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红字增值税专用发票会计处理
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何开具红字增值税专用发票通知单
直接在系统里面申请填开,税局审批通过后,可以直接开具负数发票
166楼
2023-01-31 07:48:16
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 卡恩 发表的提问:
红字增值税专用发票信息表怎么填写?
你好,你们是哪一方的?认证了没有。
167楼
2023-01-31 08:10:59
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卡恩:回复郭老师 我是销售方
2023-01-31 08:32:29
郭老师:回复卡恩对方没有认证,你选择销售方申请。
2023-01-31 08:48:59
卡恩:回复郭老师 红字增值税专用发票信息表填完需要打印吗?
2023-01-31 09:08:04
郭老师:回复卡恩你好,需要打印出来的。
2023-01-31 09:37:49
卡恩:回复郭老师 用A4纸打印吗
2023-01-31 09:55:49
郭老师:回复卡恩对的,是用A4纸打印出来的。
2023-01-31 10:11:03
卡恩:回复郭老师 信息表会自动上传吗?
2023-01-31 10:33:20
郭老师:回复卡恩不是,你需要打开红字信息表查询里面自己上传。
2023-01-31 11:00:50
卡恩:回复郭老师 下载信息表需要填写这个吗?怎么填?
2023-01-31 11:22:13
郭老师:回复卡恩你好,需要填写哪一个?
2023-01-31 11:33:36
卡恩:回复郭老师 下载需要填写条件设置
2023-01-31 11:44:33
郭老师:回复卡恩是的,需要填写进去的。
2023-01-31 12:09:50
小宋老师
职称:初级会计师
4.98
解题: 0.16w
引用 @ 拾悦 发表的提问:
红字增值税专用发票信息表 怎么作废 ?
红字发票信息表需要去税局撤销。
168楼
2023-01-31 08:20:59
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文文老师
职称:中级会计师,税务师
4.98
解题: 15.88w
引用 @ 会丫头 发表的提问:
上月购进货物,取得增值税专用发票,本月因管理不善,造成货物损失; n. 本月购进货物,取得增值税专用发票,本月因管理不善,造成货物损失;老师这两种情况做会计处理和税务处理有什么区别呀
没有区别,都需要做进项转出
169楼
2023-02-01 07:31:44
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 花间 发表的提问:
销售方去年12月开具购货方增值税专票,购货方信息有误,今年五月退回公司,开具了红字发票,又重开了正确的,要如何做账务处理?
你好,你是销售方还是购货方
170楼
2023-02-01 07:38:31
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花间:回复邹老师 销售方
2023-02-01 07:50:22
邹老师:回复花间借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 红字发票 借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目 正确的 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2023-02-01 08:16:32
花间:回复邹老师 老师,跨年了也是这么处理吗?
2023-02-01 08:39:04
邹老师:回复花间你好,是的
2023-02-01 08:58:34
慧老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 0.59w
引用 @ 过时的项链 发表的提问:
老师,销售方申请的红字发票取得开具红字增值税专用发票信息表,如何在金税盘上开具红字发票?
