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员工福利进项税转出会计分录
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 陪你考证的初级班主任 发表的提问:
公司在2月份收到一张费用专票,专票进项了勾选认证,做的会计分录为:借:管理费用-福利费 1000 应交税费-应交增值税(进项税额) 130 贷:银行出款 1130, 然后进项税额转出做的会计分录为:借:管理费用-福利费 130 贷:应缴税费-应交增值税(进项税额转出) 130 这样就可以了吗
同学你好 这样就可以了吗——对的;
121楼
2023-01-05 09:09:00
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暖暖老师
职称:中级会计师,税务师,审计师
4.95
解题: 5.43w
引用 @ 舒服的秋天 发表的提问:
请问进项税额为什么会有22600*10*10%,进项税转出额那条又是怎么来的?还有(5)换来的玉米用于员工福利会影响计算吗?
你好,粮食酒是22600一吨。交换10吨,按照10%计算进项税额
122楼
2023-01-06 08:03:00
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舒服的秋天:回复暖暖老师 10%是税率吗?
2023-01-06 08:38:12
暖暖老师:回复舒服的秋天是增值税抵扣率这个叫
2023-01-06 08:54:46
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ WIND. 发表的提问:
福利费进项税额转出 借:管理费用 借:进项税 贷:现金 这样怎么做转出的分录呢?
你好 转出的时候做 借管理费用-福利费贷应交税费-应交增值税 -进项税转出
123楼
2023-01-06 08:31:42
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蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 3个李加一 发表的提问:
超市外购销售产品作福利发放员工,分录是 借:管理费用,福利费 贷:库存商品, 应交增值税进项税转出 请问这个进项税转出是我方要开红字发票还是报税时在报表里填转出金额就可以?进项税额转出拿什么当凭证?
你好! 是报税时在报表里填转出金额就可以的
124楼
2023-01-06 08:36:49
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蒋飞老师:回复3个李加一在记账凭证备注里面备注清楚:发放福利进项税额转出,就可以了,不用附件的
2023-01-06 09:09:15
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 无限的钢笔 发表的提问:
老师,问一下,进项票已勾选,员工福利费,不含税价200元,税费26元,会计分录应该怎么做?
借管理费用福利费,200 应交税费应交增值税进项26 贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬 贷银行存款 借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项转出。
125楼
2023-01-06 09:05:59
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无限的钢笔:回复郭老师 老师,小企业会计制度,可不可以这样写 借:管理费用-福利费226 应交税金-应交增值税-进项 26 贷:银行存款226 应交税金-应交增值税-进项转出26
2023-01-06 09:26:00
郭老师:回复无限的钢笔你好不可以这么做的。
2023-01-06 09:55:51
无限的钢笔:回复郭老师 老师,是不是凡是做职工福利的,都要通过应付职工薪酬过渡一下
2023-01-06 10:11:20
郭老师:回复无限的钢笔你好是的,需要经过应付职工薪酬核算。
2023-01-06 10:26:51
无限的钢笔:回复郭老师 如果当时,没有通过职工薪酬,现在该如何调帐呢
2023-01-06 10:54:33
郭老师:回复无限的钢笔跨年了你要修改了 今年的红冲然后做通过应付职工薪酬核算
2023-01-06 11:18:24
无限的钢笔:回复郭老师 那红冲,借:管理费用-福利费 红字 贷:银行存款 红字 这样可以吗
2023-01-06 11:38:54
无限的钢笔:回复郭老师 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 那么,老师,税这块不用管了吧
2023-01-06 12:03:32
郭老师:回复无限的钢笔你好 是的 可以 你得选择抵扣勾选
2023-01-06 12:32:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 月半弯 发表的提问:
老师,福利费发票分录怎么写?主要是进项税,是先进项再转出,还是直接转出?
借管理费用,福利费 应交税费应交增值税进项 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借管理费用,福利费 贷应交税费应交增值税进项转出
126楼
2023-01-08 10:14:08
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月半弯:回复郭老师 福利费记重了~~
2023-01-08 10:32:53
郭老师:回复月半弯并没有做重复,这个是加税合计做账。第二个分录的金额,只是你之前做的镜像的金额。
2023-01-08 10:51:36
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
做福利设施的固定资产,收到增值税专用发票,进项税认证了,杂做会计分录,如果进项税额需要转出的话
这个不能抵扣的,借:固定资产,应交税费贷:银行存款;借:固定资产贷:应交税费
127楼
2023-01-08 10:33:08
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青春不打烊:回复袁老师 那专用发票的认证吧?认证了杂记分录
2023-01-08 10:59:29
袁老师:回复青春不打烊借:固定资产,应交税费贷:银行存款;
2023-01-08 11:26:30
青春不打烊:回复袁老师 不用做进项税额转出那个分录吗
2023-01-08 11:43:16
袁老师:回复青春不打烊借:固定资产贷:应交税费,这个是转出的
2023-01-08 11:54:24
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 水杯子 发表的提问:
这张票走职工福利费,计提,进转出,怎么做分录呢
借:管理费用等--福利费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应付职工薪酬--福利费 借:管理费用等--福利费 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:应付职工薪酬--福利费 贷:库存现金等
128楼
2023-01-08 10:51:36
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水杯子:回复张艳老师 您看下我这么做对吗
2023-01-08 11:13:55
张艳老师:回复水杯子您列的分录不对的,按我上面的分录调整过来。进项税额转出不是冲减应付职工薪酬,而是要计入管理费用科目。
2023-01-08 11:33:57
meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 小小芬 发表的提问:
已认证进项税额转出,小企业会计准则,一般纳税人 第一种分录 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 借:交税金-进项税额 贷:应交税金-进项税额转出 结转时: 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税 第二种分录 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 借:生产成本-福利费 贷:应交税金-进项税转出 借:未交增值税 贷:应交税金-进项税 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-未交增值税 哪种分录正确
你好 ;按我写的做 ; 你做的科目都不完整 ; 我给你写完整了。参考下   1. 借:生产成本-福利费 应交税金-进项税 贷:银行存款 2.转出 :  借:生产成本-福利费 贷:应交税金-进项税转出  3.结转分录:  借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-进项税 借:应交税金-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税
129楼
2023-01-08 11:17:59
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小小芬:回复meizi老师 为什么要通过转出未交增值税
2023-01-08 11:31:29
meizi老师:回复小小芬 你好 ; 这个是一个过度科目 。 要判断你们进项税和销项税结转后是否需要产生税额 或者留抵
2023-01-08 11:46:53
小小芬:回复meizi老师 那转到这个科目后怎么处理?
