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红字增值税专用发票会计处理
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佟老师
职称:税务师,中级会计师
4.98
解题: 3.68w
引用 @ 嫣然 发表的提问:
跨年专票开具红字增值税专用发票信息表后,还要去税局办理什么业务吗?
不要去税务局,你只需把审核通过给对方开具红票
196楼
2023-02-09 07:14:47
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嫣然:回复佟老师 原发票退回了,我这边填开的信息表,接下来我要怎么做,第一次遇到这种情况,请老师说的详细点,谢谢
2023-02-09 07:28:18
佟老师:回复嫣然你们是销售方是吗?对方没有认证你的发票是吗
2023-02-09 07:50:43
嫣然:回复佟老师 是的
2023-02-09 08:01:17
佟老师:回复嫣然你信息表审核通过了吗?通过后你在你系统里开具红票,然后再开具蓝票给对方
2023-02-09 08:29:57
嫣然:回复佟老师 好的,谢谢老师
2023-02-09 08:47:31
佟老师:回复嫣然不客气的,祝您学习愉快,希望我的解答满意,谢谢!!
2023-02-09 09:06:25
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ kj_3rFuSzWZ1weh 发表的提问:
开具增值税专用红字发票,红字发票信息表已上传了,为什么还显示未上传?开具不了红字发票
你好!红字发票信息表审核通过了吗?
197楼
2023-02-09 07:38:20
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kj_3rFuSzWZ1weh:回复QQ老师 在哪查看有没有通过?
2023-02-09 08:08:28
QQ老师:回复kj_3rFuSzWZ1weh:进入开票系统,【发票管理】。 2:点击开票界面上面【红字发票信息表】按钮,出现选项,选择【信息表填开】。 3:按顺序进行后提交等待系统自动审核,如果不自动审核,那么手动点击上传,点击【红字发票信息表】按钮,选择【信息表查询导出】直到申请单显示【通过审核】。 4:进入【发票填开】,上面点击【红字】选择【导入网络下载红字】,打印即可。
2023-02-09 08:26:10
kj_3rFuSzWZ1weh:回复QQ老师 一般审核通过需要多久?审核不通过有没有提示?会不会是我红字发票信息表上没填写联系电话,没填申请理由?
2023-02-09 08:43:18
QQ老师:回复kj_3rFuSzWZ1weh你好!现在是网上办理一般是马上就可以的
2023-02-09 08:56:09
kj_3rFuSzWZ1weh:回复QQ老师 半个小时没显示审核通过,我是不是要重新填【红字发票信息表】?联系电话是不是填我这边开票员的联系电话,还是需要红冲发票上的电话号码?
2023-02-09 09:15:33
QQ老师:回复kj_3rFuSzWZ1weh你好!原来的修改一下
2023-02-09 09:29:10
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 翡翠 发表的提问:
老师好!供应商开具的红字增值税专用发票,要进项税额转出,如何做会计分录
直接红冲你之前的分录就行
198楼
2023-02-09 08:05:59
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翡翠:回复朴老师 不要用到:应交税费~应交增值税~进项税额转出?
2023-02-09 08:31:06
朴老师:回复翡翠可以进项转出,可以红冲
2023-02-09 08:58:33
翡翠:回复朴老师 挂“应交增值税~进项税额转出”,月末要结转到应交税费~应交增值税~未交税金吗?
2023-02-09 09:19:03
朴老师:回复翡翠借应交税费-应交增值税-转出未交贷应交税费-未交增值税
2023-02-09 09:39:11
紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 得失之间 发表的提问:
小规模纳税人开具增值税专用发票私缴纳增值税的会计处理,
你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
199楼
2023-02-10 07:12:58
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得失之间:回复紫藤老师 缴纳增值税哦
2023-02-10 07:40:04
紫藤老师:回复得失之间借:应交税费——应交增值税(已交税金) 贷:银行存款
2023-02-10 08:04:39
得失之间:回复紫藤老师 如何计提呢
2023-02-10 08:28:01
紫藤老师:回复得失之间增值税不需要计提的
2023-02-10 08:40:58
得失之间:回复紫藤老师 谢谢老师
2023-02-10 08:53:58
紫藤老师:回复得失之间不客气,如果你对我的解答满意可以评个五星哦!
2023-02-10 09:05:36
得失之间:回复紫藤老师 哪里
2023-02-10 09:30:54
紫藤老师:回复得失之间你结束问题,然后评价
2023-02-10 09:59:48
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 莫言,笃行 发表的提问:
老师,用管理员给对方开的红字增值税专用发票信息表可以使用吗?
