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收到增值税专用发票会计分录
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辜老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 7.35w
引用 @ 学堂用户pxzyyx 发表的提问:
购入乙材料一批,增值税专用发票上记载的货款为50000,增值税6500元,价款尚未支付,材料运到并验收入库。(编制会计分录)
借:原材料,50000,应交税费—应交增值税—进项,6500,贷:应付账款,56500
181楼
2023-02-08 07:41:09
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 爱笑的流沙 发表的提问:
购买工业劳务并开出增值税专用发票 会计分录怎么写
借:制造费用等科目 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款等科目
182楼
2023-02-08 08:03:50
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 爱吃蘑菇的小菇凉 发表的提问:
我们公司给别人代开增值税专用发票,怎么写会计分录
您好!按你们公司自己做了这个生意来做分录。
183楼
2023-02-08 08:23:59
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meizi老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 31.76w
引用 @ 畅快的荷花 发表的提问:
9日,收到乙公司投资的原材料,双方协议不含税价120万元,该原材料增值税税率13%,取得增值税专用发票一张 这gl会计分录
你好 ; 借原材料 ; 进项税贷实收资本-某股东
184楼
2023-02-09 07:29:01
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小洪老师
职称:CMA,财务分析,cfa一级和二级
4.98
解题: 1.66w
引用 @ 刘翎 发表的提问:
我们是建筑单位,收到的成本票是增值税专用发票,会计分录是不是借:工程施工-xx工程,应交增值税-进项税额,那贷方应该写啥
你好,贷是应付账款,如果付钱了银行存款
185楼
2023-02-09 07:34:26
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刘翎:回复小洪老师 怎么说呢,钱是从个人卡里转给对方单位的,现在那边开了增值税专用发票
2023-02-09 07:51:35
刘翎:回复小洪老师 我该咋写
2023-02-09 08:15:29
小洪老师:回复刘翎你好个人支付工程款借工程施工,带其他应付款-xx
2023-02-09 08:27:48
邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 野性的银耳汤 发表的提问:
采购原材料,收到增值税专用发票,货物暂未收到,支付部分款项,分录怎么做?
你好,采购原材料,收到增值税专用发票,货物暂未收到,支付部分款项 借:在途物资  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款,银行存款 
186楼
2023-02-09 07:52:43
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王雁鸣老师
职称:中级会计师
4.99
解题: 10.37w
引用 @ ID 发表的提问:
支付上个月厂租,收到增值税专用发票,不含税价是16800元,增值税是3200元,发票合计金额是20000元,这个怎么做分录?
您好,借,管理费用-租赁费,或者制造费用-租赁费,16800元,应交税费-应交增值税-进项,3200元,贷,现金或者银行存款,20000元。
187楼
2023-02-09 08:04:23
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ID:回复王雁鸣老师 麻烦老师帮我看下,我做的这 三种请款对吗? 对方还没有开具发票
2023-02-09 08:30:31
王雁鸣老师:回复ID您好,您做的是对的。
2023-02-09 08:42:33
ID:回复王雁鸣老师 老师,我想问下,那个进项税是计入 应交税费--待认证进项税 ,还是 计入 应交税费--待抵扣进项税啊?
2023-02-09 09:02:07
王雁鸣老师:回复ID您好,记入应交税费-待认证增值税比较好。
2023-02-09 09:16:57
ID:回复王雁鸣老师 老师,那个第二种情况,银行已付款,但是发票需要到下月才到。 我那样做对吗? 不需要暂估费用做账或计入 预付账款吗?
2023-02-09 09:35:39
王雁鸣老师:回复ID您好,第二种情况是对的,不需要的。
2023-02-09 10:02:55
克江老师
职称:,中级会计师,注册会计师,税务师
4.96
解题: 0.33w
引用 @ ZYY 发表的提问:
金税盘的维护费280块钱怎么分录,收到电子发票或者增值税专用发票后又如何分录
你好,支付时候 借:管理费用—办公费 280 贷:银行存款 280 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税280 借:管理费用—办公费- 280
188楼
2023-02-09 08:20:59
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ZYY:回复克江老师 但是在增值税报税的时候没有抵减,因为进项比较多还挂在账上,这个怎么做分录
2023-02-09 08:42:32
ZYY:回复克江老师 没有关系是么?
2023-02-09 08:53:00
克江老师:回复ZYY是的,挂账账上就账上,抵扣在出分录
2023-02-09 09:07:09
李老师A
职称:中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!
