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会计利润和应税所得额的异同
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王老师1
职称:会计从业资格
5.00
解题: 1w
引用 @ 兴奋的睫毛膏 发表的提问:
观察利润表中的所得税费用和利润总额的关系,是不是所得税费用=利润总额*税率?
您好,如果没有纳税调整项目的话,是的
151楼
2023-01-12 09:00:40
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小云老师
职称:中级会计师,注册会计师
4.99
解题: 6.29w
引用 @ 学堂用户sbcfas 发表的提问:
2018年甲公司所得税税率为25%,利润总额1600万,预期未来期间有足够的应纳税所得额用以抵扣可抵扣暂时性差异,一2017年12月新购入固定资产成本200万元,预期使用十年,无残值,会计上按双倍账面价值()万元,计税基础()万元,会计:()暂时性差异20万元确认()(。)万元 2捐赠600万元, 会计()暂时性差异, 税法调()应纳税所得额。 3发生有税收优惠政策的仍在开发过程中的研究开发支出800万元资本化。 会计()暂时性差异()递延所得税资产 税法调()应纳税所得额 4违反法律罚款50万 会计()暂时性差异 税法调()应纳税所得额 5期末存货计提70万元的存款跌价准备。 借()700000 贷 存货跌价准备700000 会计()暂时性差异确认() 税法调()应纳税所得额 2018年度当期应交所得税,括号万元。 18年确认递延所得税资产括号万元。 18年所得税用括号万元。
固定资产账面价值=200-200*2/10=160 固定资产计税基础=200-200/10=180 可抵扣暂时性差异20万 递延所得税资产5万 调增应纳税所得额 捐赠600万调增应纳税所得额,非公益性捐赠是永久性差异 无形资产属于可抵扣暂时性差异,不确认递延所得税,税法调减应纳税所得额 违反法律罚款50万是永久性差异,调增 计提70万元的存款跌价准备可抵扣暂时性差异,调增
152楼
2023-01-12 09:24:00
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ Fighting 发表的提问:
所得税费用=应交所得税+递延所得税 应纳所得税额=税前会计利润+纳税调整增加额-纳税调整减少额 这是两个所得税不一样吗???
所得税费用=应交所得税%2B递延所得税 应纳所得税额=税前会计利润%2B纳税调整增加额-纳税调整减少额,缴纳的时候是一样的金额
153楼
2023-01-27 09:12:42
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Fighting:回复紫藤老师 所得税费用和应纳所得税不都是所得税吗? 区别就公式不同?
2023-01-27 09:41:59
紫藤老师:回复Fighting所得税费用=应交所得税%2B递延所得税 这个是考虑了递延,实务中很少
2023-01-27 10:00:33
赵老师
职称:中级会计师
4.90
解题: 0.64w
引用 @ 宝宝 发表的提问:
老师您好,我从事典当行业的会计,我想请教一下,我公司没有发生职工福利,教育经费,培训,养老保险广告宣传,捐赠等支出,只设有营业费用下属办公费,是不是就不及涉及调整项目,2014年度年末会计利润只有两千多,是不是所得税汇算清缴应纳税所得额就是净利润*25%?我刚毕业不太懂,麻烦老师给我指点一下
应纳税所得额=利润总额*25%,职工福利、教育经费,广告宣传和捐赠支出没有超过标准可以税前全额扣除。你可以发明细我给你看下。,QQ:410084566
154楼
2023-01-27 09:42:18
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 含糊的抽屉 发表的提问:
请问老师,2019年5月补提2018年所得税时借:所得税费用 贷:应交税费-应交所得税 月末结转至本年利润。2019年6月预缴所得税时,利润表所得税费用的数字包括2018年所得税和2019年1-2季度的所得税,和按照实际利润总额计算出的所得税金额不符,,需要调整报表吗?
你好,2019年5月补提2018年所得税时借:以前年度损益调整——所得税费用 贷:应交税费-应交所得税(借方不是通过所得税费用核算的) 是结转到利润分配——未分配利润 利润表的所得税费用只有 2019年1-2季度的所得税
155楼
2023-01-27 10:11:05
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庄老师
职称:高级会计师,中级会计师,审计师
4.99
解题: 4.78w
引用 @ 悦语馨甜 发表的提问:
今年核定征收企业所得税应税所得率的高低和去年的利润指标有关系没?去年利润大,是不是应税所得率会多核?
你好,有点关系的,税务局会根据你们的情况来重新核定
156楼
2023-01-27 10:16:48
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悦语馨甜:回复庄老师 哦哦!请问老师利润多大算大?61万算不算多?因为过几天我们得去税务局填表
2023-01-27 10:31:52
庄老师:回复悦语馨甜你好,一般也不算多,超过100万元,
2023-01-27 10:44:36
悦语馨甜:回复庄老师 好的!谢谢老师!
2023-01-27 10:57:39
庄老师:回复悦语馨甜应该的,给个五星好评
2023-01-27 11:10:01
立红老师
职称:中级会计师,税务师
5.00
解题: 8.41w
引用 @ 云淡风清 发表的提问:
企业所得税是按季度缴纳的 应纳税所得额是三个月利润总额之和还是第三个月的利润总额啊
同学你好 季度所得税应纳税额=利润总额本年累计*适用税率—以前季度预缴税额
157楼
2023-01-27 10:30:00
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邹老师
职称:注册税务师+中级会计师
4.99
解题: 10.69w
引用 @ 落叶 发表的提问:
2018年12月利润表中本月利润总额为负值,但是本年累计为正值,计提所得税后,本月数中所得税和本年累计所得税金额一样,哪里做错了?本应该本月亏损,不应该有所得税金额。
你好,你单位是按月计提所得税还是按季度? 你2018年第四季度是盈利还是亏损?
