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费用已开发票未支付会计摘要
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 鳗鱼夕阳 发表的提问:
未支付没有发票的运输费,需要计入成本,如何做会计分录
你好;     借主营业务成本 -暂估  贷 应付账款  
106楼
2022-12-29 08:49:31
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鳗鱼夕阳:回复meizi老师 我自己加二级,突然提示这个怎么办
2022-12-29 09:08:03
meizi老师:回复鳗鱼夕阳你好;  你系统添加有问题;  你就直接做       借主营业务成本  贷 应付账款  
2022-12-29 09:19:39
鳗鱼夕阳:回复meizi老师 那正常的实验损坏如何做会计分录呢
2022-12-29 09:47:14
meizi老师:回复鳗鱼夕阳你好 ;  损坏了存货还是什么    
2022-12-29 10:02:01
鳗鱼夕阳:回复meizi老师 是的,存货,正常实验损耗
2022-12-29 10:31:18
meizi老师:回复鳗鱼夕阳你好;     借待处理财产损益贷库存商品 ; 借 营业外支出贷   待处理财产损益
2022-12-29 10:45:28
韦老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 1.43w
引用 @ 失眠的草丛 发表的提问:
请问 用转账支票付广告费 的摘要应该记为什么
您好!摘要可以写支付广告费。
107楼
2022-12-29 09:16:41
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 执笔划浅沙 发表的提问:
合同未到我方付款进度款日期,我方先支付10万元,会计摘要应该写进度款还是其他
你好 写预付合同进度款
108楼
2022-12-29 09:39:00
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 妮妮 发表的提问:
请问老师,发票摘要开生活服务-门票费会计分录怎么做?
你好 你们实际业务是什么 麻烦说下
109楼
2023-01-03 08:16:11
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妮妮:回复meizi老师 我们公司是服务行业
2023-01-03 08:44:45
妮妮:回复meizi老师 这发票是员工拿来冲暂支款的,发票内容开的是门票费
2023-01-03 09:01:21
妮妮:回复meizi老师 这跟我公司实际业务无关吧!老师
2023-01-03 09:15:27
meizi老师:回复妮妮你好 是的 与公司业务无关的帐不要做
2023-01-03 09:45:20
妮妮:回复meizi老师 是员工暂支款,现在拿发票来报销,用门票费来报销,老师,怎么不要做呢?
2023-01-03 09:58:30
妮妮:回复meizi老师 冲暂支呀!老师
2023-01-03 10:22:41
meizi老师:回复妮妮你好 不是你公司业务发生的门票费不做账 员工暂支款是什么情况 具体点业务
2023-01-03 10:35:49
妮妮:回复meizi老师 是支付给员工的业务奖金提成,但员工先暂支的,现在冲暂支,拿了一张服务门票费发票来冲,
2023-01-03 10:52:49
妮妮:回复meizi老师 老师,您就回复我这笔业务会计分录怎么做?
2023-01-03 11:13:07
妮妮:回复meizi老师 就是冲暂支款,员工提供的一张120元生活服务-门票费是旅游公司开的
2023-01-03 11:43:00
meizi老师:回复妮妮你好 你们这是为了少交个税 这个奖金应该是计入工资里面一起交个税的 如果你冲的话 借方费用贷方其他应收款
2023-01-03 11:58:08
妮妮:回复meizi老师 那如果是员工直接来报销呢?
2023-01-03 12:12:07
meizi老师:回复妮妮你好拿发票来报 你要看发票是什么业务合理的来报 这样操作都是有风险的 建议是据实操作
2023-01-03 12:34:09
晓海老师
职称:会计中级职称
5.00
解题: 2.42w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
农业企业支付的摘棉花的费用的发票税有哪些
你好!可以去地方税务局发票
110楼
2023-01-03 08:25:51
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 空白 ~ 发表的提问:
15、进项税额:A公司购入材料一批,不含税价款25000元,取得专用发票一张;支付运费1000元(不含税),取得专用发票一张,支付装卸费500元,未取得发票。款项均已支付。做出采购材料的会计分录。
你好 借:原材料 25000%2B1000%2B500 , 应交税费—应交增值税(进项税额)25000*13%%2B1000*9%,   贷:银行存款(借方合计金额)
111楼
2023-01-03 08:51:31
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 三省居士 发表的提问:
老师,发工资会计分录摘要是不是这样写:计提工资:借管理费用,贷应付职工薪酬,支付工资:借应付职工薪酬,贷库存现金?
你好, 借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 或库存现金
112楼
2023-01-03 09:01:13
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三省居士:回复紫藤老师 我那样写摘要正确吗?
2023-01-03 09:18:57
紫藤老师:回复三省居士你好,对的,你的理解是对的
2023-01-03 09:32:01
蒋飞老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
4.99
解题: 7.05w
引用 @ Sunny 发表的提问:
如果是收到服务费的发票 借:管理费用-服务费 贷:其他应付款 的摘要我写 计提某某公司服务费,实际支付的时候, 借:其他应付款 贷:银行存款 这时候的摘要我写:付某某服务费 这样对吗?