你好,可以使用的,这个不影响。
200楼
2023-02-10 07:38:06
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曼曼老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.36w
引用 @ 帝都小强 发表的提问:
发票红冲步骤?我打印了开具红字增值税专用发票信息表
你好,专用发票跨月冲红走什么流程 如果不是增值税专用发票可以在开发票系统选开红字发票功能就可以开了,放新发票入去,会打一张负数的发票出来, 如果是专用发票就比较繁琐,要到国税开具申请书才可以开 以上是以前做过的流程,每个地方的规定也稍有不同,你要打电话问当地的税务局咨询具体如何做。 1.发票没认证。 销方申请, 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收(这个情况,一般购方会有拒收证明), 先在防伪开票中开具红字发票申请单,打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票! 2.发票已认证。 专用发票跨月冲红走什么流程 购方申请, 先在防伪开票中开具红字发票申请单,同样打印两张盖上公章,带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局, 领取红字发票通知单,将通知单交给销方,由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可!
201楼
2023-02-10 08:03:00
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 儒雅的镜子 发表的提问:
请教老师:增值税专票跨月退回开具红字发票后,当月会计处理作上月相同的负数分录就可以了吗,上月已抵扣的不做帐务处理了吗
你好,您这个月做负数就相当于把原抵扣的进项冲减了,上个月抵扣的不用再处理了
202楼
2023-02-12 08:52:49
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 大力的超短裙 发表的提问:
你好,请问购买方进项税额已抵扣,开具了红字增值税专用发票信息表后账务应该怎么处理?
您好 做一份跟蓝字发票相同的红字分录
203楼
2023-02-12 09:00:25
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户mjzqux 发表的提问:
增值税专用发票冲,显示红字发票大于蓝字金额怎么回事
看原来是不是填写过信息表了?
204楼
2023-02-12 09:05:32
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 学堂用户5qqmab 发表的提问:
增值税专用发票隔月需第二次冲红在填红冲申请单时出现红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额(税额),麻烦问下老师该如何处理
你好,看一下你的红字信息表查询里面是不是之前申请过了
205楼
2023-02-12 09:29:59
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李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
增值税发票开错需冲红字怎么处理已经夸月
先做一笔红字分录冲销原来的记账分录 用红字 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 然后做一笔正确的分录
206楼
2023-02-12 09:45:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 学堂用户zmacha 发表的提问:
红字增值税专用发票信息表填开的问题
你好,你的疑问具体是什么呢 
207楼
2023-02-13 07:32:44
全部回复
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ ????丸子君???? 发表的提问:
我公司购货方已经抵扣认证的3月开的专票需要在5月份开具《红字增值税专用发票信息表》给销货方。但是我公司会计在申报4月增值税的时候已经把这笔进项税额做转出,并且已在4月份的时候对这笔业务进行了账务处理!请问老师,这样是不是不正确?
原则是开红字发票上传成功才可以进行进项税额转出处理
208楼
2023-02-13 07:41:15
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????丸子君????:回复maize老师 那如果提前做进香税额转出了 我5月申报期该如何处理?
2023-02-13 07:58:23
maize老师:回复????丸子君????那就不进项税额转出了,你到时候看有没问题吧,附表2这个是自动生成的,你到时候有问题那还需要去更正
2023-02-13 08:10:42
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ 明珠 发表的提问:
申报增值税提交时反馈“当期《开具红字增值税专用发票信息表》开具的需做进项税额转出的“税额”333.46元,《附列资料二》中第20栏“红字专用发票通知单注明的进项税额”的税额0.00元。相差金额333.460000元”;当月有申请红字信息表并且有收到红字进项发票,发票当月没有进行认证,这种情况应怎么处理呢
你好! 在附表二第20行填写333.46 就可以了
209楼
2023-02-13 07:56:59
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蒋飞老师:回复明珠红字发票不需要认证的,直接填附表二就可以了
2023-02-13 08:48:45
明珠:回复蒋飞老师 可我申报相应的出口退税时反馈信息显示“流程不予办理!1检查没有通过,免抵退税汇总表以下数据不一致(审核,申报)2与纳税表差2: 0.00 , -333.46”;请问这是什么原因呢
2023-02-13 09:07:00
蒋飞老师:回复明珠你好! 具体可以咨询一下税务12336解决。
2023-02-13 09:27:52
明珠:回复蒋飞老师 谢谢
2023-02-13 09:39:53
蒋飞老师:回复明珠不客气, 功夫不负有心人 加油!
2023-02-13 10:06:12
颜老师
职称:,中级会计师,初级会计师
4.95
解题: 0.28w
引用 @ 胡雅娜 发表的提问:
公司给对方公司开具红字发票,填张红字增值税专用发票信息表怎么填?
你们是销货方还是购货方?
210楼
2023-02-14 06:55:13
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