2023-01-08 12:10:13
meizi老师:回复小小芬 你好 ;        到时根据上面分录 判断 ; 就可以看出来转出未交增值税借方还是贷方有余额做 :比如贷方有余额结转做:  借 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税;    次月缴纳:借   应交税费-未交增值税;贷银行存款 ;   这样就平衡了 明细科目了   
2023-01-08 12:23:08
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 知识呗 发表的提问:
已认证的进项税额商品用于职工福利会计分录如何做
认证后做进项税,同时当月需要做进项税转出
130楼
2023-01-09 07:48:06
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ Helen 发表的提问:
请问老师,我这边有个分录 借:应付职工薪酬-职工福利费 100 应交税费-应交增值税(进项税)13 贷:银行存款 113 因为涉及福利费是要做进项转出的, 该如何做分录?而且如果进项转出的话 那福利费就不应该是100了,就应该是113了,如何做账?
你好,发票价税,合计就是113,是吗。
131楼
2023-01-09 07:56:18
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Helen:回复郭老师 是的。老师
2023-01-09 08:17:18
郭老师:回复Helen借管理费用13贷进项转出13。
2023-01-09 08:47:05
Helen:回复郭老师 那这样的话 我的应付职工福利费不就少了13吗 照您这个逻辑 我应该借应付职工薪酬-职工福利费 贷进项转出 才对吧
2023-01-09 09:07:12
郭老师:回复Helen借管理费用100,进项13贷应付职工薪酬113。
2023-01-09 09:21:46
郭老师:回复Helen借管理费用,带进项转出13。
2023-01-09 09:50:43
郭老师:回复Helen借管理费用贷进项转出13
2023-01-09 10:03:01
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 友好的牛排 发表的提问:
给公司员工福利费的会计分录
您好!借管理费用—福利费等 贷应付职工薪酬—福利费 支付的时候,借应付职工薪酬—福利费 贷银行存款等。
132楼
2023-01-09 08:21:55
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钟存老师
职称:注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格
4.98
解题: 3.91w
引用 @ 江小垚 发表的提问:
去年认证了一张福利费发票,今年做进项转出,会计分录应该要怎么做呢?
同学你好 借管理费用福利费 贷应交税费应交增值税进项税额转出
133楼
2023-01-09 08:35:38
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江小垚:回复钟存老师 跨年转出会影响以前年度损益吗?
2023-01-09 09:06:40
钟存老师:回复江小垚金额不大的话 你就调整当年得了
2023-01-09 09:33:13
江小垚:回复钟存老师 调整分录和上面那个一样吗?
2023-01-09 09:51:19
江小垚:回复钟存老师 金额不是很大,三四百这样
2023-01-09 10:10:46
钟存老师:回复江小垚是的,这就是今天调整的分录
2023-01-09 10:33:02
何老师
职称:,注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 0.28w
引用 @ 永不逝去的微笑 发表的提问:
已认证的进项税额商品用于职工福利会计分录如何做
借:管理费用 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬 - 福利费 应交税费-应交增值税(进项税转出) 贷:库存商品
134楼
2023-01-09 08:59:59
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晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 义气的蜗牛 发表的提问:
是9月份认证了职工福利的进项税,但不能抵扣,在八月份做进项税的转出分录吗
最好是是先认证一下吧。至于是否先入进项再转出,还是直接入福利费,这个看你的情况了。如果是发票直接入福利费,就当普票来做好了,进项税也直接记福利费。如果你先入库存商品,那么入一下进项再转出,也可以。为什么要认证一下呢?因为如果你有进项不认证的话,税务机关会认为你是滞留票,要查你的。就算是从减少麻烦角度看,最好也是先认证了。 是买食品超市开来的增值税发票,上个月已经抵扣了,这个月知道不能抵扣要转出,现在又有一张开进来认证还是不认证呢 补充:食品超市开来的?是食品吗?这类东西他给你开发票的时候按规定是不能开专用发票的,因为是直接销售,买来是做为员工集体福利用的吗?如是,可入福利费。如是一般招待,可是要入招待费的哦。还有,以后再有类似发票,建议别让他开专用票了,开普票即可。   从避免麻烦角度讲,后一张建议还是先认证,认证后可不抵扣,将发票总额直接入管理费用-福利费
135楼
2023-01-10 08:27:53
全部回复
义气的蜗牛:回复晓海老师 已经认证了,需要把进项税额转出吗、怎么做分录呢老师
2023-01-10 09:09:58
晓海老师:回复义气的蜗牛是的,做转出。进到管理费用-福利费
2023-01-10 09:34:04
义气的蜗牛:回复晓海老师 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出吗
2023-01-10 09:53:47
晓海老师:回复义气的蜗牛是的
2023-01-10 10:22:35

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