36
思雨:回复maize老师 税务局代开的专用发票其中缴纳税费 借:管理费用-房产税 -增值税 _个人所得税 贷:库存现金/银行存款 对吗
2023-02-10 08:40:51
maize老师:回复思雨你这个啥情况,完税证明是开你们公司吗,不是吧,?这个房东做营业外支出,贷银行
2023-02-10 09:07:30
思雨:回复maize老师 我们公司代房东去税务局代开发票
2023-02-10 09:18:54
maize老师:回复思雨你说那个完税证明是开你们公司吗
2023-02-10 09:46:27
思雨:回复maize老师 不是我看了纳税人名称是开房东的名字
2023-02-10 10:08:00
思雨:回复maize老师 老师我问下现金流量表的期末余额和资产负债表中货币资金的期末余额不一致一般怎么处理
2023-02-10 10:28:45
maize老师:回复思雨那这个做营业外支出,贷银行,货库存现金
2023-02-10 10:52:29
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Cherry小周 发表的提问:
老师,之前会计发放工资挂的是其他应付款——工资一万六,这个月网银先支付给法人这么多,转给法人的银行回单摘要写的是几月工资,由法人付工资,我会计分录是直接 借:其他应付款——工资,贷:银行存款吗?
你好! 对的。
206楼
2023-02-10 07:53:59
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Cherry小周:回复蒋飞老师 好的,还有就是2月份老板买了笔记本电脑增值税电子普通发票9498.99元,我做报销用,是不是借:固定资产,贷:其他应付款—法人,这样做对吗?
2023-02-10 08:16:51
蒋飞老师:回复Cherry小周你好! 对的。
2023-02-10 08:41:35
Cherry小周:回复蒋飞老师 我计提折旧是不是从3月开始计提呀?这个会计分录是什么呀?不知道折旧的金额怎么算
2023-02-10 09:04:43
蒋飞老师:回复Cherry小周对的,从3月开始计提
2023-02-10 09:23:54
Cherry小周:回复蒋飞老师 计提折旧怎么计提呀
2023-02-10 09:38:03
蒋飞老师:回复Cherry小周可以按3年计提折旧 每月计提折旧9498.99➗36
2023-02-10 09:54:38
Cherry小周:回复蒋飞老师 我会计分录写借:管理费用——折旧,贷:累计折旧,这样对吗?
2023-02-10 10:21:54
蒋飞老师:回复Cherry小周你好! 对的。
2023-02-10 10:39:20
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 受伤的纸鹤 发表的提问:
我单位收到客户的货物款项,已经存入我们银行账户,但是我单位还没有销售货物,也没有开发票,我怎么做会计分录呢?可以借:银行存款,,贷:其他应付款,,行吗
你好,借;银行存款 贷;预收账款 这样做账务处理的
207楼
2023-02-12 08:37:06
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受伤的纸鹤:回复邹老师 好的:谢谢老师
2023-02-12 08:57:29
邹老师:回复受伤的纸鹤不客气,祝你学习愉快,工作顺利!
2023-02-12 09:19:45
文老师
职称:中级职称
4.97
解题: 7.38w
引用 @ ellenwzz 发表的提问:
发行债券为什么有的不用编制会计分录
您好,刚才另外一个对话框回复您了,您还有什么不明白的吗
208楼
2023-02-12 09:04:26
全部回复
陈诗晗老师
职称:注册会计师,中级会计师,专家顾问
4.99
解题: 17.93w
引用 @ 山海 发表的提问:
我接手一个学校,在09年有一项校园维修,总价229880元。分两次付20万元,还有29880元未付。只是他每次付10万元的时候会计分录都是 借:应收账款_预付账款 贷:银行存款。 导致有20万的应收账款。 现在该学校: 银行存款有4万多,应收账款20万,其他应付款21万,节余3万。 资产负债表是平的,我感觉与实际不符。请问该学校的分录和资产负债表是对的吗?如果不对,请问怎么做才是正确的
资产负债表是平的。同学。 你应该是觉得没有利润不对劲?
209楼
2023-02-12 09:28:41
全部回复
山海:回复陈诗晗老师 学校的分录是对的吗?
2023-02-12 10:06:02
陈诗晗老师:回复山海这样的账务处理没有问题。
2023-02-12 10:33:23
答疑陈园老师
职称:,中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 春夏秋冬 发表的提问:
发工资时,做会计分录时,什么情况下用其他应付款-个人社保表示?
这种情况是先扣社保个人部分,后缴纳社保。
210楼
2023-02-12 09:36:00
全部回复

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