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费用已开发票未支付会计摘要
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 健壮的硬币 发表的提问:
政府会计制度下,上年已计提未支付的工会经费,今年支付时用在零余额账户支付时预算会计如何处理
您好,一般情况下,预算会计分录,借:事业支出-基本支出-商品和服务支出-工会经费等科目,贷:资金结存-零余额账户用款额度
61楼
2022-12-15 11:42:04
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立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 悲凉的冷风 发表的提问:
签发转账支票,支付汽车修理费,企业已记账,银行尚未记账,做会计分录
你好,借:管理费用——修理费 贷:银行存款
62楼
2022-12-15 11:54:40
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小菲老师
职称:中级会计师,税务师
4.97
解题: 10.69w
引用 @ 学堂666 发表的提问:
出纳付给张三的费用报销款 摘要中写 支付张三报销福利费款 还是写 支付张三福利费报销款 每次做账摘要不太会写 请指教
同学,你好 摘要:张三费用报销
63楼
2022-12-15 12:02:59
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学堂666:回复小菲老师 不用写支付  两个字了是吗
2022-12-15 12:23:28
小菲老师:回复学堂666同学,你好 可以写,可以不写,摘要要求不高的
2022-12-15 12:35:46
孙燃老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.96
解题: 0.12w
引用 @ christy 发表的提问:
公司使用泳池,在签订协议时支付费用1000元,仅为协议的费用(每次消费另外付费),6月签订支付了1000元,未收到发票,分录:借 预付账款,贷 银行存款,10月收到发票,请问怎么写摘要?
您好,公司使用泳池要做什么,收到发票可以借:管理费用 贷:预付账款
64楼
2022-12-18 10:45:16
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christy:回复孙燃老师 我们是潜水公司,租泳池是为了学员的培训课程
2022-12-18 11:07:37
christy:回复孙燃老师 收到发票摘要怎么写?
2022-12-18 11:20:21
孙燃老师:回复christy摘要就按实际业务描述就行,发票上写的什么内容
2022-12-18 11:42:11
christy:回复孙燃老师 场地租赁费
2022-12-18 11:52:31
christy:回复孙燃老师 就写收到某公司场地租赁费发票可以吗?
2022-12-18 12:16:58
孙燃老师:回复christy是的,可以这样写,摘要只需把发生业务描述清楚即可,不需要太纠结
2022-12-18 12:28:10
东老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 18.18w
引用 @ 香奈尔 发表的提问:
筹建期,工程服务费用已支付未开票和收到发票分录如何写?
您好,支付的时候借预付账款 贷银行存款
65楼
2022-12-18 11:13:25
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东老师:回复香奈尔发票来了记入到开办费里面
2022-12-18 11:30:21
香奈尔:回复东老师 除了预付账款还可以用其他科目吗?
2022-12-18 11:53:18
东老师:回复香奈尔你发票没来的就记录到预付账款。
2022-12-18 12:08:34
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 天天向上 发表的提问:
请问去年年底已经发生的费用, 已做账,已结转, 今年银行退回未支付成功, 又重新支付会计分录怎么做
你好 借;银行存款 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整 贷;银行存款
66楼
2022-12-18 11:36:34
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天天向上:回复邹老师 行政事业单位呢
2022-12-18 11:49:27
邹老师:回复天天向上你好,你指之前发生的费用计入了什么科目?
2022-12-18 11:59:41
天天向上:回复邹老师 借 经费支出,贷 财政拨款收入
2022-12-18 12:24:22
邹老师:回复天天向上你好,退回做相反分录,然后再做一次这个分录
2022-12-18 12:38:04
天天向上:回复邹老师 我在今年做退回,没有原始单据了啊 退回的单据是去年12月份的呢
2022-12-18 12:57:51
邹老师:回复天天向上你好,今年银行退回未支付成功, 又重新支付,这个银行回单就是附件啊
2022-12-18 13:14:25
天天向上:回复邹老师 两笔分录都用今年的支付回单吗
2022-12-18 13:35:47
邹老师:回复天天向上你好,是的,都是用今年银行的回单
2022-12-18 13:57:30
天天向上:回复邹老师 银行的退回单据,是去年12月份的
2022-12-18 14:16:53
邹老师:回复天天向上你好 今年银行退回未支付成功, 又重新支付,根据这个描述,是今年退回,然后再支付啊
2022-12-18 14:36:22
天天向上:回复邹老师 去年12月份支付已做账,12月份又被退回,有单据忘了做调整分录 今年又重新支付的
2022-12-18 14:54:13
邹老师:回复天天向上你好,12月份做退回分录,然后今年做支付分录就是了
2022-12-18 15:11:59
袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 2333333 发表的提问:
厂房的设计费用已付,但未收到发票,会计分录怎么写
借:预付账款贷:银行存款
67楼
2022-12-18 11:47:59
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2333333:回复袁老师 是等发票到了,再计入长期待摊费用吗?厂房是租赁的