4.98
解题: 0.65w
引用 @ 大意的金鱼 发表的提问:
请问 发现入库的商品有质量不符合要求的,要求退货,收到退货的红字增值税专用发票,如何做会计分录
借:库存商品负数表示 应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷应付账款负数
189楼
2023-02-10 07:00:35
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朱老师
职称:,税务师,初级会计师
4.90
解题: 0.1w
引用 @ 碧海蓝天 发表的提问:
一般纳税人现代服务业收到材料增值税专票,这个怎么做会计分录
你好。借:原材料 应交税金---增值税--进项 贷、:应付账款
190楼
2023-02-10 07:23:26
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碧海蓝天:回复朱老师 如果本公司开了一张材料增值税专票,如何做账
2023-02-10 07:35:55
朱老师:回复碧海蓝天你好,具体是什么材料?
2023-02-10 08:03:30
碧海蓝天:回复朱老师 工程材料。是这样的,我公司给甲方开了一张材料专票,我公司又收到分包商开的材料专票,
2023-02-10 08:17:55
碧海蓝天:回复朱老师 月末结转,借其他营业成本,贷原材料,这样做,对吗
2023-02-10 08:35:47
朱老师:回复碧海蓝天你好,你们不是现代服务业嘛?怎么还有材料??
2023-02-10 08:46:19
碧海蓝天:回复朱老师 公司可以开材料专票
2023-02-10 08:58:52
朱老师:回复碧海蓝天那你们的经营范围是什么,如果材料不是你们的主要业务业务就是其他业务收入和成本
2023-02-10 09:23:57
碧海蓝天:回复朱老师 老师好,我们是设计公司,我明白了,材料做其他业务收入和其他业务成本。谢谢老师.
2023-02-10 09:47:47
朱老师:回复碧海蓝天嗯嗯,不客气
2023-02-10 10:12:47
朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 小黄毛a 发表的提问:
玻璃杯发放给员工 有一张增值税专用发票会计分录怎么写
同学你好 借管理费用福利费 借进项 贷银行存款 借管理费用福利费 贷进项转出
191楼
2023-02-10 07:53:02
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袁老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
4.98
解题: 7.19w
引用 @ 青春不打烊 发表的提问:
做福利设施的固定资产,收到增值税专用发票,进项税认证了,杂做会计分录,如果进项税额需要转出的话
这个不能抵扣的,借:固定资产,应交税费贷:银行存款;借:固定资产贷:应交税费
192楼
2023-02-10 08:20:59
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青春不打烊:回复袁老师 那专用发票的认证吧?认证了杂记分录
2023-02-10 08:41:23
袁老师:回复青春不打烊借:固定资产,应交税费贷:银行存款;
2023-02-10 08:52:57
青春不打烊:回复袁老师 不用做进项税额转出那个分录吗
2023-02-10 09:09:59
袁老师:回复青春不打烊借:固定资产贷:应交税费,这个是转出的
2023-02-10 09:36:24
江老师
职称:高级会计师,中级会计师
4.98
解题: 6.75w
引用 @ 绿叶 发表的提问:
一次收到钱并开具增值税专用发票,可是收入要分期,分录怎么做呢?
这个没有这种分录,一次性收款,并开具了增值税和专用发票,必须按当月开具发票的金额确认收入,交税处理。除非你分期开发票处理。不然你的收入与开票金额比对不上,无法申报增值税的。
193楼
2023-02-12 09:11:24
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玲老师
职称:会计师
4.99
解题: 37.73w
引用 @ 学堂用户f53mkt 发表的提问:
30日,公司收到恺达金属材料,公司开出的增值税专用发票注明价款25000元,增值税额3250元,材料已验收入库,剩余货款已退回到银行账户会计分录
您好,您是。您是采购方为啥您是采购方,为啥会退回? 您是采购方,为啥会退回货款?
194楼
2023-02-12 09:40:20
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朴老师
职称:会计师
4.97
解题: 20.03w
引用 @ 随便 发表的提问:
增值税正常缴纳和预缴的会计分录是什么?收到分包方发票时会计分录如何写?
预交的时候 借:应交税费--应交增值税---已交税金 贷:银行存款 月末,销项和进项相抵后,如果是贷方余额,说明是当期应交税金,直接和借方已交税金相抵了,不需要做分录。如果相抵后,是留抵税额 借:应交税费---未交增值税 贷:应交税费--应交增值税---转出多交增值税 增值税是以商品(含应税劳务)在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。 1、当月结转时: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 2、下月交纳时: 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 3、如果上月的已缴税金 ,上月交纳时 : 借:应交税费—应交增值税(已交税金) 贷:银行存款 4、缴纳的月末结转: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费—应交增值税(已交税金
195楼
2023-02-12 09:56:11
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