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红字增值税专用发票会计处理
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 念谁伴秋天 发表的提问:
因为税率错误,购买方开具红字增值税专用发票信息表,还没收到销售方的红字发票,接下来如果收到红字发票应该进行怎么样的会计处理?
您好 做一份跟收到错误税率蓝字发票相同的红字分录
1楼
2022-12-03 14:43:11
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念谁伴秋天:回复bamboo老师 老师,我这边开了红字增值税专用发票信息表,我需要做什么会计处理吗
2022-12-03 14:59:28
bamboo老师:回复念谁伴秋天下个月申报的时候要做进项税额转出申报 收到红字发票的时候再做红字分录
2022-12-03 15:15:08
念谁伴秋天:回复bamboo老师 红字发票认证以后,申报表表二 20列填发票信息表的注明的进项税额吗?那多出的进项税额转出申报填哪一列
2022-12-03 15:41:26
bamboo老师:回复念谁伴秋天红字发票不需要认证 填附表二20列填发票信息表的注明的进项税额 多出的进项税额转出?不太明白您 的意思
2022-12-03 16:06:39
念谁伴秋天:回复bamboo老师 没表达清楚,下个月这个进项税额转出,表二我该怎么填
2022-12-03 16:19:00
bamboo老师:回复念谁伴秋天表二根据您开具的红字发票信息表上的税款填写
2022-12-03 16:37:43
念谁伴秋天:回复bamboo老师 比如说,原税率16%,已经抵扣了,开红字以后13%,税额比以前减少,这个表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写,还有那些项目需要填写?
2022-12-03 16:49:07
bamboo老师:回复念谁伴秋天表二除了20行的《红字专用发票信息表注明的进项税额》项目需要填写 其他不要填写
2022-12-03 17:11:59
念谁伴秋天:回复bamboo老师 好的,明白了,谢谢老师耐心解答
2022-12-03 17:30:27
bamboo老师:回复念谁伴秋天不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快
2022-12-03 17:58:12
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 发表的提问:
是购货方,发生销售折让,开了红字增值税专用发票信息表给销售方,销售方开了红字发票给并退了钱给,会计处理和怎么做分录
借;银行存款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额 )
2楼
2022-12-03 15:42:20
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 金智慧捷 发表的提问:
4月开具增值税专票红字发票,5月发现4月开具的红字专用发票不对。这个怎么处理
你好 购买方是否有认证了发票了
3楼
2022-12-03 16:43:08
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金智慧捷:回复meizi老师 红字发票没认证,老师是这样的,对方将货退回来了,但之前开票开的是普票,红冲开具专票。发现应是普票红字冲销
2022-12-03 17:04:13
meizi老师:回复金智慧捷你好是红色发票 我看成蓝字发票去 ; 这样的话 你开蓝字发票来对冲 在开正确的发票
2022-12-03 17:31:45
李老师
职称:中级会计师
5.00
解题: 0w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
开具红字增值税专用发票销货方如何做账务处理?
销货方也做销售的和结转成本的红字分录
4楼
2022-12-03 18:12:50
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ Tingzi 发表的提问:
老师:跨月增值税专用发票开错了怎么处理呀,是开红字发票?
你好是的,开负数发票。
5楼
2022-12-03 19:38:55
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Tingzi:回复郭老师 怎么开呢,有个啥子盖章的申请?
2022-12-03 20:03:34
郭老师:回复Tingzi这个对方认证了吗?如果对方认证了购买方开红字,信息表销售方开负数发票。
2022-12-03 20:28:44
郭老师:回复Tingzi如果没有认证,红字信息表和负数发票都是销售方来申请。
2022-12-03 20:42:11
Tingzi:回复郭老师 对方没有认证,这个申请表是交给那个呀
2022-12-03 21:07:35
郭老师:回复Tingzi你申报之后提交给税务局 等待税务局审核,自己打印出来,自己留存。
2022-12-03 21:25:41
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 匡頔 发表的提问:
开出红增值税专用发票信息表以后要怎么处理?会计分录是红字冲进项吗?申报表是填在哪项?谢谢!