158楼
2023-01-28 08:09:50
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落叶:回复邹老师 我们是按季度计提所得税,2018年第四季度是盈利
2023-01-28 08:20:51
邹老师:回复落叶你好,这种情况是需要在第四季度计提所得税的 根据第四季度利润金额*所得税税率计算
2023-01-28 08:43:24
落叶:回复邹老师
2023-01-28 09:10:10
落叶:回复邹老师 麻烦您帮我看一下这个利润表,是否正确,我感觉本月所得税不应该有金额
2023-01-28 09:27:41
邹老师:回复落叶你好,利润总额本年累计 206.62,符合小型微利企业,税率10%,计提所得税20.66,这样没有错误啊 你需要看利润总额本年累计,而不是看本月数来计提所得税 季度应纳税额=利润总额本年累计*适用税率-以前季度预缴税额
2023-01-28 09:39:14
落叶:回复邹老师 我知道,但是这个表,本月数那一列,减所得税那行,也不应该有金额啊。
2023-01-28 10:04:16
邹老师:回复落叶你好,你本季度需要交纳企业所得税,就需要根据这个金额计提啊,不计提的话那不是有需要交纳企业所得税而账面却没有计提 吗
2023-01-28 10:15:51
落叶:回复邹老师 明白了,谢谢老师!
2023-01-28 10:30:37
邹老师:回复落叶不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
2023-01-28 10:44:42
宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 裙带菜 发表的提问:
本年利润和 应纳税所得额的区别? 小微企业中说的应纳税所得额不能超过100万就可以5%交税, 那比如说我本期本年利润未分配利润120万,全年累计的 本年利润有90万 那就是缴纳2.7万的所得税是吧?
您好!季度申报的时候,本年利润就是应纳税所得额了。 就用本年累计乘以税率减去之前已经缴纳过的税金部分
159楼
2023-01-28 08:24:32
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裙带菜:回复宋生老师 麻烦您看一下问题, 季报里的本年利润是 本年累计金额 不是本期的。 我说的是本期我的利润额超了100万跟以后应纳税所得额有关系吗? 我是怕超了100万变成10%了。我没理解的是小微优惠政策里说的 应纳税所得额不超100万的问题
2023-01-28 08:56:31
宋生老师:回复裙带菜你好!申报的时候只看本年累计,不看本期。本年累计超过100万,就是10%了。
2023-01-28 09:09:57
星河老师
职称:中级会计师,税务师,CMA
4.99
解题: 1.71w
引用 @ 吴晓慧 发表的提问:
你好,每个季度计提所得税,是按3个月的利润总额和计算所得税,还是按每季度最后那个月的利润总额计算所得税
同学, 第一季度是按3个月的利润总额和计算所得税。
160楼
2023-01-28 08:53:58
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小万老师
职称:初级会计师,中级会计师,税务师
4.99
解题: 0.29w
引用 @ 白若琳 发表的提问:
请问,计算企业所得税时,是按照利润总额计算的,但是利润总额中包含了计提的企业所得税,在申报的报表中填写的利润总额应该是扣除企业所得税后的利润总额还是不扣的,如果不扣的话,最后利润表中的数据和申报表中不一致,有影响吗?
同学你好,利润总额是不扣除企业所得税的哈。利润表的数据和申报表应该是一样的哈,你要计提所得税哈。净利润=利润总额-所得税费用
161楼
2023-01-29 08:13:57
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紫藤老师
职称:中级会计师,税务师
4.99
解题: 13.37w
引用 @ 有魅力的飞机 发表的提问:
利润总额的25%计算应纳的所得税
你好,企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
162楼
2023-01-29 08:29:01
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锋利老师
职称:注册会计师,中级会计师
4.98
解题: 0.32w
引用 @ 晓晓 发表的提问:
利润表上的净利润和所得税申报表上的利润总额应该是一个数字吧?
您好。利润表上净利润是利润总额减去所得税之后的金额。申报表上利润总额就是您利润表上的利润总额数。如果之前月份是所得税是0.那这利润总额和净利润就是一样的。
163楼
2023-01-29 08:34:48
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宋生老师
职称:注册税务师/中级会计师
4.99
解题: 29.86w
引用 @ 坚持就是胜利 发表的提问:
企业所得税申报时,利润表中营业外收入需要计入所得税申报表中营业收入吗?企业所得税中的利润总额需要和利润表中的利润总额金额一致吗?
你好!这个就要看是什么原因产生的收入了
164楼
2023-01-29 08:41:28
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坚持就是胜利:回复宋生老师 其他应付款转的营业外收入呢
2023-01-29 09:04:02
宋生老师:回复坚持就是胜利你好!这个是要计入所得税的了。
2023-01-29 09:21:32
坚持就是胜利:回复宋生老师 营业外收入是否计入所得税的具体标准是什么?
2023-01-29 09:45:26
宋生老师:回复坚持就是胜利你好!这个是看税务局认定了,一般实操中,除非是有些国家的补助,拨款,其他的基本都是要交的。
2023-01-29 09:58:57
坚持就是胜利:回复宋生老师 谢谢
2023-01-29 10:10:40
宋生老师:回复坚持就是胜利你好!不用客气的了。
2023-01-29 10:24:48
税剑法盾
职称:法律职业资格(律师),注册税务师资格(税务师),会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员
4.99
解题: 0.55w
引用 @ 明理的画笔 发表的提问:
已知小型微利企业累计利润总额280186.11元,已计提所得税额14009.31元,求累计应纳所得税额,累计减免所得税额,实际应纳所得税额,
您好,如符合小微企业标准,假设利润总额要调整为应纳税额所得额,按照25%计入按照20%算所得税,预提基本就是应交,累计减免约4.2
165楼
2023-01-29 08:51:00
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