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会费收入虚增冲红的会计处理
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 敏感的黑裤 发表的提问:
老师,请教一下,虚增货物购进(虚增增值税进项税、虚增外购货物成本),如何进行会计处理(编制会计分录),需要附哪些原始凭证?为了少纳税,虚增货物购进后,会不会相应虚增货物销售?为什么?
你购进货物想要抵扣不好吧。 你们是工业的还是商贸的?
16楼
2022-12-04 06:27:09
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敏感的黑裤:回复郭老师 老师,这只是我们的一个练习题,前提是工业企业,希望老师可以详细的说一下
2022-12-04 07:06:21
郭老师:回复敏感的黑裤借库存商品,应交税费应交增值税进项贷银存 发票 入库单 银行回单 影响,工业企业的,有购入的产品,就要有销售 不销售会一直在存货
2022-12-04 07:20:10
敏感的黑裤:回复郭老师 老师,只有这一个分录吗?为什么不是借原材料? 原始凭证的全称就是那个吗?
2022-12-04 07:44:08
郭老师:回复敏感的黑裤购入的货物一般是库存商品 如果购入原材料 做原材料 是
2022-12-04 08:11:51
敏感的黑裤:回复郭老师 谢谢老师
2022-12-04 08:23:01
郭老师:回复敏感的黑裤不用客气的,
2022-12-04 08:37:53
李爱文老师
职称:会计师,精通Excel办公软件
5.00
解题: 0w
引用 @ 浅唱兮语 发表的提问:
2015年会计虚增营业额,现在接手后发现全部挂账在应收账款和预收账款,应该怎么处理?说直接冲销,可是怕库存变太大,还有就是直接冲销后,年末审计会不会有问题?
可以不用处理,就这样,如果你处理,可能责任就会转嫁到你的头上来
17楼
2022-12-04 07:31:08
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浅唱兮语:回复李爱文老师 那我不处理,以后发生纠纷,法律上应该没有我的责任吧?
2022-12-04 08:02:03
李爱文老师:回复浅唱兮语那我不处理,以后发生纠纷,法律上应该没有我的责任,是这样的,你太聪明了,有些事情就是这样的。 你可以推以前的会计做的,与我无关。但如果你处理,你就脱不了干系了
2022-12-04 08:25:03
浅唱兮语:回复李爱文老师 谢谢老师!
2022-12-04 08:40:40
李爱文老师:回复浅唱兮语共同学习,共同进步,有不懂的再咨询,好多知识规律、奥秘深藏其中。
2022-12-04 09:03:40
暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 专一的小海豚 发表的提问:
取得虚开增值税普通发票,会计如何处理。
您好,最好不要做账处理
18楼
2022-12-04 08:49:23
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 微信用户 发表的提问:
上年计提福利费,计入管理费用,冲红的会计分录怎么做
你好,借;银行存款,贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬,贷;以前年度损益调整
19楼
2022-12-04 09:59:30
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 发表的提问:
老师,除了费用类和收入类的会计科目可以用红字冲平外,还有哪些会计科目,可以用红字冲平?是不是所有的会计科目都可以用红字冲销?
所有的会计科目都可以用红字冲销
20楼
2022-12-04 11:17:59
全部回复
逸:回复文文老师 那为什么有时候用借贷冲呢?具体什么时候可以用红字冲销比较好?
2022-12-04 11:46:25
文文老师:回复费用类只在借方核算,必须要红字冲销 往来类科目可用借贷冲,也可红字冲。
2022-12-04 12:07:20
玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 小兰 发表的提问:
老师:之前确认了人工劳务收入,其实发票一直没有给对方公司,并且其他人员已经重开了发票,现在要红冲发票,怎么做会计处理?
你好 原来分录 不变 金额负数
21楼
2022-12-04 12:07:21
全部回复
小兰:回复玲老师 原来没有结转成本的分录,这次也不需要吧,只要红冲确认收入的分录哦
2022-12-04 12:22:41
玲老师:回复小兰是的,如果原来只做了收入的分录,现在就红冲收入的分录
2022-12-04 12:47:40
易 老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.96
解题: 11.29w
引用 @ 笑点低的保温杯 发表的提问:
小规模纳税人适用小企业会计准则,去年收入今年冲红,怎么账务处理
借:利润分配-未分配利润,贷:应收账款
22楼
2022-12-04 12:18:53
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笑点低的保温杯:回复易 老师 当时应交税费记住营业外收入了,怎么做账务处理
2022-12-04 13:00:16
易 老师:回复笑点低的保温杯借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费
2022-12-04 13:22:46
笑点低的保温杯:回复易 老师 去年应交税费已经记住营业外收入
2022-12-04 13:46:21
易 老师:回复笑点低的保温杯就是一样的啊,你进所有损益科目都是一样调整
2022-12-04 14:12:46
小惑老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 1.66w
引用 @ Carrie❤oo 发表的提问:
一般纳税人增值税发票夸两月冲红后,增值税附加税已交。会计凭证增值税做冲红处理,那附加税也应该同样做冲红凭证吗?