你好! 是的,你的理解很对
113楼
2023-01-03 09:29:59
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Sunny:回复蒋飞老师 我的同事编的凭证,收到服务费的发票 借:管理费用-服务费 贷:其他应付款 的摘要她写 付某某公司服务费,实际支付的时候, 借:其他应付款 贷:银行存款 这时候的摘要她还写:付某某服务费 我让她没支付前,写计提某某服务费,她非说她写的没错,
2023-01-03 09:56:39
蒋飞老师:回复Sunny是的,那就写的不符合业务事实了。
2023-01-03 10:11:44
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 下一个十年 发表的提问:
新入的固定资产及新发生的房租,已付款,发票未到摘要及附件,做账分录怎么做呀?是增值税专用发票。
发票未到 借:预付账款 贷:银行存款
114楼
2023-01-04 08:27:20
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下一个十年:回复江老师 那我需要进行房租摊销和固定资产折旧吗?还是等发票到了之后我在进行折旧和摊销
2023-01-04 08:57:28
江老师:回复下一个十年可以预提费用处理,正常是等发票到了再计入费用或计提折旧
2023-01-04 09:09:48
下一个十年:回复江老师 那到底该怎么做呢?老师,实际上,这个发票已经在我手上了。只是因为公司要缴增值税,没有去抵扣。
2023-01-04 09:39:23
江老师:回复下一个十年那就可以做暂估费用入账,下月验票后,只做进项税抵扣就可以了
2023-01-04 09:58:50
黎老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 0.34w
引用 @ 发表的提问:
老师,本月支付了一笔职工培训费4000元,那我做会计分录时, 摘要:计提职工教育经费 借:管理费用—职工教育经费4000,贷:应付职工薪酬—应付职工教育经费4000, 摘要:支付员工培训费 借:应付职工薪酬—应付职工教育经费4000,贷,银行存款4000,对吗
同学你好,你做的会计分录是对的。
115楼
2023-01-04 08:36:16
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旦:回复黎老师 不需要按照当月应付职工工资总额的8%计提吗
2023-01-04 08:56:25
黎老师:回复同学你好,如果企业每个月都有教育经费或者是教育经费比较多,那就计提。如果不是,根据情况直接计入就可以。
2023-01-04 09:25:35
辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 珊瑚 发表的提问:
支付办公室宽带费,11月付款并取得发票,摘要写支付11月的还是写支付10月的呢实际是十月的费用,十一月付款的。
可以写明11月XX日支付10月宽带费
116楼
2023-01-04 09:03:56
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珊瑚:回复辜老师 那往前到一月,我写支付12月费用,需要加2017年么?要加了,二月的我还要加2818年么
2023-01-04 09:30:08
辜老师:回复珊瑚可以不用的,一般都能知道是付上年的
2023-01-04 09:59:10
珊瑚:回复辜老师 那我在宽带费前要加上办公两个字
2023-01-04 10:14:43
珊瑚:回复辜老师 那我在宽带费前要加上办公两个字么?
2023-01-04 10:37:13
辜老师:回复珊瑚可以加上办公室宽带费
2023-01-04 11:03:48
田老师
职称:会计师
4.97
解题: 1.05w
引用 @ 文文 发表的提问:
厂房的设计费用已付部分款项,但未收到发票,会计分录怎么写
借:预付账款 贷:银行
117楼
2023-01-04 09:14:42
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ 傻傻的龙猫 发表的提问:
事业单位会计 今年发现一笔已经去年已经支付的费用,但去年并未入账,该如何调整?
您好,一般情况下,借,累计盈余,贷,银行存款等科目。
118楼
2023-01-04 09:29:59
全部回复
傻傻的龙猫:回复王雁鸣老师 预算会计如何做账呢?
2023-01-04 10:00:07
王雁鸣老师:回复傻傻的龙猫您好,一般情况下,预算会计,借,财政拨款结转,贷,资金结存-货币资金。
2023-01-04 10:17:30
傻傻的龙猫:回复王雁鸣老师 我们账户资金都普通预算收入,并非财政专项资金,这样的话预算会计还是借财政拨款结转吗?还是财政拨款结余?还有若是对于跨年漏入账的事项是否都是直接调整净资产,不再经过收入费用表科目呢?
2023-01-04 10:37:07
王雁鸣老师:回复傻傻的龙猫您好,如果是普通预算收入,如果是财政拨款的,记入财政拨款结余,如果是事业单位的,记入其他结余,若是对于跨年漏入账的事项,都是直接调整净资产,不再经过收入费用类科目了。
2023-01-04 10:53:43
傻傻的龙猫:回复王雁鸣老师 好的,谢谢您
2023-01-04 11:13:26
王雁鸣老师:回复傻傻的龙猫您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利。
2023-01-04 11:32:37
QQ老师
职称:中级会计师
4.98
解题: 9.02w
引用 @ 发表的提问:
中国移动在我司墙壁上安装了信号器,每月有支付费用给我司,对方要求开发票,请问该开什么类型的发票?
你好,你们应该是按租赁费开发票。
119楼
2023-01-05 08:13:17
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连:回复QQ老师 像外面的播放器放的广告收费又是以什么名义开票的呢?
2023-01-05 08:36:58
连:回复QQ老师 除了开租赁票还能开其它发票吗?
2023-01-05 09:02:15
QQ老师:回复你好,相当于你租的地方让他们用,应该就是租赁费。
2023-01-05 09:19:53
连:回复QQ老师 属于什么租赁呢?
2023-01-05 09:30:44
QQ老师:回复你好,是场地租赁
2023-01-05 09:57:24
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 曾经 发表的提问:
管理费用,都是支付费用,摘要前面能简约不要,支付,购买,这2个字吗
您好!摘要你自己写就好了。
120楼
2023-01-05 08:39:28
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