提交红字信息表通过后,做进项税额转出,申报表填附列资料(二)20栏和主表14栏
6楼
2022-12-03 20:58:34
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崔老师
职称:初级
5.00
解题: 0.07w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
如何办理红字增值税专用发票
可以先在金税开票系统里提出申请,在国税部门给予许可同意后,再根据相关回馈的红字发票开具许可通知书编号,开具红字发票
7楼
2022-12-03 22:18:29
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maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ monica 发表的提问:
工业企业开出红字增值税专用发票后的账务如何处理
你们是销售方么,科目不变数字是负数
8楼
2022-12-03 23:11:33
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monica:回复maize老师 还有销售成本呢?不需要冲回吗
2022-12-03 23:23:37
maize老师:回复monica你们这个是要退货么,那需要冲回结转成本
2022-12-03 23:36:27
monica:回复maize老师 4月份开据红字发票有什么要求吗?对税率有没有影响
2022-12-03 23:58:34
maize老师:回复monica按你之前税率开具就可以
2022-12-04 00:15:01
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.64w
引用 @ 口口 发表的提问:
红字专用发票信息表注明的进项税额 的 会计处理?
借;应付账款 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额)
9楼
2022-12-04 00:06:31
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 自由的黄豆 发表的提问:
本月销售方开具了增值税专用红字发票怎么做申报处理和账务处理
您好 做跟蓝字发票相同的红字分录 根据开票系统里面的发票汇总表实际销售跟销项税额填附表一
10楼
2022-12-04 01:34:39
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郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 雪白的溪流 发表的提问:
增值税专用发票红字信息表审核后发现开错了,应该怎么处理?
你好,直接作废就可以的,或者是撤销都行。
11楼
2022-12-04 03:01:34
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雪白的溪流:回复郭老师 郭老师,请问红字信息表上应该盖发票章还是公章还是都不盖?
2022-12-04 03:17:06
郭老师:回复雪白的溪流你好发票专用章的。
2022-12-04 03:32:43
齐惠老师
职称:会计师
4.23
解题: 0.15w
引用 @ jossonli 发表的提问:
什么情况,要开增值税专用发票红字发票?增值税普通发票有红字发票吗??专用发票的红字发票,可以作废吗?
您好!一般是跨月了,但是发现发票开错或者要退货等情况的时候。增值税普通发票也有红字的。一般红字发票是根据蓝字发票开的,正常是不作废的。但是如果你红字又开错了的话,就建议你咨询下管理员,看他有什么要求。
12楼
2022-12-04 04:12:35
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微微老师
职称:初级会计师,税务师
4.99
解题: 3.69w
引用 @ 呼呼 发表的提问:
开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表)吗?红字普通发票需要填吗?
您好,开红字增值税专用发票,必须要先填写(红字增值税专用发票信息表),红字普票不需要,直接开负数发票即可
13楼
2022-12-04 05:24:56
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呼呼:回复微微老师 认证抵扣了是购买方填申请,没认证抵扣的是销售方申请对吗
2022-12-04 05:42:07
微微老师:回复呼呼是的,你的理解是正确的呢
2022-12-04 05:53:07
呼呼:回复微微老师 那原来的发票需要收回吗
2022-12-04 06:12:35
微微老师:回复呼呼销售方申请的需要收回
2022-12-04 06:40:12
郭老师
职称:初级会计师
4.99
解题: 40.15w
引用 @ 加菲 发表的提问:
请问老师,我原来用对方开错了税率的发票做账,并且把这张发票抵扣认证了,然后对方发现错误后要求我们开了一张红字增值税专用发票信息表,然后对方开了一张红字发票后又给我们开出了正确税率的蓝字发票,请问我要如何进行账务处理
这个是货物的发票吗 你认证的分录呢
14楼
2022-12-04 06:36:47
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加菲:回复郭老师 认证的过程没有做帐
2022-12-04 06:53:14
郭老师:回复加菲需要做,然后进项转出
2022-12-04 07:15:12
加菲:回复郭老师 两笔分录怎么写呢,可以祥细知道一下吗
2022-12-04 07:31:29
郭老师:回复加菲借库存商品,进项贷银存 借银存贷库存商品,进项转出
2022-12-04 07:53:36
王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 蒹葭 发表的提问:
收到供应商的红字增值税专用发票的账务处理以及增值税申报表如何填写?
您好,收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
15楼
2022-12-04 07:30:29
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