你好,不用的,你增值税抵减了,附加税本期的计算计提基数就小了
23楼
2022-12-04 12:25:00
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Carrie❤oo:回复小惑老师 但是当时计提增值税和附加税都是做了计提凭证的
2022-12-04 12:40:10
小惑老师:回复Carrie❤oo这个没有关系的,本身发生时就应该计提的。你这期的计提基数就减少了
2022-12-04 13:00:47
Carrie❤oo:回复小惑老师 老师,有点不太理解
2022-12-04 13:19:12
小惑老师:回复Carrie❤oo假设:本期你应该缴纳增值税10000,由于有红字2000,那你的本期8000为计提基数缴纳增值税及附加了,要不是应该按照10000为基数缴纳
2022-12-04 13:46:10
Carrie❤oo:回复小惑老师 明白了。我那个月缴纳增值税10000,附加税1000。别的销项发票没有。两月后10000增值税冲红了,那么做增值税冲红凭证,也对应做附加税冲红凭证,对吗?
2022-12-04 14:07:29
小惑老师:回复Carrie❤oo不用红冲的,等下期有增值税时之间抵减后再计提附加税
2022-12-04 14:24:01
Carrie❤oo:回复小惑老师 谢谢老师的耐心解答!
2022-12-04 14:51:15
小惑老师:回复Carrie❤oo不客气,祝您新春愉快!
2022-12-04 15:18:08
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
虚开增值税专用发票,代理会计有什么处罚
第二百零五条 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。 单位犯本条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处三年以下有期徒刑或者拘役;虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑;虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
24楼
2022-12-05 09:45:01
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小林老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.96
解题: 6.96w
引用 @ 机灵的时光 发表的提问:
机械租赁费用,跨月红冲的发票如何处理?会计分录怎么做?
您好,跨月红冲的发票如何处理,分录与上月分录相同,金额相反
25楼
2022-12-05 10:14:10
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ Flower 发表的提问:
以前会计做了一笔虚增的业务, 借:管理费用 300000 贷:应付账款 300000 现在怎么解决? 是先红冲掉、然后再找300000的发票吗? 还是怎么解决?
这个是有发票的吗 没有发票的话是不是已经调增了
26楼
2022-12-05 10:34:31
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Flower:回复郭老师 以前会计做的,就是虚增,啥都没有,就是凭空做了一笔,没有银行回单,没有发票。 现在被我查出来了。
2022-12-05 10:46:31
郭老师:回复Flower是今年的吗 还是以前年度的
2022-12-05 11:07:51
Flower:回复郭老师 今年的,以前年度我还没有查
2022-12-05 11:26:33
郭老师:回复Flower可以红冲,也可以你们现在找发票
2022-12-05 11:54:04
Flower:回复郭老师 今年的
2022-12-05 12:16:06
Flower:回复郭老师 到底是找发票还是红冲,
2022-12-05 12:37:39
郭老师:回复Flower这个你们自己选择,你能找到发票找发票不就可以抵扣了 你要找不到只能红冲
2022-12-05 12:55:33
Flower:回复郭老师 直接红冲,税局不查吗
2022-12-05 13:21:45
郭老师:回复Flower你这个不是假的业务,红冲假的怎么会查
2022-12-05 13:48:41
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 蓝贝壳 发表的提问:
单位是旅游业,老板赠送的消费贵宾卡怎么做会计处理?如果消费卡在收入里怎么做,它还是虚拟的收入,
虚拟的收益就是递延收益。先计入递延收益,实现的时候再走主营业务收入
27楼
2022-12-05 11:00:03
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蓝贝壳:回复紫藤老师 递延收益期末转入哪里?谢谢
2022-12-05 11:21:32
紫藤老师:回复蓝贝壳递延收益不结转,待以后转入主营业务收入
2022-12-05 11:37:37
轶尘老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
4.97
解题: 4.13w
引用 @ 爱笑的香氛 发表的提问:
汇算清缴时调增处理的费用,汇缴后收到发票,除了对计提费用红冲及正常入账处理,对于因调增多交的所得税如何账务处理?
不能处理 因为过了期限不能抵扣了
28楼
2022-12-05 11:09:58
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爱笑的香氛:回复轶尘老师 对去年总体来看,不需要多交那份计提费用对应的所得税,但是因为汇算清缴时没收到发票导致的费用调减,才多交的所得税,后续无法对多交的所得税进行 处理吗?
2022-12-05 11:24:00
轶尘老师:回复爱笑的香氛你过了5.31号之后 取得去年的发票的 不能进行抵扣了
2022-12-05 11:39:44
爱笑的香氛:回复轶尘老师 老师,是所得税的问题,跟抵扣有啥关系
2022-12-05 12:07:00
轶尘老师:回复爱笑的香氛我说的就是所得税的成本抵扣
2022-12-05 12:23:00
爱笑的香氛:回复轶尘老师 那就是说汇缴时因调减费用导致多交的所得税,就是多交了,以后不能冲抵了,是吗?
2022-12-05 12:43:50
轶尘老师:回复爱笑的香氛是的 你的理解正确
2022-12-05 13:04:05
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 幸福119 发表的提问:
上月计提后,本月未冲计提部分,会导致费用的虚增,影响利润吗
您好!不会。只是会导致上月的利润虚增
29楼
2022-12-06 09:49:43
全部回复
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 狂野的玉米 发表的提问:
一般纳税人开出的冲红负数专票的会计处理?
你好!借主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷应收账款。
30楼
2022-12-06 10:13:36
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