2022-12-18 12:01:25
袁老师:回复2333333是的 啊
2022-12-18 12:29:01
徐阿富老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 5.85w
引用 @ 小七Harper 发表的提问:
已支付货款,但未收到发票,如何做会计分录
你好,借预付账款 贷银行存款
68楼
2022-12-19 09:19:47
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ cfh 发表的提问:
已做的部分工程项目,有初步签了合同,但未开工程款发票,款项也未支付,要怎么做会计分录
你好,已做的部分工程项目,借:工程施工,贷:银行存款等科目 
69楼
2022-12-19 09:30:50
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cfh:回复邹老师 未支付款项也未收到发票呢
2022-12-19 09:53:58
邹老师:回复cfh你好,已做的部分工程项目,未支付款项也未收到发票,借:工程施工,贷:应付账款等科目 
2022-12-19 10:14:33
张艳老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
4.99
解题: 6.07w
引用 @ 古莱圣弦 发表的提问:
您好,货已经入库发票未到,钱已付清 摘要,暂古入账 借,抵制易耗品 贷,应付账款
如果采购的是低值易耗品的话,是这个分录,不过要注意下低值易耗品是周转材料的二级明细科目。
70楼
2022-12-19 09:56:59
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古莱圣弦:回复张艳老师 如果一直未收到发票,每月末要暂时估价入,月初再冲帐吗
2022-12-19 10:19:06
古莱圣弦:回复张艳老师 还是等发票来了做相反分录冲销
2022-12-19 10:41:48
张艳老师:回复古莱圣弦不用下个月月初就冲暂估的,只等实际取得发票后,再红冲当时的暂估分录。
2022-12-19 11:09:46
古莱圣弦:回复张艳老师 月初冲销时 红字 借,周转材料 贷,应付账款 还是,黑字 借,应付账款 贷,周转材料
2022-12-19 11:32:09
张艳老师:回复古莱圣弦红字 借,周转材料 贷,应付账款
2022-12-19 11:51:32
古莱圣弦:回复张艳老师 我是用手工帐还是黑字前面带—符号 借,周转材料 —1200 贷,应付账款—1200
2022-12-19 12:12:01
张艳老师:回复古莱圣弦是的,手工账就是用负数表示的。
2022-12-19 12:37:13
朴老师
职称:会计师
4.96
解题: 19.99w
引用 @ 落后的鱼 发表的提问:
本月发生运费3万,已付2万余1万未支付,会计分录
同学你好 有发票的吗
71楼
2022-12-20 08:45:35
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bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ Joyce 发表的提问:
老师,5月份法人支付的一笔费用计入管理费用。但是发票要6月开,已做的会计分录如下,需要更改吗? 借:管理费用 贷:其他应付款
您好 如果金额跟发票一致的话 可以不更改 等收到发票后把发票附在这份分录后就好了
72楼
2022-12-20 09:08:39
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Joyce:回复bamboo老师 已计入5月份的管理费用,但是发票是6月份开出的,没问题,对吗?
2022-12-20 09:24:59
bamboo老师:回复Joyce如果费用是5月份发生的话 没什么问题 就当5月份暂估入账了 6月份收到了发票
2022-12-20 09:51:06
bamboo老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 4.96w
引用 @ 冬冬 发表的提问:
定制公司名logo标,发票开的是广告制作费,报销时,付款单摘要怎样写?会计是计入什么费用,现在是筹建期。
您好 摘要写支付广告制作费 会计准则规定,筹建期广告费计入开办费用,
73楼
2022-12-20 09:25:31
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 学堂用户_ph767501 发表的提问:
老师。我昨天因为没有收到发票挂了其他应付款,摘要是支付数字证书费用,今天收到发票我冲其他应付款,请问摘要怎么写?
你好; 摘要写支付数字证书费用冲往来科目    
74楼
2022-12-20 09:36:46
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学堂用户_ph767501:回复meizi老师 老师,这样我有必要做两笔账吗?可不可以我昨天直接计入管理费用科目,今天我把发票附在后面
2022-12-20 09:52:42
meizi老师:回复学堂用户_ph767501你好; 可以的;    就看你之前怎么做分录的。 你可以    昨天直接计入费用  后面附凭证发票即可  
2022-12-20 10:17:42
maize老师
职称:初级会计师,中级会计师
5.00
解题: 18.13w
引用 @ 过往云烟 发表的提问:
你好老师,买了办公用品发票未收到,款也未支付,请问做账的摘要怎样写,分录怎样写,谢谢。
办公用品你收到没这个,?
75楼
2022-12-20 09:56:59
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过往云烟:回复maize老师 收到了的
2022-12-20 10:26:37
过往云烟:回复maize老师 也使用了
2022-12-20 10:55:03
maize老师:回复过往云烟购买办公用品,借管理费用 办公费,贷其他应付款,
2022-12-20 11:09:45
过往云烟:回复maize老师 老师,摘要就写购买办公用品吗
2022-12-20 11:35:49
maize老师:回复过往云烟是的是的,是的,是的,
2022-12-20 11:55:34
过往云烟:回复maize老师 谢谢老师,辛苦了!
2022-12-20 12:18:34
maize老师:回复过往云烟好的,我先回复别的学员呐。
2022-12-20 12:32:48

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