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发行债券的其他应付会计分录
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 零度 发表的提问:
老师 请问企业缴纳住房公积金的会计分录怎么做 为什么是其他应付款而不是其他应收款呢
你好,其实其他应付款,其他应收款都有企业采用的
226楼
2023-02-16 07:41:59
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零度:回复邹老师 一部分不是员工自己支付的吗?应该是其他应收款呀
2023-02-16 08:05:30
邹老师:回复零度其实你仔细想想,其他应付款与其他应收款方向不同,所起到的作用是相同的
2023-02-16 08:22:19
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 发表的提问:
工会A并入工会B,A账里有其他应收款和其他应付款,B账并入时如何做会计分录
二级科目都是一样的吗
227楼
2023-02-19 08:55:29
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沙:回复郭老师 是的
2023-02-19 09:23:42
郭老师:回复两个对冲下的 看下余额在哪个方向写那个余额
2023-02-19 09:52:42
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 明的 发表的提问:
老师,同一笔业务,一笔金额,我公司转给人家,两天后人家又转回来,怎么做会计分录呢?借:其他应收款 贷:其他应付款
借其他应收款贷银存 收到做相反分录
228楼
2023-02-19 09:14:28
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郭老师:回复明的借银存贷其他应收款
2023-02-19 09:44:09
刘茜老师
职称:初级会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.17w
引用 @ 好望角 发表的提问:
员工个人承担的社保和公积金,会计分录按其他应收款还是其他应付款?多谢老师
你好,往来科目这两个都可以的,选择其中一个就行。
229楼
2023-02-19 09:33:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 一米阳光? 发表的提问:
老师,同一家单位相互对冲,其他应付款100000借方,其他应收款借方397874,怎么写会计分录呢
你好,借;其他应付款100000,贷;其他应收款100000
230楼
2023-02-20 06:40:12
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一米阳光?:回复邹老师 但现在其他应付款余额在借方10000,还是借方,那其他应付款借方不是变20000了吗?有点闷了老师
2023-02-20 06:51:53
邹老师:回复一米阳光?你好,需要是其他应付款贷方,才可以与其他应收款借方冲销的 都是借方无法冲销的
2023-02-20 07:18:33
一米阳光?:回复邹老师 我怎么把其他应付款的这笔16066和上面的其他应收397874.07互相冲呢
2023-02-20 07:44:58
邹老师:回复一米阳光?你好,借;其他应付款16066,贷;其他应收款16066
2023-02-20 08:09:50
一米阳光?:回复邹老师 那应收账款和应付账款都是一借一贷相互冲是吧?
2023-02-20 08:31:02
邹老师:回复一米阳光?你好,是的,借;应付账款,贷;应收账款,冲销做这个分录
2023-02-20 08:47:59
一米阳光?:回复邹老师 好,谢谢老师
2023-02-20 09:09:56
邹老师:回复一米阳光?不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-20 09:26:12
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 凌飞 发表的提问:
老师,应收回来的一部分账款,是要付给另外一个客户的,会计分录可不可以写成: 借:其他应收款 贷:其他应付款-A
您好 应该通过银行存款分别走账 不应该这样直接抵减
231楼
2023-02-20 07:08:33
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凌飞:回复bamboo老师 老师,如果这样,那就是先付给了A 客户,做银行存款减少。即: 借:其他应收款 贷:银行存款 但实际并未付款给A客户,那应该要怎么做呢
2023-02-20 07:34:55
bamboo老师:回复凌飞您没有实际付款 不需要写分录啊
2023-02-20 07:55:03
凌飞:回复bamboo老师 但是我当月确实有一笔款未收回来
2023-02-20 08:16:39
bamboo老师:回复凌飞那您未收的款项挂账在其他应收款或者应收账款借方余额上 收到的时候再冲减
2023-02-20 08:28:11
凌飞:回复bamboo老师 但贷方用什么科目 呢
2023-02-20 08:50:38
bamboo老师:回复凌飞您是什么业务发生的应收款
2023-02-20 09:13:49
凌飞:回复bamboo老师 快递公司帮购物平台代收的款项(比如A客户淘宝购物,选择货到付款,快递公司就会帮淘宝代收商品的款项,然后退给淘宝。4月发生这几笔代收款,不应该在4月做其他应收款吗?)