你好,同学,税务机关通知单收到了吗
171楼
2023-02-01 08:01:18
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 我的54 发表的提问:
怎么开具红字增值税专用发票信息表
增值税专用发票开具红字发票的申请流程分为三步:红字信息表填开、接收校验通过信息表、销售方开具红字发票。纳税人可以通过金税盘或税控盘两种开票系统进行申请操作。 第一步:填开并上传《增值税专用发票红字信息表》 两种申请方式:购买方申请和销售方申请。 1、购买方申请 (1)购买方取得专票已抵扣情形: 购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《红字信息表》,在填开《红字信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息。 购买方在当期申报时依据《红字信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《红字信息表》一并作为记账凭证。 注意:购买方已经抵扣进项发票的选择【已抵扣】;购买方于非申报期已认证通过但是未申报抵扣进项发票的,依然是选择【已抵扣】,待申报期时需要申报抵扣该笔进项税额。 (2)购买方取得专票未申报抵扣情形: 购买方取得专用发票未申报抵扣,且发票联或抵扣联无法退回的,购买方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,填开《红字信息表》时应填写对应的蓝字专用发票信息。 注意:购买方未申报抵扣进项发票的选择【未抵扣】。 2、销售方申请 销售方开具专用发票尚未交付购买方,以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的,销售方可在开票系统中填开并上传《红字信息表》,销售方填开《红字信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。 第二步:接收校验通过信息表 主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《红字信息表》,系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编码”的《红字信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 纳税人也可凭《红字信息表》电子发票信息或纸质资料到税务机关对《红字信息表》内容进行系统校验。 特别提醒:填错的信息表未上传时,可直接在开票系统中作废;一旦上传成功,纳税人端便不能修改或撤销。应凭已开具《开具红字增值税专用发票信息表》全部联次和《作废红字发票信息表申请表》(加盖公章)到办税服务厅办理信息表的作废。 第三步:开具红字专用发票 销售方凭税务机关系统校验通过的《红字信息表》开具红字专用发票,在新系统中以销项负数开具,红字专用发票应与《红字信息表》一一对应。 特别提醒:没有上传成功的信息表可以重复进行上传,上传成功也审核通过的信息表,没有开具负数发票的前提下可以重新下载。 3、小规模纳税人代开的专用发票,如何开具红字? 税务机关为小规模纳税人代开专用发票,需要开具红字专用发票的,按照一般纳税人开具红字专用发票的方法处理。纳税人请携带已开具发票各联次、开具红字发票的书面证明材料、经办人身份证明(经办人变更的还需提供复印件),到税务机关窗口办理。 4、开具红字增值税普通发票特别提醒 纳税人需要开具红字增值税普通发票的,销售方必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明,通过开票系统开具对应红字发票。 提示:可以在所对应的蓝字发票金额范围内开具多份红字发票。 电子发票系统不支持作废操作,发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减。电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致。
172楼
2023-02-01 08:20:59
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齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ 毀若亦 ♡ 发表的提问:
开具红字增值税专用发票有没有时限?
我公司2010年7月开具的增值税专用发票一份,我公司已申报交税,2011年12月购货方因内容开错把此增值税专用发票退回我公司(购货方没有认证抵扣税款),要求我公司开具红字发票,再重新开具一份增值税发票!请问我公司还能开具红字发票吗?谢谢.
173楼
2023-02-02 07:07:24
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齐惠老师:回复毀若亦 ♡您好:按照《国家税务总局关于修订<增值税专用发票使用规定>的通知》(国税发[2006]156号)第十四条一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》,《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。对您反映的问题,对方应当按期认证而未进行认证,造成超过180天认证期限的,购货方不能取得主管税务机关出具的《通知单》,销售方也无法开具红字专用发票。  感谢您对税收工作的关心和支持。.
2023-02-02 07:28:32
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ fdq 发表的提问:
公司是购买方,2月份收到小车保险费发票,做会计分录 借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:现金 5月份退保公司开具红字增值税专用发票信息表给购买方,5月份未收到购买方开具的红字发票,5月份做增值税纳税申报时做了进项税额转出,要如何做会计分录?如果6月份收到红字发票时,还用做会计分录吗?
您好,5月可以不做分录,6月拿到发票再做分录,借;管理费用,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应收账款或者其他应收款,负数。
174楼
2023-02-02 07:34:47
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fdq:回复王雁鸣老师 问题 1、国税局说开具红字增值税专用发票信息表的当月就要做进项税额转出。 2、我5月份可否用信息表做附件 做分录:借:其他应收款 管理费用(负数) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)? 3、6月份收到红字发票该怎么处理呢?
2023-02-02 08:13:35
王雁鸣老师:回复fdq您好,1、可以不用转出的,等收到发票再做账处理。2、也可以的。3、如果按2处理,6月收到发票,直接附到5月的凭证后面即可。
2023-02-02 08:34:41
吴月柳
职称:会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
4.98
解题: 3.57w
引用 @ 杨小鱼 发表的提问:
现在是有家公司应付账款贷方金额52000,预付账款贷方金额是90000。我公司开了红字发票申请单14100元,对方给我公司开了一张红字增值税专用发票,发票内容是价差14100元的发票,给我公司账户上打款14100元和对方公司往来帐预收款是700,合计打款是14800元
你好,请问具体什么问题?