2023-02-20 09:30:35
bamboo老师:回复凌飞请问您是快递公司是么
2023-02-20 09:47:25
凌飞:回复bamboo老师
2023-02-20 09:58:15
bamboo老师:回复凌飞那您现在不做账务处理 自己做个备查就可以了 等实际收到的时候 借:银行存款 贷:其他应付款 然后再支付出去 借:其他应付款 贷:银行存款
2023-02-20 10:20:15
凌飞:回复bamboo老师 老师,如果这样,到了月末,就不知道公司有多少代收款要收回了吗?
2023-02-20 10:42:37
bamboo老师:回复凌飞这个您可以自己做个备查账备查的
2023-02-20 11:09:28
凌飞:回复bamboo老师 老师,您说的备查账,是指excel文档,还是一个会计分录 ,比如 :其他应收款 1月其他应收款:100 2月其他应收款:200 像这样的吗?
2023-02-20 11:21:09
bamboo老师:回复凌飞月份 上期期末应收余额 本期增加额 本期减少额 本期期末余额 可以这样设置 比较清晰
2023-02-20 11:37:33
凌飞:回复bamboo老师 好的,谢谢老师,那这个备查账就是不放在金蝶软件里的,自己另外做个文档,是吗?
2023-02-20 12:01:52
bamboo老师:回复凌飞是的 不放在金蝶软件里的,自己另外做个文档
2023-02-20 12:21:26
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 影*一一 发表的提问:
老师想问下,之前交社保公积金都用的其他应收款这个科目,现在需要调成其他应付款会计分录怎么做呢
你好 其他应收款现在贷方余额的吗
232楼
2023-02-20 07:35:59
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影*一一:回复郭老师 现在其他应收款在借方,那天听了老师的课,说的是要放在其他应付款
2023-02-20 08:07:35
影*一一:回复郭老师 所以准备把科目调一下
2023-02-20 08:29:49
郭老师:回复影*一一你们先支付,后期再从工资扣除是吗
2023-02-20 08:47:19
影*一一:回复郭老师 都是当月交当月社保公积金,工资是当月发上月的,对的,就是后期再从工资扣除
2023-02-20 09:13:01
郭老师:回复影*一一用其他应收款可以的 先从工资扣除后期缴纳的用其他应付款
2023-02-20 09:25:23
影*一一:回复郭老师 好的,那还是用其他应收款了
2023-02-20 09:54:30
影*一一:回复郭老师 我们都是先交后收回,没有提前从工资扣除,我还是用着其他应收款,谢谢老师
2023-02-20 10:21:44
郭老师:回复影*一一是的 用其他应收款可以的
2023-02-20 10:46:33
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 小草 发表的提问:
第一个月要买固定资产,但是其他应收款和其他应付款都为0,准备填收据,用现金购入。但是账上现金不够怎么做会计分录啊?
你好,你是买了固定资产没有支付款项吗
233楼
2023-02-21 06:22:28
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小草:回复小惑老师 固定资产已经买进来,有十几万。但账目上现金只有几百块。
2023-02-21 06:47:28
小草:回复小惑老师 还在吗?
2023-02-21 07:14:33
小惑老师:回复小草那就是没有钱支付货款 借;固定资产 贷:应付账款
2023-02-21 07:39:38
小草:回复小惑老师 我们另外一个会计说借:现金 贷:其他应收款 然后再借:固定资产 贷:现金,开收据
2023-02-21 08:07:56
小草:回复小惑老师 但其他应收款已经为0了,这个做下去就变成负数了。、
2023-02-21 08:21:24
小草:回复小惑老师 老师,还在吗?
2023-02-21 08:44:07
小惑老师:回复小草现金 贷:其他应收款 然后再借:固定资产 贷:现金, 这个分录是什么意思?
2023-02-21 09:08:43
小草:回复小惑老师 我也是一头雾水
2023-02-21 09:35:32
小惑老师:回复小草这个分录从根本上是不成立的,没有勾稽关系
2023-02-21 09:54:02
益馨
职称:高级会计师
5.00
解题: 0.25w
引用 @ 强强 发表的提问:
年末分公司上交总公司利润时分公司会计分录:借本年利润 贷其他应付款一往来款,总公司会计分录:借其他应收款一往来款 贷本年利润,请问老师以上可以这样做吗?
可以的,按照总分公司利润分配协议定下来的可以的
234楼
2023-02-21 06:42:04
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东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 英勇的手机 发表的提问:
您好!老师请问公司法人向银行贷款800万,走公司帐转出800万至法人帐户,老板说做到其他应付款或其他应收款去,会计分录怎么做?
钱打给老板 借:其他应收款 贷:银行存款
235楼
2023-02-21 06:58:59
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苏老师
职称:中级职称
5.00
解题: 0w
引用 @ cfh 发表的提问:
计提个税怎么做会计分录?做其他应收款还是其他应付款
你好!应该是借:应付职工薪酬 贷:银行存款(发放工资) 其他应付款(个税) 如果回答满意请给好评,谢谢!
236楼
2023-02-21 07:08:18
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cfh:回复苏老师 那如果计提个税时这么做分录:借:其他应收款 贷:应交税费-个人所得税 这样是不是不对?
2023-02-21 07:34:32
苏老师:回复cfh你好!如果是先代扣代缴个税,后面再从员工工资中扣,也是可以的。
2023-02-21 08:01:43
cfh:回复苏老师 那工资发放时,个税如何做分录
2023-02-21 08:25:27
苏老师:回复cfh你好!如果是先代扣代缴个税的。借:其他应收款 贷:应交税费-个税 发放工资时:借:应付职工薪酬 贷:银行存款 贷:其他应收款
2023-02-21 08:49:59
董老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.99
解题: 0.61w
引用 @ 9爷。的???????????? 发表的提问:
债券投资重分类为其他债券投资,分录 借:其他债券投资_成本 贷:债券投资-成本 -利息调整 其他综合收益-其他债券投资公允价值变动 这样对吗,考试时候需要写名字科目吗
需要写出来,这样清晰一些。您写的是对的
237楼
2023-02-21 07:32:59
全部回复
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 无语的白昼 发表的提问:
甲单位付给已单位的往来款,甲单位的会计分录借:其他应付款--乙 贷银行存款 、那乙单位的会计分录:借银行存款 贷:其他应收款 对吗?
甲单位的会计分录 借:其他应收款--乙 贷;银行存款 乙单位的会计分录 借;银行存款 贷:其他应付款 通常是这样
238楼
2023-02-22 06:30:12
全部回复
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ ‘’最初的……” 发表的提问:
你好 老师 请问一下单位有应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款 。 如果往来单位有借款的情况 应付账款可以递减完 多借的计入哪里啊(需要会计分录到二级明细) 。 应收账款还有的情况下借给往来单位,计入哪里啊(需要会计分录到二级明细)。 和公司没有销售业务的往来 为了方便体现 某人的往来 可以把其他应付款(贷方) 换成其他应收款(借方)吗 这样的话 需要应收账款报告表,应付账款报告表,其他应收款报告表 就行了吗
同学你好 对的 这样就可以
239楼
2023-02-22 06:56:06
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‘’最初的……”:回复朴老师 老师   那需要会计分录二级明细的怎么弄啊  
2023-02-22 07:20:13
朴老师:回复‘’最初的……”同学你好 这个需要你自己做明细
2023-02-22 07:34:12
‘’最初的……”:回复朴老师 好的  多谢老师
2023-02-22 07:45:50
朴老师:回复‘’最初的……”满意请给五星好评,谢谢
2023-02-22 08:08:58
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 等待的衬衫 发表的提问:
个税、社保、公积金以及工资的计提、发放和代扣代缴会计分录是怎么样的。社保和公积金个人部分计其他应收款还是其他应付款?
1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资 一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款, 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款
240楼
2023-02-22 07:11:44
全部回复

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