175楼
2023-02-02 07:59:56
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杨小鱼:回复吴月柳 这个会计分录怎么做呀
2023-02-02 08:21:45
吴月柳:回复杨小鱼借:应付账款或预付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
2023-02-02 08:35:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ kisaqi蒋蒋 发表的提问:
公司公务车卖掉后,对方要退保险费,当时开具的专用发票,现在已经给保险公司开具了红字增值税专用发票信息表,如何做账务处理?
借银存,借管理费用负数贷进项转出
176楼
2023-02-02 08:17:59
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 452183618 发表的提问:
借:库存商品40000 应交税金-应缴增值税-进项税6587.59 贷:应付账款46587.59(我们是购货方开红字专用 发票信息表给对方)会计分录怎样处理?
借;应付账款 贷;库存商品 应交税金-应缴增值税-进项税 开具负数发票,就做购进相反分录
177楼
2023-02-05 09:06:35
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452183618:回复邹老师 借;应付账款 -46587.59 贷;库存商品 -40000 应交税金-应缴增值税-进项税额转出-6587.59
2023-02-05 09:22:17
邹老师:回复452183618你好,贷方是 进项税额明细,而不是进项税额转出
2023-02-05 09:48:19
452183618:回复邹老师 明白谢谢
2023-02-05 10:18:15
邹老师:回复452183618不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-02-05 10:30:42
452183618:回复邹老师 你好老师:有张专票税158180.9在2019年1月26到期,我这个月的销售项专票税22430.03红字专票信息表-12104.83。这个月能否勾票,勾票后怎样处理好呢?
2023-02-05 10:59:31
邹老师:回复452183618你好,可以勾选,勾选之后结转以后抵扣 就是了
2023-02-05 11:26:32
452183618:回复邹老师 我们开的红字信息表对方要开红字票给我们吗?
2023-02-05 11:53:56
邹老师:回复452183618你好,是的,对方需要给你单位开具红字发票入账的
2023-02-05 12:05:32
452183618:回复邹老师 老师我做了报销招待费的发票总公司要原件去报账。我可用复印件做账?
2023-02-05 12:22:35
邹老师:回复452183618你好,需要用发票原件入账才是的
2023-02-05 12:32:47
452183618:回复邹老师 老师进项有发票,销售是零售不开票怎样下账的账务处理?
2023-02-05 12:52:43
邹老师:回复452183618你好 借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借;主营业务成本 贷;库存商品
2023-02-05 13:08:51
452183618:回复邹老师 老师我们有进项票销售是不开专票的。还有上次问的开红票信息表是没收到票的账务么,收到票后又怎样处理呢?
2023-02-05 13:32:12
邹老师:回复452183618你好,销售不开具专用发票,也需要确认销项税额的 没有收到发票不需要做账务处理 收到发票 借;应付账款 贷;库存商品 应交税费(进项税额)
2023-02-05 13:52:06
452183618:回复邹老师 销售不开发票做账以出库销售单作为做账依据?
2023-02-05 14:07:39
邹老师:回复452183618你好,是的,不开具发票,就以销售出库单作为入账凭证的
2023-02-05 14:34:39
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 经。 发表的提问:
增值税专票跨月对方说备注栏有误要求重开,对方未认证抵扣。开了红字发票冲掉,又重新开了蓝色的正确发票,怎么账务处理?
您好!你之前开的错误的发票,是怎么做分录的,开红字发票就一样的分录,只是金额写负数
178楼
2023-02-05 09:21:42
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经。:回复宋生老师 那成本应该不用冲减了吧?直接做负数冲减之前的收入,再做一个正数的分录即可?
2023-02-05 09:36:06
宋生老师:回复经。您好!严格来说,也是一样要冲了重新做的。
2023-02-05 09:51:25
经。:回复宋生老师 可是就只是发票重新开而已,其他都没变,东西销售当月也出库了,成本也结转了。
2023-02-05 10:17:06
宋生老师:回复经。你好!你如果闲麻烦,可以只做发票的分录。如果成本没有变的话
2023-02-05 10:34:44
吴少琴老师
职称:会计师
4.99
解题: 3.47w
引用 @ 冷艳的路灯 发表的提问:
收到红字增值税专用发票需要认证吗?
红字增值税专用发票不需要认证
179楼
2023-02-05 09:29:26
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 大熊 发表的提问:
收到红字增值税专用发票需要认证吗
千万不要认证哈,认证你申报不进去还需要去税局大厅申报
180楼
2023-02-05 09:41:55
全部回复

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